• Non ci sono risultati.

Responsabile Settore: SPALLUTO GIOVANNISettore: Settore Lavori Pubblici / Servizio:

Nel documento COMUNE DI OSTUNI PROVINCIA DI BRINDISI (pagine 61-72)

16/04/2019

151

17/04/2019

11/04/2019

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rilascio del parere igienico-sanitario da parte dell'Azienda Sanitaria Locale Brindisi propedeutico alla Segnalazione Certificata di Agibilità dell'edificio scolastico denominato "Enrico Pessina" sito in Ostuni in piazza Italia 11.

16/04/2019

638

Responsabile Settore: SPALLUTO GIOVANNI Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio:

16/04/2019

40

17/04/2019

04/04/2019

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la manutenzione e l'implementazione dell'impianto di videosorveglianza della Biblioteca Comunale - importo €. 6.999,99 - CIG Z272642ED5

16/04/2019

639

Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI

Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Biblioteca e Pubblica Istruzione

16/04/2019

157

17/04/2019

15/04/2019

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 17.386,60 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE FSC PRESSO L'IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL DI CAVALLINO. PERIODO MARZO - CIG: 77762951A4

16/04/2019

640

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

18/04/2019

159

19/04/2019

15/04/2019

Elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019 con eventuale turno di ballottaggio del 9 giugno 2019. Affidamento della fornitura di materiale igienico sanitario per i militari del servizio piantonamento seggi elettorali (Kit monouso lenzuola, federe asciugamani e cuscini). Impegno di spesa.

17/04/2019

641

Responsabile Settore: Nacci Maurizio

Settore: Affari Generali / Servizio: SERVIZI DEMOGRAFICI

17/04/2019

59

17/04/2019

16/04/2019

Affidamento diretto e impegno di spesa di €. 3.500,00 per interventi di "manutenzione della segnaletica stradale, manutenzione e movimentazione delle transenne, piccoli interventi di messa in sicurezza delle anomalie del manto stradale e trasporto del Gonfalone della Città - CIG:

Z0128125AE. Ditta: Cooperativa sociale a r.l. "Il Cammino".

17/04/2019

642

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

18/04/2019

55

19/04/2019

10/04/2019

acquisto materiale vario – ditta Autotecnica PUNZI srl – liquidazione spesa € 250,00 – CIG ZCA2785CBC

17/04/2019

643

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

18/04/2019

54

19/04/2019

10/04/2019

acquisto materiale di cancelleria – ditta ZURLO Omero Raffaele – liquidazione spesa € 536,31 – CIG ZD32785B3D

17/04/2019

644

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

18/04/2019

52

19/04/2019

10/04/2019

acquisto di 4.500 moduli per la stampa di verbali in materia di circolazione stradale - affidamento fornitura ditta MAGGIOLI MODULGRAFICA spa - impegno di spesa € 3.999,59 - CIG Z1B27FF6DC

17/04/2019

645

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

18/04/2019

56

19/04/2019

10/04/2019

acquisto due cartucce a nastri per la macchina affrancatrice Pitney Bowes in uso al Comando Polizia Locale – ditta Organizzazione APRILE s.a.s. di Nunzio APRILE Sistemi e Tecnologie per l'ufficio – impegno di spesa € 305,00 – CIG Z5527B876C

17/04/2019

646

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO

Settore: Polizia Municipale / Servizio:

18/04/2019

158

19/04/2019

15/04/2019

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di ripristino della funzionalità delle fontanine pubbliche ubicate in Via E.Continelli e C/so Garibaldi. Pagamento alla Ditta CO.EDI.R.

SCRL da Brinsisi. Importo complessivo di € 1.136,26. CIG: ZD72451CAA.

17/04/2019

647

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

18/04/2019

159

19/04/2019

15/04/2019

Liquidazione di spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti presso il cimitero comunale. Ditta Eco Ambiente Sud da Fasano. Importo € 383,35 - CIG Z86223DBF9 - ZD7279BE44

17/04/2019

648

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

18/04/2019

160

19/04/2019

15/04/2019

Servizio di trasporto rifiuti indifferenziati conferiti presso l'impianto di Cavallino e successivamente al trattamento, trasferiti presso gli impianti CDR di Cavallino e la discarica Brindisi. Liquidazione di spesa alla ditta Axa srl per un importo pari ad € 1.008,06 – Periodo gennaio CIG: Z01270B196

17/04/2019

649

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

18/04/2019

161

19/04/2019

15/04/2019

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 11.903,85 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE AMBIENTE & SVILUPPO DI CAVALLINO. PERIODO MARZO - CIG: 7776133BF1

17/04/2019

650

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

18/04/2019

162

19/04/2019

15/04/2019

Liquidazione e pagamento della spesa di € 1.418,25 alla ditta "I Giardini di Pluto" da Carovigno per il servizio di trasporto, ricovero ed ospitalità dei cani in esubero presenti nel canile/rifugio comunale sito in Ostuni alla C.da Barbagianni per il mese di marzo 2019 – CIG Z6F267EB91

17/04/2019

651

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

18/04/2019

163

19/04/2019

15/04/2019

Liquidazione di spesa di €. 8.229,50 alla Soc. Coop. Sociale "La Bussola Multiservice a r.l." per il servizio di gestione del canile sanitario/rifugio comunale sito in Ostuni in C.da Barbagianni relativo al mese di marzo – CIG 7700791DC1

17/04/2019

652

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

18/04/2019

164

19/04/2019

15/04/2019

Liquidazione e pagamento al dott. Giorgio Pecere per l'incarico professionale di Assistente al Direttore per l'Esecuzione del Contratto del servizio di igiene ambientale affidato all'ATI Gial Plast srl – Bianco Igiene Ambientale srl per il periodo da gennaio a marzo 2019 - Importo complessivo € 2.649,99 incluso oneri previdenziali e spese - CIG ZE21DB5B01

17/04/2019

653

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

17/04/2019

47

17/04/2019

12/04/2019

Assunzione impegno di spesa di € 3.600,00 per sostegno economico nucleo familiare.

17/04/2019

654

Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI

Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Politiche Sociali

18/04/2019

51

19/04/2019

15/04/2019

Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Impegno di spesa per il personale interno addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione. Importo € 7.815,89.

17/04/2019

655

Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI

Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Politiche Sociali

161

17/04/2019

16/04/2019

Modifica determinazione n. 2016 del 6.12.2018- Riposo giornaliero ai sensi dell'art. 40 del D.L.gs.

151/2001, dipendente Cat. C.

17/04/2019

656

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale

17/04/2019

73

17/04/2019

16/04/2019

Liquidazione salario accessorio anno 2018 ai dipendenti del Settore Ragioneria e Finanze, tributi, gestione del personale, patrimonio, gare appalti e contratti.

17/04/2019

657

Responsabile Settore: Convertini Francesco

Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Ragioneria

18/04/2019

154

19/04/2019

12/04/2019

Impegno di spesa e anticipazione all'Economo comunale della somma di €. 2.000,00 occorrente per versamenti, copie di elaborati tecnici di progetto

17/04/2019

658

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

163

17/04/2019

17/04/2019

Concessione gg. 3 di permesso retribuito mensile ai sensi dell'art. 33 - comma 3 - della L.104/92 e s.m.i. dipendente Cat. D.

17/04/2019

659

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale

18/04/2019

165

19/04/2019

16/04/2019

Contratto del servizio di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione - Ditta Elettroflash di Iaia Vincenzo - Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.L.gs 50/2016 - Assunzione di impegno di spesa per un importo complessivo € 24.400,00 - CIG: Z6121DBFF5

18/04/2019

660

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

18/04/2019

166

19/04/2019

17/04/2019

Determinazione a contrarre, per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.svo n.50 del 18.04.2016, alla Ditta Gatti Giacomo da Ostuni, per piccoli interventi di falegnameria nell'ambito della manutenzione degli immobili comunali. Assunzione impegno di spesa di €.

4.000,00. CIG: Z2E2811851.

18/04/2019

661

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

18/04/2019

169

19/04/2019

17/04/2019

Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico - Differimento termine di ultimazione del contratto con l'Azienda Agricola Pichichero Pasquale da Cassano delle Murge (BA) - CIG:

659980073F

18/04/2019

662

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

18/04/2019

58

19/04/2019

16/04/2019

Liquidazione salario accessorio anno 2018 ai dipendenti del Settore Polizia Locale – Attvita' Produttive – SUAP – Servizi sociali ed educativi. € 15.205,28

18/04/2019

663

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

18/04/2019

158

19/04/2019

15/04/2019

Interconnessione alla Community Network RUPAR-SPC Puglia. Liquidazione fattura canone marzo 2019, ditta Fastweb SpA per un costo complessivo pari € 1643,21, oltre iva. CIG 6571847BB2.

18/04/2019

664

Responsabile Settore: Nacci Maurizio

Settore: Affari Generali / Servizio: Servizio Sistemi Informativi e Statistica

18/04/2019

164

19/04/2019

17/04/2019

Canone di abbonamento per l'utilizzo dell'applicativo web napoleonePA in modalità. Ditta Dasein.

CIG Z99243110D. Liquidazione della spesa pari ad € 2800,00 oltre iva.

18/04/2019

665

Responsabile Settore: Nacci Maurizio

Settore: Affari Generali / Servizio: Servizio Sistemi Informativi e Statistica

18/04/2019

165

19/04/2019

17/04/2019

Liquidazione spesa impegnata per € 200,00 esente IVa per quota di partecipazione a giornata di aggiornamento.

18/04/2019

666

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale

18/04/2019

162

19/04/2019

18/04/2019

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 SETTORE AVVOCATURA COMUNALE.

18/04/2019

667

Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura

18/04/2019

166

19/04/2019

18/04/2019

Impegno di spesa di euro 280,00 per una giornata di formazione su"Il conto annuale 2018"

organizzata dalla società Pubbliformez.

18/04/2019

668

Responsabile Settore: Nacci Maurizio

Settore: Affari Generali / Servizio: Personale

18/04/2019

152

19/04/2019

11/04/2019

Indizione di procedura di acquisto mediante RDO sul MEPA e approvazione capitolato per la fornitura del servizio inerente la propaganda elettorale mediante affissioni, del servizio di allestimento seggi e del servizio di pulizia dei seggi ubicati nel centro abitato e nella contrada rurale denominata Galante per le elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019 ed eventuale turno di ballottaggio del 9 giugno 2019.

18/04/2019

669

Responsabile Settore: Nacci Maurizio

Settore: Affari Generali / Servizio: SERVIZI DEMOGRAFICI

42

19/04/2019

08/04/2019

AUTORIZZAZIONE TIROCINIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE

19/04/2019

670

Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI

Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Biblioteca e Pubblica Istruzione

26/04/2019

48

26/04/2019

15/04/2019

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la gestione fondi per le spese varie d'ufficio e per la piccola manutenzione ex art. 3 legge n° 23/96. 1° semestre anno 2019- Liquidazione di € 9.000,00 per la piccola manutenzione.

19/04/2019

671

Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI

Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Servizi Educativi

26/04/2019

49

26/04/2019

15/04/2019

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la gestione fondi per le spese varie d'ufficio e per la piccola manutenzione ex art. 3 legge n° 23/96. 1° semestre anno 2019- Liquidazione di € 19.500,00 per spese varie d'ufficio.

19/04/2019

672

Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI

Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Servizi Educativi

26/04/2019

50

26/04/2019

15/04/2019

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto arredi scuola media statale e scuola primaria di Ostuni. Importo €. 4.582,32

19/04/2019

673

Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI

Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Servizi Educativi

19/04/2019

75

19/04/2019

19/04/2019

Procedura di rimozione dei vincoli di cui all'art.35 della L. 865/1971 sugli alloggi realizzati nella zona 167, ex Coop. Nettuno - via G. Tanzarella, 1, - Calò I..

19/04/2019

674

Responsabile Settore: Convertini Francesco

Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Patrimonio, Gestione Beni Immobili

26/04/2019

168

26/04/2019

17/04/2019

Lavori di manutenzione ordinaria di una superficie di circa 600 mq. del manto impermeabile esistente in copertura dell'edificio scolastico "E. Pessina". Liquidazione a saldo alla Ditta I. A. s.a.s.

da Lecce, di €.1.220,00 comprensivi di IVA. CIG: Z6022524F9.

19/04/2019

675

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

19/04/2019

167

26/04/2019

17/04/2019

Contratto del servizio di manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane nel comune di Ostuni - Ditta Italiascavi Ecologia Srl da Martina Franca (TA) - Assunzione di impegno di spesa importo complessivo € 33.306,00 - CIG: ZC9246F75C.

19/04/2019

676

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

26/04/2019

172

26/04/2019

18/04/2019

Liquidazione di spesa pari ad € 9.259,76 per il servizio di smaltimento rifiuti della frazione secca biostabilizzata RDB presso l'impianto Formica Ambiente di Brindisi. Periodo marzo 2019 CIG:

7774948A0D

19/04/2019

677

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

26/04/2019

173

26/04/2019

18/04/2019

Liquidazione di spesa alla ditta Ecologia Semerano srl per interventi e/o disostruzioni sifoni su immobili comunali – Importo € 549,00 CIG Z7F27C5CB8

19/04/2019

678

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

26/04/2019

162

26/04/2019

17/04/2019

Liquidazione di spesa impegnata per rimborsi ai datori di lavoro ai sensi della legge 267/2000 - organi istituzionali - importo totale di Euro 2.645,16

23/04/2019

679

Responsabile Settore: Nacci Maurizio

Settore: Affari Generali / Servizio: Segreteria Generale

26/04/2019

168

26/04/2019

23/04/2019

Impegno di spesa di euro 5.000,00 per attività formativa ai dipendenti da parte della società Zetaconsulting.

23/04/2019

680

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale

26/04/2019

164

26/04/2019

18/04/2019

MONNA LISA CAFFE' SAS C/ COMUNE DI OSTUNI - SENTENZA N. 485/19 DEL G. DI P. DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE.

24/04/2019

681

Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura

26/04/2019

163

26/04/2019

18/04/2019

LATTES S. C/ COMUNE DI OSTUNI - SENTENZA N. 39896/18 DEL G. DI P. DI NAPOLI - LIQUIDAZIONE DEL RESIDUO DELLE SPESE LEGALI.

24/04/2019

682

Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura

26/04/2019

169

26/04/2019

24/04/2019

Liquidazione fattura di euro 54,00 alla ASL BR/2 di Brindisi per visite fiscali.

26/04/2019

683

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale

26/04/2019

170

26/04/2019

24/04/2019

"OSTUNI STREET MUSIC" - SPETTACOLI IN MUSICA - ORGANIZZAZIONE "LILIE SERVICE" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO € 2.000,00

26/04/2019

684

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo

26/04/2019

171

26/04/2019

24/04/2019

INTEGRAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE, IN FAVORE DELLA LEGA NAVALE ITALIANA -SEZIONE DI OSTUNI- PER LE REGATE VELICHE INDETTE DALLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA (F.I.V.).

26/04/2019

685

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo

26/04/2019

172

26/04/2019

26/04/2019

Impegno di spesa di euro 1.500,00 per acquisizione locali c.da Galante seggio elettorale n. 31 in occasione delle consultazioni Europee e amministrative del 26 maggio 2019 ed eventuale turno di ballottaggio del 9 giugno 2019.

26/04/2019

686

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale

29/04/2019

60

30/04/2019

18/04/2019

Impegno di spesa di €. 403,82 (IVA inclusa) per la riparazione dell'autovettura affidata alla Polizia locale, Fiat Panda tg. YA611AM, presso l'officina meccanica "Francioso Oronzo Luigi". CIG:

Z7A281CD99.

26/04/2019

687

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

26/04/2019

52

26/04/2019

16/04/2019

Assunzione impegno di spesa pari ad € 1.500,00 per contributo economico all'Associazione Università delle Tre Età - UNITRE Ostuni - anno 2019.

26/04/2019

688

Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI

Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Politiche Sociali

173

29/04/2019

26/04/2019

Elezioni amministrative del 26 maggio 2019 ed eventuale turno di ballottaggio del 9 giugno 2019.

Affidamento fornitura manifesti liste candidati e proclamati eletti a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello stato. CIG Z50282CFE8

26/04/2019

689

Responsabile Settore: Nacci Maurizio

Settore: Affari Generali / Servizio: SERVIZI DEMOGRAFICI

29/04/2019

155

30/04/2019

12/04/2019

Liquidazione salario accessorio anno 2018 ai dipendenti del Settore LL.PP. Ambiente Verde Pubblico.

29/04/2019

690

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

29/04/2019

171

30/04/2019

18/04/2019

OGGETTO: Contributo per rimozione e smaltimento materiali di amianto - Liquidazione e pagamento al Sig. Epifani Luigi per € 444,08

29/04/2019

691

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

29/04/2019

175

30/04/2019

23/04/2019

Determinazione a contrarre, per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.svo n.50 del 18.04.2016, alla Ditta P.B. srl da Ostuni, per piccoli interventi da fabbro nell'ambito della manutenzione degli immobili comunali. Assunzione impegno di spesa di €. 4.880,00 comprensivi di IVA. CIG: Z952819816.

29/04/2019

692

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

176

29/04/2019

24/04/2019

Richiesta di prolungamento della flessibilità orario di lavoro dipendente ascritto al Settore LL.PP. – Ambiente – Verde Pubblico dal 29 aprile 2019 al 31 dicembre 2019.

29/04/2019

693

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

08/05/2019

133

09/05/2019

27/03/2019

"Interventi di riparazione delle strade rurali - 1° Lotto - Importo complessivo € 250.000,00 - Riapprovazione nuovo quadro economico e impegno di spesa - CIG: 76406320FE

29/04/2019

694

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

29/04/2019

178

30/04/2019

26/04/2019

Servizio di accettazione della frazione organica presso l'impianto di compostaggio ditta Maia Rigenera s.r.l. da Lucera (FG). Affidamento ed assunzione impegno di spesa dal 29/04/2019 al 01/06/2019. Importo € 64.410,00 incluso IVA – CIG 7888336CC9

29/04/2019

695

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

29/04/2019

74

30/04/2019

18/04/2019

Approvazione rendiconto trimestrale dell'economo comunale. Rimborso per spese anticipate dal 01.01.2019 al 31.03.2019 - € 6.406,29 -.

29/04/2019

696

Responsabile Settore: Convertini Francesco

Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Economato Patrimonio

30/04/2019

166

02/05/2019

24/04/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

PER LA FORNITURA DI BANCHE DATI PROFESSIONALI - IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEL PRIMO ANNO DI ABBONAMENTO.

30/04/2019

697

Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura

30/04/2019

165

02/05/2019

24/04/2019

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GIURICONSULT SRL.

30/04/2019

698

Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura

30/04/2019

53

02/05/2019

19/04/2019

Liquidazione di spesa impegnata per contributo economico nucleo familiare, importo €.3.600,00

30/04/2019

699

Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI

Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Politiche Sociali

30/04/2019

55

02/05/2019

29/04/2019

Liquidazione salario accessorio anno 2018 ai dipendenti del Settore Affari Generali ed Istituzionali, CED-URP , Servizi Demografici, Servizi Sociali ed Educativi, Cultura, Biblioteca, Museo e Pubblica Istruzione pari ad € 18.112,33.

30/04/2019

700

Responsabile Settore: QUARTULLI GIOVANNI

Settore: Servizi Sociali ed Educativi Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione / Servizio: Politiche Sociali

30/04/2019

61

02/05/2019

23/04/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 27.431,60 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 8 AUTOVEICOLI PER IL COMUNE DI OSTUNI.

DITTA: "PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L." - CIG: "ZF7281EC59".

30/04/2019

701

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

30/04/2019

62

02/05/2019

28/04/2019

collegamento CED ACI/PRA - liquidazione canone anno 2019 e visure € 3.052,56 - CIG ZE823CAE55

30/04/2019

702

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

30/04/2019

174

02/05/2019

18/04/2019

Liquidazione di spesa per il contributo della quota consortile del Parco Regionale delle Dune Costiere per lo svolgimento delle attività gestionali dell'Ente Parco. € 30.000,00.

30/04/2019

703

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

30/04/2019

177

02/05/2019

24/04/2019

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per i "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane " – Ditta ITALIASCAVI ECOLOGIA S.R.L. da Martina Franca (TA ) € 16.836,00 - CIG: ZC9246F75C.

30/04/2019

704

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

30/04/2019

167

02/05/2019

26/04/2019

CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ANCONA ORONZO LUIGI A SEGUITO DI VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE SOTTOSCRITTO DAI SIGG.RI ANDRESCIANI S. E VENTURA M. ED IL COMUNE DI OSTUNI.

30/04/2019

705

Responsabile Settore: TANZARELLA ALFREDO Settore: Avvocatura / Servizio: Avvocatura

02/05/2019

179

02/05/2019

26/04/2019

"Lavori di manutenzione ordinaria sulle strade pubbliche interne ed esterne al centro abitato di Ostuni" Aggiudicazione definitiva impresa Carone Scavi di Carone Mimmo con sede in Via Monte Santo – Oria (BR) - Importo complessivo di progetto € 180.000,00 - CIG: 7508323027 - CUP n°

F16G18000200004.

30/04/2019

706

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

02/05/2019

174

02/05/2019

30/04/2019

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO TENSOSTATICO "PALACELESTE" - EROGAZIONE CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2019 IN FAVORE DELLA ASD PALLAVOLO 2000 - CIG: Z452402CB5 - LIQUIDAZIONE € 2.936,50.

02/05/2019

707

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo

02/05/2019

175

02/05/2019

30/04/2019

PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAGENTILE" - EROGAZIONE CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2019 IN FAVORE DELLA ASD CESTISTICA OSTUNI - CIG:7536494F94 - LIQUIDAZIONE € 4.500,00.

02/05/2019

708

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo

02/05/2019

176

02/05/2019

30/04/2019

CAMPO DI CALCIO DI VIA GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ALLA "ASD OSTUNI 1945" - MESE DI APRILE 2019 - CIG:

7536455F65 - € 4.500,00

02/05/2019

709

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Turismo

179

02/05/2019

02/05/2019

Concessione ulteriore periodo di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.

151/2001 dipendente Cat. C.

02/05/2019

710

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale

02/05/2019

76

02/05/2019

29/04/2019

STIPULA FORNITURA N. 480 RISME DI CARTA A4 80 GR. PER FOTOCOPIE E STAMPANTI.

IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z362829008

02/05/2019

711

Responsabile Settore: Convertini Francesco

Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Economato Patrimonio

06/05/2019

66

07/05/2019

02/05/2019

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NUCLEO OPERATIVO A CAVALLO, NOAC -LIQUIDAZIONE €

02/05/2019

712

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

06/05/2019

64

07/05/2019

30/04/2019

Sistema Elettronico di controllo della ZTL del Centro Storico - ditta PROJECT AUTOMATION spa - liquidazione fattura II Trimestre € 4.941,00 - CIG Z592534EA3

02/05/2019

713

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

06/05/2019

184

07/05/2019

02/05/2019

Servizio straordinario di rimozione della biomassa vegetale spiaggiata all'interno del porto di Villanova. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa per € 87.645,54 alla Ditta M. D. S.R.L.

da Trapani (TP) - CIG: 7859016929

02/05/2019

714

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

06/05/2019

180

07/05/2019

30/04/2019

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.2 AZIONE 4.2.2 – LINEA DI INTERVENTO 4.4 – AZIONE 4.4.2 – SISTEMI AMBIENTALI CULTURALI " – Liquidazione saldo alla ditta PROFIN SERVICE Srl da Bari € 7.290,00 incluso IVA. - CIG:

Z3F0E53F40

02/05/2019

715

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

24/05/2019

78

24/05/2019

30/04/2019

FORNITURA GAS METANO AD USO EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11 - LOTTO 8"

STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED ESTRA ENERGIE S.R.L. DA SIENA CON SCADENZA 08.03.2020 - PRENOTAZIONE SPESA ESERCIZIO 2019 - CIG DERIVATO 7891439D76

02/05/2019

716

Responsabile Settore: Convertini Francesco

Settore: Finanze e Tributi / Servizio: Economato Patrimonio

06/05/2019

183

07/05/2019

02/05/2019

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico – Importo € 25.939,88 - CIG: 659980073F

02/05/2019

717

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Lavori Pubblici

06/05/2019

67

07/05/2019

03/05/2019

acquisto toner e materiale vario - impegno di spesa € 1.311,42- affidamento fornitura ditta ZURLO Omeo - CIG Z75283CC0E

03/05/2019

718

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

06/05/2019

65

07/05/2019

02/05/2019

PROGETTO MINI-BVIGILI A.S. 2017/2018 XXIV EDIZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

€ 2.000,00

04/05/2019

719

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

06/05/2019

53

07/05/2019

10/04/2019

acquisto di 400 bolletari per la redazione di verbali in materia di circolazione stradale - impegno di spesa € 1.999,58 - affidamento fornitura ditta MAGGIOLI MODULGRAFICA - CIG ZC627FF6DE

04/05/2019

720

Responsabile Settore: LUTRINO FRANCESCO Settore: Polizia Municipale / Servizio:

06/05/2019

181

07/05/2019

02/05/2019

Impegno di spesa a favore della Soc. Coop. Sociale "La Bussola Multiservice a r.l." per forniture e servizi necessari per la gestione del canile comunale sanitario/rifugio in c.da Barbagianni, non compresi nel contratto d'appalto (acquisto ciotole, sostituzione pompa impianto idrico, accertamenti medici strumentali e di laboratorio su cani ricoverati nel canile, ecc.). Importo stimato € 1.100,00.

06/05/2019

721

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

06/05/2019

185

07/05/2019

02/05/2019

Rimborso spese alla Soc. Coop. Sociale "La Bussola Multiservice a r.l." per accertamenti medici e terapie presso ambulatorio veterinario privato sui cani in precario stato di salute ospitati nel canile rifugio comunale sito in c.da Barbagianni, identificati da microchip n. 380260040626041 e n.

380260041231367. Importo € 690,00.

06/05/2019

722

Responsabile Settore: CIRACI FEDERICO

Settore: Settore Lavori Pubblici / Servizio: Ecologia

184

07/05/2019

06/05/2019

Servizio di custodia e portierato nel palazzo di città . Articolo 106 comma 1 lett d) n. 2 Dlgs. n.

50/2016 e s.mi. Presa d'atto del nuovo contraente KService srl che subentra all'aggiudicatario Benex srl.

06/05/2019

723

Responsabile Settore: Nacci Maurizio Settore: Affari Generali / Servizio: Personale

06/05/2019

18

07/05/2019

30/04/2019

Liquidazione salario accessorio anno 2018 ai dipendenti ascritti al Settore Urbanistica,Protezione Civile, Espropri.

06/05/2019

724

Responsabile Settore: MELPIGNANO ROBERTO Settore: Settore Urbanistica / Servizio: Protezione Civile

06/05/2019

16

07/05/2019

15/04/2019

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO ONERI E SOMME NON DOVUTE PER RILASCIO CONCESSIONI € 7.294,69 -SANTORO MARIO.

06/05/2019

725

Responsabile Settore: MELPIGNANO ROBERTO Settore: Settore Urbanistica / Servizio: Urbanistica

06/05/2019

15

07/05/2019

15/04/2019

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO ONERI E SOMME NON DOVUTE PER RILASCIO CONCESSIONI € 744,61 -SAPONARO STELLA.

06/05/2019

726

Responsabile Settore: MELPIGNANO ROBERTO Settore: Settore Urbanistica / Servizio: Urbanistica

06/05/2019

14

07/05/2019

15/04/2019

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO ONERI E SOMME NON DOVUTE PER RILASCIO CONCESSIONI € 134,80 -ANGLANI LUCIANA.

06/05/2019

727

Responsabile Settore: MELPIGNANO ROBERTO Settore: Settore Urbanistica / Servizio: Urbanistica

08/05/2019

127

09/05/2019

25/03/2019

"Opere di riqualificazione ingresso, facciata e strutture portanti del Palazzo di Città – 2° Stralcio" - Approvazione del verbale di gara e Aggiudicazione Definitiva dei lavori alla ditta DENTICO Srl da

"Opere di riqualificazione ingresso, facciata e strutture portanti del Palazzo di Città – 2° Stralcio" - Approvazione del verbale di gara e Aggiudicazione Definitiva dei lavori alla ditta DENTICO Srl da

Nel documento COMUNE DI OSTUNI PROVINCIA DI BRINDISI (pagine 61-72)