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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

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Pagina 78

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

05/05/2017

2016

101 102 103 104 107 108 109 100

MISSIONI E PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI Redditi da

lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto beni e

servizi Trasferimenti

correnti Interessi

passivi Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste collettive

delle entrate

Totale

2.918.122,53 1.752.159,48 2.595.194,61

501.845,00

1.060.192,03

708.074,48 49.978,36

909.893,56

95.737,13

2.375.108,50 1.902.389,99 14.868.695,67

0,00

156.688,07

156.688,07

183.328,81 93.417,72 1.072.238,06

28.929,62

71.801,03

45.428,20 3.511,03

58.375,02

5.898,96

142.778,66 338.512,97 2.044.220,08

120,28

10.539,41

10.659,69

141.455,67 65.908,80 1.785.212,97

518.843,88

3.199.983,38

1.374.836,56 0,00

785.003,27

1.631,10

254.015,04 113.220,07 8.240.110,74

10.717,92

0,00

10.717,92

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

35.388,19

35.388,19

0,00 0,00 16,10

4.347,05

0,00

4.928,79 0,00

0,00

0,00

1.824,96 13.621,38 24.738,28

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

149.637,36

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

629,17 3.450,39 153.716,92

169,00

0,00

169,00

3.242.907,01 1.911.486,00 5.526.623,13

1.208.157,32

4.331.976,44

2.134.826,78 53.489,39

1.753.271,85

103.267,19

2.786.627,46 2.454.347,49 25.506.980,06

27.717,39

202.615,67

230.333,06 01

01 02 03

04

05

06 07

08

09

10 11

03

01

02

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

PROGRAMMA 10 - Risorse umane PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 73.961,39

4.554,41

0,00

1.558,75 0,00

0,00

0,00

12.271,13 83.152,69 175.498,37

16.710,19

0,00

16.710,19 110 Altre spese

(2)

Pagina 79

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

05/05/2017

2016

101 102 103 104 107 108 109 100

MISSIONI E PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI Redditi da

lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto beni e

servizi Trasferimenti

correnti Interessi

passivi Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste collettive

delle entrate

Totale

5.043.962,33

38.127,28

5.082.089,61

42.994,35

9.376,24

52.370,59

0,00 49.707,81 49.707,81

122.717,18

122.717,18

1.262.037,04

1.262.037,04

570.230,14

2.156,15

572.386,29

2.510,99

525,54

3.036,53

0,00 3.220,83 3.220,83

8.570,79

8.570,79

82.206,43

82.206,43

40.600.677,85

0,00

40.600.677,85

0,00

140,35

140,35

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

18.158,98

18.158,98

526.774,02

289.061,11

815.835,13

0,00

357.208,47

357.208,47

24.745,89 0,00 24.745,89

0,00

0,00

0,00

0,00

94.342,51

0,00

94.342,51

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.153.955,68

331.587,42

48.485.543,10

45.505,34

367.250,60

412.755,94

24.745,89 52.928,64 77.674,53

131.287,97

131.287,97

1.362.402,45

1.362.402,45 04

02

06

05

01

02

06

01 02

07

01

08

01

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all¿istruzione

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero PROGRAMMA 2 - Giovani

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 7 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1.317.968,83

2.242,88

1.320.211,71

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 110 Altre spese

(3)

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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

05/05/2017

2016

101 102 103 104 107 108 109 100

MISSIONI E PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI Redditi da

lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto beni e

servizi Trasferimenti

correnti Interessi

passivi Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste collettive

delle entrate

Totale

717.452,17 4.502.929,99

739.765,15 0,00 1.542.697,32

0,00

0,00

7.502.844,63

773.165,48

0,00

464.742,57

5.257.611,29

6.495.519,34

48.355,86 276.370,63

48.173,29 0,00 99.047,47

0,00

0,00

471.947,25

49.173,73

0,00

28.196,09

300.893,88

378.263,70

997.346,84 867.514,40

3.554,93 0,00 51.524,25

0,00

0,00

1.919.940,42

51.413.282,21

0,00

15.759,59

7.685.548,95

59.114.590,75

0,00 0,00

128.647,83 0,00 0,00

0,00

0,00

128.647,83

282.757,20

8.433,55

0,00

0,00

291.190,75

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.428,64

20.428,64

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.481,28

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.481,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.763.154,87 5.868.062,84

920.141,20 0,00 1.697.099,04

0,00

0,00

10.248.457,95

52.531.012,62

8.433,55

508.698,25

13.815.704,09

66.863.848,51 09

01 02

03 04 05

06

08

10

02

03

04

05

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

PROGRAMMA 3 - Rifiuti

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua

PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

0,00 219.766,54

0,00 0,00 3.830,00

0,00

0,00

223.596,54

12.634,00

0,00

0,00

551.221,33

563.855,33 110 Altre spese

(4)

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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

05/05/2017

2016

101 102 103 104 107 108 109 100

MISSIONI E PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI Redditi da

lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto beni e

servizi Trasferimenti

correnti Interessi

passivi Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste collettive

delle entrate

Totale

221.471,86

221.471,86

47.475,57

258.444,11

0,00

104.856,38

410.776,06

85.906,77

0,00

85.906,77

10.502.148,13

87.644,77

10.589.792,90

14.711,49

14.711,49

3.222,92

17.431,20

0,00

7.047,49

27.701,61

5.585,57

0,00

5.585,57

687.530,66

3.199,09

690.729,75

12.845,25

12.845,25

19.000,00

268.177,00

1.439,44

1.114,13

289.730,57

0,00

0,00

0,00

1.842.715,55

29.154.252,15

30.996.967,70

0,00

0,00

5.633.779,31

131.800,00

47.500,00

110.000,00

5.923.079,31

32.872,16

0,00

32.872,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,06

136,06

0,00

0,00

0,00

48.482,04

282.000,00

330.482,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.032,80

45.032,80

249.028,60

249.028,60

5.703.477,80

753.852,31

48.939,44

223.404,06

6.729.673,61

124.364,50

0,00

124.364,50

13.123.401,19

29.617.628,81

42.741.030,00 11

01

12

01

02

04

07

14

01

02

15

01

03

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

0,00

0,00

78.000,00

0,00

250,00

78.250,00

0,00

0,00

0,00

42.524,81

45.500,00

88.024,81 110 Altre spese

(5)

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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

05/05/2017

2016

101 102 103 104 107 108 109 100

MISSIONI E PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI Redditi da

lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto beni e

servizi Trasferimenti

correnti Interessi

passivi Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste collettive

delle entrate

Totale

373.934,93

286.844,70 660.779,63

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

26.620,91

18.613,24 45.234,15

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8.298,87

0,00 8.298,87

1.780,00 1.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

55.120,63

114.096,48 169.217,11

10.000,00 10.000,00

143.577.298,26

143.577.298,26

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

463.975,34

419.554,42 883.529,76

11.780,00 11.780,00

143.577.298,26

143.577.298,26

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 16

01

02

17

01

18

01

19

01

20

01 02

03

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 - Energia e

diversificazione delle fonti energetiche PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva PROGRAMMA 2 - Fondo svalutazione crediti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 110 Altre spese

(6)

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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

05/05/2017

2016

101 102 103 104 107 108 109 100

MISSIONI E PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI Redditi da

lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto beni e

servizi Trasferimenti

correnti Interessi

passivi Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste collettive

delle entrate

Totale

0,00

0,00

47.561.397,16

0,00

0,00

4.358.474,16

0,00

0,00

141.213.959,40

0,00

0,00

151.365.483,10

0,00

0,00

470.127,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.400,00

0,00

0,00

347.635.988,30 99

01

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Macroaggregati

0,00

0,00

2.466.146,95 110 Altre spese

(7)

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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI

05/05/2017

2016

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a

carico dell'ente

Investimenti fissi lordi ed acquisto di

terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizioni di attivit�inan

ziarie

Cessione crediti di

breve termine

Cessione crediti di medio-

lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

864.059,24 0,00

0,00 0,00 864.059,24

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 60.000,00 60.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 01 - MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,

generali e di gestione 01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane 11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - MISSIONE 2 - Giustizia

01 - PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 03 - MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

02 - PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Altre spese in conto

capitale

Totale SPESE IN

CONTO CAPITALE

200 204

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

864.059,24 0,00

0,00 0,00 864.059,24

0,00 0,00

0,00 60.000,00 60.000,00

304 Altre spese

per incremento di

attivita' finanziaria

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(8)

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI

05/05/2017

2016

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a

carico dell'ente

Investimenti fissi lordi ed acquisto di

terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizioni di attivit�inan

ziarie

Cessione crediti di

breve termine

Cessione crediti di medio-

lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

17.106.181,37 0,00 17.106.181,37

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.285.000,00 0,00 1.285.000,00

0,00 3.215.713,60 3.215.713,60

447.323,33

0,00 447.323,33

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 04 - MISSIONE 4 - Istruzione e diritto

allo studio

02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all¿istruzione

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

05 - MISSIONE 5 - Tutela e

valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali

01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali

06 - MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

02 - PROGRAMMA 2 - Giovani TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 07 - MISSIONE 7 - Turismo

01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo

Altre spese in conto

capitale

Totale SPESE IN

CONTO CAPITALE

200 204

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

18.391.181,37 0,00 18.391.181,37

0,00 3.215.713,60 3.215.713,60

447.323,33

0,00 447.323,33

0,00 0,00

304 Altre spese

per incremento di

attivita' finanziaria

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI

05/05/2017

2016

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a

carico dell'ente

Investimenti fissi lordi ed acquisto di

terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizioni di attivit�inan

ziarie

Cessione crediti di

breve termine

Cessione crediti di medio-

lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.243.151,19 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.243.151,19

75.000,00 75.000,00

0,00 0,00

1.638.771,14 0,00 0,00

0,00 0,00 1.638.771,14

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 08 - MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa 01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 09 - MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo 02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti 04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 08 - PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Altre spese in conto

capitale

Totale SPESE IN

CONTO CAPITALE

200 204

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

75.000,00 75.000,00

1.243.151,19 0,00

1.638.771,14 0,00 0,00

0,00 0,00 2.881.922,33

304 Altre spese

per incremento di

attivita' finanziaria

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI

05/05/2017

2016

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a

carico dell'ente

Investimenti fissi lordi ed acquisto di

terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizioni di attivit�inan

ziarie

Cessione crediti di

breve termine

Cessione crediti di medio-

lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

350.789,53 0,00 0,00 3.688.717,08 4.039.506,61

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

12.542.100,00 0,00 0,00 0,00 12.542.100,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto

alla mobilita'

02 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

03 - PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua

04 - PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto

05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Altre spese in conto

capitale

Totale SPESE IN

CONTO CAPITALE

200 204

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

12.892.889,53 0,00 0,00 3.688.717,08 16.581.606,61

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

304 Altre spese

per incremento di

attivita' finanziaria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI

05/05/2017

2016

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a

carico dell'ente

Investimenti fissi lordi ed acquisto di

terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizioni di attivit�inan

ziarie

Cessione crediti di

breve termine

Cessione crediti di medio-

lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

75.920,72 75.920,72

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 14 - MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitivita'

01 - PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato

02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

02 - PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 - MISSIONE 17 - Energia e

diversificazione delle fonti energetiche 01 - PROGRAMMA 1 - Fonti

energetiche

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Altre spese in conto

capitale

Totale SPESE IN

CONTO CAPITALE

200 204

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

75.920,72 75.920,72

304 Altre spese

per incremento di

attivita' finanziaria

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(12)

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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - IMPEGNI

05/05/2017

2016

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a

carico dell'ente

Investimenti fissi lordi ed acquisto di

terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizioni di attivit�inan

ziarie

Cessione crediti di

breve termine

Cessione crediti di medio-

lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO

DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 23.328.819,13

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 6.721.808,07

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 12.542.100,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 19 - MISSIONE 19 - Relazioni

internazionali

01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

99 - MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Macroaggregati

Altre spese in conto

capitale

Totale SPESE IN

CONTO CAPITALE

200 204

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0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 42.592.727,20

304 Altre spese

per incremento di

attivita' finanziaria

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

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Riferimenti