Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
1/6
Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo
Allegato n. 2/c
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV:
Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale
Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa:
Economie di competenza/ Totale
Economie di competenza
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%
02 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
01 Sport e tempo libero 4,10% 0,00% 4,04% 0,00% 1,05% 0,00% 5,21%
02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4,10% 0,00% 4,04% 0,00% 1,05% 0,00% 5,21%
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 0,37% 0,00% 0,36% 0,00% 0,47% 0,00% 0,32%
0,37% 0,00% 0,36% 0,00% 0,47% 0,00% 0,32%
01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 0,05% 0,00% 0,04% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00%
03 Rifiuti 3,46% 0,00% 3,41% 0,00% 12,12% 0,00% 0,00%
04 Servizio idrico integrato 0,04% 0,00% 0,03% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00%
05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 07 Turismo
Totale Missione 07 Turismo
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
2/6
Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo
Allegato n. 2/c
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV:
Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale
Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa:
Economie di competenza/ Totale
Economie di competenza
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
3,54% 0,00% 3,49% 0,00% 12,38% 0,00% 0,01%
01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Trasporto pubblico locale 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 0,03%
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Viabilità e infrastrutture stradali 4,12% 0,00% 4,80% 0,00% 11,83% 0,00% 2,05%
4,12% 0,00% 4,83% 0,00% 11,84% 0,00% 2,08%
01 Sistema di protezione civile 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,33% 0,00% 0,02%
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,33% 0,00% 0,02%
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Interventi per la disabilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Interventi per gli anziani 0,51% 0,00% 0,45% 0,00% 0,77% 0,00% 0,33%
04 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Interventi per le famiglie 1,95% 0,00% 2,36% 0,00% 5,65% 0,00% 1,07%
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 2,49% 0,00% 2,45% 0,00% 6,18% 0,00% 0,98%
4,95% 0,00% 5,25% 0,00% 12,60% 0,00% 2,38%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 Soccorso civile
Totale Missione 11 Soccorso civile
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
3/6
Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo
Allegato n. 2/c
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV:
Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale
Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa:
Economie di competenza/ Totale
Economie di competenza
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Industria, PMI e Artigianato 0,08% 0,00% 0,09% 0,00% 0,19% 0,00% 0,05%
02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,08% 0,00% 0,09% 0,00% 0,19% 0,00% 0,05%
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 13 Tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Missione 15 Politiche per il lavoro e la
formazione
4/6
Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo
Allegato n. 2/c
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV:
Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale
Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa:
Economie di competenza/ Totale
Economie di competenza
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
03 gno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Fondo di riserva 0,10% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,97% 0,00% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 1,32%
03 Altri fondi 0,07% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%
1,14% 0,00% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 1,47%
01 Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari 2,63% 0,00% 1,28% 0,00% 4,53% 0,00% 0,01%
2,63% 0,00% 1,28% 0,00% 4,53% 0,00% 0,01%
Missione 19 Relazioni internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali
Missione 20 Fondi e accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
Missione 50 Debito pubblico
Totale Missione 50 Debito pubblico Missione 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali formazione
professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
5/6
Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo
Allegato n. 2/c
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV:
Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione
FPV totale
Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa:
Economie di competenza/ Totale
Economie di competenza
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 12,80% 0,00% 12,60% 0,00% 0,00% 0,00% 17,54%
12,80% 0,00% 12,60% 0,00% 0,00% 0,00% 17,54%
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 47,92% 0,00% 47,21% 0,00% 13,34% 0,00% 60,47%
02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
47,92% 0,00% 47,21% 0,00% 13,34% 0,00% 60,47%
Missione 60
Anticipazioni finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Missione 99 Servizi per conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
6/6
Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo
Allegato n. 2/d
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/
(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni
definitive competenza- FPV )
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01 Organi istituzionali 107,47% 100,00% 78,60% 72,57% 98,18%
02 Segreteria generale 112,34% 102,11% 82,86% 81,57% 84,23%
03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato 126,25% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali 350,82% 322,37% 79,89% 100,00% 72,14%
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 122,99% 100,00% 99,08% 99,08% 0,00%
06 Ufficio tecnico 125,54% 100,00% 52,41% 42,44% 82,26%
07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 131,05% 100,00% 98,28% 98,25% 100,00%
08 Statistica e sistemi informativi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 Risorse umane 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 Altri servizi generali 112,82% 131,05% 75,57% 72,50% 100,00%
130,11% 115,77% 79,25% 77,14% 83,40%
01 Uffici giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Polizia locale e amministrativa 93,14% 101,32% 57,69% 5,81% 87,84%
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
93,14% 101,31% 57,89% 7,04% 87,84%
01 Istruzione prescolastica 116,45% 100,00% 65,38% 51,33% 100,00%
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 95,52% 100,00% 38,20% 25,83% 96,93%
04 Istruzione universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Servizi ausiliari all’istruzione 122,73% 100,00% 94,31% 94,01% 100,00%
07 Diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Missione 01 Servizi istituzionali, generali e
di gestione
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 02 Giustizia
TOTALE Missione 02 Giustizia
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI
1/6
Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo
Allegato n. 2/d
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/
(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni
definitive competenza- FPV )
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI
100,68% 100,00% 50,25% 41,04% 97,57%
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 200,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 166,09% 100,00% 26,18% 26,18% 0,00%
179,65% 100,00% 19,60% 19,60% 0,00%
01 Sport e tempo libero 102,41% 100,00% 89,43% 89,43% 0,00%
02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
102,41% 100,00% 89,43% 89,43% 0,00%
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 92,77% 105,14% 53,50% 27,04% 100,00%
92,77% 105,14% 53,50% 27,04% 100,00%
01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 105,32% 100,00% 96,69% 100,00% 96,11%
03 Rifiuti 102,01% 100,00% 60,43% 24,17% 96,31%
04 Servizio idrico integrato 152,65% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
Missione 07 Turismo
Totale Missione 07 Turismo
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2/6
Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo
Allegato n. 2/d
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/
(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni
definitive competenza- FPV )
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI
07 Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
102,39% 100,00% 61,97% 25,75% 96,30%
01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Trasporto pubblico locale 57,64% 100,00% 93,05% 100,00% 93,02%
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Viabilità e infrastrutture stradali 112,90% 100,26% 82,15% 77,44% 98,43%
105,37% 100,23% 83,78% 77,46% 96,05%
01 Sistema di protezione civile 241,62% 100,00% 85,44% 92,22% 0,00%
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
241,62% 100,00% 85,44% 92,22% 0,00%
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Interventi per la disabilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Interventi per gli anziani 119,68% 100,00% 82,01% 55,03% 100,00%
04 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Interventi per le famiglie 101,00% 100,00% 71,48% 50,78% 93,75%
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia territorio e dell'ambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 Soccorso civile
Totale Missione 11 Soccorso civile
3/6
Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo
Allegato n. 2/d
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/
(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni
definitive competenza- FPV )
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 115,63% 100,00% 31,27% 32,02% 25,62%
108,92% 100,00% 58,29% 41,83% 87,05%
01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Industria, PMI e Artigianato 174,23% 160,58% 86,64% 86,64% 0,00%
02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13 Tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
4/6
Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo
Allegato n. 2/d
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/
(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni
definitive competenza- FPV )
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
174,23% 160,58% 86,64% 86,64% 0,00%
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 gno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Fondo di riserva 239,98% 524,86% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Missione 19 Relazioni
internazionali Totale Missione 19 Relazioni internazionali Missione 15 Politiche
per il lavoro e la formazione professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Totale Missione 14 Sviluppo economico e
competitività
5/6
Denominazione Ente: COMUNE DI PAPOZZE - Provincia di Rovigo
Allegato n. 2/d
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/
(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni
definitive competenza- FPV )
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) Rendiconto esercizio 2020
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Altri fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21,58% 20,01% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari 152,41% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
152,41% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 108,96% 100,08% 97,69% 98,58% 83,98%
02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
108,96% 100,08% 97,69% 98,58% 83,98%
Missione 50 Debito pubblico
Totale Missione 50 Debito pubblico
Missione 60
Anticipazioni finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Missione 99 Servizi per conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi Missione 20 Fondi e
accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
6/6
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI 2020 Provincia di Rovigo
COMUNE DI PAPOZZE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per conto Totale
terzi Uscite per
partite di giro
701 702 700
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00
134.432,62 118.677,90 253.110,52 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 134.432,62 118.677,90 253.110,52
Pag. 1
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2020 COMUNE DI PAPOZZE
Provincia di Rovigo
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE Concessione
crediti di medio-lungo
termine Concessione
crediti di breve termine Acquisizioni di
attività finanziarie Totale
SPESE IN CONTO CAPITALE Altre spese in
conto capitale Altri
trasferimenti in conto capitale Contributi agli
investimenti Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni Tributi in conto
capitale a carico dell'ente
201 202 203 204 205 200 301 302 303 300
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
304 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Segreteria generale 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Ufficio tecnico 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Polizia locale e amministrativa 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Istruzione prescolastica 0,00
0,00 195.985,80 0,00 0,00 0,00 195.985,80 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 195.985,80 0,00 0,00 0,00 195.985,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Sport e tempo libero 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pag. 1
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2020 COMUNE DI PAPOZZE
Provincia di Rovigo
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE Concessione
crediti di medio-lungo
termine Concessione
crediti di breve termine Acquisizioni di
attività finanziarie Totale
SPESE IN CONTO CAPITALE Altre spese in
conto capitale Altri
trasferimenti in conto capitale Contributi agli
investimenti Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni Tributi in conto
capitale a carico dell'ente
201 202 203 204 205 200 301 302 303 300
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
304 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00
0,00 6.755,93 0,00 0,00 0,00 6.755,93 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 6.755,93 0,00 0,00 0,00 6.755,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
0,00 31.100,00 0,00 0,00 0,00 31.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 31.100,00 0,00 0,00 0,00 31.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Sistema di protezione civile 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00 78.573,10 0,00 0,00 0,00 78.573,10 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 78.573,10 0,00 0,00 0,00 78.573,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Industria, PMI e Artigianato 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 312.414,83 0,00 0,00 0,00 312.414,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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