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Oggetto: fornitura di n. 4 batterie, con sostituzione e smaltimento delle stessi accumulatori esausti, per i carrelli elevatori.

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NUMERO DATA DETERMINAZIONE

49 11/6/2018

AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto: fornitura di n. 4 batterie, con sostituzione e smaltimento delle stessi accumulatori esausti, per i carrelli elevatori.

Fornitura di kg 50 di sostanza assorbente e neutralizzante da utilizzare in caso di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori con smaltimento dello stesso materiale esausto

smart cig Z7A23BF0DE Ditta: CGM BATRA srl

IL RESPONSABILE

Viste le “norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” approvate dal Presidente con determina n. 64 del 8 febbraio 2018;

visto il “regolamento per l’acquisione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” approvato dal Presidente con determina n. 65 del 8 febbraio 2018;

visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina n° 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018;

Vista la delibera n° 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;

vista la determinazione del Direttore Generale del 29 dicembre 2015 n. 72 di definizione del nuovo Piano dei Conti INAIL allineato al Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni;

preso atto della delega del Direttore Centrale Pianificazione e Comunicazione del 8/5/2018 prot. 5011 con la quale il Responsabile della Tipografia è autorizzato, in nome proprio e vece ad assumere le determinazioni concerneti fabbisogni di competenza, a sottoscrivere i relativi atti, impegni ed ordinativi e a compiere in genere ogni altra

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NUMERO DATA DETERMINAZIONE

49 11/6/2018

attività o atto necessario all'espletamento del mandato di cui all'autorizzazione in parola necessari a garantire il regolare flusso produttivo tipico della Tipografia dell'Istituto;

vista la determina a contrarre n. 45 del 25/5/2018 con cui veniva autorizzata una verifica di mercato mediante la richiesta di preventivo ad almeno n. 11 operatori economici nonché l’affidamento da effettuarsi con l’applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del dlgs 50/2016;

considerato che trattasi di fornitura/servizio di importo non superiore a € 40.000,00 per il quale è ammesso il ricorso alla procedura in economia di cui all’art. 36 del citato decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

visto l’articolo 37 del comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 ai sensi del quale “le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo fino a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

considerato, pertanto, che per la fornitura di cui trattasi è possibile, in applicazione dell’art. 36 comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016, procedere mediante affidamento diretto;

vista la relazione amministrativa del RUP dott.ssa Maria Zappa del 8/6/2018 con la quale, per le motivazioni in essa indicate, si propone l’affidamento della fornitura di n. 4 batterie, con sostituzione e smaltimento delle stessi accumulatori esausti, per i carrelli elevatori e la fornitura di kg 50 di sostanza assorbente e neutralizzante da utilizzare in caso di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori con smaltimento dello stesso materiale esausto alla ditta CGM Batra srl;

considerato l’esito delle richiesta di 11 preventivi, a seguito della quale sono pervenuti 2 comunicazioni di riscontro a cui si aggiunge quella presentata dalla ditta affidataria del contratto di manutenzione dei carrelli, così come meglio evidenziato nella relazione di proposta del 8.6.2018 a firma del RUP dott.ssa Maria Zappa;

dato atto che la spesa per il servizio di cui trattasi è pari a € 1934,00 (oltre IVA) imputabile per sul capitolo U.1.03.01.02 livello IV, 007 livello V, 11 livello VI – missione 5 programma 2 - del bilancio di previsione 2018 che ne presenta la necessaria disponibilità per competenza e cassa;

DETERMINA di autorizzare:

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NUMERO DATA DETERMINAZIONE

49 11/6/2018

- l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta CGM Batra srl per un importo di

€. 2359,48 comprensivo di Iva;

- la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta CGM Batra srl di €. 2359,48 sul capitolo U.1.03.01.02.007.11 - missione 5, programma 2 del bilancio di previsione 2018, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa;

Milano,

IL RESPONSABILE DELLA TIPOGRAFIA

dott.ssa Maria Grazia Palatroni

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