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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

1/6

Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo

Allegato n. 2/c

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:

Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale

Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:

FPV / Totale FPV

di cui incidenza economie di spesa:

Economie di competenza/ Totale

Economie di competenza

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%

0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%

01 Sport e tempo libero 4,10% 0,00% 4,04% 0,00% 1,05% 0,00% 5,21%

02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,10% 0,00% 4,04% 0,00% 1,05% 0,00% 5,21%

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 0,37% 0,00% 0,36% 0,00% 0,47% 0,00% 0,32%

0,37% 0,00% 0,36% 0,00% 0,47% 0,00% 0,32%

01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 0,05% 0,00% 0,04% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00%

03 Rifiuti 3,46% 0,00% 3,41% 0,00% 12,12% 0,00% 0,00%

04 Servizio idrico integrato 0,04% 0,00% 0,03% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00%

05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07 Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 07 Turismo

Totale Missione 07 Turismo

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed

edilizia abitativa

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e

delle attività culturali

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo

libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero

2/6

Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo

Allegato n. 2/c

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:

Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale

Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:

FPV / Totale FPV

di cui incidenza economie di spesa:

Economie di competenza/ Totale

Economie di competenza

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

3,54% 0,00% 3,49% 0,00% 12,38% 0,00% 0,01%

01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Trasporto pubblico locale 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 0,03%

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Viabilità e infrastrutture stradali 4,12% 0,00% 4,80% 0,00% 11,83% 0,00% 2,05%

4,12% 0,00% 4,83% 0,00% 11,84% 0,00% 2,08%

01 Sistema di protezione civile 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,33% 0,00% 0,02%

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,33% 0,00% 0,02%

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Interventi per la disabilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Interventi per gli anziani 0,51% 0,00% 0,45% 0,00% 0,77% 0,00% 0,33%

04 Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Interventi per le famiglie 1,95% 0,00% 2,36% 0,00% 5,65% 0,00% 1,07%

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 2,49% 0,00% 2,45% 0,00% 6,18% 0,00% 0,98%

4,95% 0,00% 5,25% 0,00% 12,60% 0,00% 2,38%

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 Soccorso civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3/6

Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo

Allegato n. 2/c

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:

Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale

Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:

FPV / Totale FPV

di cui incidenza economie di spesa:

Economie di competenza/ Totale

Economie di competenza

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06 Servizio sanitario regionale - restituzione

maggiori gettiti SSN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Industria, PMI e Artigianato 0,08% 0,00% 0,09% 0,00% 0,19% 0,00% 0,05%

02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,08% 0,00% 0,09% 0,00% 0,19% 0,00% 0,05%

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 13 Tutela della salute

Totale Missione 13 Tutela della salute

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Missione 15 Politiche per il lavoro e la

formazione

4/6

Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo

Allegato n. 2/c

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:

Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale

Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:

FPV / Totale FPV

di cui incidenza economie di spesa:

Economie di competenza/ Totale

Economie di competenza

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

03 gno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Fondo di riserva 0,10% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,97% 0,00% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 1,32%

03 Altri fondi 0,07% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%

1,14% 0,00% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 1,47%

01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari 2,63% 0,00% 1,28% 0,00% 4,53% 0,00% 0,01%

2,63% 0,00% 1,28% 0,00% 4,53% 0,00% 0,01%

Missione 19 Relazioni internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti

Missione 50 Debito pubblico

Totale Missione 50 Debito pubblico Missione 16 Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 Energia e diversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali formazione

professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

5/6

Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo

Allegato n. 2/c

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:

Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale

Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:

FPV / Totale FPV

di cui incidenza economie di spesa:

Economie di competenza/ Totale

Economie di competenza

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 12,80% 0,00% 12,60% 0,00% 0,00% 0,00% 17,54%

12,80% 0,00% 12,60% 0,00% 0,00% 0,00% 17,54%

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 47,92% 0,00% 47,21% 0,00% 13,34% 0,00% 60,47%

02 Anticipazioni per il finanziamento del

sistema sanitario nazionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

47,92% 0,00% 47,21% 0,00% 13,34% 0,00% 60,47%

Missione 60

Anticipazioni finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Missione 99 Servizi per conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

6/6

Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/

(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni

definitive competenza- FPV )

Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+

Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:

Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali

01 Organi istituzionali 107,47% 100,00% 78,60% 72,57% 98,18%

02 Segreteria generale 112,34% 102,11% 82,86% 81,57% 84,23%

03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato 126,25% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali 350,82% 322,37% 79,89% 100,00% 72,14%

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 122,99% 100,00% 99,08% 99,08% 0,00%

06 Ufficio tecnico 125,54% 100,00% 52,41% 42,44% 82,26%

07 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 131,05% 100,00% 98,28% 98,25% 100,00%

08 Statistica e sistemi informativi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Risorse umane 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Altri servizi generali 112,82% 131,05% 75,57% 72,50% 100,00%

130,11% 115,77% 79,25% 77,14% 83,40%

01 Uffici giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Polizia locale e amministrativa 93,14% 101,32% 57,69% 5,81% 87,84%

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

93,14% 101,31% 57,89% 7,04% 87,84%

01 Istruzione prescolastica 116,45% 100,00% 65,38% 51,33% 100,00%

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 95,52% 100,00% 38,20% 25,83% 96,93%

04 Istruzione universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06 Servizi ausiliari all’istruzione 122,73% 100,00% 94,31% 94,01% 100,00%

07 Diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Missione 01 Servizi istituzionali, generali e

di gestione

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 02 Giustizia

TOTALE Missione 02 Giustizia

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI

1/6

Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/

(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni

definitive competenza- FPV )

Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+

Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:

Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI

100,68% 100,00% 50,25% 41,04% 97,57%

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 200,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 166,09% 100,00% 26,18% 26,18% 0,00%

179,65% 100,00% 19,60% 19,60% 0,00%

01 Sport e tempo libero 102,41% 100,00% 89,43% 89,43% 0,00%

02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

102,41% 100,00% 89,43% 89,43% 0,00%

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 92,77% 105,14% 53,50% 27,04% 100,00%

92,77% 105,14% 53,50% 27,04% 100,00%

01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 105,32% 100,00% 96,69% 100,00% 96,11%

03 Rifiuti 102,01% 100,00% 60,43% 24,17% 96,31%

04 Servizio idrico integrato 152,65% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo

libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero

Missione 07 Turismo

Totale Missione 07 Turismo

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed

edilizia abitativa

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2/6

Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/

(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni

definitive competenza- FPV )

Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+

Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:

Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI

07 Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

102,39% 100,00% 61,97% 25,75% 96,30%

01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Trasporto pubblico locale 57,64% 100,00% 93,05% 100,00% 93,02%

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Viabilità e infrastrutture stradali 112,90% 100,26% 82,15% 77,44% 98,43%

105,37% 100,23% 83,78% 77,46% 96,05%

01 Sistema di protezione civile 241,62% 100,00% 85,44% 92,22% 0,00%

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

241,62% 100,00% 85,44% 92,22% 0,00%

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Interventi per la disabilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Interventi per gli anziani 119,68% 100,00% 82,01% 55,03% 100,00%

04 Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Interventi per le famiglie 101,00% 100,00% 71,48% 50,78% 93,75%

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia territorio e dell'ambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 Soccorso civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

3/6

Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/

(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni

definitive competenza- FPV )

Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+

Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:

Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 115,63% 100,00% 31,27% 32,02% 25,62%

108,92% 100,00% 58,29% 41,83% 87,05%

01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03

Servizio sanitario regionale -

finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06 Servizio sanitario regionale - restituzione

maggiori gettiti SSN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Industria, PMI e Artigianato 174,23% 160,58% 86,64% 86,64% 0,00%

02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 Tutela della salute

Totale Missione 13 Tutela della salute

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

4/6

Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/

(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni

definitive competenza- FPV )

Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+

Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:

Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

174,23% 160,58% 86,64% 86,64% 0,00%

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 gno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Fondo di riserva 239,98% 524,86% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 Relazioni

internazionali Totale Missione 19 Relazioni internazionali Missione 15 Politiche

per il lavoro e la formazione professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari

e pesca

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 Energia e diversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Totale Missione 14 Sviluppo economico e

competitività

5/6

Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/

(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni

definitive competenza- FPV )

Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+

Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:

Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Altri fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

21,58% 20,01% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari 152,41% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

152,41% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 108,96% 100,08% 97,69% 98,58% 83,98%

02 Anticipazioni per il finanziamento del

sistema sanitario nazionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

108,96% 100,08% 97,69% 98,58% 83,98%

Missione 50 Debito pubblico

Totale Missione 50 Debito pubblico

Missione 60

Anticipazioni finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Missione 99 Servizi per conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi Missione 20 Fondi e

accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti

6/6

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI 2020 Provincia di Rovigo

COMUNE DI PAPOZZE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per conto Totale

terzi Uscite per

partite di giro

701 702 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00

134.432,62 118.677,90 253.110,52 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 134.432,62 118.677,90 253.110,52

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2020 COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA' FINANZIARIE Concessione

crediti di medio-lungo

termine Concessione

crediti di breve termine Acquisizioni di

attività finanziarie Totale

SPESE IN CONTO CAPITALE Altre spese in

conto capitale Altri

trasferimenti in conto capitale Contributi agli

investimenti Investimenti fissi

lordi e acquisto di terreni Tributi in conto

capitale a carico dell'ente

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

304 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Polizia locale e amministrativa 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Istruzione prescolastica 0,00

0,00 195.985,80 0,00 0,00 0,00 195.985,80 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 195.985,80 0,00 0,00 0,00 195.985,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Sport e tempo libero 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2020 COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA' FINANZIARIE Concessione

crediti di medio-lungo

termine Concessione

crediti di breve termine Acquisizioni di

attività finanziarie Totale

SPESE IN CONTO CAPITALE Altre spese in

conto capitale Altri

trasferimenti in conto capitale Contributi agli

investimenti Investimenti fissi

lordi e acquisto di terreni Tributi in conto

capitale a carico dell'ente

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

304 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00

0,00 6.755,93 0,00 0,00 0,00 6.755,93 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 6.755,93 0,00 0,00 0,00 6.755,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 31.100,00 0,00 0,00 0,00 31.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 31.100,00 0,00 0,00 0,00 31.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Sistema di protezione civile 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 78.573,10 0,00 0,00 0,00 78.573,10 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 78.573,10 0,00 0,00 0,00 78.573,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 312.414,83 0,00 0,00 0,00 312.414,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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