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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
REG. DET. DIR. N. 1533 / 2017 Prot. corr. 20°- 7/1/63/3 – 17 sez. 2091
OGGETTO: Fornitura pannolini ad uso dei nidi d'infanzia comunali. Anno scolastico 2017-2018.
Impegno di spesa 24.721,90 IVA inclusa. CIG Z8A1EF3E64.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREMESSO CHE
l'Area Scuola Educazione Cultura e Sport ha recentemente rilevato il fabbisogno di pannolini per i nidi d'infanzia comunali riguardante l'anno scolastico 2017-18;
DATO ATTO CHE
si è provveduto, tramite il portale degli acquisti della pubblica amministrazione (acquistiinretepa.it) alla pubblicazione della RDO n. 1613742 per l'individuazione del soggetto aggiudicatario della fornitura di che trattasi;
CONSIDERATO CHE
l'aggiudicazione è stata prevista, secondo quanto disposto dagli artt. 36, comma 2 e 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (fornitura ripetitiva e standardizzata), a favore del concorrente che offre il minor prezzo ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;
RILEVATO CHE
alla procedura sono state invitate n. 10 ditte;
CONSIDERATO CHE
è stata inviata a partecipare alla RDO la ditta S.I.L.C., aggiudicataria della fornitura di pannolini per l'anno scolastico 2016/2017, in quanto ha dimostrato di aver gestito la precedente fornitura con puntualità e regolarità, in conformità a quanto richiesto;
Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto Tel: 040 675 8008 E-mail:
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Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Quarantotto Tel: 0406758008 E-mail:
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Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Donatella Quarantotto Tel: 0406758008 E-mail: [email protected]
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RILEVATO CHE
in risposta alla RDO suddetta è pervenuta offerta valida, conservata in atti, da parte della Fater S.p.a. di Pescara e della S.I.L.C. S.p.a. di Trescore Cremasco (CR);
APPURATO CHE
il prezzo migliore è stato offerto dalla Fater S.p.a. (P.I. 01282360682) per un importo di Euro 20.263,86 IVA esclusa (pari a Euro 24.721,90 IVA inclusa);
VALUTATO
pertanto di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta sopraindicata;
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione.'';
DATO ATTO CHE
ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
VISTI
il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con particolare riferimento agli artt. 36 e 95;
VISTA
la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui la determinazione dirigenziale n. 47/2015, con cui sono stati parzialmente modificati i contenuti ed è stato confermato alla dott.ssa Donatella Quarantotto l'incarico per la posizione organizzativa
“Coordinamento Amministrativo” ed il successivo atto di proroga del predetto incarico adottato con dad n. 3 nell'ambito della neo denominata Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport sino al 31.07.2017;
VISTI
lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato dalle delibere consiliari n. 20/2001 e n.
60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001;
l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
ESPRESSO
il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;
DETERMINA
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Pratica ADWEB n. 1533 / 2017
1. di approvare la spesa di Euro 24.721,90.- IVA 22 % compresa necessaria alla fornitura di pannolini in vari formati per i nidi d'infanzia comunali – anno scolastico 2017-18;
2. di affidare la fornitura indicata al punto 1., secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, alla Fater S.p.a. (P.I. 01282360682) per un importo di Euro 20.263,86 IVA esclusa (pari a Euro 24.721,90 IVA inclusa);
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per Euro 11.000,00 nel 2017 e per Euro 13.721,90 nel 2018;
5. il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 – Euro11.000,00 anno 2018 - Euro 13.721,90;
6. di impegnare la spesa complessiva di euro 24.721,90 ai capitoli di seguito elencati :
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note 2017 00248
200
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA
DELL'AREA (206- 099)
L1001 U.1.03.01.
02.007
00008 00805 N 11.000,00 2017:
11.000,00
2018 00248 200
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA
DELL'AREA (206- 099)
L1001 U.1.03.01.
02.007
00008 00805 N 13.721,90 2018:
13.721,90
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (dott.ssa Donatella Quarantotto)
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: QUARANTOTTO DONATELLA CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F DATA FIRMA: 29/06/2017 13:31:18
IMPRONTA: 0C1A5ABC81D8E709B8BD5B3777381BA56BCAD244CF7B01ED25972937A3D4A6AE 6BCAD244CF7B01ED25972937A3D4A6AEB671592DEA6F9A19AD7A9ABF86A8598D B671592DEA6F9A19AD7A9ABF86A8598D74F1D0C9FB07540D3EB2B6CF476B2B56 74F1D0C9FB07540D3EB2B6CF476B2B564B6A1184E2315E110C049A78F1972FEB