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ACQUISTO DA MERCATO ELETTRONICO CONSIP CON RDO

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Academic year: 2022

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ACQUISTO DA MERCATO ELETTRONICO CONSIP CON RDO

TIPOGRAFIA DI MILANO - Prodotti Editoriali

Oggetto: CIG: Z962051A38 - fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici: carta igienica; carta asciugamani e sapone liquido detergente lavamani.

LA RESPONSABILE

viste le "Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del regolamento di organizzazione" approvate dal Presidente con determina n. 10 del 16 gennaio 2013;

visto il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;

vista la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

vista la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2017;

vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 27 febbraio 2017, prot. n.

1638, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017;

vista la determinazione del Direttore Generale del 29 dicembre 2015, n. 72, di definizione del nuovo Piano dei Conti INAIL allineato al Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni;

vista la determina n° 13 del 16 marzo 2017 con la quale il Direttore Generale ha deliberato l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017 ai Dirigenti Centrali e Regionali;

preso atto della delega del Direttore Centrale Pianificazione e Comunicazione del 20/03/2017 prot. 1267, con la quale, il Responsabile della Tipografia è autorizzato, in nome proprio e vece, ad assumere le determinazioni concernenti fabbisogni di competenza, a sottoscrivere i relativi atti, impegni ed ordinativi e a compiere in genere ogni altra attività o atto necessario all'espletamento del mandato di cui all'autorizzazione in parola necessari a garantire il regolare flusso produttivo tipico della Tipografia dell'Istituto;

visto il proprio atto di determinazione – determina a contrarre – n. 55/2017, con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una procedura di scelta del contraente tramite ordine diretto utilizzando la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione – ME.PA.;

considerato che si è proceduto ad emettere sul Mercato elettronico una richiesta di offerta RdO n.

1747221 con scadenza il 03/11/2017, invitando quarantasette aziende e che soltanto tre hanno presentato offerta nei termini;

constatato che tra le offerte pervenute quella della Ditta DUBINI S.r.l. è risultata avere il prezzo più basso;

vista la relazione dell’Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi del 16/11/2017;

visto l’articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;

NUMERO DATA

DETERMINAZIONE 68 16/11/2017

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visto l’articolo 37 del comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 ai sensi del quale “le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo

€ 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

visto l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 così come modificato dall'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 1, legge 10/2016 per il quale "gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.

328 comma 1, del regolamento di cui al dpr 5 ottobre 2010 n. 207;

accertata la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul livello U.1.03.01.02 – “Altri beni di consumo”, V livello 999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c., VI livello 01 – “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” - Missione 5, Programma 2 - del bilancio di previsione 2017;

DETERMINA di autorizzare:

 l’aggiudicazione definitiva e l'affidamento della fornitura in oggetto alla Società DUBINI S.r.l., per un importo pari a € 530,24 escluso IVA, pari ad un importo complessivo di € 646,89 compreso IVA, di cui IVA 116,65 mediante emissione di Ordine sul ME.PA. connesso alla RdO n. 1747221;

 la registrazione dell’impegno di spesa di € 646,89 a favore della Società DUBINI S.r.l. da registrarsi sul livello U.1.03.01.02 – “Altri beni di consumo”, V livello 999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c., VI livello 01 – “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” - Missione 5, Programma 2 - del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.

Milano, lì 16/11/2017

LA RESPONSABILE DELLA TIPOGRAFIA D.ssa Maria Grazia PALATRONI

NUMERO DATA

DETERMINAZIONE 68 16/11/2017

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TIPOGRAFIA

Ufficio Acquisizioni Beni, Servizi/GB

VIA C. BONCOMPAGNI, 41 – 20139 MILANO – TEL. 02/6258.1 FAX 02/62586823 – E-mail: tipografia@inail.it - PART. IVA 00968951004 COD. FISC. 01165400589

R E L A Z I O N E

Alla

RESPONSABILE DELLA TIPOGRAFIA S E D E

OGGETTO: CIG: Z962051A38 - fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici: carta igienica; carta asciugamani e sapone liquido detergente lavamani.

Con atto di determinazione n. 55 del 18/10/2017 – determina a contrarre - è stato autorizzato l’acquisto mediante ordine diretto da effettuare sul ME.PA selezionando le offerte aventi il prezzo più basso.

Considerato che l’importo minimo dell’ordine deve essere superiore a € 400,00 e che non è quindi possibile selezionare singole offerte – una per ogni bene in oggetto avente prezzo più basso, considerato, inoltre, che per le molteplici variabili dei beni presenti sul Me.PA non è possibile effettuare la puntuale individuazione del singolo bene avente caratteristiche confacenti alle indicazioni tecniche ricevute, si è proceduto alla pubblicazione di una RdO sul sito Acquisiti in Rete della PA indicando le specifiche caratteristiche tecniche, con aggiudicazione al prezzo più basso.

E’ stata predisposta in data 24/10/2017 la RdO n. 1742196 optando per il sorteggio automatico delle aziende da invitare alla RdO, quaranta, aggiungendo a queste ulteriori sette ditte che erano state individuate tra quelle che offrivano beni simili e prezzi più bassi.

Selezionati i quarantasette fornitori si è provveduto all’invio della RDO e delle relative schede tecniche opportunamente redatte secondo le specifiche tecniche.

A causa di un problema sorto con l’impostazione del prezzo, due cifre dopo la virgola, e dell’impossibilità di far presentare prezzi congrui, si è proceduto alla revoca della procedura e all’immediata attivazione di un’ulteriore procedimento R.dO. n. 1747221, in data 26/10/2017, identico al primo impostando il prezzo con cinque cifre dopo la virgola.

In data 03/11/2017, termine di presentazione delle offerte, risultavano essere pervenute tre offerte presentate dalle seguenti società e i relativi importi offerti, come attestato dalla stampa ottenuta dalla gara on-line:

 DUBINI S.r.l. - € 530,24;

 BORMAN ITALIANA S.r.l. - € 714,955;

 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - € 888,85 (anche se risulta escluda per un problema amministrativo di documentazione non idonea).

L’importo avente il prezzo più basso è, pertanto, desumibile dalla graduatoria esposta dal Sistema.

Per le necessità della valutazione dell’affidamento definitivo alla Ditta che ha presentato il prezzo più basso, DUBINI S.r.l., si allega alla presente DURC prot. INAIL_9188998 e la visura Camerale N. P V2609327 del 15/11/2017, dalla quale risulta che non sono iscritte procedure concorsuali.

Per le opportune valutazioni e decisioni di competenza, si allegano oltre ai documenti sopra richiamati, la bozza della determina di autorizzazione all’affidamento e contestuale registrazione del relativo impegno di spesa dell’importo complessivo di € 646,89 compreso IVA, di cui IVA € 116,65, a favore della Società DUBINI S.r.l., che sarà imputato sulla voce U.1.03.01.02 – “Altri beni di consumo”, V livello 999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c., VI livello 01 – “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” - Missione 5, Programma 2 - del bilancio di previsione 2017.

Milano, lì 16/11/2017

Giovanni Buccolieri

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