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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 148.463,05 148.463,04 148.463,04

TOTALE (C) 148.463,05 148.463,04 148.463,04

TOTALE GENERALE (A+B+C) 148.463,05 148.463,04 148.463,04

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti 36 Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

145.463,05 97,98 0,00 0,00 3.000,00 2,02 148.463,05 0,39

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

145.463,04 97,98 0,00 0,00 3.000,00 2,02 148.463,04 0,39

Anno 2017

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

145.463,04 97,98 0,00 0,00 3.000,00 2,02 148.463,04 0,45

Sezione 3 - Programmi e Progetti 37 3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia locale

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Sezione 3 - Programmi e Progetti 38 Polizia locale - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

Altre entrate 267.868,21 267.868,21 267.868,21

TOTALE (A) 276.139,21 267.868,21 267.868,21

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 1.497.384,15 1.325.704,80 1.325.704,80

TOTALE (C) 1.497.384,15 1.325.704,80 1.325.704,80

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.773.523,36 1.593.573,01 1.593.573,01

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti 39

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.529.523,36 86,24 0,00 0,00 244.000,00 13,76 1.773.523,36 4,65

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.514.573,01 95,04 0,00 0,00 79.000,00 4,96 1.593.573,01 4,21

Anno 2017

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.514.573,01 95,04 0,00 0,00 79.000,00 4,96 1.593.573,01 4,78

Sezione 3 - Programmi e Progetti 40 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Sezione 3 - Programmi e Progetti 41

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A) 510.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI

MENSE SCOLASTICHE 135.000,00 135.000,00 135.000,00

TOTALE (B) 135.000,00 135.000,00 135.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 2.088.130,40 2.137.125,40 1.835.125,40

TOTALE (C) 2.088.130,40 2.137.125,40 1.835.125,40

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.733.130,40 2.272.125,40 1.970.125,40

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti 42 Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.846.130,40 67,55 0,00 0,00 887.000,00 32,45 2.733.130,40 7,17

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.845.125,40 81,21 0,00 0,00 427.000,00 18,79 2.272.125,40 6,00

Anno 2017

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.843.125,40 93,55 0,00 0,00 127.000,00 6,45 1.970.125,40 5,91

Sezione 3 - Programmi e Progetti 43 3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturali

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Sezione 3 - Programmi e Progetti 44 Cultura e beni culturali - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

Altre entrate 138.466,60 138.466,60 138.466,60

TOTALE (A) 138.466,60 138.466,60 138.466,60

PROVENTI DEI SERVIZI

TEATRI E MUSEI 31.800,00 31.800,00 31.800,00

TOTALE (B) 31.800,00 31.800,00 31.800,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 1.254.786,63 1.855.689,75 1.260.463,75

TOTALE (C) 1.254.786,63 1.855.689,75 1.260.463,75

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.425.053,23 2.025.956,35 1.430.730,35

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti 45

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.297.053,23 91,02 0,00 0,00 128.000,00 8,98 1.425.053,23 3,74

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.297.956,35 64,07 0,00 0,00 728.000,00 35,93 2.025.956,35 5,35

Anno 2017

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.297.730,35 90,70 0,00 0,00 133.000,00 9,30 1.430.730,35 4,29

Sezione 3 - Programmi e Progetti 46 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Sezione 3 - Programmi e Progetti 47

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

di previdenza 50.000,00 150.000,00 0,00

Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 50.000,00 150.000,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI

IMPIANTI SPORTIVI 104.300,00 104.300,00 104.300,00

TOTALE (B) 104.300,00 104.300,00 104.300,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 964.333,40 886.498,20 1.073.498,20

TOTALE (C) 964.333,40 886.498,20 1.073.498,20

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.118.633,40 1.140.798,20 1.177.798,20

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti 48 Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

810.633,40 72,47 0,00 0,00 308.000,00 27,53 1.118.633,40 2,93

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

852.798,20 74,75 0,00 0,00 288.000,00 25,25 1.140.798,20 3,01

Anno 2017

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

849.798,20 72,15 0,00 0,00 328.000,00 27,85 1.177.798,20 3,53

Sezione 3 - Programmi e Progetti 49 3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Sezione 3 - Programmi e Progetti 50 Turismo - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 12.250,00 12.250,00 12.250,00

TOTALE (C) 12.250,00 12.250,00 12.250,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 12.250,00 12.250,00 12.250,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti 51

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

12.250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,03

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

12.250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,03

Anno 2017

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

12.250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,04

Sezione 3 - Programmi e Progetti 52 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Sezione 3 - Programmi e Progetti 53

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

Altre entrate 932.131,79 632.131,79 632.131,79

TOTALE (A) 932.131,79 632.131,79 632.131,79

PROVENTI DEI SERVIZI

PARCOMETRI 501.000,00 451.000,00 301.000,00

TOTALE (B) 501.000,00 451.000,00 301.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 2.345.333,17 2.902.368,21 1.438.368,21

TOTALE (C) 2.345.333,17 2.902.368,21 1.438.368,21

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.778.464,96 3.985.500,00 2.371.500,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti 54 Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.393.500,00 36,88 0,00 0,00 2.384.964,96 63,12 3.778.464,96 9,91

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.385.500,00 34,76 0,00 0,00 2.600.000,00 65,24 3.985.500,00 10,53

Anno 2017

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

1.381.500,00 58,25 0,00 0,00 990.000,00 41,75 2.371.500,00 7,11

Sezione 3 - Programmi e Progetti 55 3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambiente

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Sezione 3 - Programmi e Progetti 56 Territorio e ambiente - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

Altre entrate 5.250,00 5.250,00 5.250,00

TOTALE (A) 5.250,00 5.250,00 5.250,00

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 7.254.761,43 5.742.865,44 5.700.365,44

TOTALE (C) 7.254.761,43 5.742.865,44 5.700.365,44

TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.260.011,43 5.748.115,44 5.705.615,44

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti 57

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

5.139.155,43 70,79 0,00 0,00 2.120.856,00 29,21 7.260.011,43 19,04

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

5.101.865,44 88,76 0,00 0,00 646.250,00 11,24 5.748.115,44 15,19

Anno 2017

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

5.085.365,44 89,13 0,00 0,00 620.250,00 10,87 5.705.615,44 17,12

Sezione 3 - Programmi e Progetti 58 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Sezione 3 - Programmi e Progetti 59

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Settore sociale - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 400.064,00 291.134,00 291.134,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 400.064,00 291.134,00 291.134,00

PROVENTI DEI SERVIZI

ASILI NIDO 224.881,00 224.881,00 224.881,00

TOTALE (B) 224.881,00 224.881,00 224.881,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 4.457.133,91 4.300.363,91 4.099.363,91

TOTALE (C) 4.457.133,91 4.300.363,91 4.099.363,91

TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.082.078,91 4.816.378,91 4.615.378,91

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti 60 Settore sociale - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

4.633.578,91 91,17 0,00 0,00 448.500,00 8,83 5.082.078,91 13,33

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

4.534.878,91 94,16 0,00 0,00 281.500,00 5,84 4.816.378,91 12,73

Anno 2017

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

4.533.878,91 98,23 0,00 0,00 81.500,00 1,77 4.615.378,91 13,85

Sezione 3 - Programmi e Progetti 61 3.4 - PROGRAMMA N° 11 - Sviluppo economico

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Sezione 3 - Programmi e Progetti 62 Sviluppo economico - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

Altre entrate 406.000,00 406.000,00 406.000,00

TOTALE (A) 406.000,00 406.000,00 406.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI

MERCATI E FIERE 60.000,00 60.000,00 60.000,00

TOTALE (B) 60.000,00 60.000,00 60.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 809.854,08 1.903.354,08 303.354,08

TOTALE (C) 809.854,08 1.903.354,08 303.354,08

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.275.854,08 2.369.354,08 769.354,08

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti 63

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sviluppo economico - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

362.854,08 28,44 0,00 0,00 913.000,00 71,56 1.275.854,08 3,35

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

358.354,08 15,12 0,00 0,00 2.011.000,00 84,88 2.369.354,08 6,26

Anno 2017

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

358.354,08 46,58 0,00 0,00 411.000,00 53,42 769.354,08 2,31

Sezione 3 - Programmi e Progetti 64 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Sezione 3 - Programmi e Progetti 65

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi produttivi - ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti 66 Servizi produttivi - IMPIEGHI

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità

Sezione 3 - Programmi e Progetti 67

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