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Il DIRIGENTE DELLA II AREA

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II Area “Servizio Piano Sociale di Zona”

Registro generale n. del

Registro del II Area n. 94 del 11.02.2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “SAN GIOVANNI DI DIO’” SERVIZIO SAD – SCORRIMENTO I° FINESTRA TEMPORALE – PERIODO OTTOBRE 2019 – SETTEMBRE 2020 – A VALERE SU FSE 2014-2020 'BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI' – IV° ANNUALITA’ OPERATIVA (AI SENSI DELLA DEL. G.R. N. 2139 DEL 25.11.2019) - CUP: J41F19000210009

Il DIRIGENTE DELLA II AREA

Premesso che:

 con determinazione dirigenziale del Comune di San Severo n. 159 del 28.01.2020 si è provveduto ad approvare le graduatorie A e B inerenti la I finestra temporale della IV annualità operativa, ad impegnare la somma complessiva di € 851.055,00 assegnata dalla Regione Puglia con A.D. n. 413 del 10.06.2019, in € 161.741,01 per i servizi semiresidenziali ed € 662.013,51 per i servizi domiciliari, € 17.021,10 pari al 2% del totale da dedicare a spese di gestione/personale ed a prenotare le somme di € 5.065,77 per i servizi semiresidenziali e di € 5.213,61 per i servizi domiciliari per le domande presentate nella II finestra temporale, considerando a tal riguardo che l’apertura della II^ finestra temporale non ha avuto esito per ovvie ragioni legate al totale esaurimento delle risorse disponibili,

con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 159 del 28.01.2020 si è preso atto che le risorse per i servizi semiresidenziali di cui agli artt. 105, 106, 60, 60 ter e 68 R.R. n. 4/2007 pari ad € 166.806,78, impegnate per € 161.741,01 e prenotate per € 5.065,77 sono risultate insufficienti a finanziare le 34 domande presentate per la graduatoria A, e che pertanto tali domande sono risultate così distribuite:

1) domande presentate: n. 34;

2) domande ammesse finanziabili: n. 19;

3) domande ammesse non finanziabili: n. 15;

con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 159 del 28.01.2020 si è preso atto che le risorse per i servizi domiciliari di cui agli artt. 87 e 88 R. R. 04/2007 pari ad € 667.227,12 impegnate per € 662.013,51 e prenotate per € 5.213,61 sono risultate insufficienti a finanziare le 236 domande presentate per la graduatoria B, e che pertanto tali domande sono risultate così distribuite:

4) domande presentate: n. 236;

5) domande ammesse finanziabili: n. 141;

6) domande ammesse non finanziabili: n. 92;

7) domande non ammesse n. 3

Determina n. 0000525/2021 del 04/03/2021

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0006204/2021 del 04/03/2021 10:17:11

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preso atto

 che dalle criticità emerse in sede di istruttoria delle graduatorie della I^ finestra temporale – IV^

annualità dei Buoni servizio per disabili e anziani (con un cospicuo numero di domande valide ma non finanziabili per precoce esaurimento delle risorse disponibili) la Giunta Regionale con la Delibera 2139/2019 ha provveduto ad uno stanziamento di maggiori fondi ad incremento della dotazione finanziaria per la IV^ annualità 2019/2020, pari ad euro 348.919,48, somma attribuita per euro 14.747,00 con A.D. 998/2019 (importo FGSA 2019) e per euro 316.623,48 con A.D. n. 999/2019 .

 che con atto prot. n. 676/Udp del 23.12.2019 trasmesso alla Regione Puglia con nota PEC del 23.12.2019, si è provveduto ad allocare le risorse aggiuntive su FSE di euro 348.919,48 per i “Buoni Servizio” attribuite con ex AA.DD. n. 998/2019 e n. 999/2019, distribuite per un importo di euro 69.919,48 per la graduatoria A per i Centri Diurni, euro 279.00,00 per la graduatoria B per i Servizi domiciliari;

 che secondo quanto previsto dall’art 2 del Disciplinare sulle risorse integrative FSE ex AA.DD. n.

998/2019 e n. 999/2019, con nota PEC del 24.12.2019 si è provveduto a trasmettere il Disciplinare controfirmato digitalmente in data 24.12.2019 per l’attuazione dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” 9.7.b (A.D. n. 442 del 10/07/2018 – Avviso n. 1/2017) IV^ annualità operativa 2019/2020 sulle risorse integrative FSE ex AA.DD. n. 998/2019 e n. 999/2019;

visto:

 le ulteriori risorse attribuite dalla Giunta Regionale con Delibera 2139/2019, l’Ufficio di Piano ha provveduto ad ultimare le procedure inerenti lo scorrimento della graduatoria della I^ finestra temporale per la IV annualità operativa, ai sensi e nelle modalità previste dall’articolo 10 dell’Avviso 1/2017, per quelle ulteriori domande presenti nel cruscotto di istruttoria risultate “ammesse non finanziabili”;

considerato

che in data 29.01.2020 si è provveduto a generare, attraverso l’apposita funzione “genera graduatoria”

presente sul portale

www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO

, la graduatoria “A” (artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 R. R. 04/2007) – Anno IV – scorrimento della I Finestra temporale, avente i seguenti esiti:

1) domande presentate: n. 34;

2) domande ammesse finanziabili: n. 29; (di cui n. 19 già ammesse finanziabili con D.D. 159/2020) 3) domande ammesse non finanziabili: n. 4;

4) domande ammesse finanziabili per le quali è stata presentata “rinuncia totale” a partire dal 01.10.2019:

n.1;

che in data 29.01.2020 si è provveduto a generare, attraverso l’apposita funzione “genera graduatoria”

presente sul portale

www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO

, la graduatoria “B” (artt. 87 e 88 R. R. 04/2007) – Anno IV – scorrimento della I Finestra temporale, avente i seguenti esiti::

1) domande presentate: n. 236;

2) domande ammesse finanziabili: n. 204; (di cui n. 141 già ammesse finanziabili con D.D. 159/2020) 3) domande ammesse non finanziabili n. 29

4) domande non ammesse: n. 3 (già non ammesse con D.D. 159/2020)

5) domande ammesse finanziabili per le quali è stata presentata “rinuncia totale” a partire dal 01.10.2019:

n.1;

 che con la Determinazione Dirigenziale n. 857 del 21.04.2020 l’Ambito di San Severo ha provveduto ad approvare il progetto Attuativo per la IV^ annualità Operativa 2019/2020 su risorse integrative FSE allocando le risorse di € 348.919,48 per i “Buoni Servizio” attribuite con A.D. 998/2019 ed A.D.

999/2019, redistribuite secondo quanto già predisposto con nota n. 676/Udp del 23.12.2019 trasmesso alla Regione Puglia con nota PEC del 23.12.2019 per un importo di € 69.919,48 per la graduatoria A per i centri diurni ed € 279.00,00 per la graduatoria B per i servizi domiciliari.

che per lo scorrimento della graduatoria A le risorse necessarie per soddisfare le ulteriori n. 10 domande risultate successivamente AMMESSE FINANZIABILI a seguito della generazione delle

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graduatorie e dalla disponibilità delle economie rese disponibili dalle richieste espresse di “rinunce totali”, ammontano ad € 64.832,40;

che per lo scorrimento della graduatoria B le risorse necessarie per soddisfare le ulteriori n. 63 domande risultate successivamente AMMESSE FINANZIABILI a seguito della generazione delle graduatorie e dalla disponibilità delle economie rese disponibili dalle richieste espresse di “rinunce totali”, ammontano ad € 278.840,12;

 che con la Determinazione Dirigenziale n. 930 del 28.04.2020 l’Ambito di San Severo ha provveduto ad approvare le graduatorie A e B e il Quadro Economico debitamente compilato in ogni macro voce di spesa e si è proceduto con gli impegni di spesa con le strutture iscritte al catalogo telematico dell’offerta per quanto attiene allo scorrimento della I^ finestra temporale per la IV^ annualità;

 che con le AA.DD. n. 449 e 452 del 04/06/2020 la Regione Puglia provvedeva alla liquidazione della somma complessiva di € 122.121,83 come I^ anticipazione del 35% delle risorse a valere sul “Fondo Sociale Europeo – FSE” attribuite con le AA.DD. 998/2019 e 999/2019 per l'attuazione della IV^

annualità operativa, che veniva accreditata al capitolo in entrata n. 1444.

Il diritto al Buono servizio consegue solo a seguito della “convalida” da parte dell’Ambito Sociale territoriale di riferimento della domanda “abbinata”;

visto l’Addendum al contratto sottoscritto in data 13.05.2020 tra l’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” e la Società Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio” di San Severo con codice fiscale 02244320715 per il Servizio di Assistenza Domiciliare, (identificato dal codice struttura FEWP8V8) art. 87 Reg. R. n. 4/2007, iscritta al catalogo della Regione Puglia per la fruizione dei Buoni Servizio;

dato atto che la Società Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio” per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata art. 88 Reg. R. n. 4/2007 , ha provveduto a generare un preventivo di spesa sulla base delle istanze caricate in piattaforma e della tariffa applicata, aventi i seguenti codici pratica, ai sensi dell’art.

9 dell’Avviso Pubblico, a tal riguardo è stato prestato il relativo servizio documentato dalle ricevute del

“Buono”, che attestano la prestazione erogata dalla struttura, inerente la graduatoria B relativa allo scorrimento della I finestra temporale approvata con Determina dirigenziale N. 930 del 28.04.2020 per quanto attiene i seguenti codici pratica:

AYZN715 CIJ6MW5 GEUN596 S11DPF8

6Q8YSV6 DBHK1F0 MVGK686 T7HLOJ0

8LWLNM6 DF6CM80 PVUT5Q7

che, pertanto, al fine di utilizzare il finanziamento concesso, occorre procedere alla liquidazione delle fatture presentate dalla predetta struttura, per il pagamento dei buoni servizio di conciliazione, spettanti ai nuclei familiari richiedente e calcolati in base alla fascia di reddito ISEE, secondo i criteri e le modalità fissate dall’Avviso.

considerato che in seguito alla nota prot. N.AOO/183/4151 del 12.03.2020 della Regione Puglia si sospendeva il servizio SAD dal 13 marzo fino al 25 marzo 2020 - salvo che in caso di soggetti anziani e disabili privi del sostegno familiare -, successivamente la Regione Puglia prorogava tale sospensione prima con nota prot. N. AOO/005/254 dal 26.03.2020 fino al 03.04.2020, ancora sospeso con nota prot. N.

AOO/005/282 del 03.04.2020 fino al 13.04.2020, poi con nota N. AOO/005/319 tale proroga si estendeva dal 10.04.2020 sino ad ulteriore e contraria disposizione che con nota definitiva prot. N. AOO/005/1036 del 02.05.2020 si riattivava definitivamente in modalità ordinaria il servizio a partire dal 04 maggio 2020;

Viste le fatture presentate dal soggetto gestore, corredate dalla documentazione richiesta, relative al periodo ottobre 2019 – settembre 2020:

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fattura nr. 00704PA, acquisita al protocollo comunale n. 0027112/2020 del 03/12/2020 dell’importo di € 3.005,48, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 2.862,36 - Iva 5% € 143,12);

fattura nr. 00705PA, acquisita al protocollo comunale n. 0027159/2020 del 03/12/2020 dell’importo di € 2.225,05, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 2.119,09 - Iva 5% € 105,96);

fattura nr. 00706PA, acquisita al protocollo comunale n. 0027158/2020 del 03/12/2020 dell’importo di € 1.667,10, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 1.597,24 - Iva 5% € 79,86);

fattura nr. 00707PA, acquisita al protocollo comunale n. 0027075/2020 del 02/12/2020 dell’importo di € 2.474,13, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 2.356,31 - Iva 5% € 117,82);

fattura nr. 00033PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002225/2021 del 27/01/2021 dell’importo di € 3.437,23, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 3.273,55 - Iva 5% € 163,68);

fattura nr. 00034PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002224/2021 del 27/01/2021 dell’importo di € 876,37, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 834,64 - Iva 5% € 41,73);

fattura nr. 00035PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002219/2021 del 27/01/2021 dell’importo di € 3.564,53, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 3.394,79 - Iva 5% € 169,74);

fattura nr. 00036PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002226/2021 del 27/01/2021 dell’importo di € 3.671,53, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 3.496,69 - Iva 5% € 174,84);

fattura nr. 00037PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002227/2021 del 27/01/2021 dell’importo di € 4.088,50, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 3.893,81 - Iva 5% € 194,69);

fattura nr. 00038PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002229/2021 del 27/01/2021 dell’importo di € 2.018,42, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 1.922,30 - Iva 5% € 96,12);

fattura nr. 00039PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002228/2021 del 27/01/2021 dell’importo di € 3.743,49, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 3.565,23 - Iva 5% € 178,26);

ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per una somma complessiva di € 30.781,83 (spesa imponibile € 29.316,01 - Iva 5% € 1.465,82);

che, ai sensi della Legge n. 163 del 13 agosto 2010, il conto corrente dedicato della Società Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio” per il Servizio di Assistenza Domiciliare (art. 87 Reg.R. n. 4/2007) sul quale dovrà essere effettuato il bonifico bancario per la liquidazione delle fatture sopra citate è il seguente

dato atto che la somma complessiva di € 30.781,83 Iva inclusa al 5%, necessaria al pagamento delle fatture presentate dalla Società Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio” ente gestore del Servizio di Assistenza Domiciliare di San Severo, (identificato dal codice struttura FEWP8V8) art. 87 Reg. R. n. 4/2007, per il pagamento dei buoni servizio, trova imputazione al Cap. 31440/2020 con impegno n. 1429/20 del bilancio d’esercizio provvisorio, con Determina Dirigenziale n. 930/2020;

dato atto che la Società Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio” ente gestore del Servizio di Assistenza Domiciliare di San Severo, (identificato dal codice struttura FEWP8V8) art. 87 Reg. R. n. 4/2007 risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

visti

 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

 il D.Lgs. n. 118/2011;

 il D.Lgs. n. 165/2001;

 lo statuto comunale;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il regolamento comunale sui controlli interni;

 il decreto prot. n. 07 del 14.02.2020 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamato l’art. 163 del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

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Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di provvedere alla liquidazione delle fatture di seguito elencate, presentate dalla Società Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio” ente gestore del Servizio di Assistenza Domiciliare di San Severo, (identificato dal codice struttura FEWP8V8) art. 87 Reg. R. n. 4/2007, per il periodo decorrente ottobre 2019 – settembre 2020:

fattura nr. 00704PA, acquisita al protocollo comunale n. 0027112/2020 del 03/12/2020 dell’importo di

€ 3.005,48, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 2.862,36 - Iva 5% € 143,12);

fattura nr. 00705PA, acquisita al protocollo comunale n. 0027159/2020 del 03/12/2020 dell’importo di

€ 2.225,05, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 2.119,09 - Iva 5% € 105,96);

fattura nr. 00706PA, acquisita al protocollo comunale n. 0027158/2020 del 03/12/2020 dell’importo di

€ 1.667,10, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 1.597,24 - Iva 5% € 79,86);

fattura nr. 00707PA, acquisita al protocollo comunale n. 0027075/2020 del 02/12/2020 dell’importo di

€ 2.474,13, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 2.356,31 - Iva 5% € 117,82);

fattura nr. 00033PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002225/2021 del 27/01/2021 dell’importo di

€ 3.437,23, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 3.273,55 - Iva 5% € 163,68);

fattura nr. 00034PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002224/2021 del 27/01/2021 dell’importo di

€ 876,37, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 834,64 - Iva 5% € 41,73);

fattura nr. 00035PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002219/2021 del 27/01/2021 dell’importo di

€ 3.564,53, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 3.394,79 - Iva 5% € 169,74);

fattura nr. 00036PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002226/2021 del 27/01/2021 dell’importo di

€ 3.671,53, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 3.496,69 - Iva 5% € 174,84);

fattura nr. 00037PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002227/2021 del 27/01/2021 dell’importo di

€ 4.088,50, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 3.893,81 - Iva 5% € 194,69);

fattura nr. 00038PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002229/2021 del 27/01/2021 dell’importo di

€ 2.018,42, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 1.922,30 - Iva 5% € 96,12);

fattura nr. 00039PA, acquisita al protocollo comunale n. 0002228/2021 del 27/01/2021 dell’importo di

€ 3.743,49, inclusa IVA al 5% - ,(spesa imponibile € 3.565,23 - Iva 5% € 178,26);

2. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria del Comune di San Severo, Comune capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”, ad emettere il conseguente titolo di pagamento a favore del soggetto gestore interessato, Società Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio” per il Servizio di Assistenza Domiciliare (art. 87 Reg.R. n. 4/2007), sul conto corrente dedicato, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, giusta autodichiarazione del beneficiario, di € 29.316,01, pari all’imponibile - IVA esclusa, sul conto corrente

3. di demandare allo stesso Ufficio di ragioneria, in ottemperanza dello “split payment”, introdotto dall’art. 1 comma 629 lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che, dal 1° gennaio ha inserito il nuovo art. 17-ter del corpus del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972), il versamento della somma di € 1.465,82 pari all’aliquota IVA al 5%, rinveniente dalle fatture su citate;

4. di dare atto che la complessiva somma di € 30.781,83, Iva inclusa al 5%, necessaria al pagamento delle fatture presentate dalla Società Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio”, per il pagamento dei buoni servizio, trova imputazione al Cap. 31440/2020 con impegno n. 1429/20 del bilancio d’esercizio provvisorio, con Determina Dirigenziale n. 930/2020;

La presente determinazione:

visto l’art. 124 – comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

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essendo stata già impegnata la spesa, sarà trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all’art. 184 D.Leg.vo n. 267/2000.

Il Dirigente della II Area f.to Ing. Francesco Rizzitelli R.U.P.

f.to dott. Carmine Davide Pio Rendina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA La copertura finanziaria della spesa

APPONE Il visto di regolarità contabile

Il Dirigente della I Area f.to Ing. Francesco Rizzitelli San Severo lì

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