Comune di Sinalunga
P.I. 0030708052 - C.F. 00307080523
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Pagina 1/5
Acquisto di beni e servizi
Trasferimen ti correnti
Trasferimen ti di tributi (solo per le regioni)
Fondi perequativi (solo per le regioni)
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese
correnti Totale MISSIONI E
PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
101 01 Servizi istituzionali e
generali, di gestione MISSIONE 01 -
157.064,18 22.601,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 7.271,18
100.421,00 6.500,00
20.271,00 Organi istituzionali
01
358.247,37 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
103.797,37 16.250,00
237.200,00 Segreteria generale
02
284.900,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
109.200,00 17.000,00
158.700,00 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato 03
224.497,00 0,00
20.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.822,00 13.100,00
151.575,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali 04
115.825,00 60.000,00
0,00 0,00
1.125,00 0,00
0,00 0,00
54.700,00 0,00
0,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
05
515.435,00 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
35.900,00 33.835,00
438.700,00 Ufficio tecnico
06
166.200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
21.300,00 8.600,00
136.300,00 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Statistica e sistemi informativi
08
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali 09
30.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 Risorse umane
10
752.529,26 106.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 60.000,00
107.500,00 0,00
479.029,26 Altri servizi generali
11
Servizi istituzionali e generali, di gestione TOTALE
MISSIONE 01 - 1.621.775,26 95.285,00 572.640,37 98.271,18 0,00 0,00 1.125,00 0,00 20.000,00 195.601,00 2.604.697,81
03 Ordine pubblico e
sicurezza MISSIONE 03 -
382.920,00 5.000,00
0,00 0,00
820,00 0,00
0,00 0,00
52.600,00 24.000,00
300.500,00 Polizia locale e amministrativa
01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Sistema integrato di sicurezza urbana
02
Ordine pubblico e sicurezza TOTALE
MISSIONE 03 - 300.500,00 24.000,00 52.600,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 5.000,00 382.920,00
04 Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 04 -
43.070,00 0,00
0,00 0,00
17.970,00 0,00
0,00 0,00
25.100,00 0,00
0,00 Istruzione prescolastica
01
98.021,00 0,00
0,00 0,00
10.430,00 0,00
0,00 6.491,00
81.100,00 0,00
0,00 Altri ordini di istruzione non universitaria
02
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Acquisto di beni e servizi
Trasferimen ti correnti
Trasferimen ti di tributi (solo per le regioni)
Fondi perequativi (solo per le regioni)
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese
correnti Totale MISSIONI E
PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
101
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Istruzione universitaria
04
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Istruzione tecnica superiore
05
670.600,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 55.000,00
372.400,00 9.300,00
229.900,00 Servizi ausiliari all’istruzione
06
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Diritto allo studio
07
Istruzione e diritto allo studio
TOTALE
MISSIONE 04 - 229.900,00 9.300,00 478.600,00 61.491,00 0,00 0,00 28.400,00 0,00 0,00 4.000,00 811.691,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
MISSIONE 05 -
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Valorizzazione dei beni di interesse storico
01
105.553,00 0,00
0,00 0,00
6.100,00 0,00
0,00 5.300,00
27.668,00 5.100,00
61.385,00 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 02
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
TOTALE
MISSIONE 05 - 61.385,00 5.100,00 27.668,00 5.300,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 105.553,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 06 -
120.930,00 0,00
0,00 0,00
14.930,00 0,00
0,00 100.000,00
6.000,00 0,00
0,00 Sport e tempo libero
01
9.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9.000,00 0,00
0,00 Giovani
02
Politiche giovanili, sport e tempo libero
TOTALE
MISSIONE 06 - 0,00 0,00 15.000,00 100.000,00 0,00 0,00 14.930,00 0,00 0,00 0,00 129.930,00
07 MISSIONE 07 - Turismo
21.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
21.500,00 0,00
0,00 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
01
Turismo TOTALE
MISSIONE 07 - 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 08 -
181.010,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
66.310,00 7.100,00
107.600,00 Urbanistica e assetto del territorio
01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 02
Comune di Sinalunga
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
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Acquisto di beni e servizi
Trasferimen ti correnti
Trasferimen ti di tributi (solo per le regioni)
Fondi perequativi (solo per le regioni)
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese
correnti Totale MISSIONI E
PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
Edilizia residenziale pubblica e locale e 101 piani di edilizia economico-popolare
Assetto del territorio ed edilizia abitativa TOTALE
MISSIONE 08 - 107.600,00 7.100,00 66.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.010,00
09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 09 -
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Difesa del suolo
01
25.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
25.000,00 0,00
0,00 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 02
2.490.691,00 0,00
8.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 129.060,00
2.143.531,00 14.500,00
195.600,00 Rifiuti
03
90.896,00 0,00
0,00 0,00
15.500,00 0,00
0,00 58.596,00
16.800,00 0,00
0,00 Servizio idrico integrato
04
86.420,00 1.500,00
0,00 0,00
1.820,00 0,00
0,00 0,00
42.000,00 4.500,00
36.600,00 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 05
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 06
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni 07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente TOTALE
MISSIONE 09 - 232.200,00 19.000,00 2.227.331,00 187.656,00 0,00 0,00 17.320,00 0,00 8.000,00 1.500,00 2.693.007,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 10 -
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Trasporto ferroviario
01
25.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 Trasporto pubblico locale
02
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Trasporto per vie d'acqua
03
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Altre modalità di trasporto
04
363.004,00 1.500,00
0,00 0,00
85.980,00 0,00
0,00 0,00
242.624,00 3.000,00
29.900,00 Viabilità e infrastrutture stradali
05
Trasporti e diritto alla mobilità
TOTALE
MISSIONE 10 - 29.900,00 3.000,00 242.624,00 25.000,00 0,00 0,00 85.980,00 0,00 0,00 1.500,00 388.004,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
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Acquisto di beni e servizi
Trasferimen ti correnti
Trasferimen ti di tributi (solo per le regioni)
Fondi perequativi (solo per le regioni)
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese
correnti Totale MISSIONI E
PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
101
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Sistema di protezione civile
01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Interventi a seguito di calamità naturali
02
Soccorso civile TOTALE
MISSIONE 11 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12 -
405.450,00 0,00
0,00 0,00
2.550,00 0,00
0,00 3.500,00
195.600,00 10.000,00
193.800,00 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 01
18.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
18.000,00 0,00
0,00 Interventi per la disabilità
02
233.300,00 500,00
0,00 0,00
2.800,00 0,00
0,00 230.000,00
0,00 0,00
0,00 Interventi per gli anziani
03
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale 04
106.365,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 68.500,00
6.165,00 3.200,00
28.500,00 Interventi per le famiglie
05
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Interventi per il diritto alla casa
06
120.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 120.000,00
0,00 0,00
0,00 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Cooperazione e associazionismo
08
1.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.500,00 0,00
0,00 Servizio necroscopico e cimiteriale
09
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia TOTALE
MISSIONE 12 - 222.300,00 13.200,00 221.265,00 422.000,00 0,00 0,00 5.350,00 0,00 0,00 500,00 884.615,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Ulteriori spese in materia sanitaria
07
Tutela della salute TOTALE
MISSIONE 13 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e
competitività MISSIONE 14 -
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Industria, PMI e Artigianato
01
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
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Acquisto di beni e servizi
Trasferimen ti correnti
Trasferimen ti di tributi (solo per le regioni)
Fondi perequativi (solo per le regioni)
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese
correnti Totale MISSIONI E
PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
101
45.246,00 0,00
0,00 0,00
4.420,00 0,00
0,00 511,00
7.100,00 2.500,00
30.715,00 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 02
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Ricerca e innovazione
03
34.900,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 21.000,00
13.900,00 0,00
0,00 Reti e altri servizi di pubblica utilità
04
Sviluppo economico e competitività TOTALE
MISSIONE 14 - 30.715,00 2.500,00 21.000,00 21.511,00 0,00 0,00 4.420,00 0,00 0,00 0,00 80.146,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
94.835,08 94.835,08
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Fondo di riserva
01
488.575,00 488.575,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Fondo Crediti di dubbia esigibilità
02
30.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.000,00 Altri fondi
03
Fondi e accantonamenti TOTALE
MISSIONE 20 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.410,08 613.410,08
8.896.483,89 791.511,08
28.000,00 0,00
164.445,00 0,00
0,00 921.229,18
3.946.538,37 178.485,00
2.866.275,26 TOTALE MACROAGGREGATI