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Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)

Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento a

Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento nel bilancio di

Spese nell'esercizio: Pagam. spese esigibili negli esercizi consuntivo: (Pagam. c/comp +

previsioni definitive: Previsioni previsione iniziale: Previsioni iniziali

MISSIONI E PROGRAMMI

c/comp / Impegni precedenti: Pagam. c/residui / Pagam. c/residui) / (Impegni +

definitive cassa / (residui + previsioni cassa / (residui + previsioni iniziali

residui definitivi iniziali residui definitivi iniziali)

definitive competenza - FPV) competenza - FPV)

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

100,00 0,00

32,32 100,00

01 Urbanistica e assetto del territorio 100,00

0,00 0,00

0,00 100,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 100,00

di edilizia economico-popolare

100,00

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

100,00 100,00 32,32 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00

0,00 100,00

01 Difesa del suolo 0,00

86,99 90,21

87,63 100,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 100,00

83,71 100,00

86,80 82,48

03 Rifiuti 77,20

0,00 0,00

0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00

naturalistica e forestazione

0,00 0,00

0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 0,00

Comuni

0,00 0,00

0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00

84,31

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

88,40 92,04 86,39 95,11

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,00

0,00 0,00

01 Trasporto ferroviario 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00

41,68 81,42

46,52 104,60

05 Viabilità e infastrutture stradali 100,00

41,68

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 100,00 104,60 46,52 81,42

Allegato n. 2-d

Denominazione Ente: COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)

Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento a

Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento nel bilancio di

Spese nell'esercizio: Pagam. spese esigibili negli esercizi consuntivo: (Pagam. c/comp +

previsioni definitive: Previsioni previsione iniziale: Previsioni iniziali

MISSIONI E PROGRAMMI

c/comp / Impegni precedenti: Pagam. c/residui / Pagam. c/residui) / (Impegni +

definitive cassa / (residui + previsioni cassa / (residui + previsioni iniziali

residui definitivi iniziali residui definitivi iniziali)

definitive competenza - FPV) competenza - FPV)

Missione 11 Soccorso civile

100,00 0,00

100,00 100,00

01 Sistema di protezione civile 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00

100,00

Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 100,00 100,00 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,00

0,00 100,00

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 100,00

nido

0,00 0,00

0,00 100,00

02 Interventi per la disabilità 0,00

100,00 0,00

100,00 100,00

03 Interventi per gli anziani 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 0,00

sociale

51,08 1,31

14,16 100,00

05 Interventi per le famiglie 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00

0,00 0,00

0,00 100,00

07 Programmazione e governo della rete dei 100,00

servizi sociosanitari e sociali

85,80 100,00

86,96 100,00

08 Cooperazione e associazionismo 100,00

56,61 67,36

58,58 100,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 100,00

21,51

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

100,00 100,00 18,40 8,30

Allegato n. 2-d

Denominazione Ente: COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)

Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento a

Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento nel bilancio di

Spese nell'esercizio: Pagam. spese esigibili negli esercizi consuntivo: (Pagam. c/comp +

previsioni definitive: Previsioni previsione iniziale: Previsioni iniziali

MISSIONI E PROGRAMMI

c/comp / Impegni precedenti: Pagam. c/residui / Pagam. c/residui) / (Impegni +

definitive cassa / (residui + previsioni cassa / (residui + previsioni iniziali

residui definitivi iniziali residui definitivi iniziali)

definitive competenza - FPV) competenza - FPV)

Missione 13 Tutela della salute

0,00 0,00

0,00 0,00

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00

ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,00

0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00

0,00 0,00

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00

aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00

0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 0,00

disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,00

0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 0,00

sanitari

0,00 0,00

0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 0,00

maggiori gettiti SSN

0,00 0,00

0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00

0,00

Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

100,00 0,00

100,00 100,00

01 Industria PMI e Artigianato 100,00

0,00 0,00

0,00 100,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 100,00

consumatori

0,00 0,00

0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00

49,70 0,00

33,07 100,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 100,00

55,59

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività

100,00 100,00 33,91 0,00

Allegato n. 2-d

Denominazione Ente: COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)

Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento a

Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento nel bilancio di

Spese nell'esercizio: Pagam. spese esigibili negli esercizi consuntivo: (Pagam. c/comp +

previsioni definitive: Previsioni previsione iniziale: Previsioni iniziali

MISSIONI E PROGRAMMI

c/comp / Impegni precedenti: Pagam. c/residui / Pagam. c/residui) / (Impegni +

definitive cassa / (residui + previsioni cassa / (residui + previsioni iniziali

residui definitivi iniziali residui definitivi iniziali)

definitive competenza - FPV) competenza - FPV)

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,00

0,00 0,00

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00

0,00 0,00

0,00 100,00

03 Sostegno all'occupazione 100,00

0,00

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

100,00 100,00 0,00 0,00

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00

0,00 100,00

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 100,00

agroalimentare

0,00 0,00

0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00

0,00

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

100,00 100,00 0,00 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00

0,00 0,00

01 Fonti energetiche 0,00

0,00

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00 0,00

0,00 0,00

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00

territoriali

0,00

Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00

Allegato n. 2-d

Denominazione Ente: COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)

Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento a

Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento nel bilancio di

Spese nell'esercizio: Pagam. spese esigibili negli esercizi consuntivo: (Pagam. c/comp +

previsioni definitive: Previsioni previsione iniziale: Previsioni iniziali

MISSIONI E PROGRAMMI

c/comp / Impegni precedenti: Pagam. c/residui / Pagam. c/residui) / (Impegni +

definitive cassa / (residui + previsioni cassa / (residui + previsioni iniziali

residui definitivi iniziali residui definitivi iniziali)

definitive competenza - FPV) competenza - FPV)

Missione 19 Relazioni internazionali

0,00 0,00

0,00 0,00

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00

sviluppo

0,00

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

0,00 0,00

0,00 46,40

01 Fondo di riserva 63,67

0,00 0,00

0,00 0,00

02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

03 Altri Fondi 0,00

0,00

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 18,74 9,80 0,00 0,00

Missione 50 Debito pubblico

0,00 0,00

0,00 0,00

01 Quota interessi ammortamento mutui e 0,00

prestiti obbligazionari

100,00 0,00

100,00 100,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 100,00

obbligazionari

100,00

Totale Missione 50 Debito pubblico 100,00 100,00 100,00 0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00

0,00 100,00

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 100,00

0,00

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 100,00 100,00 0,00 0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi

73,04 53,09

70,59 98,93

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 88,48

0,00 0,00

0,00 0,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 0,00

sanitario nazionale

73,04

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 88,48 98,93 70,59 53,09

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