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Fabbisogno di infrastrutture e risorse strumentale e materiali

Nel documento LICEO STATALE G. CARDUCCI (pagine 33-54)

Per ciò che concerne attrezzature, infrastrutture e materiali occorrerà tenere presente che i laboratori di cui dispone la scuola al momento sono:

● un laboratorio di chimica e scienze naturali/fisica;

● un laboratorio informatico;

● un laboratorio di Tecnologie musicali;

● una biblioteca;

● una palestra (una seconda palestra è utilizzata da un altro Liceo)

● tredici aule dotate di LIM;

● un'aula attrezzata per gli alunni diversamente abili

● un'aula magna con video proiettore.

Ci auguriamo, grazie ai progetti PON che ci verranno aggiudicati, di poter attrezzare molte più aule di Lim e di poter disporre in futuro di una “aula aumentata”, con progetto in corso di realizzazione, e di altri strumenti e materiali utile a tutti e quattro i Licei, in particolare attrezzature specifiche per il Liceo Linguistico e anche nuovi PC per l’informatica;

Considerata l’incremento del numero degli alunni iscritti al nostro Liceo, sta diventando sempre più emergente il ​bisogno spazio​, ​di ulteriori aule​ per le attività didattiche e spazio finalizzato alle attività del Liceo Musicale.

Sarà indispensabile inoltre dotare la scuola di strumenti musicali propri e di locali

adeguatamente attrezzati per le attività del liceo musicale: primo tra tutti il laboratorio di informatica/sala registrazione per le attività di materie di indirizzo come Teoria Analisi e Composizione e tecnologie musicali

L’orchestra della scuola necessita di sedie per i musicisti adeguate alle performance concertistiche e di moltre altre attrezzature.

L’aula magna avrebbe bisogno di essere oscurata e attrezzata con tende per le finestre e per il palcoscenico, con poltroncine per la audience nuove e più confortevoli. Speriamo con i finanziamenti del progetto PON del Liceo Musicale di valorizzarla.

Sarà indispensabile dotare tutte le aule di una LIM per consentire la creazioni di ambienti di apprendimento più coinvolgenti ed efficaci e l’attuazione della didattica laboratoriale per lo sviluppo di competenze.

È necessario un potenziamento della copertura di WI-FI e della quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche: per ottenere finanziamenti finalizzati all’innovazione tecnologica attualmente stiamo partecipando e continueremo a partecipare ai bandi ministeriali e bandi PON, Fondi Strutturali Europei.

Parte Prima: ENTRATE

Le ​Entrate su cui fare affidamento nell’e.f. 2018 (per migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, realizzando gli obiettivi e gli itinerari didattico-culturali decisi dagli organi collegiali e inseriti nel Piano dell’Offerta​Formativa del Liceo Statale ​“G. Carducci” ) ammontano a ​€ ​440.321,40 ​come appare nel quadro sottostante (​Mod. A​)

Aggr. Voce Descrizione Importo in €

01 Avanzo amministrazione

01 Non vincolato 101.243,74

02 Vincolato 207.064,85

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria 29.860,34

04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti di Enti Locali o altre Istit. pubbl.

01 FSE -Competenze base- 44.856,00

03 Provincia vincolati

05 Comune vincolati 2.083,80

05 Contributi da privati

01 Contributi famiglie non vincolati 30.000,00

02 Contributi famiglie vincolati 22.879,30

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati 2.007,00

07 Altre entrate

01 Interessi ccb e postale 1,37

04 Entrate diverse 325,00

Totale Entrate 440.321,40

L'avanzo di amministrazione non vincolato è stato integralmente riutilizzato, mentre per l’ avanzo vincolato risulta non riutilizzata la somma pari ad € 1.570,56, accantonata nell’ aggregato Z01.

Nelle griglie che seguono sono riportate analiticamente:

L’avanzo di amministrazione Non Vincolato

L’avanzo di amministrazione Vincolato

L’utilizzazione dell’avanzo all’interno delle singole attività e progetti

La previsione riguardante la dotazione ordinaria dello Stato

Le previsioni riguardanti gli altri finanziamenti statali vincolati

Le previsioni riguardanti i contributi degli alunni vincolati e non vincolati

La previsione degli interessi attivi

La destinazione globale nelle singole attività e progetti

Nelle medesime griglie è evidenziata l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione all’interno delle singole attività e progetti .

Le previsioni della dotazione ordinaria sono state effettuate sulla base dei parametri fissati dalle circolari e note ministeriali in premessa,nonché dalla circolare Miur del 28/09/2017 n.19107.

Con tali disposizioni l’aggregato ​02/01 - dotazione ordinaria ​è composto da:

- Funzionamento amm.vo e didattico 8/12 e. f. 2018 € 17.348,30 (di cui € ​867,42​ fondo riserva) Alternanza scuola lavoro 8/12 e. f. 2018 € ​12.512,04

per un totale di ​€ 29.860,34

Nell’aggregato 04 voce 1​ – ​finanziamenti U.E. è prevista la somma di ​€ 44.856,00​ per il progetto PON- competenze di base -10.2.2A-FSEPON-TO-2017-63;

Nell’​aggregato 04 voce 3 – Provincia vincolati - non si prevede alcuna somma per il contributo ordinario relativo alle spese di funzionamento in quanto non ancora assegnate.

Nell’​aggregato 04 voce 5 – Comune vincolati - sono stati previsti ​€ 2.083,80 assegnati dal Comune di Pisa e dalla Regione Toscana per la realizzazione del progetto PEZ (piano educativo zonale) . L’assegnazione deve essere suddivisa tra: ​€ 1.092,23​ per promuovere l’inserimento di alunni disabili;

​326,38 fondo regionale per promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale,

economico, comportamentale € ​665,19 fondo comunale per promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico.

Per quanto attiene ai contributi relativi all’ ​aggregato 05 (Contributo famiglie)​-, tra i non vincolati sono stati previsti ​€ 30.000,00 (05/01​) quale contributo volontario alunni e tra i vincolati aggregato​(05/02) sono previsti un importo pari a € 22.879,30 ​(per assicurazione, partecipazione al corso di preparazione agli esami First Certificate in English,Scambi culturali, viaggi di istruzione, teatro).

La quota individuale di ​€ 90,00 ​(€ 110,00 per l’indirizzo musicale) è un contributo necessario per il pagamento dell’assicurazione infortuni degli studenti, per l’acquisto di sussidi didattici e audiovisivi, libri per la biblioteca, la manutenzione delle fotocopiatrici, computer per i laboratori e per la realizzazione dei progetti di Istituto. A titolo prudenziale si prevedono entrate per 400 iscrizioni.

Nell’ ​aggregato 07/01 – altre entrate - si inseriscono gli interessi attivi maturati sul c.c.b. e postale per un totale di ​€ 1,37.

Si evidenzia, inoltre, che nessuna somma viene prevista per gli aggregati di entrata: ​2/2 (dotazione perequativa) – ​2/3 (altri finanziamenti dello Stato non vincolati) – – ​4/1 - ​4/2 (finanziamenti della Provincia non vincolati) – ​4/4 ​(finanziamenti del Comune non vincolati).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

Aggr. Voce Imp. Vinc. Imp. non vinc.

A Attività

A01 Funzionamento amm.vo generale 5.914,00 16.565,06

A02 Funzionamento didattico generale 5.805,85

A03 Spese per il personale (1) 2.117,85

A04 Spese di investimento 7.304,60

A05 Manutenzione edifici 2.914,00 4.454,69

P Progetti

P01 PROGETTI PEZ 148,28

P02 LINGUE: CERTIFICAZIONI ESTERE 361,83

P03 SCAMBI CULTURALI 19.144,40 2.233,55

P04 ITINERANTE 7.946,80 1.520,63

P06 FARE TEATRO 5,21

P08 ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO 12.720,44

P45 FORMAZIONE 6.135,15

P66 ORIENTAMENTO IN INGRESSO 330,18

P76 ORIENTAMENTO IN USCITA 1,31

P73 ORCHESTRA 17,50

P78 CARDUCCI INTERNATIONAL 2,99

P79 LABORATORIO TEATRALE DEL CARDUCCI 1.267,60

P80 IL GIORNALINO DEL CARDUCCI 51,66

P81 VIDEOMODELING 2,77

P82 PON LICEO MUSICALE 150.000,00

R98 FONDO DI RISERVA 687,10

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 8.425,21 52.229,93

TOTALE GENERALE 207.064,85 101.243,74

RISORSE 2018

L’avanzo di amministrazione così determinato verrà riutilizzato nell’esercizio finanziario 2018 nel seguente modo:

Aggregato Voce Imp. vinc. Imp. non

vinc.

A Attività

A01 Funzionamento amm.vo generale 5.914,00 17.252,16

A02 Funzionamento didattico generale 10.127,12

A03 Spese per il personale 15.885,50

A04 Spese di investimento 12.860,15

A05 Manutenzione edifici 2.914,00 4.454,69

P Progetti

P01 PROGETTI PEZ

P02 LINGUE: CERTIFICAZIONI ESTERE 1.216,19

P03 SCAMBI CULTURALI 19.144,40 6.373,55

P04 ITINERANTE 7.946,80 5.360,60

P5 PROGETTO CONFUCIO 1.140,00 917,48

P07 ADESIONE BIBLIOLANDIA 300,00

P08 ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO 12.720,44

P09 RICERCA DI FOLLW UP 434,26

P10 VIVIAMO LA BIBLIOTECA 2.554,48

P11 TUTTO SPORT 275,00

P45 FORMAZIONE 390,00 6.135,15

P66 ORIENTAMENTO IN INGRESSO 5.619,85

P77 ORCHESTRA 9.732,55

P78 CARDUCCI INTERNATIONAL 418,01

P79 IL LABORATORIO TEATRALE DEL CARDUCCI 2.170,00 1.327,00

P82 PON MUSICALE 150.000,00 P83 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 3.154,65 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 1.570,56

TOTALE GENERALE 207.064,85 101.243,74

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Le entrate a copertura delle spese dell’aggregato A01 – Funzionamento amministrativo generale – sono cosi determinate:

Avanzo di amministrazione vincolato € 5.914,00contributo Provincia per spese di funzionamento, di cui € 2.146,00​ per le spese varie d’ufficio ed € 2.818,00 ​per le spese telefoniche,

Avanzo di amministrazione non vincolato € 17.252,16 di cui : 1) € 16.565,06 avanzo dell’attività

2) € 687,10 da R98 fondo di riserva

02/01 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo € 16.480,88 (l’assegnazione ordinaria ammonta ad € 17.348,30. Da tale somma si decurta il 5% pari ad € 867,10 a copertura del fondo di riserva;

05/04 ​altri vincolati​ € 7,00

05/02 contributo famiglie vincolato € 6.000,00 a copertura delle spese di assicurazione;

07/01 interessi € 1,37 da conto corrente bancario e postale.

Per un totale di € 45.655,41 Sono state iscritte le spese istituzionalmente necessarie ad assicurare il funzionamento della Scuola (carta, cancelleria, materiale di consumo, abbonamenti a riviste, manutenzione ordinaria hardware, spese postali e bancarie, materiale sanitario e igienico, telefonia, contratto assistenza programmi segreteria, contratto RSPP, noleggio fotocopiatrice/stampante per ufficio di segreteria, ecc.),la spesa per l’assicurazione degli alunni.

Come da indicazioni ministeriali, è stata inoltre prevista una quota per il rimborso spese ai revisori dei conti.

Nell’ aggregato 99 (partite di giro) si gestiranno € 300,00 per le minute spese (reintegrabili non più di tre volte senza il preventivo assenso del Consiglio di Istituto)

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

SPESE PREVISIONE

2 - BENI DI CONSUMO

1 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

1 Carta 2.000,00

2 Cancelleria 2.080,80

2 GIORNALI E PUBBLICAZIONI

3 MATERIALI E ACCESSORI

8 Materiale tecnico-specialistico 1.100,00

9 Materiale informatico e software 500,00

10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 5.767,61

3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

1 CONSULENZA

6 Consulenza Legge 81/08 2.600,00

2 PRESTAZIONI PROF.LI E SPEC. NON CONSULENZIALI

3 Assistenza medico-sanitaria 1.300,00

6 MANUTENZIONE ORDINARIA

5 Hardware 500,00

7 NOLEGGI , LOCAZIONI E LEASING

1 Impianti e macchinari (fotocopiatrici + tessere) 3.000,00

4 Licenze d’uso di software (canone Argo+ firewall) 6.700,00

8 UTENZE E CANONI

1 Telefonia fissa 8.300,00

8 Altri canoni (consumi acqua ed energia elettrica) 1.500,00

10 SERVIZI AUSILIARI

1 Sorveglianza e custodia (guardie di città) 1.400,00

11 SERVIZI FINANZIARI

1 Servizi di tesoreria 600,00

12 ASSICURAZIONI 6.007,00

4 Altre assicurazioni (alunni) 4 – ALTRE SPESE

1 AMMINISTRATIVE

1 Oneri postali e telegrafici 600,00

8 Rimborso spese per Revisori dei Conti 400,00

2 PARTECIPAZIONI AD ORGANIZZAZIONI

3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 300,00

TOTALE 45.655,41

99 Partite di giro

01/1Anticipo al Direttore S.G.A.

300,00

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Per quanto attiene l’attività A02 – Funzionamento didattico generale – le previsioni di entrata di 10.127,12 riguardano:

avanzo di amministrazione non vincolato € 10.127,12 di cui:

€ 5.805,85 avanzo dell’attività;

€ 4.321,27 da Z01 avanzo di amministrazione non vincolato

I fondi sono finalizzati all’acquisto di: materiale tecnico-specialistico, accessori per le attività didattiche, noleggio dei pianoforti, tastiere per il laboratorio di tecnologie musicali, libri per la biblioteca di istituto e materiale di cancelleria per la didattica.

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

SPESE PREVISIONE

2 - BENI DI CONSUMO

PUBBLICAZIONI

2 Materiale bibliografico 300,00

3 MATERIALI E ACCESSORI

7 Strumenti tecnico specialistici 950,00

8 Materiale tecnico specialistico e accessori attività didattica 1.000,00

9 Materiale informatico e software 600,00

3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

2 PRESTAZIONI PROF.LI E SPEC. NON CONSULENZIALI

5 Assistenza tecnico informatica (canone argo informatica) 500,00

4 PROMOZIONE

2 RAPPRESENTANZA 734,00

3 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 1.043,12 2

6 MANUTENZIONE ORDINARIA

99 MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI BENI 500,00

7 NOLEGGI , LOCAZIONI E LEASING

1 Impianti e macchinari (pianoforti, ecc.) 4.000,00

8 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE

1 ALTRE POSTE CORRETTIVE

1 Restituzione versamenti non dovuti (restituzione contributo iscrizione) 500,00

TOTALE 10.127,12

A03 –SPESE DI PERSONALE​-

In questa attività si pagheranno i corsi di recupero e gli sportelli didattici per gli alunni con carenze formative, le ore di straordinario per il D.s.g.a. ed il personale ATA non finanziati con fondi FIS, per un totale di € 15.885,50

Le entrate a copertura dell’ aggregato sono così determinate:

15.885,50 avanzo di amministrazione non vincolato di cui:

a) € 2.117,85 avanzo dell’attività del progetto spese del personale A03

b) € 13.767,65 così determinato : € 7.248,35 avanzo non vincolato (05/01) € 250,78 da (05/03) avanzo non vincolato spettacolo Travel ;€ 3.866,67 (05/03) avanzo non vincolato contributo ditta SUPERMATIC e €2.401,85 (05/03) avanzo non vincolato IISS Calamandrei Flash Mob.

La previsione viene giustificata nel piano dei conti sotto indicato.

SPESE DI PERSONALE

SPESE PREVISIONE

1 – PERSONALE

6 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA

1 Compensi al lordo di oneri 6.519,30

7 CORSI DI RECUPERO

1 Compensi al lordo di oneri 9355,50

TOTALE 15.885,50

A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Le entrate a copertura delle spese dell’aggregato A04 – Spese di investimento – pari ad € 12.860,15 sono cosi determinate:

● avanzo di amm.ne non vincolato € 12.860,15 di cui:

a. € 7.304,60 avanzo da progetto per acquisto hardware;

b. € 5.555,55 da Z01(05/01) contributo famiglie non vincolato Si prevede l’acquisto di LIM e un impianto di allarme base.

SPESE DI INVESTIMENTO

SPESE PREVISIONE 6 - BENI DI INVESTIMENTO

3 BENI MOBILI

10 Impianti e attrezzature 2.500,00

11 hardware 10.360,15

TOTALE 12.860,15

A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

Per quanto attiene l’attività A05 – Manutenzione edifici – l’entrata di € 7.368,69 è così costituita dall’avanzo di amministrazione vincolato € 2.914,00 contributo Provincia di Pisa per spese di minuta manutenzione) e non vincolato dell’attività A05 € 4.454,69

MANUTENZIONE EDIFICI

SPESE PREVISIONE

2 - BENI DI CONSUMO

3 MATERIALI E ACCESSORI

8 Materiale tecnico specialistico 2.000,00

3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

6 MANUTENZIONE ORDINARIA

2 Mobili, arredi e accessori 5.368,69

TOTALE 7.368,69

P 1 PROGETTI PEZ

Le risorse messe a disposizione dalla regione e dal comune saranno utilizzate come di seguito riportato : I progetti/laboratori didattici previsti per quest’anno sono cinque:

● “Dal banco al palco”,

● “Un ponte dalle medie alle superiori”

● “Ti-su- porto

● Cyberbullismo

● “Il laboratorio teatrale del Carducci”.

Per la realizzazione del progetto saranno interessati docenti interni ed esperti esterni.

€ 1.092,23 fondo regionale per promuovere l’inserimento degli alunni con disabilità ;

€ 326,38 fondo regionale per promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico;

€ 665,19 fondo comunale per promuovere iniziative di contrasto al disagio.

Il totale delle entrate ammonta ad 2.083,80

PROGETTI PEZ

SPESE PREVISIONE

1 – PERSONALE

5 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI

1 Compensi al lordo di oneri 1.418,61

3 – ACQUISTO SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

5 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1 Formazione professionale generica 665,19

TOTALE 2.083,80

P 2 “LINGUE: CERTIFICAZIONI ESTERE​”

Il progetto ha la finalità di permettere ad alunni, docenti personale della scuola e loro familiari di conseguire una certificazione in lingua straniera (inglese,francese,spagnolo tedesco) con il supporto di un corso di preparazione. Il titolo sarà spendibile come credito scolastico, credito universitario e come elemento qualificante in un curriculum. Per il momento viene previsto il solo corso FCE (first certificate in English).

Il progetto è finanziato:

dall'avanzo non vincolato pari ad 1.216,19, ​di cui € 361,83​ avanzo del progetto;

e dai contributi 05/02 vincolato famiglie pari ad € 737,00 per la partecipazione ai corsi di preparazione agli esami FCE

Il totale del progetto ammonta ad € 1.953,19

LINGUE: CERTIFICAZIONI ESTERE

SPESE PREVISIONE

1 – PERSONALE

5 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI 1553,19 1 Compensi al lordo di oneri

6 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA

1 Compensi al lordo di oneri 400,00

TOTALE 1.953,19

Per il progetto si prevedono altre entrate 05/02 per la copertura degli esami dei corsi Dele, First certificate in English, e tedesco;

P 3 SCAMBI CULTURALI

Per la realizzazione del progetto P3 “SCAMBI CULTURALI” è prevista l’utilizzazione dei seguenti finanziamenti per un totale di € 41.376,45

19.144,40 avanzo di amm.ne vincolato del progetto scambi,

6.373,55 avanzo di amm.ne non vincolato,

€ 15.858,50 05/02 contributo famiglie vincolati, per il progetto SCAMBI CULTURALI

SPESE PREVISIONE

1 – PERSONALE

6 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA

1 Compensi al lordo di oneri 524,30

3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

3 SERVIZI PER TRASFERTE

2 Servizi per trasferte all’estero (rimborso pasti) 2.640,00

13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1 Spese per visite e viaggi di istruzione 37.212,15 Contributo alunni quota che confluirà in 3/13/1 1.000,00

TOTALE € 41.376,45

E’ stata prevista la somma di € 1.000,00 che servirà a integrare/coprire la quota di partecipazione degli alunni in difficoltà;

E’ previsto, inoltre, un rimborso pasti documentato fino ad un massimo di € 30,00 al giorno (€ 15,00 a pasto).

P 4 ITINERANTE

Per la realizzazione del progetto P 4 “ITINERANTE” è prevista l’utilizzazione dei seguenti finanziamenti per un totale di 13.556,20 così determinate:

€ 7.946,80 avanzo vincolato del progetto;

€ 5.360,60 avanzo non vincolato ;

€ 248,80 5/2 contributo famiglia vincolato.

ITINERANTE

SPESE PREVISIONE

1 – PERSONALE

6 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA

1 compensi al lordo di oneri 574,38

3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

3 SERVIZI PER TRASFERTE

1 Servizi per trasferte in Italia (rimborso pasti) 1.000,00 2 Servizi per trasferte all’estero (rimborso pasti) 1.740,00

13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1 Spese per visite e viaggi di istruzione 9.241,82 Contributo alunni quota che confluirà in 3/13/1 1.000,00

TOTALE 13.556,20

E’ stata prevista la somma di € 1.000,00 che servirà a integrare/coprire la quota di partecipazione degli alunni in difficoltà. Sono stati considerati i rimborsi dei pasti dei docenti non coperti dall’agenzia di viaggio fino ad un massimo di €15,00 a pasto al giorno.

P5 PROGETTO CONFUCIO

Il progetto realizzato con stipula di convenzione con l’ Istituto Confucio ha la finalità di permettere agli alunni la conoscenza della lingua cinese.Alla fine del percorso di terzo livello sarà organizzato per gli studenti un Summer camp .

Per la sua realizzazione si prevedono € 2.057,48:

€ 917,48 dall’avanzo contributo famiglie non vincolato

€ 1140,00 da 05/02 contributo famiglie vincolato.

PROGETTO CONFUCIO

SPESE PREVISIONE

1 – PERSONALE

5 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI

1 Compensi al lordo di oneri 1.858,40

6 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA

1 Compensi al lordo di oneri 199,08

TOTALE 2.057,48

P 07 ADESIONE A BIBLIOLANDIA

Ilprogetto si pone l’ obiettivo di aprire la biblioteca del liceo Carducci alla rete Bibliolandia. L’ adesione alla rete prevede anche la possibilità di catalogare i libri presenti nella nostra biblioteca attraverso il sistema clavis.

Il progetto è finanziato:

dall'avanzo contributo famiglie non vincolato pari ad € 300,00.

Il totale del progetto ammonta ad € 300,00

ADESIONE BILIOLANDIA

SPESE PREVISIONE

3 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

5 Formazione professionale generica 300,00

1 Compensi al lordo di oneri

TOTALE 300,000

P 8 “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”

La legge 107/2015 ai commi da 33 a 43 ha disciplinato i percorsi obbligatori di alternanza scuola lavoro che coinvolgono,a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.

Per la sua realizzazione si prevedono ​€25.232,48​ di cui

● Avanzo vincolato del progetto pari ad € 12.720,44

● 02/01 dotazione ordinaria € 12.512,04 assegnazione MIUR 8/12 a.f. 2018 nota prot. n°19107 del 28.09.2017

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

SPESE PREVISIONE

1 – PERSONALE

5 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI

1 Compensi al lordo di oneri 15.110,00

6 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA

1 Compensi al lordo di oneri 1.400,00

2 – BENI DI CONSUMO

1 MATERIALI E ACCESSORI

1 Accessori attività didattica 1.000,00

3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

5 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1 Formazione professionale generica 1.730,00

8 ALTRE POSTE CORRETTIVE

1 RIMBORSI ALUNNI 5.992,48

TOTALE 25.232,48

P09 RICERCA DI FOLLOW UP

Con questo progetto si da seguito ad un'iniziativa già avviata dal 2016,che coinvolge gli alunni di alcune classi quinte e quarte impegnati come intervistatori e ricercatori. La partecipazione alla ricerca per gli studenti potrà costituire anche occasione di orientamento alla scelta universitaria.

Il progetto è finanziato:

dall'avanzo non vincolato pari ad € 434,26 contributi alunni​​. Il totale costo del progetto ammonta ad € 434,26

RICERCA DI FOLLOW UP

SPESE PREVISIONE

5 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI

1 Compensi al lordo di oneri 394,86

6 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA

1 Compensi al lordo di oneri 39,40

TOTALE 434,26

P 10 VIVIAMO LA BIBLIOTECA

Il progetto prevede l’organizzazione e l’apertura della biblioteca della scuola. Obiettivi del progetto imparare ad imparare, progettare, organizzare,comunicare. La biblioteca necessita di nuovi libri scaffali ecc.

Il progetto è finanziato: dall'avanzo contributo famiglie non vincolato pari ad € 2.554,48, VIVIAMO LA BIBLIOTECA

SPESE PREVISIONE

5 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI

1 Compensi al lordo di oneri 1.161,50

6 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA

1 Compensi al lordo di oneri 256,80

2 BENI DI CONSUMO

2 Pubblicazioni 300,00

06 BENI MOBILI

3 9 Mobili per locali ad uso specifico 836,18

TOTALE 2.554,48

P11 TUTTO SPORT

Il progetto si propone di potenziare le scienze sportive che concorrono , con le altre discipline, alla formazione della persona attraverso una attività motoria svolta in modo promozionale.

Il progetto è finanziato:

dall'avanzo contributo famiglie non vincolato pari ad € 275,00 Il totale costo del progetto ammonta ad € 275,00

TUTTO SPORT

SPESE PREVISIONE

2 STAMPATI

1

03 Acquisto targhe 175,00

03

2 Formazione professionale specifica

3 Assistenza medico sanitaria 100,00

TOTALE 275,00

P45 – FORMAZIONE

Si prevedono incontri di formazione per il personale docente e ATA come da piano triennale dell’offerta formativa Le entrate per il progetto​​P45 – FORMAZIONE​ – pari ad € 6.850,15 sono determinate:

€ 390,00 avanzo vincolato progetto B2

€ 6.135,15 da Z01 avanzo non vincolato del progetto;

€ 325,00 7.4. entrate diverse - Bonus docenti-

FORMAZIONE

SPESE PREVISIONE

3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

5 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1 Formazione professionale generica 2.422,60

2 Formazione professionale specifica 4.427,55

TOTALE 6.850,15

P66 “ORIENTAMENTO IN INGRESSO e IN USCITA”

L’orientamento in ingresso ha la finalità di valorizzare e pubblicizzare l’identità della nostra scuola per informare e orientare gli alunni e i genitori e delle scuole secondarie di primo grado del territorio organizzando incontri formativi, open days e stage per e con gli alunni, genitori e insegnanti .

In uscita il progetto si pone la finalità di consentire agli alunni delle classi quarte e quinte una presa di

coscienza delle proprie potenzialità in relazione alla realtà occupazionale e al proprio bagaglio cognitivo allo scopo di progredire autonomamente nelle scelte formative e professionali future.

Le entrate per il progetto​​P66 ​pari ad € 5.619,85 sono così determinate:

€ 331,49​ avanzo di amministrazione non vincolato da progetto,

5.288,36​ avanzo non vincolato da Z01 (05/01) contributo famiglie ORIENTAMENTO IN INGRESSO

SPESE PREVISIONE

1 – PERSONALE

5 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI

1 compensi al lordo di oneri 4158,17

6 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA

1 compensi al lordo di oneri 690,20

2 - BENI DI CONSUMO

1 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

3 Stampati 471,48

5 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1 Formazione professionale generica 300,00

TOTALE 5.619,85

P77“ORCHESTRA​”

Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare e migliorare le conoscenze dell’alunno, perché inserito in una situazione differente della lezione scolastica dello strumento. L’alunno si trova immerso, seppur in embrione, in quella che potrebbe essere una futura organizzazione lavorativa, vale a dire in una orchestra.

Per la realizzazione del progetto si prevedono € 9.732,55, le entrate sono così determinate:

€ 8.850,15​ avanzo non vincolato da Z01 05/01 contributo famiglie;

€ 882,40​ avanzo non vincolato da Z01 05/03 contributo supermatic.

ORCHESTRA

SPESE PREVISIONE

1 – PERSONALE

5 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI

1 compensi al lordo di oneri 8.850,15

5 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA

1 compensi al lordo di oneri 882,40

TOTALE 9.732,55

P 78 “CARDUCCI INTERNATIONAL”

La principale finalità del progetto è quella di formare le giovani generazioni sui valori dell’UNESCO Per la realizzazione del progetto si prevedono € 418,01

Le entrate sono così determinate:€ 418,01 avanzo di amm.ne non vincolato dell’aggregato Z01 (05/01 contributo famiglie)

CARDUCCI INTERNATIONAL

SPESE PREVISIONE

1 – PERSONALE

5 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI

1 compensi al lordo di oneri 418,01

TOTALE 418,01

P 79 “IL LABORATORIO TEATRALE DEL CARDUCCI”

Le attività proposte vogliono rispondere a bisogni individuali degli alunni di sentirsi parte integrante della scuola con lavori che siano fruibili da tutti gli studenti dell’Istituto. Si tratta di attività laboratori ali di supporto all’integrazione degli alunni portatori i handicap, degli alunni stranieri presenti nella scuola, di tutti gli

Le attività proposte vogliono rispondere a bisogni individuali degli alunni di sentirsi parte integrante della scuola con lavori che siano fruibili da tutti gli studenti dell’Istituto. Si tratta di attività laboratori ali di supporto all’integrazione degli alunni portatori i handicap, degli alunni stranieri presenti nella scuola, di tutti gli

Nel documento LICEO STATALE G. CARDUCCI (pagine 33-54)

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