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GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

Area dei servizi amministrativi, pianificazione, programmazione e pianificazione

Determinazione n° 367 SA del 21.10.2014

Oggetto : Servizio di pulizia 2014/2015 – liquidazione fattura e decurtazione

IL DIRIGENTE Premesso che

• con propria determinazione di aggiudicazione definitiva n° 179 SA del 13.05.2014 si era proceduto ad affidare alla Ecogreen Soc. Coop sociale (capogruppo) con sede in Siliqua alla via M. Curie 30 in raggruppamento temporaneo con Coop. soc. Solidarietà 2008 avente sede in Cagliari alla via Freud 2, il servizio di pulizia di cui all’oggetto;

• con propria determinazione n° 343 del 8.10.2014 si era proceduto a dare avvio all’applicazioni di penali causa inadempienza contrattuale;

Vista la fattura n° 133 del 01.09.2014 per un importo, IVA inclusa, di € 18.889,41 (diciottomila ottocentoottantanove /41);

Ritenuto che in forza della determinazione n° 343, viene ad essere decurtato dalla fattura n° 145 del 03/09/ l’importo di euro 461,99 per le motivazioni richiamate nella medesima determinazione;

Riscontrata la regolarità contributiva ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL, come risulta dal DURC della Ecogreen Soc. Coop allegato alla presente;

Visto il bilancio di previsione

DETERMINA

1. di liquidare alla Ecogreen Soc. Coop sociale (capogruppo) con sede in Siliqua alla via M. Curie 30 il servizio di pulizia di cui all’oggetto l’importo pari ad euro di € 18.889,41 (diciottomila ottocentoottantanove /41) IVA inclusa, tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente coordinate bancarie :

omissis

2. di dare atto che la predetta somma risulta impegnata sul CAP 3003/2013, impegno 222/1;

3. di provvedere al recupero della somma di euro 461,99 (quattrocentosessantuno/99) mediante contestuale emissione di reversale di incasso sull’accertamento n° 1194

4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

La Dirigente Dott.ssa Anna Maria Congiu f.to

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