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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n del 05/05/2017

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Settore SP02 Settore Politiche Sociali e Cultura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. del

OGGETTO: SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E DI EDUCAZIONE GENITORIALE.

ATTIVITÀ FORMATIVA ED EVENTO SEMINARIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA. CIG Z3F17AD761

IL DIRIGENTE PREMESSO:

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13 aprile 2017 è stata disposta l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e dei relativi allegati ex lege;

Che con delibera di Giunta comunale n. 232 del 15/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016/2018;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 370 del 21/12/2015, con i presupposti di fatto e di diritto in essa richiamati, con la quale è stato disposto:

1. Di prendere atto della proposta presentata congiuntamente dall’Associazione Centro di Consulenza, Mediazione e Terapia Co.Me.Te., con sede in Via Alcide De Gasperi n. 34, 67100, e dall’Associazione Centro Studi Conflitti Familiari, in acronimo Se.Ra., con sede in via Amiternum n. 38, 67100 L’Aquila, relativa alla realizzazione, in rete:

Di un’attività formativa in favore degli operatori della rete dei servizi di prossimità (20 persone circa);

Di un evento seminariale sulla mediazione familiare rivolto agli operatori del territorio riservando dei posti ai dipendenti del Settore Politiche Sociali e Cultura del Comune di L’Aquila;

2. Di affidare ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11) del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 487 del 24.10.2013, le attività di cui sopra all’Associazione Centro Studi Conflitti Familiari, in acronimo Se.Ra., con sede in via Amiternum n. 38, 67100 L’Aquila, P. Iva 05784531005, in qualità di capofila, nella misura massima di euro 10.000,00 comprensivo d’IVA, se dovuta;

3. Di impegnare la somma suddetta sul capitolo di spesa n. 2240/00;

CONSIDERATO, nello specifico, che, a conclusione della attività poste in essere nell’ambito della mediazione familiare, le suddette associazioni intendevano realizzare congiuntamente un’attività formativa agli operatori della rete dei servizi di prossimità (20 persone circa), così articolate:

1. Percorso di sensibilizzazione e formazione sulle conflittualità familiari;

2. Il ruolo del bambino e dell’adolescente nel conflitto coniugale;

3. Cenni sula metodologia e tecniche di intervento;

4. Differenze tra Mediazione, Consulenza e Psicoterapia;

1304 05/05/2017

dania-andreina aniceti

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT Valido da: 12-05-2014 2.00.00 a: 12-05-2017 1.59.59

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CONSIDERATO, ancora, che le associazioni intendevano anche realizzare un evento seminariale sulla mediazione familiare rivolto agli operatori del territorio riservando dei posti ai dipendenti del Settore Politiche Sociali e Cultura del Comune di L’Aquila;

RICHIAMATA la nota e-mail del 21/12/2015, con la quale l’Associazione Centro Studi Conflitti Familiari, in acronimo Se.Ra., comunicava che avrebbe operato da soggetto capofila nello svolgimento delle attività in argomento;

VISTA la nota prot. n. 124738 del 13/12/2016 – depositata agli atti del Settore -, con la quale l’associazione in argomento comunica il programma degli interventi pianificati;

VISTA, pertanto, la relazione dell’associazione proponente, acquisita agli atti del Settore con nota prot. n. 43748 del 24/04/2017 e allegata alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale, conformemente agli obiettivi previsti nella determinazione di affidamento e alla nota prot. n.

124738 del 13/12/2016;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, nella persona del Dott. Zicari Catania Giuseppe, ha riscontrato positivamente, da parte dell’associazione “Se.Ra.”, gli adempimenti di cui alla originaria proposta;

PRESO ATTO che l’Associazione Centro Studi Conflitti Familiari, in acronimo Se.Ra.– con sede in via Amiternum n. 38, 67100 L’Aquila (AQ), P. IVA 05784531005, per il servizio di cui in oggetto, reso nelle giornate del 15/22/24 e 29 del mese di marzo 2017, ha presentato la fattura elettronica n. 01/17 del 31/03/2017 per l’importo di euro 10.000,00 comprensivo d'IVA (22%);

ATTESTATA la regolarità del servizio fornito per l’importo complessivo di euro 10.000,00 comprensivo d'IVA (22%) sulla base della fattura elettronica n. 01/17 del 31/03/2017;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità dell’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, come da richiesta prot. INPS_6607280 del 24/04/2017, risulta non effettuabile da parte di INPS e INAIL;

DATO ATTO che la Società sopra citata, a nome del proprio Titolare, ha presentato specifica nota, che si conserva agli atti del Settore, con la quale dichiara:

Che i versamenti relativi al servizio di cui sopra saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario, postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, modificato dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010;

ACQUISITO il codice identificativo di gara che di seguito si riporta: Z3F17AD761

RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione e al pagamento della somma dovuta per il servizio reso dalla suddetta Associazione;

ESPRESSO parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.

267/2000 e del Regolamento comunale sui Controlli interni, come da schema allegato;

CONSIDERATO infine:

Il parere di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/00 e del Regolamento comunale di Contabilità, come da schema allegato;

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Che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R.

28.12.2000, n. 445;

VISTI inoltre:

Il D. Lgs. 267/2000;

Il Decreto del Sindaco n. 166/2016 di proroga dell’incarico dirigenziale del Settore;

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione Anni 2013 – 2016 DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate:

1. Di attestare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato “O” al bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 13/04/2017;

2. Di attestare che trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata giusta determinazione dirigenziale n. 370 del 21/12/2015, in cui si registra l’impegno n. 754/16;

3. Di dare atto della regolarità del servizio, consistente in un’attività formativa in favore degli operatori della rete dei servizi di prossimità (20 persone circa) e in un evento seminariale sulla mediazione familiare rivolto agli operatori del territorio riservando dei posti ai dipendenti del Settore Politiche Sociali e Cultura del Comune di L’Aquila, reso, nelle giornate del 15/22/24 e 29 del mese di marzo 2017, in quantità e qualità, in congruità a quanto richiesto dal Servizio Politiche Sociali e Diritto allo Studio, con determinazione dirigenziale n. 370 del 21/12/2015, definendosi il debito in euro 10.000,00 comprensivo d'IVA (22%);

4. Di confermare la spesa di euro 10.000,00 comprensivo d'IVA (22%) sull’impegno n.

754/16, relativo al capitolo di spesa n. 2240/00 “Servizio Sociali Piano di Zona quota a Carico del Comune” del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, il cui stanziamento presenta la necessaria disponibilità;

5. Di disporre l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell’Associazione Centro Studi Conflitti Familiari, in acronimo Se.Ra. – con sede in via Amiternum n. 38, 67100 L’Aquila (AQ), P. IVA 05784531005, mediante codice IBAN IT72C0760103600000083367052, presso Poste Italiane SpA, intestato al CENTRO SE.RA.;

6. Di dare atto che l’IVA corrispondente al 22% dell’importo totale, sarà versata dal committente ex art. 17ter del DPR 633/72;

7. Di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale, al Settore proponente e al Settore Risorse Finanziarie per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/00, dando atto che diventerà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Procedimento Giuseppe Zicari Catania

(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE (Firma Digitalmente)

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Settore SP02 Settore Politiche Sociali e Cultura

OGGETTO: SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E DI EDUCAZIONE GENITORIALE.

ATTIVITÀ FORMATIVA ED EVENTO SEMINARIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA. CIG Z3F17AD761

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:

ESERCIZIO CAPITOLO N° IMPEGNO IMPORTO

2017 224000 754/2016 10000

2016 SOTTOIMPEGNO 5024/2016 10000

2017 LIQUIDAZIONE 1863/2017 10000

L’Aquila, lì04/05/2017

IL FUNZIONARIO ADDETTO Fabio Angelucci

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, nonché l’attestazione ex art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 smi, resa dal Dirigente competente a mente delle disposizioni di cui alla nota circolare del

Segretario Generale prot. n. 70892/12.07.2016 e fatte salve, in capo allo stesso Dirigente

proponente, le ulteriori verifiche in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui al menzionato art. 183, comma 8, si appone il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147-bis, comma 1, del medesimo Decreto e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto in base alle disposizioni di cui al successivo art. 151, comma 4, il presente atto diviene esecutivo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1304 del 05/05/2017

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(doc.to Firmato Digitalmente)

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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB963320

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: UFCHSA

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05784531005 Codice fiscale: 93020700667

Denominazione: SE.RA. CENTRO STUDI CONFLITTI FAMILIARI Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VIA AMITERNUM Numero civico: 38

CAP: 67100

Comune: L'AQUILA Provincia: AQ

Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0862314411

E-mail: marina.scipione@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80002270660

Denominazione: Comune di L'Aquila

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA

(7)

Numero civico: 207/A CAP: 67100

Comune: L'AQUILA Provincia: AQ

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Sistema di Gestione Documentale S.I.Ge.D.®

www.siged.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017) Numero documento: 01/17

Importo totale documento: 10000.00

Causale: CONTRIBUTO IN CONVENZIONE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: COMPENSO PER ATTIVITA FORMATIVA ED EVENTO SEMINARIALE PIANO DI ZONA 2011/2013 AREA INFANZIA ADOLESCENTI, GIOVANI E FAMIGLIA - SERVIZIO DI

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MEDIAZIONE FAMILIARE E DI EDUCAZIONR GENITORIALE Quantità: 1.00

Unità di misura: N Valore unitario: 8196.72 Valore totale: 8196.72 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 8196.72 Totale imposta: 1803.28

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: CENTRO CE.RA Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 10000.00

Codice IBAN: IT72C0760103600000083367052

Sistema di Gestione Documentale S.I.Ge.D.®

www.siged.it

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