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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

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Prot. (vedi segnatura) Loreto, (vedi segnatura) Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTA la delibera n. 17 del 14/12/2018 del Collegio Docenti di approvazione del PTOF 2019-2022;

VISTO Il verbale del Collegio dei Docenti del 23.10.2020 con il quale è stato integrato il PTOF 2019- 2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 18/12/2018 di approvazione del PTOF 2019-2022;

VISTA la delibera n. 110 del 30/10/2020 con la quale è stata approvata l’integrazione e revisione del PTOF 2019-2022;

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 111 del 29.01.2021;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. , comma 495, L. n. 2 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

VISTO l’art. 1, comma 583 della Legge 160 del 27/12/2019 prevede che le amministrazioni statali

centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni

educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza

sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono

tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema

(2)

DATO ATTO della non esistenza di Accordi quadro attivi in merito a tale merceologia;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art.

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, dall’art. 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129;

PRESO ATTO che nell’ambito del Piano di Ampliamento dell’Offerta Formativa per il corrente anno scolastico, è stato previsto l’acquisto di materiale didattico per gli alunni delle sezioni di Scuola dell’Infanzia per l’effettiva realizzazione delle attività didattiche;

VISTA la richiesta presentata dalle docenti della sezioni B-C-D del plesso di Scuola dell’Infanzia Gigli del 15.02.2021 prot. 1862, del 24.02.2021 prot. 2247 e del 27.02.2021 prot. 2384;

CONSIDERATA la disponibilità del materiale richiesto all’interno del Catalogo Nido e Infanzia 2020/2021 della Ditta Borgione Centro Didattico la compatibilità dei tempi di consegna con la realizzazione delle attività didattiche previste dal progetto in parola;

VERIFICATO

TENUTO CONTO

VISTA

il possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario (dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) tramite autocertificazione -di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) tramite ANAC Annotazioni riservate (prot. 1083/2020) e tramite Infocamere Verifiche PA (prot.

1079/2020);

che negli affidamenti “di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione” dei vincoli della rotazione;

la piena soddisfazione per le forniture precedenti con la ditta Borgione;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite DURC on-line;

ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal D.S.G.A. esiste la copertura finanziaria della relativa Spesa, del Programma Annuale 2021 nella scheda finanziaria A03.31 – Didattica;

DATO ATTO che il CIG, che identifica la presente fornitura, è il n. ZF0309152A

DETERMINA

di procedere ad affidare con procedura di affidamento diretto D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl. – sede legale Via Gabrielli, 1 – SAN MAURIZIO CANAVESE (TO), il seguente materiale:

Riga Descrizione Articolo UM Quantità Prezzo

unitario % Sc. % IVA Importo complessivo 1 6218 PENNA A SFERA PENTEL COLORE NERO - COD.

1015.52 NR 2 0,754098 0 22 1,84

2 4708 CORRETTORE A NASTRO PRITT - COD. 1224.17 M.

7 X 4,2 MM. NR 2 1,54918 0 22 3,78

3 1750 Correttore liquido - COD. 1224.06 NR 1 1,459016 0 22 1,78

4 4836 MATITE STAEDTLER NORIS 2B - COD. 1022,37 12

PZ NR 1 5,155738 0 22 6,29

5 3829 FERMAGLI N. 4 - COD. 1181.12 300 PZ NR 1 0,778689 0 22 0,95

(3)

Riga Descrizione Articolo UM Quantità Prezzo

unitario % Sc. % IVA Importo complessivo

6 1568 fermagli n. 5 - COD. 1181.05 300 PZ CF 1 1,467213 0 22 1,79

7 4715 SPAGO IN CANAPA - COD. 2944.00 - Colore Rosso RT 1 2,032787 0 22 2,48

8 4715 SPAGO IN CANAPA - COD. 2944.00 - Colore Verde RT 1 2,032787 0 22 2,48

9 5605 RISMA CARTONCINI A 4 BIANCO - COD. 1748.01 RS 1 3,680328 0 22 4,49

10 6219 ACQUERELLI PRIMO - COD. 2111 12 PASTIGLIE IN

12 COLORI+PENNELLO CF 8 1,057377 0 22 10,32

11 4201 TEMPERA PRONTA BORGIONE ML 1000 - COD.

2130.02 NERO NR 1 2,204918 0 22 2,69

12 4201 TEMPERA PRONTA BORGIONE ML 1000 - COD.

2130.15 VIOLA NR 1 2,204918 0 22 2,69

13 4201 TEMPERA PRONTA BORGIONE ML 1000 - COD.

2130.19 LILLA NR 1 2,204918 0 22 2,69

14 4717 RISMA COL. LISCIA-RUVIDA A4 IN 5 COL. INTENSI -

COD. 1749.08 RS 1 5,532787 0 22 6,75

15 6220 PASTELLI A CERA BORGIONE - COD. 1052.31 72 PZ

IN BARATTOLO BT 1 4,877049 0 22 5,95

16 5645 PENNARELLI PUNTA GROSSA - COD. 1005.11 - 48 PZ

IN 12 COLORI IN BARATTOLO BT 1 6,877049 0 22 8,39

17 6221 PENNARELLI PUNTA FINE GIOTTO 96 PZ - COD.

1002.11 BT 1 6,385246 0 22 7,79

18 5752 CARTONCINI 70 X 100 - COD. 1750.32 NERO 10FF. CF 1 6,106557 0 22 7,45 19 5689 BRILLANTINA GLITTER GR. 400 - COD. 2854.40 ORO NR 1 4,786885 0 22 5,84 20 5689 BRILLANTINA GLITTER GR. 400 - COD. 2854.42

ARGENTO NR 1 4,786885 0 22 5,84

21 6222 CORDONCINI METALIZZATI - COD. 2942.46 ORO RC 2 2,442623 0 22 5,96

22 6222 CORDONCINI METALIZZATI - COD. 2942.47

ARGENTO RC 1 2,442623 0 22 2,98

23 6223 SACCHETTI SENZA DECORO - COD. 1530.25 CF 3 3,229508 0 22 11,82

24 5143 MATITE STAEDTLER HB 12PZ - COD. 1022.10 CF 1 5,934426 0 22 7,24

25 3653 NASTRO ADESIVO CARTA - COD. 1157.10

CMX1,9X50M NR 1 2,163934 0 22 2,64

26 4374 SEGNALINI A SPILLO - COD. 1199.01 CF 1 0,770492 0 22 0,94

27 6224 CANCELLINO CON IMPUGNATURA MAGNETICO -

COD. 1101.06 NR 1 0,729508 0 22 0,89

28 6225 CARTA DA PACCO IN FOGLI - COD. 1428.03 8

FOGLI FG 1 3,262295 0 22 3,98

29 6227 CARTA VELLUTO 10 FOGLI CM 23X33 - COD.

1479.11 CF 1 4,00 0 22 4,88

30 5354 CARTA COLLAGE CM 24X34 fg 12 - colori assortiti -

COD. 1450.02 CF 1 1,131148 0 22 1,38

31 6228 CARTA VELINA 10 COLORI CM 50X75 25 FOGLI -

COD. 1523.01 CF 1 1,409836 0 22 1,72

32 4601 CARTA CRESPA 10 COLORI ASS. 10 ROTOLI - COD.

1490.00 CF 1 3,262295 0 22 3,98

33 5038 CARTA CRESPA PESANTE 5 COL. ASS. RT5 - COD.

1490.49 CF 1 4,819672 0 22 5,88

34 6229 PENNARELLI PUNTA GROSSA 120 PZ 12 COLORI IN

CONTENITORE - COD. 1009.16 NR 1 17,090164 0 22 20,85

35 5720 PENNARELLI METAL MAX - COD. 1008.28 NR 1 2,45082 0 22 2,99

36 6230 PASTELLI GIOTTO NATURALE 84 PZ IN 12 COLORI -

COD. 1043.03 BT 1 14,713115 0 22 17,95

(4)

unitario complessivo 37 6220 PASTELLI A CERA BORGIONE - COD. 1052.21 96 PZ BT 2 4,377049 0 22 10,68 38 4201 TEMPERA PRONTA BORGIONE ML 1000 - COD.

2130.01 BIANCO NR 1 2,204918 0 22 2,69

39 4201 TEMPERA PRONTA BORGIONE ML 1000 - COD.

2130.13 CYRANO NR 1 2,204918 0 22 2,69

40 4201 TEMPERA PRONTA BORGIONE ML 1000 - COD.

2130.18 ROSA CARNE NR 1 2,204918 0 22 2,69

41 3335 BRILLANTINA A GRANA FINE - COD. 2854.23 ROSSO

G.100 PZ 1 2,655738 0 22 3,24

42 6231 MARCATORI PERMANENTI TRATTO P. SCALPELLO -

COD. 1010.22 NERO NR 1 0,803279 0 22 0,98

43 6231 MARCATORI PERMANENTI TRATTO P. SCALPELLO -

COD. 1010.23 BLU NR 1 0,803279 0 22 0,98

44 6231 MARCATORI PERMANENTI TRATTO P. SCALPELLO -

COD. 1010.25 ROSSO NR 1 0,803279 0 22 0,98

45 6232 POUCHES PER PLASTIFICATRICE FORMATO A3 80

MICRON 50 FOGLI - COD. 1789.68 CF 1 6,516393 0 22 7,95

46 6233 CORRETTORE A PENNA PRITT - COD. 1224.03 NR 1 1,106557 0 22 1,35

47 5778 TEMPERAMATITE A 3 FORI C/SERBATOIO - COD.

1210.12 NR 2 1,508197 0 22 3,68

48 6234 GESSI BIANCHI CM. 8 100 PZ - COD. 1094.11 CF 1 1,754098 0 22 2,14

49 6225 CARTA DA PACCO IN FOGLI - COD. 1428.03 8

FOGLI FG 1 3,262295 0 22 3,98

50 4734 COLLA PRITT VINAVIL - COD. 1126.11 NR 1 3,639344 0 22 4,44

51 4691 COLLA A CALDO 10 CARTUCCE - COD. 1121.12 10

PZ CF 1 2,45082 0 22 2,99

52 6228 CARTA VELINA 10 COLORI CM 50X75 25 FOGLI -

COD. 1523.01 CF 1 1,409836 0 22 1,72

53 5038 CARTA CRESPA PESANTE 5 COL. ASS. RT5 - COD.

1490.49 CF 1 4,819672 0 22 5,88

54 6235 RISMA COLORATA LISCIA COLORI INTENSI 200

FOGLI - COD. 1686.12 RS 1 5,237705 0 22 6,39

55 6236 RISMA COLORATA LISCIA COLORFI PASTELLO 200

FOGLI - COD. 1686.54 RS 1 5,032787 0 22 6,14

56 5747 CARTONCINI BRISTOL 70 X 100 COLORI 10 FG. 10

- COD. 1746.43 CF 1 7,647541 0 22 9,33

57 6237 TEMPERA ACRILICA PRIMO 6 FLACONI ML. 300 CF 1 13,893443 0 22 16,95

58 6238 TEMPERA ACRILICA GIOTTO FLACONI ML 250 ORO -

COD. 2167.18 NR 1 3,270492 0 22 3,99

59 6239 TEMPERA ACRILICA GIOTTO FLACONI ML 250

ARGENTO - COD. 2167.19 NR 1 3,270492 0 22 3,99

60 2134 Das bianco gr. 500 - COD. 2432.01 CF 3 1,622951 0 22 5,94

61 6240 FILO NYLON TRASPARENTE M 100 DIAM. 0,5 - COD.

2913.03 RC 1 2,032787 0 22 2,48

62 6241 BRILLANTINA GLITTER GRANA MEDIA GR. 100

VERDE - COD. 2854 BT 1 1,942623 0 22 2,37

63 6242 MARCATORI PERMANENTI TRATTO P. TONDA -

COD. 1005.62 NERO NR 1 0,729508 0 22 0,89

64 6242 MARCATORI PERMANENTI TRATTO P. TONDA -

COD. 1005.65 BLU NR 1 0,729508 0 22 0,89

(5)

Riga Descrizione Articolo UM Quantità Prezzo

unitario % Sc. % IVA Importo complessivo 65 6243 RISMA COLORATA LISCIA 5 COLORI INTENSI 100

FOGLI - COD. 1686.22 RS 1 5,032787 0 22 6,14

66 3493 ETICHETTE ADESIVE BIANCHE - COD. 1480.04 1 2,163934 0 22 2,64

67 6267 EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO 4 PZ IN 4 COLORI -

COD. 1013.24 CF 1 2,114754 0 22 2,58

68 4592 NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE - COD. 1169.04 NR 1 2,655738 0 22 3,24

69 2464 RISMALUCE A4 90GR. 300F 8 COL.ASS. - COD.

1684.21

CON

F. 1 8,07377 0 22 9,85

70 2407 TURBO COLOR DA 96 - COD. 1002.11 PZ 1 6,385246 0 22 7,79

71 6222 CORDONCINI METALIZZATI - COD. 2942.47

ARGENTO RC 1 2,442623 0 22 2,98

72 6268 VERNICE TRASPARENTE BORGIONE ML 500 - COD.

2449.12 NR 1 3,065574 0 22 3,74

73 6269 LETTERE E NUMERI - COD. 9631.27 CF 1 14,262295 0 22 17,40

Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA

297,62 297,62 22 65,52 363,14

Importo totale della fornitura € 363,14

di assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ed acquisire tutti i documenti necessari alla regolarità delle procedure di pagamento;

disporre che il pagamento venga effettuato previa verifica di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e, dunque, a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nonché previa accertamento della regolare della fornitura.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luigia Romagnoli – tel. 071-977147- Fax 071- 7501468 – Email anic83200l@istruzione.it; P.E.C.: anic83200l@pec.istruzione.it

Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icsolariloreto.edu.it

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Luigia Romagnoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

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