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Esercizio 2020
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
0,00 127.725,52 0,00
01 Organi istituzionali 7.784,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.510,39
104.432,41 50.794,24 0,00
02 Segreteria generale 7.047,96 22.995,47 0,00 0,00 0,00 23.516,82 0,00 208.786,90
154.264,35 50.102,56 0,00
03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 8.394,74 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.761,65
117.167,03 38.472,00 0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali 7.864,12 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 38.000,00 221.503,15
224.893,62 230.553,66 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
5.910,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.357,72
86.507,88 21.739,54 0,00
06 Ufficio tecnico 20.558,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.806,33
74.382,84 25.485,86 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile 4.958,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 105.926,78
51.207,23 102.213,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 3.419,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.839,81
0,00 0,00 0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73.174,36 0,00 0,00
10 Risorse umane 3.527,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.701,69
700.012,32 279.932,02 0,00
11 Altri servizi generali 43.186,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.214,83 1.219.345,54
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 1.586.042,04 112.652,40 927.018,40 25.995,47 0,00 0,00 0,00 0,00 44.616,82 234.214,83 2.930.539,96
MISSIONE 2 - Giustizia 02
0,00 0,00 0,00
01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 03
299.879,98 83.600,16 0,00
01 Polizia locale e amministrativa 19.558,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.375,64 406.414,56
0,00 0,00 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 299.879,98 19.558,78 83.600,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.375,64 406.414,56
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 100
Altre spese correnti
110 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
0,00 67.172,33 0,00
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.172,33
0,00 92.357,80 0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.057,80
0,00 0,00 0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.946,30 476.414,49 0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 2.076,61 20.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.929,40
0,00 0,00 0,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 30.946,30 2.076,61 635.944,62 29.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.159,53
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
05
0,00 10.000,00 0,00
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
128.218,28 51.791,45 0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale 6.690,06 19.360,00 0,00 0,00 0,00 155.192,76 0,00 361.252,55
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
128.218,28 6.690,06 61.791,45 19.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.192,76 0,00 371.252,55
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
0,00 100.165,40 0,00
01 Sport e tempo libero 0,00 2.150,00 0,00 2.644,27 0,00 0,00 0,00 104.959,67
0,00 0,00 0,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 0,00 0,00 100.165,40 2.150,00 0,00 0,00 2.644,27 0,00 0,00 0,00 104.959,67
MISSIONE 7 - Turismo 07
0,00 7.175,75 0,00
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.175,75
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 7.175,75 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.175,75
3 di 15
Esercizio 2020
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
148.723,90 13.206,80 0,00
01 Urbanistica e assetto del territorio 9.916,23 12.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.027,36 189.843,29
0,00 0,00 0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 148.723,90 9.916,23 13.206,80 12.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.027,36 189.843,29
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
0,00 0,00 0,00
01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 202.802,18 0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00 5.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.418,18
0,00 1.990.295,56 0,00
03 Rifiuti 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140.295,56
0,00 0,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 53.159,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.159,52
0,00 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 2.193.097,74 208.775,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401.873,26
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
0,00 0,00 0,00
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 178.397,74 0,00 0,00 0,00 0,00 11.787,25 195.184,99
0,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265.295,29 477.071,36 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 17.787,72 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 2.579,00 762.893,37
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 265.295,29 17.787,72 482.071,36 178.397,74 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 14.366,25 958.078,36
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 11 - Soccorso civile 11
0,00 2.600,10 0,00
01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,10
0,00 0,00 0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 2.600,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,10
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
222.810,11 18.671,80 0,00
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.481,91
0,00 0,00 0,00
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162.821,85 0,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.821,85
0,00 4.314,89 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.314,89
0,00 0,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 97.341,20 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 0,00 511.135,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.477,09
0,00 0,00 0,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 11.195,55 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,49 0,00 11.715,04
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 385.631,96 0,00 131.523,44 511.135,89 0,00 0,00 0,00 0,00 519,49 0,00 1.028.810,78
5 di 15
Esercizio 2020
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 13 - Tutela della salute 13
0,00 0,00 0,00
01
Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
03
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
14
0,00 0,00 0,00
01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.164,54 4.117,40 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 2.093,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.375,55
0,00 0,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138.320,29 863.814,44 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.134,73
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 169.484,83 2.093,61 867.931,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.510,28
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15
0,00 0,00 0,00
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16
0,00 5.272,94 0,00
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.272,94
0,00 0,00 0,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 5.272,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.272,94
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
0,00 0,00 0,00
01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18
0,00 0,00 0,00
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 19
0,00 0,00 0,00
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 di 15
Esercizio 2020
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 20
0,00 0,00 0,00
01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico 50
0,00 0,00 0,00
01 Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 60
0,00 0,00 0,00
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.172.491,03
3.014.222,58 170.775,41 5.511.400,00 0,00 0,00 2.644,27
TOTALE MACROAGGREGATI 1.015.975,62 202.489,07 254.984,08
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio - lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA'
201 202 203 204 205 200 301 302 303 300
Altre spese per incremento di
attività
304
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
0,00 0,00 0,00
01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
282.395,64 0,00 282.395,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
06 Ufficio tecnico 32.293,40 0,00 32.293,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 23.875,70 0,00 23.875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 0,00 338.564,74 0,00 0,00 0,00 338.564,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 2 - Giustizia 02
0,00 0,00 0,00
01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 03
0,00 0,00 0,00
01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 di 15
Esercizio 2020
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio - lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA'
201 202 203 204 205 200 301 302 303 300
Altre spese per incremento di
attività
304 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
0,00 0,00 0,00
01 Istruzione prescolastica 81.975,89 0,00 81.975,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 872.956,01 0,00 872.956,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 0,00 954.931,90 0,00 0,00 0,00 954.931,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
05
0,00 0,00 0,00
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
502.404,59 0,00 502.404,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0,00 502.404,59 0,00 0,00 0,00 502.404,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
0,00 0,00 0,00
01 Sport e tempo libero 103.795,56 0,00 103.795,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 0,00 103.795,56 0,00 0,00 0,00 103.795,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 7 - Turismo 07
0,00 0,00 0,00
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 63.474,16 0,00 63.474,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 63.474,16 0,00 0,00 0,00 63.474,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio - lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA'
201 202 203 204 205 200 301 302 303 300
Altre spese per incremento di
attività
304
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
0,00 0,00 59.451,36
01 Urbanistica e assetto del territorio 35.331,20 0,00 94.782,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 0,00 35.331,20 0,00 0,00 59.451,36 94.782,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
0,00 0,00 0,00
01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
0,00 0,00 0,00
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 279.955,79 0,00 279.955,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 0,00 279.955,79 0,00 0,00 0,00 279.955,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 di 15
Esercizio 2020
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio - lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA'
201 202 203 204 205 200 301 302 303 300
Altre spese per incremento di
attività
304
MISSIONE 11 - Soccorso civile 11
0,00 0,00 0,00
01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
0,00 0,00 0,00
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.984,67 0,00 1.984,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 0,00 1.984,67 0,00 0,00 0,00 1.984,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute 13
0,00 0,00 0,00
04
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio - lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA'
201 202 203 204 205 200 301 302 303 300
Altre spese per incremento di
attività
304
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
14
0,00 0,00 0,00
01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15
0,00 0,00 0,00
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16
0,00 0,00 0,00
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
0,00 0,00 0,00
01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Esercizio 2020
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio - lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA'
201 202 203 204 205 200 301 302 303 300
Altre spese per incremento di
attività
304
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18
0,00 0,00 0,00
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 19
0,00 0,00 0,00
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 20
0,00 0,00 0,00
01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.280.442,61 0,00 59.451,36 2.339.893,97 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 0,00
Rimborso di altre forme di indebitamento
401 403 404 400
Totale Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
402 Rimborso prestiti a
breve termine Rimborso di titoli
obbligazionari
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Fondi per rimborso prestiti
405
MISSIONE 50 - Debito pubblico 50
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00
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Esercizio 2020
701 700
Totale TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
702 Uscite per conto terzi Uscite per partite di giro
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 99
01 Servizi per conto terzi - partite di giro 1.650.731,17 146.042,84 1.796.774,01
02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00
146.042,84
1.650.731,17 1.796.774,01
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi