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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

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Esercizio 2020

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

0,00 127.725,52 0,00

01 Organi istituzionali 7.784,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.510,39

104.432,41 50.794,24 0,00

02 Segreteria generale 7.047,96 22.995,47 0,00 0,00 0,00 23.516,82 0,00 208.786,90

154.264,35 50.102,56 0,00

03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato 8.394,74 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.761,65

117.167,03 38.472,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali 7.864,12 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 38.000,00 221.503,15

224.893,62 230.553,66 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

5.910,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.357,72

86.507,88 21.739,54 0,00

06 Ufficio tecnico 20.558,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.806,33

74.382,84 25.485,86 0,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile 4.958,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 105.926,78

51.207,23 102.213,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 3.419,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.839,81

0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.174,36 0,00 0,00

10 Risorse umane 3.527,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.701,69

700.012,32 279.932,02 0,00

11 Altri servizi generali 43.186,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.214,83 1.219.345,54

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,

generali e di gestione 1.586.042,04 112.652,40 927.018,40 25.995,47 0,00 0,00 0,00 0,00 44.616,82 234.214,83 2.930.539,96

MISSIONE 2 - Giustizia 02

0,00 0,00 0,00

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 03

299.879,98 83.600,16 0,00

01 Polizia locale e amministrativa 19.558,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.375,64 406.414,56

0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e

sicurezza 299.879,98 19.558,78 83.600,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.375,64 406.414,56

(2)

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese correnti

110 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

0,00 67.172,33 0,00

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.172,33

0,00 92.357,80 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.057,80

0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.946,30 476.414,49 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 2.076,61 20.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.929,40

0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto

allo studio 30.946,30 2.076,61 635.944,62 29.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.159,53

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

05

0,00 10.000,00 0,00

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

128.218,28 51.791,45 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale 6.690,06 19.360,00 0,00 0,00 0,00 155.192,76 0,00 361.252,55

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

128.218,28 6.690,06 61.791,45 19.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.192,76 0,00 371.252,55

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

0,00 100.165,40 0,00

01 Sport e tempo libero 0,00 2.150,00 0,00 2.644,27 0,00 0,00 0,00 104.959,67

0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,

sport e tempo libero 0,00 0,00 100.165,40 2.150,00 0,00 0,00 2.644,27 0,00 0,00 0,00 104.959,67

MISSIONE 7 - Turismo 07

0,00 7.175,75 0,00

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.175,75

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 7.175,75 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.175,75

(3)

3 di 15

Esercizio 2020

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese correnti

110

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

148.723,90 13.206,80 0,00

01 Urbanistica e assetto del territorio 9.916,23 12.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.027,36 189.843,29

0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani

di edilzia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa 148.723,90 9.916,23 13.206,80 12.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.027,36 189.843,29

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09

0,00 0,00 0,00

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 202.802,18 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00 5.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.418,18

0,00 1.990.295,56 0,00

03 Rifiuti 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140.295,56

0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 53.159,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.159,52

0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile

e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 2.193.097,74 208.775,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401.873,26

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

0,00 0,00 0,00

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 178.397,74 0,00 0,00 0,00 0,00 11.787,25 195.184,99

0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

265.295,29 477.071,36 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 17.787,72 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 2.579,00 762.893,37

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto

alla mobilità 265.295,29 17.787,72 482.071,36 178.397,74 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 14.366,25 958.078,36

(4)

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese correnti

110

MISSIONE 11 - Soccorso civile 11

0,00 2.600,10 0,00

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,10

0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 2.600,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,10

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

222.810,11 18.671,80 0,00

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.481,91

0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162.821,85 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.821,85

0,00 4.314,89 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.314,89

0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 97.341,20 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali 0,00 511.135,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.477,09

0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.195,55 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,49 0,00 11.715,04

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia 385.631,96 0,00 131.523,44 511.135,89 0,00 0,00 0,00 0,00 519,49 0,00 1.028.810,78

(5)

5 di 15

Esercizio 2020

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese correnti

110

MISSIONE 13 - Tutela della salute 13

0,00 0,00 0,00

01

Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello

squilibrio di bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione

maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

14

0,00 0,00 0,00

01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.164,54 4.117,40 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 2.093,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.375,55

0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138.320,29 863.814,44 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.134,73

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitività 169.484,83 2.093,61 867.931,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.510,28

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15

0,00 0,00 0,00

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il

lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese correnti

110

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

0,00 5.272,94 0,00

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.272,94

0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 5.272,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.272,94

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

0,00 0,00 0,00

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e

diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18

0,00 0,00 0,00

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le

altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 19

0,00 0,00 0,00

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni

internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

7 di 15

Esercizio 2020

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese correnti

110

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 20

0,00 0,00 0,00

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e

accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico 50

0,00 0,00 0,00

01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 60

0,00 0,00 0,00

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.172.491,03

3.014.222,58 170.775,41 5.511.400,00 0,00 0,00 2.644,27

TOTALE MACROAGGREGATI 1.015.975,62 202.489,07 254.984,08

(8)

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio - lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per incremento di

attività

304

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

0,00 0,00 0,00

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

282.395,64 0,00 282.395,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 32.293,40 0,00 32.293,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 23.875,70 0,00 23.875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,

generali e di gestione 0,00 338.564,74 0,00 0,00 0,00 338.564,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 2 - Giustizia 02

0,00 0,00 0,00

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 03

0,00 0,00 0,00

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e

sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

9 di 15

Esercizio 2020

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio - lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per incremento di

attività

304 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

0,00 0,00 0,00

01 Istruzione prescolastica 81.975,89 0,00 81.975,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 872.956,01 0,00 872.956,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto

allo studio 0,00 954.931,90 0,00 0,00 0,00 954.931,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

05

0,00 0,00 0,00

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

502.404,59 0,00 502.404,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0,00 502.404,59 0,00 0,00 0,00 502.404,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

0,00 0,00 0,00

01 Sport e tempo libero 103.795,56 0,00 103.795,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,

sport e tempo libero 0,00 103.795,56 0,00 0,00 0,00 103.795,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 7 - Turismo 07

0,00 0,00 0,00

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 63.474,16 0,00 63.474,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 63.474,16 0,00 0,00 0,00 63.474,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio - lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per incremento di

attività

304

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

0,00 0,00 59.451,36

01 Urbanistica e assetto del territorio 35.331,20 0,00 94.782,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani

di edilzia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa 0,00 35.331,20 0,00 0,00 59.451,36 94.782,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09

0,00 0,00 0,00

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile

e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

0,00 0,00 0,00

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 279.955,79 0,00 279.955,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto

alla mobilità 0,00 279.955,79 0,00 0,00 0,00 279.955,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

11 di 15

Esercizio 2020

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio - lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per incremento di

attività

304

MISSIONE 11 - Soccorso civile 11

0,00 0,00 0,00

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

0,00 0,00 0,00

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.984,67 0,00 1.984,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia 0,00 1.984,67 0,00 0,00 0,00 1.984,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 13

0,00 0,00 0,00

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio - lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per incremento di

attività

304

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

14

0,00 0,00 0,00

01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15

0,00 0,00 0,00

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il

lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

0,00 0,00 0,00

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

0,00 0,00 0,00

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e

diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

13 di 15

Esercizio 2020

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio - lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per incremento di

attività

304

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18

0,00 0,00 0,00

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le

altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 19

0,00 0,00 0,00

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni

internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 20

0,00 0,00 0,00

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e

accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2.280.442,61 0,00 59.451,36 2.339.893,97 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 0,00

(14)

Rimborso di altre forme di indebitamento

401 403 404 400

Totale Rimborso mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

402 Rimborso prestiti a

breve termine Rimborso di titoli

obbligazionari

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

Fondi per rimborso prestiti

405

MISSIONE 50 - Debito pubblico 50

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00

(15)

15 di 15

Esercizio 2020

701 700

Totale TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

702 Uscite per conto terzi Uscite per partite di giro

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 99

01 Servizi per conto terzi - partite di giro 1.650.731,17 146.042,84 1.796.774,01

02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

146.042,84

1.650.731,17 1.796.774,01

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Riferimenti