• Non ci sono risultati.

Oggetto: Fornitura di lt.10 di prodotto igienizzante per le sedi della regione Molise

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Oggetto: Fornitura di lt.10 di prodotto igienizzante per le sedi della regione Molise"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Spett.le

Farmacia Musenga d.ssa Stefania Campochiaro

1100900@PEC.FEDERFARMA.IT

OGGETTO: Fornitura di lt.10 di prodotto igienizzante per le sedi della regione Molise.

CIG: ZC32C5CFD9

Si comunica che con determinazione n. 84 del 06/03/2020 il Direttore Regionale ha autorizzato l’affidamento alla Farmacia Musenga Stefania la fornitura di lt.10 di prodotto igienizzante per le sedi della regione Molise alle seguenti condizioni:

- Luogo di Esecuzione:

 Sedi INAIL Molise;

- Oggetto: Fornitura di lt.10 di prodotto igienizzante per le sedi della regione Molise;

- Importo: € 379,50 compreso Iva (imponibile pari a € 345,00 IVA pari a € 34,50);

- Termini: entro 15 giorni dalla ricezione della presente

- Pagamento: la relativa fattura, dovrà essere emessa a seguito della regolare esecuzione e essere intestata a:

INAIL Direzione Regionale Molise - Via Insorti d’Ungheria n. 70 - 86100 Campobasso - P.I. 00968951004.

A seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e L. n. 244 del 24 dicembre 2007 art. 1 commi da 209 a 213, dal 06 giugno 2014 saranno accettate esclusivamente le fatture in formato elettronico inviate alla Struttura per il tramite del Sistema di Interscambio.

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, all’art. 1, primo comma, lettera a, ha ampliato l’ambito di applicazione dello speciale meccanismo di versamento dell’IVA che consente all’erario di acquisire direttamente l’imposta dovuta.

Pertanto, dal 1° luglio 2017, tutte le fatture che saranno emesse, dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità IVA il valore “S” che, che come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti, consentendo alla scrivente il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto.

La fattura sarà evasa previa regolarità contributiva (DURC). Qualora venga accertata una situazione di irregolarità contributiva, si procederà ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010. La somma verrà accreditata esclusivamente tramite bonifico con l’indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) n.

Z7D24A1E64 su conto corrente bancario o postale “dedicato alle commesse pubbliche” (art. 3 della legge n. 136 del 2010).

P Processo: Approvvigionamento

Macroattività: Acquisizione di lavori forniture e servizi Attività: Gestione sistema in econ. lav. forn. e serv.

Tipologia: Lettera affidamento Fascicolo: Anno 2020

Sottofascicolo: Farmacia Musenga

(2)

2 Nella tabella seguente è riportato il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere spedita tramite il Sistema di Interscambio, la fattura elettronica relativa al servizio in oggetto.

UNITA’

ORGANIZZATIVA CODICE UNIVOCO

UFFICIO

CIG CONTRATTO/

CONVENZIONE RIFERI-

MENTO AMMI- NISTRA-

TIVO Direzione

Regionale Molise – Sede locale di Campobasso

GEOXQD ZC32C5CF

D9 Fornitura di lt.10 di prodotto igienizzante per le sedi della regione Molise

Si prega di restituire la presente firmata per accettazione.

Per qualsiasi problematica attinente alla presente, si prega di rivolgersi alla Sig.ra Maria Trivisonno (tel. 0874.475203), Sig.ra M.Lucilla Lafratta (0874.475236) centralino 0874.4751.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Rocco Mario DEL NERO

Per Accettazione

Data Firma

Riferimenti

Documenti correlati

Unità didattica 5 Adempimenti degli acquirenti in ambito split

La camera termostata da 700 lt di cui all’avviso deve essere caratterizzata da illuminazione interna orizzontale così da consentire l’incubazione di colture algali

3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di

22/E del 2020 è stato chiarito che «ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il

- della fornitura di materiale di consumo per le Sedi INAIL del Piemonte anno 2017 (periodo di mesi 6 decorrenti dalla data di stipula) essendo scaduto in data 04/04/2017

La predetta Società Sodexo, con nota mail del 28 aprile 2016, ha confermato l’accettazione dell’”Ordine diretto di acquisto”, assegnando il numero di

Sono state invitate a presentare la propria offerta le seguenti ditte che hanno inviato manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata rispondendo

Se le fatture sono state importate senza flaggare il parametro “Documenti già inviati a SDI”, i documenti saranno presenti nel Cruscotto delle fatture emesse PA o B2B