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292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021

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Determina

Prog. nazionale Prog. di struttura Data

5399 226 28 settembre 2021

Pagina 1 di 1 Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e occasionale degli impianti elevatori degli stabili INAIL del Piemonte. Liquidazione fattura arretrata.

CIG: Z152B823BD

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;

VISTA la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;

VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;

VISTE le DETPRES nn. 64 e 65 dell’8/02/2018 di approvazione, rispettivamente, del nuovo Titolo IV (“Disposizioni in materia contrattuale”) delle “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” e del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

mediante procedure semplificate”;

VISTA la determinazione n. 24 del 20 gennaio 2020 con la quale è stato affidato alla Società CEAM Servizi Torino S.r.l. il servizio di manutenzione ordinaria e occasionale degli impianti elevatori degli stabili INAIL del Piemonte (agli atti);

VISTA la determinazione n. 8 del 26 gennaio 2021 con la quale è stata autorizzata la proroga tecnica del servizio in oggetto per ulteriori 2 mesi e 10 giorni (agli atti);

DATO ATTO che per mero disguido è sfuggito che la CEAM S.r.l. non aveva mai emesso una fattura relativa ad un intervento di sostituzione del quadro di manovra, funi di trazione e linee dell’impianto elevatore P4Y81222 dello stabile Inail di Ivrea di importo pari a € 6.922,00 più Iva e che, di conseguenza, alla scadenza naturale del contratto (10 aprile 2021), per poter liquidare le ritenute di garanzia e svincolare la fideiussione a suo tempo presentata dal Fornitore, si è proceduto con la chiusura del contratto in Ciclo Passivo, che ha comportato il riaccertamento del residuo impegno assunto nel 2020 e lo storno di quello assunto invece nel corrente anno (in allegato);

VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali/Ufficio Lavori e Manutenzioni, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con la quale si propone di procedere alla liquidazione della fattura di euro 6.922,00 più Iva emessa dalla Società CEAM Servizi Torino S.r.l. (in allegato);

RITENUTO OPPORTUNO provvedere al riguardo;

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 8.444,84 Iva inclusa, è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09, livello V 008 livello VI 01 (Missioni e Programmi predefiniti) del bilancio di previsione 2021;

VERIFICATO che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.1.03.02.09 per l’esercizio 2021 articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;

DETERMINA Di autorizzare:

1. L’ assunzione dell’impegno di spesa di euro 6.922,00 più Iva (€ 8.444,84 Iva compresa), da imputare alla voce contabile U.1.03.02.09, V livello 008, VI livello 01 (Missioni e Programmi predefiniti), che presenta, nell’ambito dell’esercizio 2021, la necessaria disponibilità di competenza e cassa, verificata al IV livello;

2. Il pagamento della fattura n. FC0006103-0 del 22 settembre 2021 di pari importo emessa dalla Società CEAM Servizi Torino S.r.l.

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE Responsabile direzione Regionale GIOVANNI ASARO

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TORINO,27/09/2021 RELAZIONE

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e occasionale degli impianti elevatori degli stabili INAIL del Piemonte. Liquidazione fattura arretrata.

CIG: Z152B823BD

In data 21 settembre 2021 la Soc. CEAM Servizi Torino S.r.l., affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e occasionale degli impianti elevatori degli stabili Inail del Piemonte per la durata di 12 mesi (CIG Z152B823BD), poi prorogato per ulteriori 2 mesi e 10 giorni (determinazione n. 8 del 26 gennaio 2021), ha segnalato di non aver ricevuto l’autorizzazione a fatturare l’intervento di sostituzione del quadro di manovra, funi di trazione e linee dell’impianto elevatore P4Y81222 dello stabile Inail di Ivrea, dell’importo di euro 6.922,00 oltre Iva.

Da accertamenti effettuati di recente è risultato che la richiesta di fatturazione era stata inoltrata alla ditta con nota prot. 949 del 13 aprile 2021 ma, per mero disguido, non ci si è accorti che lo stesso fornitore non ha poi mai emesso la fattura relativa all’intervento in questione (di € 6.922,00 più Iva). Pertanto, alla scadenza naturale del contratto (10 aprile 2021), per poter liquidare le ritenute di garanzia e svincolare la fideiussione a suo tempo presentata dal Fornitore, si è proceduto con la chiusura del contratto in Ciclo Passivo, che ha comportato il riaccertamento del residuo impegno assunto nel 2020 e lo storno di quello assunto invece nel corrente anno.

Quanto sopra premesso, occorre adesso procedere all’assunzione di un nuovo impegno di spesa a ratifica, necessario per consentire il pagamento di quanto già in precedenza individuato come dovuto alla Soc. CEAM Servizi Torino S.r.l.

Ciò premesso, si propone:

1. L’ assunzione dell’impegno di spesa a ratifica di euro 6.922,00 più Iva (€ 8.444.84 Iva compresa), da imputare alla voce contabile U.1.03.02.09, V livello 008, VI livello 01 (Missioni e Programmi predefiniti), che presenta, nell’ambito dell’esercizio 2021, la necessaria disponibilità di competenza e cassa, verificata al IV livello;

2. Il pagamento della fattura n. FC0006103-0 emessa il 22 settembre 2021 di pari importo emessa dalla Società CEAM Servizi Torino S.r.l.

Si sottopone pertanto per l’adozione l’unito schema di determina.

Responsabile Struttura Dirigenziale PAOLO ALDERA

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