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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA

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(1)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 – ALLEGATO 11.3

ASSESSORADUDESAPROGRAMMATZIONE,BILANTZU,CRÈDITUEASSENTUDESUTERRITORIU ASSESSORATODELLAPROGRAMMAZIONE,BILANCIO,CREDITOEASSETTODELTERRITORIO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI

E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI

PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA

(2)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 11.3

SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01 ORGANI ISTITUZIONALI 12.251.259,56 128.458,80 75.290.652,61 187.800,00 0,00 156.528,31 10.356,95 88.025.056,23

02 SEGRETERIA GENERALE 5.941.495,62 5.941.495,62

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 11.348.248,31 0,00 27.216.030,77 2.358.584,38 0,00 410,38 40.923.273,84 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI 210.590,88 0,00 547.469,20 580.000,00 93.020,28 0,00 16.868.724,65 45.609,01 18.345.414,02

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI 5.067.073,33 5.653.474,79 1.387.279,99 50.400,00 8.018,74 2.726.829,06 14.893.075,91

06 UFFICIO TECNICO 110.819,51 21.337,40 132.156,91

07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE 94.980,64 130.130,22 2.582.110,57 2.807.221,43

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 3.894.009,34 4.503,21 6.194.815,20 10.093.327,75

09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVAAGLI ENTI LOCALI 2.247.636,57 250.293,68 2.497.930,25

10 RISORSE UMANE 42.944.614,63 14.429.026,25 955.279,51 19.836.108,40 185.143,40 101.798,24 78.451.970,43

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 13.681.958,70 1.993,25 3.567.344,71 6.426.383,19 615.450,80 2.443.978,64 26.737.109,29

12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 5.354.061,87 73.487,79 9.304.477,14 374.753,18 0,00 15.106.779,98

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REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 11.3

SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

02 MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

01 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00

02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LAGIUSTIZIA 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 132.630,35 3.166,64 2.269.899,99 2.405.696,98

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZAURBANA 0,00 0,00 0,00

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LAGIUSTIZIA 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA 132.630,35 0.00 3.166,64 2.269.899,99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.405.696,98

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REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 11.3

SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLOSTUDIO

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 128.741,82 15.872.160,37 16.000.902,19

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NONUNIVERSITARIA 967,69 0,00 1.972.812,33 1.973.780,02

03 EDILIZIA SCOLASTICA 421.525,77 9.150,00 430.675,77

04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 402.227,51 0,00 84.030.446,23 84.432.673,74

05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00

06 SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE 161.182,06 9.027.952,00 9.189.134,06

07 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 440,51 6.517,17 5.309.068,85 5.316.026,53

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 686.011,82 1.071,00 70.106,08 10.910.036,70 11.667.225,60 TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E

DIRITTO ALLO STUDIO 1.800.656,67 1.511,51 85.773,25 127.122.476,48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.010.417,91

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ALLEGATO 11.3

SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONEDEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSESTORICO 625.352,20 36.677,95 440.000,00 1.102.030,15

02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSINEL SETTORE CULTURALE 2.557.083,51 0,00 394.747,23 47.983.663,99 50.935.494,73

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ

CULTURALI 645.164,90 645.164,90

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ

CULTURALI 3.827.600,61 0,00 431.425,18 48.423.663,99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.682.689,78

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI,SPORT E TEMPO LIBERO

01 SPORT E TEMPO LIBERO 314.793,34 0,00 0,00 4.374.679,54 4.689.472,88

02 GIOVANI 0,00 0,00 29.987,21 29.987,21

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IGIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 171.304,35 171.304,35

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE

GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 486.097,69 0,00 0,00 4.404.666,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.890.764,44

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ALLEGATO 11.3

SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

07 MISSIONE 07 - TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO 3.073.704,81 7.517,86 13.260.038,54 7.190.738,53 0,00 0,00 23.531.999,74

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILTURISMO 67.469,45 0,00 67.469,45

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 3.141.174,26 7.517,86 13.260.038,54 7.190.738,53 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 23.599.469,19

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIOED EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 6.163.711,34 6.052,35 415.360,15 770.126,31 7.355.250,15

02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-

POPOLARE 466.385,26 0,00 8.855.000,00 9.321.385,26

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA

ABITATIVA 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 6.630.096,60 6.052,35 415.360,15 9.625.126,31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.676.635,41

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SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 2.982.225,66 1.287.432,07 7.798.403,37 0,00 12.068.061,10

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPEROAMBIENTALE 2.432.279,61 2.318.538,96 233.448.849,31 238.199.667,88

03 RIFIUTI 337.364,18 595,00 14.493,60 5.049.337,90 5.401.790,68

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.501.659,93 990,64 24.500.000,00 26.002.650,57

05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E

FORESTAZIONE 62.348.733,22 1.857,24 7.349.383,02 4.800.592,65 0,00 74.500.566,13

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE 562.014,69 0,00 364.000,00 926.014,69

07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIOMONTANO PICCOLI COMUNI 0,00 0,00

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO 370.597,53 0,00 0,00 370.597,53

09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL

TERRITORIO E LAMBIENTE 232.492,16 4.364,75 112.311,35 363.316,80 712.485,06

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO

SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE 70.767.366,98 6.816,99 11.083.149,64 276.324.500,03 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 358.181.833,64

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REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 11.3

SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLAMOBILITÀ

01 TRASPORTO FERROVIARIO 265.919,28 3.208.875,00 37.684.652,21 2.180.213,00 406,81 0,00 43.340.066,30

02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 999.435,46 153.745.477,62 34.528.240,90 189.273.153,98

03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 598.523,77 0,00 13.104.420,80 437.530,08 14.140.474,65

04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 286.627,90 25.085.975,12 0,00 25.372.603,02

05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 272.048,78 272.048,78

06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ITRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ 288.289,06 0,00 288.289,06

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E

DIRITTO ALLA MOBILITÀ 2.710.844,25 3.208.875,00 229.620.525,75 37.145.983,98 0.00 0.00 406,81 0.00 0.00 0,00 272.686.635,79

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2.144.929,64 249,52 329.718,20 1.729.732,70 0,00 4.204.630,06

02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀNATURALI 561.139,36 1.123,82 958.637,53 14.690,02 1.535.590,73

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILSOCCORSO E LA PROTEZIONECIVILE 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 2.706.069,00 1.373,34 329.718,20 2.688.370,23 0.00 0.00 0.00 0.00 14.690,02 0,00 5.740.220,79

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SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHESOCIALI E FAMIGLIA

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI EPER ASILI NIDO 99.012,60 0,00 99.012,60

02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 488.076,61 0,00 215.916.817,94 216.404.894,55

03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 360.000,00 360.000,00

04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DIESCLUSIONE SOCIALE 627.247,66 61.470,92 50.043.464,43 50.732.183,01

05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 547.861,62 547.861,62

06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 322.146,45 322.146,45

07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E

SOCIALI 286.945,09 0,00 37.705.553,79 37.992.498,88

08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 265.898,17 25.898,06 1.436.907,03 1.728.703,26

09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,00 0,00

10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IDIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA 0,00 0,00 1.193.000,00 1.193.000,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI,

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1.767.180,13 0.00 87.368,98 307.525.751,26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.380.300,37

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REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 11.3

SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -

FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE

PER LA GARANZIA DEI LEA 34.363,12 3.063.980.417,05 0,00 3.064.014.780,17

02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE

PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI 628,66 344.410,88 55.826.635,41 56.171.674,95

03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE

PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO D 0,00 238.972.216,74 238.972.216,74

04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD

ESERCIZI PREGRESSI 1.619,27 1.619,27

05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -INVESTIMENTI SANITARI 2.769,77 2.769,77

06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 0,00 0,00

07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 3.956.499,16 113.390,32 10.074.960,72 0,00 14.144.850,20

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LATUTELA DELLA SALUTE 0,00 2.329.604,69 2.329.604,69

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA

SALUTE 3.995.879,98 0.00 457.801,20 3.371.183.834,61 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 3.375.637.515,79

(11)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 11.3

SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO ECOMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2.280.923,41 7.441,43 1.052.277,98 4.550.348,74 7.890.991,56

02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELADEI CONSUMATORI 425.383,83 124.452,25 291.576,73 841.412,81

03 RICERCA E INNOVAZIONE 15.340,82 9.086,75 27.517.028,60 27.541.456,17

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 8.836,84 4.812.768,95 4.821.605,79

05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA

COMPETITIVITÀ 26.282,50 0,00 0,00 26.282,50

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO

ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 2.756.767,40 7.441,43 5.998.585,93 32.358.954,07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.121.748,83

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO ELA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATODEL LAVORO 0,00 0,00 31.868.298,79 31.868.298,79

02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 17.490.077,69 1.036.135,27 1.303.735,76 10.738.241,72 0,00 30.568.190,44

03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 977.624,43 30.600,00 67.690,38 14.367.436,52 15.443.351,33

04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE 14.117,09 0,00 161.710,90 36.848.147,35 37.023.975,34

(12)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 11.3

SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHEAGROALIMENTARI E PESCA

01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DELSISTEMA AGROALIMENTARE 12.367.843,80 0,00 1.428.119,59 117.291.191,85 0,00 131.087.155,24

02 CACCIA E PESCA 793.548,04 0,00 5.438,07 416.957,99 1.215.944,10

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LAGRICOLTURA, I SISTEMI

AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA 670.340,30 17.475,49 687.815,79

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA,

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 13.831.732,14 17.475,49 1.433.557,66 117.708.149,84 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 132.990.915,13

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01 FONTI ENERGETICHE 386.122,94 838,96 63.567,43 145.865,33 596.394,66

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE

FONTI ENERGETICHE 278.654,80 0,00 34.684,35 0,00 313.339,15

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE 664.777,74 838,96 98.251,78 145.865,33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 909.733,81

(13)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 11.3

SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI 359.504,58 1.300.573.641,41 1.300.933.145,99

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE

TERRITORIALI 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI 359.504,58 0.00 0.00 1.300.573.641,41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.300.933.145,99

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 RELAZIONI INTERNAZIONALI ECOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 394.329,55 15.198,58 564.145,41 973.673,54

02 COOPERAZIONE TERRITORIALE 829.017,83 33.731,49 720.857,98 3.141.911,42 4.725.518,72

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI

INTERNAZIONALI 1.223.347,38 33.731,49 736.056,56 3.706.056,83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.699.192,26

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00

02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 0,00

03 ALTRI FONDI 110.785,12 0,00 0,00 110.785,12

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E

(14)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 11.3

SPESE CORRENTI PAGAMENTI IN COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico

dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi

(€)

Trasferimenti

correnti (€) Trasferimenti

di tributi (€) Fondi

perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da

capitale (€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese

correnti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 44.426.611,65 44.426.611,65

02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.426.611,65 0.00 0.00 0.00 44.426.611,65

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DITESORERIA 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 238.541.079,05 24.649.313,78 390.439.026,93 5.774.615.943,74 93.020,28 0.00 45.050.488,00 0.00 17.225.086,38 5.328.982,28 6.495.942.940,44

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