Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese
correnti Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
317.935,00
01 Organi istituzionali 31.772,00 401.410,92 198.640,50 949.758,42
143.113,00
02 Segreteria generale 11.311,00 25.559,84 299.705,48 479.689,32
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
1.000,00 11.569,98 566.397,69 486,00 579.453,67
04 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali 43.688,20 389.850,25 66.669,00 500.207,45
339.563,88 05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali 90.307,00 684.989,08 68.775,00 1.183.634,96
137.099,00
06 Ufficio tecnico 9.052,00 8.596,94 7.545,00 162.292,94
287.589,00 07 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile
18.145,00 24.796,69 7.688,71 33.456,13 371.675,53
08 Statistica e sistemi
informativi 7.000,00 7.000,00
761.813,33
10 Risorse umane 41.615,72 803.429,05
164.940,34
11 Altri servizi generali 26.801,17 538.357,39 938.232,24 109.071,00 650.000,00 2.427.402,14
Totale 2.152.053,55 230.003,89 1.745.969,04 2.469.289,87 217.227,13 650.000,00 7.464.543,48
02 Giustizia
01 Uffici giudiziari 47.599,76 47.599,76
02 Casa circondariale e altri servizi
Totale 47.599,76 47.599,76
03 Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e
amministrativa 1.250,00 66.932,16 1.200.353,69 1.268.535,85
Totale 1.250,00 66.932,16 1.200.353,69 1.268.535,85
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese
correnti Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
04 Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 84.854,77 823.383,98 908.238,75
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria 287.800,81 340.895,40 628.696,21
06 Servizi ausiliari all'istruzione 505.682,93 505.682,93
07 Diritto allo studio
Totale 372.655,58 1.669.962,31 2.042.617,89
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
310.247,52 02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale 15.862,00 329.174,09 11.300,00 19.228,12 685.811,73
Totale 310.247,52 15.862,00 329.174,09 11.300,00 19.228,12 685.811,73
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
27.266,00
01 Sport e tempo libero 1.810,00 198.715,00 7.380,00 235.171,00
02 Giovani 444.981,79 33.149,60 478.131,39
Totale 27.266,00 1.810,00 643.696,79 40.529,60 713.302,39
07 Turismo
30.384,00 01 Sviluppo e la valorizzazione
del turismo 2.017,00 2.500,00 22.807,33 57.708,33
Totale 30.384,00 2.017,00 2.500,00 22.807,33 57.708,33
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese
correnti Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del
territorio 20.362,02 453.070,74 20.705,00 494.137,76
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Totale 20.362,02 453.070,74 20.705,00 494.137,76
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale (cave) 287.722,35 200.919,09 488.641,44
03 Rifiuti 5.576.703,30 5.576.703,30
04 Servizio idrico integrato
Totale 5.864.425,65 200.919,09 6.065.344,74
10 Trasporti e diritto alla mobilità
02 Trasporto pubblico locale 20.800,00 20.800,00
499.016,00 05 Viabilità e infrastrutture
stradali 32.207,00 1.306.569,81 5.047,00 1.842.839,81
Totale 499.016,00 32.207,00 1.306.569,81 20.800,00 5.047,00 1.863.639,81
11 Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 14.222,99 14.222,99
Totale 14.222,99 14.222,99
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese
correnti Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 67.844,62 985.055,42 1.052.900,04
29.288,00
02 Interventi per la disabilità 1.994,00 70.971,09 1.515.778,42 1.618.031,51
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
24.264,00 09 Servizio necroscopico e
cimiteriale 1.661,00 202.840,34 228.765,34
Totale 53.552,00 3.655,00 341.656,05 2.500.833,84 2.899.696,89
14 Sviluppo economico e competitività
01 Industria, PMI e Artigianato
28.499,00 02 Commercio - reti distributive
- tutela dei consumatori 103.348,80 266.046,94 397.894,74
183.361,44 04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità 13.752,00 1.120.224,00 48.969,00 1.366.306,44
Totale 211.860,44 13.752,00 1.223.572,80 315.015,94 1.764.201,18
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Totale 20 Fondi e accantonamenti
01 Fondo di riserva 85.000,00 85.000,00
02 Fondo svalutazione crediti 413.721,03 413.721,03
Totale 498.721,03 498.721,03
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese
correnti Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
50 Debito pubblico
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
1.176.153,00 1.176.153,00
Totale 1.176.153,00 1.176.153,00
TOTALI 3.284.379,51 300.556,89 11.965.113,75 8.919.105,40 1.181.200,00 257.160,25 1.148.721,03 27.056.236,83
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto
capitale
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo
termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento di
attività finanziaria
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
01 Organi istituzionali 86.897,08 86.897,08
02 Segreteria generale 610,29 610,29
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
2.125.000,00
05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali 1.782.434,98 477.394,00 2.259.828,98
06 Ufficio tecnico 6.192,33 50.000,00 56.192,33
11 Altri servizi generali 121.275,46 11.001,92 132.277,38
Totale 1.997.410,14 538.395,92 2.535.806,06 2.125.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa
Totale 04 Istruzione e diritto allo
studio
01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non
universitaria 1.289.400,51 1.289.400,51
06 Servizi ausiliari all'istruzione
Totale 1.289.400,51 1.289.400,51
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto
capitale
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo
termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento di
attività finanziaria
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico 1.627.351,18 1.627.351,18
Totale 1.627.351,18 1.627.351,18
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 1.963.991,69 1.963.991,69
Totale 1.963.991,69 1.963.991,69
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del
territorio 47.841,76 47.841,76
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
14.443,39 33.860,95 48.304,34
Totale 14.443,39 81.702,71 96.146,10
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale (cave) 739.597,36 739.597,36
Totale 739.597,36 739.597,36
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto
capitale
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo
termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento di
attività finanziaria
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
10 Trasporti e diritto alla mobilità
05 Viabilità e infrastrutture
stradali 2.914.700,52 632.699,07 3.547.399,59
Totale 2.914.700,52 632.699,07 3.547.399,59
11 Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile Totale 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 280.122,13 280.122,13
02 Interventi per la disabilità 13.150,35 13.150,35
09 Servizio necroscopico e
cimiteriale 597.723,43 10.000,00 607.723,43
Totale 890.995,91 10.000,00 900.995,91
14 Sviluppo economico e competitività
04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità 287.500,00 287.500,00
Totale 287.500,00 287.500,00
TOTALI 11.437.890,70 1.262.797,70 12.700.688,40 287.500,00 2.412.500,00
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto
capitale
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo
termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento di
attività finanziaria
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
01 Organi istituzionali 86.897,08 86.897,08
02 Segreteria generale 610,29 610,29
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
2.125.000,00
05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali 1.782.434,98 477.394,00 2.259.828,98
06 Ufficio tecnico 6.192,33 50.000,00 56.192,33
11 Altri servizi generali 121.275,46 11.001,92 132.277,38
Totale 1.997.410,14 538.395,92 2.535.806,06 2.125.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa
Totale 04 Istruzione e diritto allo
studio
01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non
universitaria 1.289.400,51 1.289.400,51
06 Servizi ausiliari all'istruzione
Totale 1.289.400,51 1.289.400,51
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto
capitale
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo
termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento di
attività finanziaria
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico 1.627.351,18 1.627.351,18
Totale 1.627.351,18 1.627.351,18
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 1.963.991,69 1.963.991,69
Totale 1.963.991,69 1.963.991,69
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del
territorio 47.841,76 47.841,76
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
14.443,39 33.860,95 48.304,34
Totale 14.443,39 81.702,71 96.146,10
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale (cave) 739.597,36 739.597,36
Totale 739.597,36 739.597,36
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto
capitale
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo
termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento di
attività finanziaria
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
10 Trasporti e diritto alla mobilità
05 Viabilità e infrastrutture
stradali 2.914.700,52 632.699,07 3.547.399,59
Totale 2.914.700,52 632.699,07 3.547.399,59
11 Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile Totale 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 280.122,13 280.122,13
02 Interventi per la disabilità 13.150,35 13.150,35
09 Servizio necroscopico e
cimiteriale 597.723,43 10.000,00 607.723,43
Totale 890.995,91 10.000,00 900.995,91
14 Sviluppo economico e competitività
04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità 287.500,00 287.500,00
Totale 287.500,00 287.500,00
TOTALI 11.437.890,70 1.262.797,70 12.700.688,40 287.500,00 2.412.500,00
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
401 402 403 404 400 Macroaggregati Rimborso di
titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Totale
50 Debito pubblico
1.561.284,00 02 Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
3.678.254,00 2.116.970,00
Totale 1.561.284,00 2.116.970,00 3.678.254,00
TOTALI 1.561.284,00 2.116.970,00 3.678.254,00
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
Pag.1
501 500 Macroaggregati Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Totale
60 Anticipazioni Finanziarie
5.000.000,00 01 Restituzione anticipazione di
tesoreria 5.000.000,00
Totale 5.000.000,00 5.000.000,00 TOTALI 5.000.000,00 5.000.000,00 Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
Pag.1
701 702 700 Macroaggregati Uscite per
partite di giro
Uscite per
conto terzi Totale
99 Servizi per conto terzi
3.652.000,00 01 Servizi per conto terzi -
Partite di giro 6.310.000,00 9.962.000,00
Totale 3.652.000,00 6.310.000,00 9.962.000,00 TOTALI 3.652.000,00 6.310.000,00 9.962.000,00
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
Pag.1