COMUNE DI TURI Prov. (BA)
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)
Fondi perequativi (solo per le Regioni)
Interessi passivi
Atre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese
correnti Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 Organi istituzionali
0,00 6.984,36 114.433,21 4.564,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.981,642 Segreteria generale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato
114.750,44 7.965,76 34.422,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.138,57
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
90.153,29 6.091,16 22.601,54 11.281,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.127,14
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 0,00 23.369,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.369,81
6 Ufficio tecnico
170.129,14 11.229,68 8.015,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.374,087 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile
99.378,44 6.512,56 5.896,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.787,39
8 Statistica e sistemi informativi
0,00 0,00 12.517,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.517,209 Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Risorse umane
6.159,98 0,00 2.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.294,9811 Altri servizi generali
389.405,43 25.894,05 157.461,94 4.723,50 0,00 0,00 138.999,22 0,00 0,00 286.374,23 1.002.858,37TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
869.976,72 64.677,57 380.852,72 20.568,72 0,00 0,00 138.999,22 0,00 0,00 286.374,23 1.761.449,18
2 MISSIONE 2 - Giustizia
1 Uffici giudiziari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Casa circondariale e altri servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza
1 Polizia locale e amministrativa
388.156,40 22.320,17 30.708,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.713,00 444.897,772 Sistema integrato di sicurezza
urbana
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
388.156,40 22.320,17 30.708,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.713,00 444.897,77
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
1 Istruzione prescolastica
0,00 0,00 12.585,95 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.985,952 Altri ordini di istruzione
0,00 0,00 48.695,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.695,234 Istruzione universitaria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Istruzione tecnica superiore
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Servizi ausiliari all’istruzione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Diritto allo studio
0,00 0,00 211.553,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.553,35TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
0,00 0,00 272.834,53 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.234,53
5 MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
53.509,31 1.972,50 48.439,06 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.920,87
1
COMUNE DI TURI Prov. (BA)
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)
Fondi perequativi (solo per le Regioni)
Interessi passivi
Atre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese
correnti Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
53.509,31 1.972,50 48.439,06 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.920,87
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 Sport e tempo libero
0,00 0,00 10.357,28 0,00 0,00 0,00 19.111,90 0,00 0,00 0,00 29.469,182 Giovani
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00 0,00 10.357,28 0,00 0,00 0,00 19.111,90 0,00 0,00 0,00 29.469,18
7 MISSIONE 7 - Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo
0,00 0,00 28.274,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.274,50
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo
0,00 0,00 28.274,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.274,508 MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
1 Urbanistica e assetto del territorio
139.477,10 9.290,56 3.471,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.239,482 Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
139.477,10 9.290,56 3.471,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.239,48
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
1 Difesa del suolo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
0,00 0,00 39.729,66 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.379,66
3 Rifiuti
0,00 3.100,76 1.814.111,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817.212,564 Servizio idrico integrato
0,00 0,00 6.360,24 11.272,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.632,445 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 60.658,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.658,20
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 3.100,76 1.920.859,90 12.922,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936.882,86
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
1 Trasporto ferroviario
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Trasporto pubblico locale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Trasporto per vie d'acqua
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Altre modalità di trasporto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Viabilità e infrastrutture stradali
0,00 0,00 281.805,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.805,052
COMUNE DI TURI Prov. (BA)
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)
Fondi perequativi (solo per le Regioni)
Interessi passivi
Atre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese
correnti Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
0,00 0,00 281.805,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.805,05
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
1 Sistema di protezione civile
0,00 0,00 12.458,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.458,172 Interventi a seguito di calamità
naturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
0,00 0,00 12.458,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.458,17
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido
0,00 0,00 105.720,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.720,11
2 Interventi per la disabilità
0,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,003 Interventi per gli anziani
0,00 0,00 37.320,50 137.410,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.730,544 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale
0,00 0,00 6.039,00 3.611,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.650,52
5 Interventi per le famiglie
133.502,85 8.928,36 22.955,35 62.654,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.040,796 Interventi per il diritto alla casa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Cooperazione e associazionismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Servizio necroscopico e cimiteriale
44.510,16 2.948,25 62.020,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.478,69TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
178.013,01 11.876,61 320.055,24 203.675,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713.620,65
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
7 Ulteriori spese in materia sanitaria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela
della salute
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
1 Industria, PMI e Artigianato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori
0,00 0,00 4.288,15 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.288,15
3 Ricerca e innovazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Reti e altri servizi di pubblica utilità
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
0,00 0,00 4.288,15 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.288,15
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Formazione professionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Sostegno all'occupazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
3
COMUNE DI TURI Prov. (BA)
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)
Fondi perequativi (solo per le Regioni)
Interessi passivi
Atre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese
correnti Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2 Caccia e pesca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 -
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1 Fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
1 Fondo di riserva
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Fondo crediti di dubbia esigibilità
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Altri fondi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 1 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
1 Restituzione anticipazione di tesoreria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00