Giustizia - ENTRATE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 148.463,05 148.463,04 148.463,04
TOTALE (C) 148.463,05 148.463,04 148.463,04
TOTALE GENERALE (A+B+C) 148.463,05 148.463,04 148.463,04
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 36 Giustizia - IMPIEGHI
Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
145.463,05 97,98 0,00 0,00 3.000,00 2,02 148.463,05 0,39
Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
145.463,04 97,98 0,00 0,00 3.000,00 2,02 148.463,04 0,39
Anno 2017
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
145.463,04 97,98 0,00 0,00 3.000,00 2,02 148.463,04 0,45
Sezione 3 - Programmi e Progetti 37 3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia locale
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
Sezione 3 - Programmi e Progetti 38 Polizia locale - ENTRATE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Altre entrate 267.868,21 267.868,21 267.868,21
TOTALE (A) 276.139,21 267.868,21 267.868,21
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 1.497.384,15 1.325.704,80 1.325.704,80
TOTALE (C) 1.497.384,15 1.325.704,80 1.325.704,80
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.773.523,36 1.593.573,01 1.593.573,01
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 39
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Polizia locale - IMPIEGHI
Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.529.523,36 86,24 0,00 0,00 244.000,00 13,76 1.773.523,36 4,65
Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.514.573,01 95,04 0,00 0,00 79.000,00 4,96 1.593.573,01 4,21
Anno 2017
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.514.573,01 95,04 0,00 0,00 79.000,00 4,96 1.593.573,01 4,78
Sezione 3 - Programmi e Progetti 40 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
Sezione 3 - Programmi e Progetti 41
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Istruzione pubblica - ENTRATE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
TOTALE (A) 510.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
MENSE SCOLASTICHE 135.000,00 135.000,00 135.000,00
TOTALE (B) 135.000,00 135.000,00 135.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 2.088.130,40 2.137.125,40 1.835.125,40
TOTALE (C) 2.088.130,40 2.137.125,40 1.835.125,40
TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.733.130,40 2.272.125,40 1.970.125,40
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 42 Istruzione pubblica - IMPIEGHI
Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.846.130,40 67,55 0,00 0,00 887.000,00 32,45 2.733.130,40 7,17
Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.845.125,40 81,21 0,00 0,00 427.000,00 18,79 2.272.125,40 6,00
Anno 2017
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.843.125,40 93,55 0,00 0,00 127.000,00 6,45 1.970.125,40 5,91
Sezione 3 - Programmi e Progetti 43 3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturali
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
Sezione 3 - Programmi e Progetti 44 Cultura e beni culturali - ENTRATE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Altre entrate 138.466,60 138.466,60 138.466,60
TOTALE (A) 138.466,60 138.466,60 138.466,60
PROVENTI DEI SERVIZI
TEATRI E MUSEI 31.800,00 31.800,00 31.800,00
TOTALE (B) 31.800,00 31.800,00 31.800,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 1.254.786,63 1.855.689,75 1.260.463,75
TOTALE (C) 1.254.786,63 1.855.689,75 1.260.463,75
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.425.053,23 2.025.956,35 1.430.730,35
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 45
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Cultura e beni culturali - IMPIEGHI
Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.297.053,23 91,02 0,00 0,00 128.000,00 8,98 1.425.053,23 3,74
Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.297.956,35 64,07 0,00 0,00 728.000,00 35,93 2.025.956,35 5,35
Anno 2017
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.297.730,35 90,70 0,00 0,00 133.000,00 9,30 1.430.730,35 4,29
Sezione 3 - Programmi e Progetti 46 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
Sezione 3 - Programmi e Progetti 47
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Sport e ricreazione - ENTRATE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
di previdenza 50.000,00 150.000,00 0,00
Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 50.000,00 150.000,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
IMPIANTI SPORTIVI 104.300,00 104.300,00 104.300,00
TOTALE (B) 104.300,00 104.300,00 104.300,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 964.333,40 886.498,20 1.073.498,20
TOTALE (C) 964.333,40 886.498,20 1.073.498,20
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.118.633,40 1.140.798,20 1.177.798,20
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 48 Sport e ricreazione - IMPIEGHI
Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
810.633,40 72,47 0,00 0,00 308.000,00 27,53 1.118.633,40 2,93
Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
852.798,20 74,75 0,00 0,00 288.000,00 25,25 1.140.798,20 3,01
Anno 2017
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
849.798,20 72,15 0,00 0,00 328.000,00 27,85 1.177.798,20 3,53
Sezione 3 - Programmi e Progetti 49 3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
Sezione 3 - Programmi e Progetti 50 Turismo - ENTRATE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 12.250,00 12.250,00 12.250,00
TOTALE (C) 12.250,00 12.250,00 12.250,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 12.250,00 12.250,00 12.250,00
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 51
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Turismo - IMPIEGHI
Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
12.250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,03
Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
12.250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,03
Anno 2017
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
12.250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,04
Sezione 3 - Programmi e Progetti 52 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
Sezione 3 - Programmi e Progetti 53
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Viabilità e trasporti - ENTRATE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Altre entrate 932.131,79 632.131,79 632.131,79
TOTALE (A) 932.131,79 632.131,79 632.131,79
PROVENTI DEI SERVIZI
PARCOMETRI 501.000,00 451.000,00 301.000,00
TOTALE (B) 501.000,00 451.000,00 301.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 2.345.333,17 2.902.368,21 1.438.368,21
TOTALE (C) 2.345.333,17 2.902.368,21 1.438.368,21
TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.778.464,96 3.985.500,00 2.371.500,00
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 54 Viabilità e trasporti - IMPIEGHI
Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.393.500,00 36,88 0,00 0,00 2.384.964,96 63,12 3.778.464,96 9,91
Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.385.500,00 34,76 0,00 0,00 2.600.000,00 65,24 3.985.500,00 10,53
Anno 2017
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
1.381.500,00 58,25 0,00 0,00 990.000,00 41,75 2.371.500,00 7,11
Sezione 3 - Programmi e Progetti 55 3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambiente
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
Sezione 3 - Programmi e Progetti 56 Territorio e ambiente - ENTRATE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Altre entrate 5.250,00 5.250,00 5.250,00
TOTALE (A) 5.250,00 5.250,00 5.250,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 7.254.761,43 5.742.865,44 5.700.365,44
TOTALE (C) 7.254.761,43 5.742.865,44 5.700.365,44
TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.260.011,43 5.748.115,44 5.705.615,44
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 57
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Territorio e ambiente - IMPIEGHI
Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
5.139.155,43 70,79 0,00 0,00 2.120.856,00 29,21 7.260.011,43 19,04
Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
5.101.865,44 88,76 0,00 0,00 646.250,00 11,24 5.748.115,44 15,19
Anno 2017
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
5.085.365,44 89,13 0,00 0,00 620.250,00 10,87 5.705.615,44 17,12
Sezione 3 - Programmi e Progetti 58 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
Sezione 3 - Programmi e Progetti 59
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Settore sociale - ENTRATE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 400.064,00 291.134,00 291.134,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 400.064,00 291.134,00 291.134,00
PROVENTI DEI SERVIZI
ASILI NIDO 224.881,00 224.881,00 224.881,00
TOTALE (B) 224.881,00 224.881,00 224.881,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 4.457.133,91 4.300.363,91 4.099.363,91
TOTALE (C) 4.457.133,91 4.300.363,91 4.099.363,91
TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.082.078,91 4.816.378,91 4.615.378,91
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 60 Settore sociale - IMPIEGHI
Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
4.633.578,91 91,17 0,00 0,00 448.500,00 8,83 5.082.078,91 13,33
Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
4.534.878,91 94,16 0,00 0,00 281.500,00 5,84 4.816.378,91 12,73
Anno 2017
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
4.533.878,91 98,23 0,00 0,00 81.500,00 1,77 4.615.378,91 13,85
Sezione 3 - Programmi e Progetti 61 3.4 - PROGRAMMA N° 11 - Sviluppo economico
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
Sezione 3 - Programmi e Progetti 62 Sviluppo economico - ENTRATE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Altre entrate 406.000,00 406.000,00 406.000,00
TOTALE (A) 406.000,00 406.000,00 406.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
MERCATI E FIERE 60.000,00 60.000,00 60.000,00
TOTALE (B) 60.000,00 60.000,00 60.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 809.854,08 1.903.354,08 303.354,08
TOTALE (C) 809.854,08 1.903.354,08 303.354,08
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.275.854,08 2.369.354,08 769.354,08
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 63
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Sviluppo economico - IMPIEGHI
Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
362.854,08 28,44 0,00 0,00 913.000,00 71,56 1.275.854,08 3,35
Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
358.354,08 15,12 0,00 0,00 2.011.000,00 84,88 2.369.354,08 6,26
Anno 2017
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
358.354,08 46,58 0,00 0,00 411.000,00 53,42 769.354,08 2,31
Sezione 3 - Programmi e Progetti 64 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
Sezione 3 - Programmi e Progetti 65
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Servizi produttivi - ENTRATE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Sezione 3 - Programmi e Progetti 66 Servizi produttivi - IMPIEGHI
Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità
Sezione 3 - Programmi e Progetti 67