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Academic year: 2021

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comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 3605 / 2017 Prot. Corr. I-14/7/17/49(16283)

OGGETTO: aggiudicazione in trattativa diretta per acquisto di toner mediante Mepa per Area Risorse Umane (servizi demografici) ed Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni societarie CIG ZC820EE6FD – Spesa complessiva euro 18.149,00 IVA inclusa

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Preso atto che a far data dal 01.08.2017 la competenza in merito all'acquisto accentrato di toner e consumabili è stata trasferita alla P.O. Appalti di Beni e Servizi;

richiamata la Det. Dir. n. 3488/2017, con la quale è stato autorizzato il ricorso alla trattativa diretta mediante Mepa (cfr. trattative n° 331098 e n° 336663 agli atti) con l'Operatore Economico SDM via Gasparri, 84 Caserta P.I. 03379550613, per l’acquisto di toner e consumabili per l' Area Risorse Umane (servizi demografici) ed Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni societarie come da distinta allegata, con una prenotazione di una spesa complessiva presunta di euro 18.220,00 Iva inclusa;

dato atto che la l'Operatore Economico ha effettivamente presentato offerta per complessivi euro 18.149,00 e che la stessa risulta essere regolare;

ravvisata pertanto la necessità di affidare la fornitura di cui si tratta alla ditta SDM via Gasparri, 84 Caserta P.I. 03379550613, nelle more della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e di impegnare a tal fine un importo di euro 18.149,00 Iva inclusa e arrotondamenti;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.

1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi euro 18.149,00 viene a scadenza nel 2017;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it (PEC) Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n. 3605 / 2017

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Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, riguardante il conferimento dell'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa “Appalti di Beni e Servizi” a decorrere dal 01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di euro 18.149,00 IVA inclusa, necessaria per l'acquisto di toner e consumabili per Area Risorse Umane (servizi demografici) ed Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni societarie, come da elenchi beni allegati;

2. di affidare, secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, detta fornitura alla ditta SDM con sede in via Gasparri, 84 Caserta P. Iva 03379550613, per un importo di euro 14.350,00 Iva esclusa pari ad euro 18.149,00 Iva inclusa;

3. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 18.149,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V

livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000742 0

Acq. toner per Area Risorse Umane (serv.

demografici) ed Area Serv. Finanziari, Tributi e Partec. soc.

14/7/17/38(15420)

000350 00

I000 3

U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09999 N 8.007,00 2017:8007,

00

2017 2017000742 2

Acq. toner per Area Risorse Umane (serv.

demografici) ed Area Serv. Finanziari, Tributi e Partec. soc.

14/7/17/38(15420)

000786 00

Q50 02

U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09999 N 6.000,00 2017:6000,

00

2017 2017000742

3 Acq. toner per Area Risorse Umane (serv.

demografici) ed Area Serv. Finanziari, Tributi e Partec. soc.

14/7/17/38(15420)

000138

00 Q50

05 U.1.0 3.01.

02.00 6

00099 09999 N 1.000,00 2017:1000,

00

2017 2017000742 4

Acq. toner per Area Risorse Umane (serv.

demografici) ed Area Serv. Finanziari, Tributi e Partec. soc.

14/7/17/38(15420)

000122 00

F000 0

U.1.0 3.01.

02.00 6

00001 00199 N 2.500,00 2017:2500,

00

2017 2017000742

1 Acq. toner per Area

Risorse Umane (serv. 000785

00 Q50

05 U.1.0

3.01. 00099 09999 N 642,00 2017:642,0

0

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Pratica ADWEB n. 3605 / 2017

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Pag. 3 / 3 demografici) ed Area

Serv. Finanziari, Tributi e Partec. soc.

14/7/17/38(15420)

02.00 6

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

5 di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi euro 18.149,00 viene a scadenza nel 2017;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 – euro 18.149,00;

7. di liquidare le fatture riscontrate regolari e conformi all'ordine evaso.

Allegati:

RIMANENZA_lucchini2017.pdf distinta_aggiudicata.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Francesca Benes

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

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Pratica ADWEB n. 3605 / 2017

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Atto n. 3605 del 05/12/2017 Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: BENES FRANCESCA

CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y DATA FIRMA: 11/12/2017 11:01:17

IMPRONTA: 2C134F40A6D71B901892C81FBA06F1C54AC790426CEDA56CB7C5D3FC93E8C811 4AC790426CEDA56CB7C5D3FC93E8C81170BE98886E106B3691DA3F7D7E8F8922 70BE98886E106B3691DA3F7D7E8F892233AEF2BBFEFE9269496A81FF8B967336 33AEF2BBFEFE9269496A81FF8B967336D811B981C4A2407643417095D1EE156E

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Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Michela Martini Tel: 040 675 4125 E-mail: michela.martini@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it Pratica ADWEB n. di affidare