Pagina 78
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
05/05/2017
2016
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto beni e
servizi Trasferimenti
correnti Interessi
passivi Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
2.918.122,53 1.752.159,48 2.595.194,61
501.845,00
1.060.192,03
708.074,48 49.978,36
909.893,56
95.737,13
2.375.108,50 1.902.389,99 14.868.695,67
0,00
156.688,07
156.688,07
183.328,81 93.417,72 1.072.238,06
28.929,62
71.801,03
45.428,20 3.511,03
58.375,02
5.898,96
142.778,66 338.512,97 2.044.220,08
120,28
10.539,41
10.659,69
141.455,67 65.908,80 1.785.212,97
518.843,88
3.199.983,38
1.374.836,56 0,00
785.003,27
1.631,10
254.015,04 113.220,07 8.240.110,74
10.717,92
0,00
10.717,92
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
35.388,19
35.388,19
0,00 0,00 16,10
4.347,05
0,00
4.928,79 0,00
0,00
0,00
1.824,96 13.621,38 24.738,28
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
149.637,36
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
629,17 3.450,39 153.716,92
169,00
0,00
169,00
3.242.907,01 1.911.486,00 5.526.623,13
1.208.157,32
4.331.976,44
2.134.826,78 53.489,39
1.753.271,85
103.267,19
2.786.627,46 2.454.347,49 25.506.980,06
27.717,39
202.615,67
230.333,06 01
01 02 03
04
05
06 07
08
09
10 11
03
01
02
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
PROGRAMMA 10 - Risorse umane PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
0,00 0,00 73.961,39
4.554,41
0,00
1.558,75 0,00
0,00
0,00
12.271,13 83.152,69 175.498,37
16.710,19
0,00
16.710,19 110 Altre spese
Pagina 79
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
05/05/2017
2016
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto beni e
servizi Trasferimenti
correnti Interessi
passivi Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
5.043.962,33
38.127,28
5.082.089,61
42.994,35
9.376,24
52.370,59
0,00 49.707,81 49.707,81
122.717,18
122.717,18
1.262.037,04
1.262.037,04
570.230,14
2.156,15
572.386,29
2.510,99
525,54
3.036,53
0,00 3.220,83 3.220,83
8.570,79
8.570,79
82.206,43
82.206,43
40.600.677,85
0,00
40.600.677,85
0,00
140,35
140,35
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
18.158,98
18.158,98
526.774,02
289.061,11
815.835,13
0,00
357.208,47
357.208,47
24.745,89 0,00 24.745,89
0,00
0,00
0,00
0,00
94.342,51
0,00
94.342,51
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.153.955,68
331.587,42
48.485.543,10
45.505,34
367.250,60
412.755,94
24.745,89 52.928,64 77.674,53
131.287,97
131.287,97
1.362.402,45
1.362.402,45 04
02
06
05
01
02
06
01 02
07
01
08
01
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all¿istruzione
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero PROGRAMMA 2 - Giovani
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 7 - Turismo
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1.317.968,83
2.242,88
1.320.211,71
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 110 Altre spese
Pagina 80
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
05/05/2017
2016
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto beni e
servizi Trasferimenti
correnti Interessi
passivi Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
717.452,17 4.502.929,99
739.765,15 0,00 1.542.697,32
0,00
0,00
7.502.844,63
773.165,48
0,00
464.742,57
5.257.611,29
6.495.519,34
48.355,86 276.370,63
48.173,29 0,00 99.047,47
0,00
0,00
471.947,25
49.173,73
0,00
28.196,09
300.893,88
378.263,70
997.346,84 867.514,40
3.554,93 0,00 51.524,25
0,00
0,00
1.919.940,42
51.413.282,21
0,00
15.759,59
7.685.548,95
59.114.590,75
0,00 0,00
128.647,83 0,00 0,00
0,00
0,00
128.647,83
282.757,20
8.433,55
0,00
0,00
291.190,75
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.428,64
20.428,64
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.481,28
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
1.481,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.763.154,87 5.868.062,84
920.141,20 0,00 1.697.099,04
0,00
0,00
10.248.457,95
52.531.012,62
8.433,55
508.698,25
13.815.704,09
66.863.848,51 09
01 02
03 04 05
06
08
10
02
03
04
05
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
PROGRAMMA 3 - Rifiuti
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua
PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
0,00 219.766,54
0,00 0,00 3.830,00
0,00
0,00
223.596,54
12.634,00
0,00
0,00
551.221,33
563.855,33 110 Altre spese
Pagina 81
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
05/05/2017
2016
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto beni e
servizi Trasferimenti
correnti Interessi
passivi Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
221.471,86
221.471,86
47.475,57
258.444,11
0,00
104.856,38
410.776,06
85.906,77
0,00
85.906,77
10.502.148,13
87.644,77
10.589.792,90
14.711,49
14.711,49
3.222,92
17.431,20
0,00
7.047,49
27.701,61
5.585,57
0,00
5.585,57
687.530,66
3.199,09
690.729,75
12.845,25
12.845,25
19.000,00
268.177,00
1.439,44
1.114,13
289.730,57
0,00
0,00
0,00
1.842.715,55
29.154.252,15
30.996.967,70
0,00
0,00
5.633.779,31
131.800,00
47.500,00
110.000,00
5.923.079,31
32.872,16
0,00
32.872,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,06
136,06
0,00
0,00
0,00
48.482,04
282.000,00
330.482,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.032,80
45.032,80
249.028,60
249.028,60
5.703.477,80
753.852,31
48.939,44
223.404,06
6.729.673,61
124.364,50
0,00
124.364,50
13.123.401,19
29.617.628,81
42.741.030,00 11
01
12
01
02
04
07
14
01
02
15
01
03
MISSIONE 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
0,00
0,00
0,00
78.000,00
0,00
250,00
78.250,00
0,00
0,00
0,00
42.524,81
45.500,00
88.024,81 110 Altre spese
Pagina 82
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
05/05/2017
2016
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto beni e
servizi Trasferimenti
correnti Interessi
passivi Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
373.934,93
286.844,70 660.779,63
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26.620,91
18.613,24 45.234,15
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.298,87
0,00 8.298,87
1.780,00 1.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
55.120,63
114.096,48 169.217,11
10.000,00 10.000,00
143.577.298,26
143.577.298,26
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
463.975,34
419.554,42 883.529,76
11.780,00 11.780,00
143.577.298,26
143.577.298,26
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 16
01
02
17
01
18
01
19
01
20
01 02
03
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva PROGRAMMA 2 - Fondo svalutazione crediti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 110 Altre spese
Pagina 83
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
05/05/2017
2016
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto beni e
servizi Trasferimenti
correnti Interessi
passivi Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
0,00
0,00
47.561.397,16
0,00
0,00
4.358.474,16
0,00
0,00
141.213.959,40
0,00
0,00
151.365.483,10
0,00
0,00
470.127,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.400,00
0,00
0,00
347.635.988,30 99
01
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
Totale Macroaggregati
0,00
0,00
2.466.146,95 110 Altre spese
Pagina 96
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI
05/05/2017
2016
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a
carico dell'ente
Investimenti fissi lordi ed acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizioni di attivit�inan
ziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-
lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
864.059,24 0,00
0,00 0,00 864.059,24
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 01 - MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane 11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - MISSIONE 2 - Giustizia
01 - PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 03 - MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
02 - PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Altre spese in conto
capitale
Totale SPESE IN
CONTO CAPITALE
200 204
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
864.059,24 0,00
0,00 0,00 864.059,24
0,00 0,00
0,00 60.000,00 60.000,00
304 Altre spese
per incremento di
attivita' finanziaria
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Pagina 97
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI
05/05/2017
2016
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a
carico dell'ente
Investimenti fissi lordi ed acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizioni di attivit�inan
ziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-
lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17.106.181,37 0,00 17.106.181,37
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.285.000,00 0,00 1.285.000,00
0,00 3.215.713,60 3.215.713,60
447.323,33
0,00 447.323,33
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 04 - MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all¿istruzione
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
05 - MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
06 - MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 07 - MISSIONE 7 - Turismo
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo
Altre spese in conto
capitale
Totale SPESE IN
CONTO CAPITALE
200 204
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
18.391.181,37 0,00 18.391.181,37
0,00 3.215.713,60 3.215.713,60
447.323,33
0,00 447.323,33
0,00 0,00
304 Altre spese
per incremento di
attivita' finanziaria
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pagina 98
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI
05/05/2017
2016
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a
carico dell'ente
Investimenti fissi lordi ed acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizioni di attivit�inan
ziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-
lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.243.151,19 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.243.151,19
75.000,00 75.000,00
0,00 0,00
1.638.771,14 0,00 0,00
0,00 0,00 1.638.771,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 08 - MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 09 - MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo 02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti 04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 08 - PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Altre spese in conto
capitale
Totale SPESE IN
CONTO CAPITALE
200 204
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75.000,00 75.000,00
1.243.151,19 0,00
1.638.771,14 0,00 0,00
0,00 0,00 2.881.922,33
304 Altre spese
per incremento di
attivita' finanziaria
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Pagina 99
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI
05/05/2017
2016
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a
carico dell'ente
Investimenti fissi lordi ed acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizioni di attivit�inan
ziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-
lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
350.789,53 0,00 0,00 3.688.717,08 4.039.506,61
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.542.100,00 0,00 0,00 0,00 12.542.100,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilita'
02 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
03 - PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua
04 - PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Altre spese in conto
capitale
Totale SPESE IN
CONTO CAPITALE
200 204
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.892.889,53 0,00 0,00 3.688.717,08 16.581.606,61
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
304 Altre spese
per incremento di
attivita' finanziaria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Pagina 100
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI
05/05/2017
2016
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a
carico dell'ente
Investimenti fissi lordi ed acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizioni di attivit�inan
ziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-
lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
75.920,72 75.920,72
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 14 - MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitivita'
01 - PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
02 - PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 - MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 01 - PROGRAMMA 1 - Fonti
energetiche
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Altre spese in conto
capitale
Totale SPESE IN
CONTO CAPITALE
200 204
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
75.920,72 75.920,72
304 Altre spese
per incremento di
attivita' finanziaria
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pagina 101
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI
05/05/2017
2016
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a
carico dell'ente
Investimenti fissi lordi ed acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizioni di attivit�inan
ziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-
lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 23.328.819,13
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 6.721.808,07
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 12.542.100,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 19 - MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
99 - MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
Totale Macroaggregati
Altre spese in conto
capitale
Totale SPESE IN
CONTO CAPITALE
200 204
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 42.592.727,20
304 Altre spese
per incremento di
attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00