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Miglioramento dei servizi offerti al cittadino e delle condizioni di sicurezza viabilistica

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

IMPIEGHI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 200000080000

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX SEDE B.C.C.

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di Sviluppo (b) Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 148.000,00 43.000,00 93.000,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata (a)

0,9413 0,4340

% sul totale spese finali tit. I e II 1,2719

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°200000090000 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO

DICUIALPROGRAMMAN°200000000000 RESPONSABILE SIG. - COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

IMPIEGHI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 200000090000

RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di Sviluppo (b) Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata (a)

% sul totale spese finali tit. I e II

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°200000100000 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI DICUIALPROGRAMMAN°200000000000 RESPONSABILE SIG. -

COMUNE DI BUSTO GAROLFO PROVINCIA DI MILANO

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

IMPIEGHI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 200000100000

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di Sviluppo (b) Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata (a)

% sul totale spese finali tit. I e II

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°230000010000 SERVIZI DI SICUREZZA STRADALE

DICUIALPROGRAMMAN°230000000000 RESPONSABILE SIG. Grassi Antonello - RESPONSABILE AREA VIGILANZA COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Potenziamento della attivita' di controllo e sicurezza stradale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Dotazioni strumentali servizio di P.L.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personale servizio P.L.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

E' previsto l'acquisto di strumentazione in dotazione al servizio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

IMPIEGHI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 230000010000

SERVIZI DI SICUREZZA STRADALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di Sviluppo (b) Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 6.000,00 0,00 0,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata (a)

% sul totale spese finali tit. I e II 0,0516

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°240000010000 MANUT.STRAORD.SCUOLE DELL'OBBLIGO

DICUIALPROGRAMMAN°240000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

{\rtf{\fonttbl{\f0 Arial}}{\colortbl\red0\green0\blue0;}\margt0 \margb0 \margl0 \margr0 \plain \f0\fs24 \cf0 \par \pard}

Si prevedono interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e igienico sanitario dei plessi scolastici Caccia, Don Mentasti/Madre Teresa di Calcutta e Tarra, in particolare si prevedono opere di adeguamento funzionale negli uffici della Direzione Didattica da eseguire in amministrazione diretta e con cottimo fiduciario, ripristino apertura per uscita d’emergenza auditorium scuola Caccia, nuova copertura dei servizi igienici e strutture ombreggianti presso scuola dell’infanzia Madre Teresa di Calcutta, ritinteggiatura dell’atrio, dei servizi igienici e delle aule nel piano terra della scuola primaria Don Mentasti, risanamento murature del piano interrato della scuola Tarra (lavori in amministrazione diretta), altri interventi riguarderanno l’adeguamento delle reti tecnologiche (fognaria e impianto elettrico) di tutti i plessi nonché un nuovo impianto wi-fi presso scuola primaria Tarra e secondaria Caccia.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

1-Risorse strumentali a disposizione dell'ufficio tecnico.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

1-Tre unita' interne di cui:n. 1 di cat. D .n. 2 di cat. C;

Piu' precisamente: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva interna. D.L. interna. Coordinamento, verifica di fattibilita' e gestione amministrativa interna. Consulenza specialistica esterna.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

1- Miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza degli edifici pubblici.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

IMPIEGHI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 240000010000

MANUT.STRAORD.SCUOLE DELL'OBBLIGO

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di Sviluppo (b) Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 68.000,00 20.000,00 20.000,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata (a)

0,2024 0,2018

% sul totale spese finali tit. I e II 0,5844

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°240000030000 ACQUISTO ARREDI SCUOLE

DICUIALPROGRAMMAN°240000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si prevede il potenziamento degli arredi scolastici come da richieste pervenute dalla Direzione Didattica.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Strumentazione tecnica ed informatica a disposizione dell'area LL.PP.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse umane impiegate sono le seguenti:Personale di ruolo n. 2 unita' 3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Potenziamento e miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

IMPIEGHI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 240000030000

ACQUISTO ARREDI SCUOLE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di Sviluppo (b) Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 15.000,00 5.500,00 5.000,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata (a)

0,0506 0,0555

% sul totale spese finali tit. I e II 0,1289

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°240000040000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE DICUIALPROGRAMMAN°240000000000 RESPONSABILE SIG. -

COMUNE DI BUSTO GAROLFO PROVINCIA DI MILANO

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

IMPIEGHI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 240000040000

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot

SPESA CORRENTE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di Sviluppo (b) Totale

SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00

T O T A L E (a+b+c)

Consolidata (a)

% sul totale spese finali tit. I e II

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