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Ditta: OTIS Servizi S.r.l

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Academic year: 2022

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DETERMINAZIONE n. 86/2013

OGGETTO: Impianti ascensore.

Ditta: OTIS Servizi S.r.l. con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de’ Pecchi (MI).

LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE ANNO 2013. CIG X9C0A1A979

L'anno 2013 il giorno 29 del mese di maggio nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE (ing. Pierluigi ARCIERI)

AZ I E N D A T E R R I T O R I AL E P E R L ’ E D I L I Z I A R E S I D E N Z I AL E D I P O T E N Z A Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it

URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

UNITA’ DI DIREZIONE

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI ”

(2)

2 PREMESSO:

- che con determina dirigenziale n.700 del 28.12.2012 sono stati rinnovati per l’anno in corso, e quindi fino al 31.12.2013, i contratti di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in scadenza il 31.12.2012 riguardanti le seguenti ditte:

- Paravia Elevators’ Service S.r.l. per gli impianti di via Adriatico ai nn. 7 , 11 e 13;

- AM Ascensori S.r.l. per gli impianti di via Tirreno dal n.24 al n.32 e 1^ Traversa via Tirreno dal n.10 al n.20;

- OTIS Servizi S.r.l. per gli impianti di via Tirreno dal n.34 al n.36, via G. Rossa nn.15-17-19 nel Comune di Avigliano, e via Manhes 33 (sede ATER);

- Sud Ascensori di Quaratino Antonio per l’impianto di via Manhes 33 (sede ATER)

- che la ditta OTIS Servizi S.r.l. con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de’ Pecchi (MI) ha inviato all’ATER le fatture relative al canone di manutenzione del 1^ semestre 2013 per gli impianti appresso indicati:

- impianto via Tirreno n.34 fattura n. 556260/0 del 28.01.2013 di € 732,60 - impianto via Tirreno n.36 fattura n. 556261/0 del 28.01.2013 di € 607,20 - impianto via Tirreno n.42 fattura n. 556262/0 del 28.01.2013 di € 607,20 - impianto via Tirreno n.48 fattura n. 556263/0 del 28.01.2013 di € 732,60 - impianto via Tirreno n.54 fattura n. 556264/0 del 28.01.2013 di € 607,20 - impianto via Tirreno n.60 fattura n. 556265/0 del 28.01.2013 di € 607,20 - impianto via Tirreno n.66 fattura n. 556266/0 del 28.01.2013 di € 607,20 - impianti via G. Rossa Avigliano fattura n. 556270/0 del 28.01.2013 di € 1.544,40 - impianti via Manhes (sede ATER) fattura n. 555958/0 del 28.01.2013 di € 1.954,25

Sommano € 7.999,85

- che la ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010 n°136;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento suddetto;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento suddetto;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la Legge n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda n. 3/2013 con la quale sono state individuate le

“Aree Strategiche” dell’Azienda;

VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.”;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la delibera dell’A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

(3)

3 VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa complessiva di € 7.999,85, di cui € 7.111,08 per servizi ed € 888.77 per IVA, relativa ai canoni di manutenzione agli impianti elevatori di cui alle premesse per il 1^ semestre 2013;

2. di liquidare e pagare a favore della ditta OTIS Servizi S.r.l. con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de’ Pecchi (MI), la somma complessiva di € 7.999,85 a saldo delle seguenti fatture e con le modalità indicate del certificato di pagamento:

- fattura n. 522491/0 del 05.01.2012 di € 732,60 - fattura n. 522492/0 del 05.01.2012 di € 607,20 - fattura n. 522493/0 del 05.01.2012 di € 607,20 - fattura n. 522494/0 del 05.01.2012 di € 732,60 - fattura n. 522495/0 del 05.01.2012 di € 607,20 - fattura n. 522496/0 del 05.01.2012 di € 607,20 - fattura n. 522497/0 del 05.01.2012 di € 607,20 - fattura n. 522983/0 del 05.01.2012 di € 1.544,40 - fattura n. 503352/0 del 05.01.2012 di € 1.954.25

Sommano € 7.999,85

La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa ad Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE (ing. Pierluigi ARCIERI)

__________________________________

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4 U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI ”

DETERMINAZIONE n. 86/2013

OGGETTO: Impianti ascensore.

Ditta: OTIS Servizi S.r.l. con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de’ Pecchi (MI).

LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE ANNO 2013. CIG X9C0A1A979

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro) ____________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n.

163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (geom. Alfredo Faggiano)

_________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

_____________________________________________________________________________________

Spese:

capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________

capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________

Entrate:

capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________

capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE”

IL DIRIGENTE

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data ______________ _____________________________________

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

______________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE (arch. Michele BILANCIA)

Data ______________ _____________________________________

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