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RIMBORSO LAVORI ESEGUITI A CURA DELL’ASSEGNATARIO

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Academic year: 2022

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(1)

- 1 -

UNITA’ DI DIREZIONE

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE N.21/2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino funzionale della pavimentazione del soggiorno e del disimpegno all’interno dell’alloggio assegnato alla Sig.ra Rosanna SALOMONE (cod.

Contratto n.17673 – U.I. n.15538).

RIMBORSO LAVORI ESEGUITI A CURA DELL’ASSEGNATARIO.

L’anno 2015, il giorno 08 del mese di aprile, nella sede dell’Azienda

IL DIRIGENTE (ing. Pierluigi ARCIERI)

AZ I E N D A T E R R I T O R I AL E P E R L ’ E D I L I Z I A R E S I D E N Z I AL E D I P O TE N Z A Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413201

(2)

- 2 - PREMESSO che:

- con richiesta pervenuta in data 20.01.2015, acquisita al protocollo dell’Azienda in pari data al n.557, la Sig.ra Rosanna SALOMONE, assegnataria di un alloggio in Francavilla in Sinni alla via Vigna Chiesa n.35, segnalava il sollevamento e la rottura di una parte della pavimentazione del soggiorno e del disimpegno, chiedendo un intervento attesa anche la presenza di minori;

- a seguito del sopralluogo eseguito in loco da ns. tecnici, si è verificata l’effettiva sussistenza della problematica segnalata e l’effettiva condizione di potenziale pericolo attesa la presenza di n.2 bambini piccoli di cui uno di età inferiore ad uno anno;

- attesa la impossibilità di intervenire con immediatezza da parte di questa Azienda per la concomitanza con altri interventi in corso, sentito il dirigente dell’U.D. Gestione Risorse e Patrimonio, si è autorizzato per le vie brevi l’assegnatario, in via d’urgenza ed eccezionalità del caso, ad eseguire per mezzo di una ditta di Sua fiducia l’intervento di ripristino della pavimentazione nella somma presuntiva di circa € 250,00, da rimborsarsi a termine della realizzazione;

- in data 29.01.2015, è stato eseguito un sopralluogo dal Responsabile dell’Area Manutentiva N.3 nella quale ricade il Comune di Francavilla in Sinni, geom. Aldo NOTAR FRANCESCO, nel quale è stata verificata l’esecuzione dell’opera da parte della ditta di fiducia dell’assegnatario “EDILIZIA ARTIGIANA Donadio Prospero” con sede in Francavilla S.S. alla c/da Piano Rivitale n.7 che ha rilasciato regolare fattura n.01/2015 del 15.01.2015 dell’importo di € 330,00 di cui € 300,00 quale imponibile ed € 30,00 di IVA;

CONSIDERATO che:

- a lavori ultimati l’assegnatario ha trasmesso a questa Azienda la copia della suddetta fattura della ditta esecutrice, al medesimo intestata;

- è stato effettuato sopralluogo ed accertata la regolare esecuzione degli stessi;

- occorre procedere al pagamento della somma autorizzata di € 330,00 a titolo di rimborso per lavori autorizzati ed eseguiti direttamente dall’assegnatario;

VISTA la delibera dell’A.U. n. 56/2014 del 31.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.89 del 27.01.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.265/2001;

VISTA la legge regionale n.12/96;

VISTA la legge regionale n.29/96;

VISTA la legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche”

dell’Azienda;

VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

(3)

- 3 - VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa complessiva di € 330,00 di cui € 300,00 di imponibile ed € 30,00 per IVA al 10%

relativa ai lavori di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino funzionale della pavimentazione del soggiorno e del disimpegno all’interno dell’alloggio assegnato alla Sig.ra Rosanna SALOMONE (cod. Contratto n.17673 – U.I. n.15538);

1. di liquidare la somma di € 300,00 all’assegnatario Sig.ra Rosanna SALOMONE, a titolo di rimborso per lavori eseguiti, con le modalità indicate nel relativo certificato di liquidazione;

2. di comunicare all’assegnatario l’avvenuto rimborso.

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e sarà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.-

IL DIRIGENTE F.to ing. Pierluigi ARCIERI

(4)

- 4 - U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n.21/2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino funzionale della pavimentazione del soggiorno e del disimpegno all’interno dell’alloggio assegnato alla Sig.ra Rosanna SALOMONE (cod.

Contratto n.17673 – U.I. n.15538).

RIMBORSO LAVORI ESEGUITI A CURA DELL’ASSEGNATARIO.

L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to geom. Aldo Notar Francesco

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to ing. Michele GERARDI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

_____________________________________________________________________________________

Spese:

capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________

capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________

Entrate:

capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________

capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI

Data ______________

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

______________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE F.to arch. Michele BILANCIA

Data ______________

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- con nota in data 05.12.2014, acquisita al protocollo generale al n.16151 in pari data, il Sig.r Virgilio MANZO, assegnatario di un alloggio ATER nel comune