101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
01 Servizi istituzionali egenerali e di gestione
87.170,00
01 Organi istituzionali 15.100,00 159.709,00 57.266,00 319.245,00
253.126,04
02 Segreteria generale 19.231,74 2.500,00 132.449,00 407.306,78
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
500,00 4.089,00 148.721,00 153.310,00
04 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali 13.000,00 117.410,00 17.500,00 147.910,00
219.270,00 05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali 32.565,00 86.300,00 500,00 10.000,00 54.500,00 403.135,00
06 Ufficio tecnico 11.425,00 11.425,00
82.445,53 07 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile
5.680,00 45.560,00 27.941,00 161.626,53
08 Statistica e sistemi
informativi 350,00 350,00
169.486,58
10 Risorse umane 11.287,21 180.773,79
32.078,28
11 Altri servizi generali 2.280,00 238.833,99 223.423,00 11.000,00 269.100,00 776.715,27
Totale 843.576,43 86.643,95 550.341,99 719.135,00 38.500,00 323.600,00 2.561.797,37
03 Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e
amministrativa 30,00 38.500,00 484.234,00 300,00 523.064,00
Totale 30,00 38.500,00 484.234,00 300,00 523.064,00
04 Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 52.400,00 55.694,00 108.094,00
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria 193.900,00 162.104,00 356.004,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 26.800,00 351.456,20 378.256,20
Totale 273.100,00 569.254,20 842.354,20
Macroaggregati
Redditi da lavoro dipendenteImposte e tasse a carico
dell ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
254.965,60 02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
20.699,50 252.480,68 22.827,00 250,00 551.222,78
Totale 254.965,60 20.699,50 252.480,68 22.827,00 250,00 551.222,78
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 191.150,00 6.100,00 197.250,00
02 Giovani 38.200,00 15.294,00 53.494,00
Totale 229.350,00 21.394,00 250.744,00
07 Turismo
01 Sviluppo e la valorizzazione
del turismo 30.250,00 16.716,00 46.966,00
Totale 30.250,00 16.716,00 46.966,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del
territorio 124.892,00 124.892,00
Totale 124.892,00 124.892,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
27.325,00 02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale (cave) 2.440,00 313.290,00 126.882,00 3.000,00 472.937,00
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
09 Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
03 Rifiuti 2.125.910,11 15.000,00 2.140.910,11
Totale 27.325,00 2.440,00 2.439.200,11 126.882,00 15.000,00 3.000,00 2.613.847,11
10 Trasporti e diritto alla mobilità
02 Trasporto pubblico locale 6.000,00 6.000,00
29.260,00 05 Viabilità e infrastrutture
stradali 1.930,00 682.000,00 713.190,00
Totale 29.260,00 1.930,00 682.000,00 6.000,00 719.190,00
11 Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 2.500,00 11.865,00 14.365,00
Totale 2.500,00 11.865,00 14.365,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 38.800,00 499.956,33 538.756,33
02 Interventi per la disabilità 30,00 19.550,00 533.696,00 300,00 553.576,00
25.900,00 09 Servizio necroscopico e
cimiteriale 30,00 103.260,00 5.300,00 350,00 134.840,00
Totale 25.900,00 60,00 161.610,00 1.033.652,33 5.300,00 650,00 1.227.172,33
Macroaggregati
Redditi da lavoro dipendenteImposte e tasse a carico
dell ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
14 Sviluppo economico e competitività
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
85.288,00 5.000,00 80.288,00
04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità 10.300,00 500,00 10.800,00
Totale 15.300,00 80.288,00 500,00 96.088,00
19 Relazioni Internazionali
01 Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo 500,00 500,00
Totale 500,00 500,00
20 Fondi e accantonamenti
01 Fondo di riserva 50.008,05 50.008,05
02 Fondo svalutazione crediti 868.700,00 868.700,00
Totale 918.708,05 918.708,05
50 Debito pubblico
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
76.286,99 76.286,99
Totale 76.286,99 76.286,99
TOTALI 1.181.027,03 111.803,45 4.675.132,78 3.217.139,53 76.286,99 59.300,00 1.246.508,05 10.567.197,83
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 Servizi istituzionali egenerali e di gestione
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
992.597,60 2.500,00 995.097,60
11 Altri servizi generali
Totale 992.597,60 2.500,00 995.097,60
04 Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 55.000,00 55.000,00
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria 660.911,68 660.911,68
06 Servizi ausiliari all'istruzione 164.777,62 164.777,62
Totale 880.689,30 880.689,30
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico 245.000,00 245.000,00
02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale 5.000,00 5.000,00
Totale 250.000,00 250.000,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 213.688,80 213.688,80
Totale 213.688,80 213.688,80
Macroaggregati
Tributi in conto capitale a carico dell enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto
capitale
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo
termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento di
attività finanziaria
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio
10.000,00 10.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Totale 10.000,00 10.000,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale (cave) 207.500,00 207.500,00
Totale 207.500,00 207.500,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità
05 Viabilità e infrastrutture
stradali 1.305.000,00 1.305.000,00
Totale 1.305.000,00 1.305.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 70.000,00 70.000,00
02 Interventi per la disabilità 5.000,00 5.000,00
09 Servizio necroscopico e
cimiteriale 617.048,00 617.048,00
Totale 692.048,00 692.048,00
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
14 Sviluppo economico ecompetitività
01 Industria, PMI e Artigianato Totale
TOTALI 4.541.523,70 12.500,00 4.554.023,70
401 402 403 404 400 Macroaggregati
Rimborso dititoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Totale
50 Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
137.351,85 137.351,85
Totale 137.351,85 137.351,85
TOTALI 137.351,85 137.351,85
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021
Pag.1
501 500
60 Anticipazioni Finanziarie200.000,00 01 Restituzione anticipazione di
tesoreria
200.000,00
Totale 200.000,00 200.000,00 TOTALI 200.000,00 200.000,00
701 702 700 Macroaggregati
Uscite perpartite di giro
Uscite per
conto terzi
Totale
99 Servizi per conto terzi
2.240.000,00 01 Servizi per conto terzi -
Partite di giro
718.000,00 2.958.000,00
Totale 2.240.000,00 718.000,00 2.958.000,00 TOTALI 2.240.000,00 718.000,00 2.958.000,00
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza