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COMUNE DI CODIGORO PROVINCIA DI FERRARA. Protocollo generale delle determinazioni dirigenziali DETERMINAZIONE N. 78 DEL 23/02/2013

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COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Comune di Codigoro

P.zza Matteotti, 60 – 44021 Codigoro (FE) Tel. 0533 729511 – Fax 0533 729548 e-mail: segretario@comune.codigoro.fe.it

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Servizi Sociali

Protocollo generale delle determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 23/02/2013

OGGETTO

SERVIZI SOCIALI - PROGETTO DENOMINATO "MANUTENZIONE AIUOLE" PER SOGGETTI DISABILI E/O IN SVANTAGGIO SOCIALE - ANNO 2013 ATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

IMPEGNO DI SPESA.

(CIG Z15084ECE8).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto Giorgio Leccioli, responsabile del procedimento e del settore in virtù del decreto sindacale n. 8/2011, ai sensi della L. n. 241/90 redige la seguente proposta:

Dato atto che

- il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione è stato differito al 30/06/2013 per effetto del comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 e che nelle more della sua approvazione trova applicazione l'art. 163 c.1 per effetto del richiamo del successivo c.3 del D. Lgs.

n.267/2000;

- in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 29 del 07/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2012;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario per l’anno 2012;

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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 28/12/2012 con la quale sono stati autorizzati i responsabili dei servizi ad utilizzare per il periodo dal 01/01/2013 al 30/06/2013 i fondi loro assegnati con il P.E.G. relativo all'esercizio 2012 nei limiti indicati dalla normativa sopra citata;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22/01/2013, relativa ad approvazione del progetto denominato “Manutenzione aiuole – lavoro come terapia sociale” per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (che qui si intende integralmente richiamato), da realizzarsi nel periodo 01/03/2013 – 31/10/2013, con la quale si è nel contempo prenotato l’impegno di spesa complessivo di € 45.678,00 IVA compresa necessario per la realizzazione del progetto medesimo;

Considerato che:

- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e l’art. 11 del D.Lgs n.163/2006 prevedono l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

- per la realizzazione del progetto di cui trattasi, comportate una spesa non superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, si può procedere alla fornitura del servizio, a norma di quanto previsto dall’art. 125 del codice dei contratti, mediante affidamento diretto con le modalità di cui all’art.6 comma 5 – lettera b) del vigente regolamento per i servizi in economia, in deroga alla procedura dell’asta pubblica, in considerazione della natura dell’intervento stesso, della entità dell’importo della spesa presunta ed al fine di procedere in tempi brevi con procedure semplificate;

- il suindicato art. 6 comma 5 – lettera b) del vigente regolamento per i servizi in economia, nel disciplinare il procedimento in esame, recita testualmente:” Il responsabile del procedimento, in ogni caso, dovrà adottare la “determina a contrattare” contenente l'affidamento diretto, motivando la scelta effettuata e attestando la congruità del prezzo offerto in relazione ad una sommaria indagine di mercato effettuata ed alle condizioni presenti nel mercato del bene oggetto della fornitura”;

Rilevato che pertanto si è proceduto alla individuazione del soggetto cui affidare l’esecuzione del progetto di cui trattasi con le modalità previste dal suddetto art. 6 comma 5 lettera b) del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, espletando la prevista indagine di mercato mediante richiesta, con nota n. 2475 del 02/02/2013, a n. 5 cooperative sociali operanti sul territorio di un preventivo di spesa, alle condizioni economiche di seguito specificate:

- € 31.800,00 per corrispettivo

- € 7.200,00 per sussidi per gli inserimenti lavorativi “borse lavoro”, IVA esenti per una spesa complessiva presunta non superiore a € 39.000,00, oltre all’IVA di legge in quanto dovuta;

Rilevato che nella suddetta nota n. 2475 del 02/02/2013 si indicavano le condizioni da accettarsi da parte dei soggetti interpellati al fine della presentazione dei preventivi;

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Rilevato altresì che nella nota suddetta si è specificato tra l’altro che:

- il termine perentorio per la presentazione alla Amministrazione comunale del preventivo è stato fissato per il giorno 18/02/2013 alle ore 13.00

- il servizio viene aggiudicato al soggetto che presenti il migliore preventivo di spesa sull’importo massimo specificato, garantendo le condizioni operative indicate nel progetto

- il soggetto interessato deve, in sede di presentazione di preventivo, prendere atto che in applicazione dell’art. 4 comma 3 del DPR n. 207/2010, sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5% e che le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità;

- il soggetto cui viene affidato il servizio deve presentare a questa Amministrazione, prima dell’inizio dell’attività, una elencazione delle essenze, tra quelle indicate entro il progetto, che verranno posate per l’allestimento di ciascuna aiuola ricompresa entro il progetto stesso;

- il soggetto cui viene affidato il servizio, assume gli oneri relativi all’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi degli utenti del progetto e del tutor, sollevando in tal modo il Comune da ogni responsabilità;

- i pagamenti avvengono entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche da comunicarsi da parte del soggetto cui viene affidato il servizio;

Dato atto che alla scadenza dei termini di cui sopra è pervenuto n. 1 preventivo presentato da Soc. Coop. Sociale ARO, con sede in Gradizza di Copparo, via Faccini 47, che con nota assunta in data 14/02/2013 al n. 3441 di p.g. ha presentato una offerta così costituita:

€ 31.641,00 per corrispettivo

€ 7.200,00 per sussidi per gli inserimenti lavorativi “borse lavoro”, IVA esenti per un importo complessivo di € 38.841,00 oltre all’IVA di legge;

Dato atto che nella lettera di richiesta di preventivi di cui sopra si è specificato che si prevede di procedere a aggiudicazione anche qualora fosse pervenuto un solo preventivo valido;

Rilevato pertanto che l’unico preventivo valido pervenuto per la realizzazione del progetto di cui trattasi risulta quello presentato dalla Soc. Coop. Sociale ARO, con sede in Gradizza di Copparo, via Faccini 47;

Rilevato altresì che il soggetto offerente, in sede di presentazione del preventivo, ha dichiarato tra l’altro:

- di assoggettarsi alle condizioni contenute nella richiesta di preventivo

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- di avere preso visione della D.G.C. n. 7 del 22/01/2013 recante approvazione del progetto di cui trattasi

- di accettare le condizioni operative e le modalità di realizzazione indicate nel progetto approvato con la suddetta D.G.C.

- di garantire le condizioni operative e le modalità di realizzazione del progetto indicate nell’allegato alla D.G.C. n. 7 del 22/01/2013 al prezzo offerto con il preventivo;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare alla Soc. Coop. Sociale ARO, con sede in Gradizza di Copparo, via Faccini 47, il servizio di realizzazione del progetto denominato

“Manutenzione aiuole – lavoro come terapia sociale” per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per l’anno 2013;

Richiamati:

- il Decreto 18/03/1999, che prevede l’obbligo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Anagrafe tributaria, gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati di importo non inferiore a Euro 10.329,14 al lordo dell’IVA;

- l’art. 334, comma 2 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 il quale prevede la stipula del contratto a mezzo scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

l’ art. 18 D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012, il quale prevede, per l’efficacia dei provvedimenti concernenti l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la pubblicazione, nell’apposita sezione «Trasparenza, valutazione e merito» del sito web del Comune, dei dati indicati dall’art. medesimo;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla Soc. Coop. Sociale ARO, con sede in Gradizza di Copparo, via Faccini 47, la realizzazione del progetto denominato

“Manutenzione aiuole- lavoro come terapia sociale” per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per l’anno 2013, con le seguenti condizioni economiche:

€ 31.641,00 per corrispettivo

€ 7.200,00 per sussidi per gli inserimenti lavorativi “borse lavoro”, IVA esenti

per un importo complessivo di € 38.841,00 oltre all’IVA di legge in quanto dovuta;

2. di impegnare la spesa di € 45.485,61 IVA compresa per la realizzazione del progetto denominato “Manutenzione aiuole - lavoro come terapia sociale” per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per l’anno 2013 (dal 01/03/2013 al 31/10/2013), all’intervento 1.10.04.03 Cap. 318/90 “Progetti per disabili” del bilancio di previsione anno

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2013 in fase di predisposizione - GIMP 216/2013 – GSUB 70/2013 (spesa già prenotata con la citata D.G.C. n. 7/2013);

3. di accertare, a seguito dell’affidamento, un’economia di spesa di €. 192,39 sull’impegno assunto con D.G.C. n. 7/2013; (Vimp. 216/2013)

4. di individuare quali condizioni operative e modalità realizzazione di quanto trattasi quelle indicate nel progetto approvato con la suddetta D.G.C. n. 7/2013, nonché quelle indicate nella lettera di richiesta di preventivo prot. n. 2475 del 02/02/2013, che qui si intendono integralmente richiamate;

5. di autorizzare la stipula del contratto a mezzo corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 334 comma 2 del DPR n. 207/2010;

6. di dare atto che i pagamenti avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche da comunicarsi da parte del soggetto cui viene affidato il servizio;

7. che i corrispettivi periodici dovuti al soggetto aggiudicatario verranno liquidati operando sull’importo netto una ritenuta dello 0,5% che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità da parte della stazione appaltante, previa acquisizione del DURC, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR n. 207/2010;

8. di disporre che copia della presente determinazione venga trasmessa all’Ufficio contratti per gli adempimenti di cui al Decreto 18.3.1999.

9. di disporre che verrà effettuata apposita comunicazione al servizio informatico dell’Amministrazione Comunale al fine dell’indicazione dei dati necessari alla pubblicazione di cui all’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in L. n. 134/2012.

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Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore

……….……… ……….………

(LECCIOLI GIORGIO) (LECCIOLI GIORGIO)

Il Responsabile del Servizio Finanziario Vista la suestesa determinazione

APPONE

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4 DLgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Codigoro, …….…………. ………..

(data) (LECCIOLI GIORGIO)

Si manda alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal

(spazio pubblicazione)

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