1 01
AREA LEGALE /AMMINISTRATIVA E
AVVOCATURA 01 AREA L/A AVV 01 1
RAPPRESENTANZA, PATROCINIO ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO DELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE.
PARERI E CONSULENZE. 40,00 99,66 39,86
2 01
AREA LEGALE /AMMINISTRATIVA E
AVVOCATURA 01 AREA L/A AVV 02 1 COMUNICAZIONE ESTERNA - FUNZIONAMENTO U.R.P. - 15,00 100,00 15,00
3 01
AREA LEGALE /AMMINISTRATIVA E
AVVOCATURA 01 AREA L/A AVV 04 2
PROCESSO CIVILE INFORMATICO NELLA
RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO DELLE
CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE 20,00 100,00 20,00
4 01
AREA LEGALE /AMMINISTRATIVA E
AVVOCATURA 01 AREA L/A AVV 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
5 01
AREA LEGALE /AMMINISTRATIVA E
AVVOCATURA 01 AREA L/A AVV 03 4 PRATICANTE AVVOCATO 10,00 100,00 10,00
6 01
AREA LEGALE /AMMINISTRATIVA E
AVVOCATURA 01 AREA L/A AVV 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
7 01
AREA LEGALE /AMMINISTRATIVA E
AVVOCATURA 01 AREA L/A AVV 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 95,00 4,75 8 01
AREA LEGALE /AMMINISTRATIVA E
AVVOCATURA 01 AREA L/A AVV 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 100,00 2,00
100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO 99,75
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO 98,86
01 99,61
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
% Realizzazione unità organizzativa
1 02 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 02 AREA ECO-FIN 01 1 SUPPORTO ECONOMICO-FINANZIARIO 10,00 100,00 10,00
2 02 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 02 AREA ECO-FIN 103 2 PIANO DEI RESIDUI 0,00
3 02 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 02 AREA ECO-FIN 03 3
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA IMMOBILIARE
ARGENTO S.R.L. NELLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. 20,00 100,00 20,00
4 02 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 02 AREA ECO-FIN 02 4
BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO 2014 ORGANISMI
TOTALMENTE PARTECIPATI DAL COMUNE DI CATANZARO 20,00 100,00 20,00
5 02 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 02 AREA ECO-FIN 04 4
PRIMO REPORT SEMESTRALE ORGANISMI TOTALMENTE
PARTECIPATI DAL COMUNE DI CATANZARO 40,00 100,00 40,00
6 02 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 02 AREA ECO-FIN 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
7 02 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 02 AREA ECO-FIN 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
8 02 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 02 AREA ECO-FIN 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 0,00 100,00
100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO 100,00
100,00
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO
02
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
% Realizzazione unità organizzativa
1 03 AREA TECNICA 03 AT 00 1 FUNZIONAMENTO AREA TECNICA E MOBILITA' 20,00 100,00 20,00
2 03 AREA TECNICA 03 AT 01 2
CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO CZ (VIA SICILIANI/CARLO V) E FRAZ. GAGLIANO (VIE
SMALDONE/GRADONI GIGLIO - BANDO GARA 5,00 100,00 5,00
3 03 AREA TECNICA 03 AT 02 2
MITIGAZIONE RISCHIO FRANA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO E INFRASTRUTTURE STRAT LOC.
RUMBOLOTTO - PROGRAMMAZIONE 5,00 60,00 3,00
4 03 AREA TECNICA 03 AT 03 2
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA A CASALBERGO PER DISABILI - AVVIO PROCEDURA GARA
AFFIDAMENTO LAVORI 10,00 100,00 10,00
5 03 AREA TECNICA 03 AT 04 2
RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA STRADALE FIUME
CASTACI/CAVA - NOMINA GEOLOGO 10,00 70,00 7,00
6 03 AREA TECNICA 03 AT 05 2
PROGETTAZIONE DEFINITIVA AREA FIERISTICA COPERTA
CZ LIDO - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA 10,00 100,00 10,00
7 03 AREA TECNICA 03 AT 06 2
SISTEMAZIONE AREA MAGNA GRECIA - AVVIO
PROCEDURE DI GARA 10,00 100,00 10,00
8 03 AREA TECNICA 03 AT 07 2
ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO DELLO SPORT
CORVO - NUOVO PROGETTO PRELIMINARE 10,00 100,00 10,00
9 03 AREA TECNICA 03 AT 08 2
BRETELLA DI COLLEGAMENTO DELLA CHIESA MADONNA DI POMPEI CON LA ROTATORIA MATER DOMINI -
INDIZIONE GARA 5,00 60,00 3,00
10 03 AREA TECNICA 03 AT 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
11 03 AREA TECNICA 03 AT 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
12 03 AREA TECNICA 03 AT 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 90,00 4,50
13 03 AREA TECNICA 03 AT 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 9,80 0,20
100,00
100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO 89,71
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI 80,80
90,70
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
% Realizzazione unità organizzativa
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
Si rilevano incongruenze tra il PDO di settore proposto in fase di programmazione e le attività svolte che - in taluni casi - risultano essere già realizzate rispetto al gantt indicato.
03
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO
1 04
SETTORE AFFARI GENERALI, CONTR., PERS.,
ORGANIZZ. 04 AA.GG./CONTRATTI 01 1 FUNZIONAMENTO AFFARI GENERALI/CONTRATTI 15,00 100,00 15,00
2 04
SETTORE AFFARI GENERALI, CONTR., PERS.,
ORGANIZZ. 04 AA.GG. 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
3 04
SETTORE AFFARI GENERALI, CONTR., PERS., ORGANIZZ.
04 AA.GG./CONTR/SUAC
04 2
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE
CONTRATTI E APPALTI 5,00 65,00 3,25
4 04
SETTORE AFFARI GENERALI, CONTR., PERS.,
ORGANIZZ. 04 AA.GG./SUAC 03 2
AVVIO A REGIME ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000,00 DI TUTTO
L'ENTE. 25,00 100,00 25,00
5 04
SETTORE AFFARI GENERALI, CONTR., PERS.,
ORGANIZZ. 04 PERS ORG 01 2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 10,00 95,00 9,50
6 04
SETTORE AFFARI GENERALI, CONTR., PERS.,
ORGANIZZ. 04 AA.GG 01 4
REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEI FLUSSI
DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO 5,00 50,00 2,50
7 04
SETTORE AFFARI GENERALI, CONTR., PERS.,
ORGANIZZ. 04 AA.GG. 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 50,00 2,50
8 04
SETTORE AFFARI GENERALI, CONTR., PERS.,
ORGANIZZ. 04 AA.GG. 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 75,00 3,75
9 04
SETTORE AFFARI GENERALI, CONTR., PERS.,
ORGANIZZ. 04 AA.GG. 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 0,00 0,00
10 04
SETTORE AFFARI GENERALI, CONTR., PERS.,
ORGANIZZ. 04 PER ORG 02 4
CONCORSI: COMPLETAMENTO PROCEDURE AVVIATE NEL
2013 E AVVIO NUOV E PROCEDURE 25,00 100,00 25,00
100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO 94,77
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO 80,36
89,50
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
% Realizzazione unità organizzativa
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
04
1 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF TRIBUTI 01 1 FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI 10,00 100,00 10,00
2 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF 01 2 FUNZIONAMENTO SERVIZI FINANZIARI 10,00 100,00 10,00
3 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF 03 2
DL N. 66/2014 - APPLICAZIONE NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA CONTABILIZZAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEI DEBITI 5,00 100,00 5,00
4 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF 04 2
GESTIONE ECONONOMICO-PREVIDENZIALE DEL
PERSONALE DIPENDENTI E ASSIMILATI 5,00 100,00 5,00
5 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
6 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF CED 01 2 FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONI DATI 10,00 100,00 10,00
7 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF TRIBUTI 02 2 APPLICAZIONE NUOVO TIRIBUTO TASI 5,00 100,00 5,00
8 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF TRIBUTI 03 2
GARA RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA 5,00 100,00 5,00
9 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF TRIBUTI 04 2
APPLICAZIONE MODIFICHE NORMATIVE APPORTATE
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 5,00 100,00 5,00
10 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF TRIBUTI 05 2 RISCOSSIONE DIRETTA NUOVI TRIBUTI TASI E TARI 5,00 100,00 5,00
11 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF TRIBUTI 07 2 APPLICAZIONE NUOVO TIRIBUTO TARI 5,00 100,00 5,00
12 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF 02 4
PREDISPOSIZIONE NUOVO SISTEMA CONTABILE EX ART.
36 D.LGS. 118/2011 5,00 100,00 5,00
13 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
14 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 80,00 4,00
15 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 84,80 1,70
16 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF TRIBUTI 06 4
GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE NUOVO
CONCESSIONARIO 7,00 100,00 7,00
17 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF TRIBUTI 08 4 LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE 5,00 100,00 5,00
18 05 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 05 SF TRIBUTI 09 4
PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE DI CONTRASTO
DELL'EVASIONE FISCALE CONTRIBUTIVA - 1^ FASE 3,00 100,00 3,00
100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO 95,93
98,70
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
% Realizzazione unità organizzativa 05
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
1 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 01 1
GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVO SETTORE
PATRIMONIO DEMANIO PROVVEDITORATO 20,00 100,00 20,00
2 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 03 1
CANONI DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI E FITTI
ATTIVI - MOROSITA'. 5,00 100,00 5,00
3 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 04 1
PIANO DELLE ALIENAZIONI ANNO 2014 - 2016 (LEGGE 6
AGOSTO 2008 N. 133 ) 10,00 100,00 10,00
4 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 07 1
ATTUAZIONE PIANO DI VENDITA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALI - DELIBERA C. C. N.
78 DEL 18/11/2013 10,00 100,00 10,00
5 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 06 2
VERIFICA QUANTITA' / QUALITA' AREE E FABBRICATI DA
DESTINARE AI SENSI DELL'ART. 172 D. LGS. 267/2000. 5,00 100,00 5,00
6 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 08 2
LAVORI REALIZZAZIONE II° LOTTO - MARINERIA
PESCHERECCIA 10,00 100,00 10,00
7 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
8 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 02 4
RETROCESSIONE DI BENI IMMOBILI ESPROPRIATI
NELL'AMBITO PIANIFICATO N. 5 "CORVO - ARANCETO". 10,00 100,00 10,00
9 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 05 4
TRASFORMAZIONE AREE E.R.P. DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' - I^ FASE
ATTUATIVA. 5,00 100,00 5,00
10 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 09 4
PISU - VALORIZZAZIONE TURISTICO COMMERCIALE
PORTO CATANZARO LIDO 10,00 100,00 10,00
11 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
12 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 65,00 3,25
13 06
SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
DEMANIO 06 PD 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 0,00 0,00
100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO/MANTENIMENTO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO 89,86
96,25
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
06 % Realizzazione unità organizzativa
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi.
Si rilevano duplicazioni/ripetizioni di attività ed obiettivi sulla proposta di programmazione del PDO di settore.
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
I provvedimenti di acquisto di beni e servizi pervenuti all'Ufficio riportano l'attestazione del Responsabile circa il rispetto degli obblighi/criteri CONSIP-MEPA. I dati riportati nei provvedimenti non consentono la determinazione dell'eventuale risparmio di spesa. Per eventuali criticità si fa espresso rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semestre 2014.
1 07 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO 07 SS. DD. 01 1 SERVIZI ANAGRAFICI AL CITTADINO 20,00 100,00 20,00
2 07 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO 07 SS.DD. TM. 01 1
ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER LA PROMOZIONE
TURISTICA DELLA CITTA' 20,00 100,00 20,00
3 07 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO 07 SS.DD. 103 2 PIANO DEI RESIDUI 5,00 100,00 5,00
4 07 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO 07 SS. DD. 02 4 ANTICIPAZIONE DATI PREZZI AL CONSUMO 10,00 100,00 10,00
5 07 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO 07 SS. DD. 03 4
ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE
STRADE URBANE 10,00 100,00 10,00
6 07 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO 07 SS. DD. 04 4
DIGITALIZZAZIONE DEI CARTELLINI DELLE CARTE
D'IDENTITA' CARTACEE 10,00 100,00 10,00
7 07 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO 07 SS.DD. 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 10,00 100,00 10,00
8 07 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO 07 SS.DD. 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA. ANNUALITA' 2014 10,00 90,00 9,00
9 07 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO 07 SS.DD. 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 5,00 100,00 5,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO/MANTENIMENTO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO 98,18
99,00
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
07 % Realizzazione unità organizzativa
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
1 08 SETTORE POLITICHE SOCIALI 08 PS 01 1 FUNZIONAMENTO SETTORE POLITICHE SOCIALI 30,00 100,00 30,00
2 08 SETTORE POLITICHE SOCIALI 08 PS 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
3 08 SETTORE POLITICHE SOCIALI 08 PS 05 2
SVILUPPO ATTIVITÀ SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA 15,00 60,00 9,00
4 08 SETTORE POLITICHE SOCIALI 08 PS 02 4
SVILUPPO DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI" DI CUI ALLA DGR 311/2013 10,00 100,00 10,00
5 08 SETTORE POLITICHE SOCIALI 08 PS 03 4
ATTUAZIONE PAC. ACCREDITAMENTO E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CURA ALLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI 10,00 60,00 6,00
6 08 SETTORE POLITICHE SOCIALI 08 PS 04 4
MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI TUTELA E PREVENZIONE
DEL DISAGIO MINORILE 10,00 100,00 10,00
7 08 SETTORE POLITICHE SOCIALI 08 PS 06 4
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCELI FAMILIARI IN
LOCAZIONE PER I CASI DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE 10,00 100,00 10,00
8 08 SETTORE POLITICHE SOCIALI 08 PS 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
9 08 SETTORE POLITICHE SOCIALI 08 PS 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 90,00 4,50
10 08 SETTORE POLITICHE SOCIALI 08 PS 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 0,00 0,00
100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO 66,67
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO 87,50
87,50
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi.
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
08 % Realizzazione unità organizzativa
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
1 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT09 PI 01 1 DIRITTO ALLO STUDIO 10,00 100,00 10,00
2 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PI 02 1 POLO DIDATTICO CONSERVATORIO DI MUSICA 10,00 100,00 10,00
3 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PIS 01 1
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA CON OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI 5,00 100,00 5,00
4 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PIS 02 1
RISCOSSIONE TICKETS NELL'AMBITO
DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT 5,00 100,00 5,00
5 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PI PIB PIC 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
6 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PIB 02 2
LA BIBLIOTECA DE NOBILI: STRUTTURA APERTA E
DINAMICA 5,00 100,00 5,00
7 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PIB 3 2
GESTIONE ARCHIVIO STORICO E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARCHIVISTICO DELLA CITTÀ 5,00 100,00 5,00
8 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PIC 01 2
MANIFESTAZIONI CULTURALI TRA CLASSICITA' E
CONTEMPORANEITA' 10,00 100,00 10,00
9 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PIC 02 2 CULTURA E PATRIMONIO PUBBLICO 5,00 100,00 5,00
10 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PIC 03 2 POLITICHE GIOVANILI 5,00 100,00 5,00
11 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PI 03 4 PROGRAMMA GIORNATE ANTROPOLOGICHE 5,00 100,00 5,00
12 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PI 04 4
CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
CATANZARO 5,00 100,00 5,00
13 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PI 05 4
PERFEZIONAMENTO PROGETTO "CATANZARO CITTA'
DEGLI STUDI" 5,00 100,00 5,00
14 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PI PIB PIC 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
15 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PI PIB PIC 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 90,00 4,50
16 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PI PIB PIC 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 26,60 0,53
17 09 SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 09 PIB 01 4
GESTIONE BIBLIOTECA: INCREMENTO E TUTELA
PATRIMONIO - SERVIZI AL PUBBLICO 10,00 97,45 9,75
100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO 100,00
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO 93,99
97,78
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi 09
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
1 10 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP 10 AA.EE. 01 1 ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE E PUBBLICI ESERCIZI 25,00 100,00 25,00
2 10 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP 10 AA.EE. 02 1 COMMERCIO SEDE FISSA ED ARTIGIANATO 25,00 100,00 25,00
3 10 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP 10 AA.EE. 03 1 COMMERCIO AREE PUBBLICHE 10,00 100,00 10,00
4 10 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP 10 AA.EE 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
5 10 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP 10 AA.EE. 05 2 PATTO TERRITORIALE DI CATANZARO 5,00 100,00 5,00
6 10 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP 10 AA.EE 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
7 10 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP 10 AA.EE 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 35,00 1,75
8 10 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP 10 AA.EE 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 0,00 0,00
9 10 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP 10 AA.EE. 04 4 FUNZIONAMENTO NUOVO SPORTELLO SUAP 20,00 100,00 20,00
100,00
100,00 100,00 83,59
94,75
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO
% Realizzazione unità organizzativa
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
10
1 11 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 11 GT 01 1
GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
ISTITUZIONALI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI
CIMITERIALI 20,00 100,00 20,00
2 11 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 11 GT 02 2
RIQUALIFICAZIONE PARCO GENZIANA E COMPLETAMENTO BOCCIOFILO - 1^ FASE
(PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI) 15,00 100,00 15,00
3 11 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 11 GT 03 2
ADEGUAMENTO EX MERCATO PISTOIA -
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI 15,00 70,00 10,50
4 11 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 11 GT 04 2
RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO VIA PAGLIA - 1^ FASE
(AFFIDAMENTO LAVORI) 15,00 50,00 7,50
5 11 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 11 GT 05 2
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA VIA FORNI - 1^ FASE
(AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO INTEGRATO) 10,00 50,00 5,00
6 11 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 11 GT 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
7 11 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 11 GT 06 4
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
(RECUPERO DISPERSIONI ED EROGAZIONI ABUSIVE) 10,00 100,00 10,00
8 11 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 11 GT 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
9 11 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 11 GT 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 90,00 4,50
10 11 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 11 GT 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 0,00 0,00
100,00
100,00 70,69 88,64 80,50
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO 11
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
% Realizzazione unità organizzativa
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO
1 12 SETTORE GRANDI OPERE 12 GO 01 1 FUNZIONAMENTO GRANDI OPERE 15,00 90,00 13,50
2 12 SETTORE GRANDI OPERE 12 GO 02 2
RECUPERO COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI. COMPLETAMENTO TERAZZO (PROGETTO
ESECUTIVO ) 10,00 100,00 10,00
3 12 SETTORE GRANDI OPERE 12 GO 03 2
PISU - PARCHEGGIO PUGLIESE - CIACCIO (PERIZIA DI
COMPLETAMENTO LAVORI) 10,00 100,00 10,00
4 12 SETTORE GRANDI OPERE 12 GO 04 2
SOVRAPPASSO BENNY HOTEL - BANDO PER L'APPALTO
INTEGRATO 10,00 45,00 4,50
5 12 SETTORE GRANDI OPERE 12 GO 05 2
PISU - ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA EX GASLINI (CONSEGNA LAVORI
PRIMO STRALCIO) 15,00 30,00 4,50
6 12 SETTORE GRANDI OPERE 12 GO 06 2
PISU - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA MATTEOTTI
(PERIZIA DI VARIANTE) 15,00 100,00 15,00
7 12 SETTORE GRANDI OPERE 12 GO 07 2
ARREDAMENTO LUNGOMARE CZ LIDO - 1^ FASE
(APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA) 10,00 50,00 5,00
8 12 SETTORE GRANDI OPERE 12 GO 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
9 12 SETTORE GRANDI OPERE 12 GO 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
10 12 SETTORE GRANDI OPERE 12 GO 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 95,00 4,75
11 12 SETTORE GRANDI OPERE 12 GO 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 0,00 0,00
100,00
90,00 71,23 81,25
75,25
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi N.B.: Il presente prospetto modifica e sostituisce il precedente trasmesso con nota n. 49752 del 6/6/2015
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO
12
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI
% Realizzazione unità organizzativa
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO
1 13
SETTORE EDIL. PRIVATA SPORTELLO UNICO
EDILIZIA 13 EP SUE 01 1 FUNZIONAMENTO "EDILIZIA PRIVATA" 85,00 100,00 85,00
2 13
SETTORE EDIL. PRIVATA SPORTELLO UNICO
EDILIZIA 13 EP SUE 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
3 13
SETTORE EDIL. PRIVATA SPORTELLO UNICO
EDILIZIA 13 EP SUE 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 50,00 2,50
4 13
SETTORE EDIL. PRIVATA SPORTELLO UNICO
EDILIZIA 13 EP SUE 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 70,00 3,50
5 13
SETTORE EDIL. PRIVATA SPORTELLO UNICO
EDILIZIA 13 EP SUE 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 0,00 0,00
100,00
100,00 100,00 50,00
94,00
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO
13
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
% Realizzazione unità organizzativa
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
1 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM01 1 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE 5,00 100,00 5,00
2 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM02 1 RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE 5,00 100,00 5,00
3 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM03 1
SERVIZI DI POLIZIA STRADALE, CENTRALE OPERATIVA E
PROTEZIONE CIVILE 20,00 100,00 20,00
4 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM04 1
GESTIONE ENTRATE INERENTI LE VIOLAZIONI DELLE
NORME DEL CODICE DELLA STRADA 10,00 100,00 10,00
5 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM05 1
SICUREZZA CITTADINA E COLLABORAZIONE CON
L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA 5,00 100,00 5,00
6 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM06 1 POLIZIA EDILIZIA 5,00 100,00 5,00
7 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM07 1 POLIZIA AMBIENTALE 5,00 100,00 5,00
8 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM08 1 POLIZIA COMMERCIALE 5,00 100,00 5,00
9 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM09 1 POLIZIA GIUDIZIARIA 5,00 100,00 5,00
10 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM10 1
FUNZIONAMENTO UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 10,00 100,00 10,00
11 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
12 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
13 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 90,00 4,50
14 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 0,00 0,00
15 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM11 4
CONTROLLI NOTTURNI PER RISPETTO LIMITI EMISSIONI
SONORE DEI PUBBLICI ESERCIZI 5,00 100,00 5,00
16 14 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 14 PM12 4 CONTROLLO ACCATTONAGGIO MOLESTO/INVASIVO 5,00 100,00 5,00
100,00
100,00 100,00 88,64
97,50
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi 14
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
% Realizzazione unità organizzativa
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO
1 15 SETTORE IGIENE AMBIENTALE 15 AI 03 1 FUNZIONAMENTO IGIENE AMBIENTALE 15,00 92,50 13,88
2 15 SETTORE IGIENE AMBIENTALE 15 AI 04 1 ATTIVITA' UFFICIO CENSIMENTO AMIANTO 10,00 100,00 10,00
3 15 SETTORE IGIENE AMBIENTALE 15 IA 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
4 15 SETTORE IGIENE AMBIENTALE 15 AI 01 4
GARA SERVIZIO NETTEZZA URBANA CON UNIFICAZIONE
RSU E DIFFERENZIATA 15,00 100,00 15,00
5 15 SETTORE IGIENE AMBIENTALE 15 AI 02 4 GARA SERVIZIO IGIENE URBANA 25,00 100,00 25,00
6 15 SETTORE IGIENE AMBIENTALE 15 AI 05 4
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 10,00 100,00 10,00
7 15 SETTORE IGIENE AMBIENTALE 15 AI 06 4
GARA D'APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE PIATTAFORMA
PER TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE 10,00 100,00 10,00
8 15 SETTORE IGIENE AMBIENTALE 15 AI 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
9 15 SETTORE IGIENE AMBIENTALE 15 AI 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 55,00 2,75
10 15 SETTORE IGIENE AMBIENTALE 15 AI 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 0,00 0,00
100,00
95,50 100,00 94,10
94,63
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO
15
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
% Realizzazione unità organizzativa
1 16
SETTORE URBANISTICA PIANIFICAZIONE
TERR. PUC 16 URB 01 1 FUNZIONAMENTO "URBANISTICA" 10,00 100,00 10,00
2 16
SETTORE URBANISTICA PIANIFICAZIONE
TERR. PUC 16 URB 02 2
PIANO RECUPERO CENTRO STORICO - INDIVIDUAZIONE
STAFF DI REDAZIONE 20,00 30,00 6,00
3 16
SETTORE URBANISTICA PIANIFICAZIONE
TERR. PUC 16 URB 03 2
PIANO STRUTTURALE COMUNALE - INDIVIDUAZIONE
STAFF DI REDAZIONE 25,00 80,00 20,00
4 16
SETTORE URBANISTICA PIANIFICAZIONE
TERR. PUC 16 URB 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
5 16
SETTORE URBANISTICA PIANIFICAZIONE
TERR. PUC 16 URB 04 3
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E TURISTICHE (STESURA BOZZA) 20,00 100,00 20,00
6 16
SETTORE URBANISTICA PIANIFICAZIONE
TERR. PUC 16 URB 05 4 REGOLAMENTO EDILIZIO PER LE OPERE MINORI 10,00 100,00 10,00
7 16
SETTORE URBANISTICA PIANIFICAZIONE
TERR. PUC 16 URB 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 5,00 100,00 5,00
8 16
SETTORE URBANISTICA PIANIFICAZIONE
TERR. PUC 16 URB 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 5,00 80,00 4,00
9 16
SETTORE URBANISTICA PIANIFICAZIONE
TERR. PUC 16 URB 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 100,00 2,00
100,00
100,00 60,42 100,00 95,45
80,00
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
16
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
% Realizzazione unità organizzativa
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI ROUTINE/MANTENIMENTO
1 17 GABINETTO SINDACO 17 GAB 01 2 INDIRIZZO E CONTROLLO 30,00 100,00 30,00
2 17 GABINETTO SINDACO 17 GAB 02 2 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STAMPA 10,00 100,00 10,00
3 17 GABINETTO SINDACO 17 GAB 03 2 GESTIONE SITO ISTITUZIONALE 15,00 100,00 15,00
4 17 GABINETTO SINDACO 17 GAB 05 2 PON SICUREZZA 5,00 100,00 5,00
5 17 GABINETTO SINDACO 17 GAB 06 2
PON SICUREZZA - OB. OP. 2.5 PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A SCOPO
SOCIALE IMMOBILE GAGLIANO 5,00 50,00 2,50
6 17 GABINETTO SINDACO 17 GAB 103 2 PIANO DEI RESIDUI 5,00 100,00 5,00
7 17 GABINETTO SINDACO 17 GAB 04 3
ISTITUZIONE E COORDINAMENTO GRUPPO VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE 5,00 100,00 5,00
8 17 GABINETTO SINDACO 17 GAB 100 4
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - ANNUALITA' 2014 10,00 100,00 10,00
9 17 GABINETTO SINDACO 17 GAB 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 10,00 100,00 10,00
10 17 GABINETTO SINDACO 17 GAB 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 5,00 0,00 0,00
100,00
96,43 100,00 80,00 92,50
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane assegnate risulta coerente con il grado di realizzazione degli obiettivi
Non risultano pervenuti all'Ufficio i provvedimenti di acquisto di beni e servizi sottoscritti dal Responsabile della presente unità organizzativa.
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO 17
FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS E COMMA 4, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.:
Per eventuali criticità si fa rinvio ai report di regolarità amministrativa del 1° e 2° semstre 2014.
% Realizzazione unità organizzativa
1 18 SEGRETARIO GENERALE 18 CI 01 2 CONTROLLI INTERNI 25,00 100,00 25,00
2 18 SEGRETARIO GENERALE 18 CI 03 2
SEGRETERIA GENERALE E CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA 25,00 100,00 25,00
3 18 SEGRETARIO GENERALE 18 UFF CC 01 2 FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE 25,00 100,00 25,00
4 18 SEGRETARIO GENERALE 18 UFF CC 103 2 PIANO DEI RESIDUI 3,00 100,00 3,00
5 18 SEGRETARIO GENERALE 18 CI 02 4
IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO PIANO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 10,00 100,00 10,00
6 18 SEGRETARIO GENERALE 18 STAFF SG 101 4
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA - ANNUALITA' 2014 10,00 100,00 10,00
7 18 SEGRETARIO GENERALE 18 UFF CC 102 4 AZIONI STRAORDINARIE PER L'INCASSO DEI CREDITI 2,00 100,00 2,00
100,00 100,00 100,00
*
1 - ROUTINE/MANTENIMENTO / MANTENIMENTO 2 - SVILUPPO
3 - STRATEGICO
4 - INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO 18
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO
% REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO
% Realizzazione unità organizzativa