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Pag.1. COMUNE DI LUGO Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

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(1)

Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico

dell ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

317.935,00

01 Organi istituzionali 31.772,00 401.410,92 198.640,50 949.758,42

143.113,00

02 Segreteria generale 11.311,00 25.559,84 299.705,48 479.689,32

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1.000,00 11.569,98 566.397,69 486,00 579.453,67

04 Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali 43.688,20 389.850,25 66.669,00 500.207,45

339.563,88 05 Gestione dei beni demaniali

e patrimoniali 90.307,00 684.989,08 68.775,00 1.183.634,96

137.099,00

06 Ufficio tecnico 9.052,00 8.596,94 7.545,00 162.292,94

287.589,00 07 Elezioni e consultazioni

popolari - Anagrafe e stato civile

18.145,00 24.796,69 7.688,71 33.456,13 371.675,53

08 Statistica e sistemi

informativi 7.000,00 7.000,00

761.813,33

10 Risorse umane 41.615,72 803.429,05

164.940,34

11 Altri servizi generali 26.801,17 538.357,39 938.232,24 109.071,00 650.000,00 2.427.402,14

Totale 2.152.053,55 230.003,89 1.745.969,04 2.469.289,87 217.227,13 650.000,00 7.464.543,48

02 Giustizia

01 Uffici giudiziari 47.599,76 47.599,76

02 Casa circondariale e altri servizi

Totale 47.599,76 47.599,76

03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e

amministrativa 1.250,00 66.932,16 1.200.353,69 1.268.535,85

Totale 1.250,00 66.932,16 1.200.353,69 1.268.535,85

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

(2)

Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico

dell ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 84.854,77 823.383,98 908.238,75

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria 287.800,81 340.895,40 628.696,21

06 Servizi ausiliari all'istruzione 505.682,93 505.682,93

07 Diritto allo studio

Totale 372.655,58 1.669.962,31 2.042.617,89

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

310.247,52 02 Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale 15.862,00 329.174,09 11.300,00 19.228,12 685.811,73

Totale 310.247,52 15.862,00 329.174,09 11.300,00 19.228,12 685.811,73

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

27.266,00

01 Sport e tempo libero 1.810,00 198.715,00 7.380,00 235.171,00

02 Giovani 444.981,79 33.149,60 478.131,39

Totale 27.266,00 1.810,00 643.696,79 40.529,60 713.302,39

07 Turismo

30.384,00 01 Sviluppo e la valorizzazione

del turismo 2.017,00 2.500,00 22.807,33 57.708,33

Totale 30.384,00 2.017,00 2.500,00 22.807,33 57.708,33

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

(3)

Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico

dell ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del

territorio 20.362,02 453.070,74 20.705,00 494.137,76

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale 20.362,02 453.070,74 20.705,00 494.137,76

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale (cave) 287.722,35 200.919,09 488.641,44

03 Rifiuti 5.576.703,30 5.576.703,30

04 Servizio idrico integrato

Totale 5.864.425,65 200.919,09 6.065.344,74

10 Trasporti e diritto alla mobilità

02 Trasporto pubblico locale 20.800,00 20.800,00

499.016,00 05 Viabilità e infrastrutture

stradali 32.207,00 1.306.569,81 5.047,00 1.842.839,81

Totale 499.016,00 32.207,00 1.306.569,81 20.800,00 5.047,00 1.863.639,81

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 14.222,99 14.222,99

Totale 14.222,99 14.222,99

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

(4)

Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico

dell ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido 67.844,62 985.055,42 1.052.900,04

29.288,00

02 Interventi per la disabilità 1.994,00 70.971,09 1.515.778,42 1.618.031,51

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

24.264,00 09 Servizio necroscopico e

cimiteriale 1.661,00 202.840,34 228.765,34

Totale 53.552,00 3.655,00 341.656,05 2.500.833,84 2.899.696,89

14 Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato

28.499,00 02 Commercio - reti distributive

- tutela dei consumatori 103.348,80 266.046,94 397.894,74

183.361,44 04 Reti e altri servizi di pubblica

utilità 13.752,00 1.120.224,00 48.969,00 1.366.306,44

Totale 211.860,44 13.752,00 1.223.572,80 315.015,94 1.764.201,18

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Totale 20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 85.000,00 85.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 413.721,03 413.721,03

Totale 498.721,03 498.721,03

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

(5)

Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico

dell ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Altre spese

correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

50 Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

1.176.153,00 1.176.153,00

Totale 1.176.153,00 1.176.153,00

TOTALI 3.284.379,51 300.556,89 11.965.113,75 8.919.105,40 1.181.200,00 257.160,25 1.148.721,03 27.056.236,83

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

(6)

MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio-lungo

termine

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

TOTALE Spese per incremento di

attività finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01 Organi istituzionali 86.897,08 86.897,08

02 Segreteria generale 610,29 610,29

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

2.125.000,00

05 Gestione dei beni demaniali

e patrimoniali 1.782.434,98 477.394,00 2.259.828,98

06 Ufficio tecnico 6.192,33 50.000,00 56.192,33

11 Altri servizi generali 121.275,46 11.001,92 132.277,38

Totale 1.997.410,14 538.395,92 2.535.806,06 2.125.000,00

03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa

Totale 04 Istruzione e diritto allo

studio

01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non

universitaria 1.289.400,51 1.289.400,51

06 Servizi ausiliari all'istruzione

Totale 1.289.400,51 1.289.400,51

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

(7)

MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio-lungo

termine

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

TOTALE Spese per incremento di

attività finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di

interesse storico 1.627.351,18 1.627.351,18

Totale 1.627.351,18 1.627.351,18

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 1.963.991,69 1.963.991,69

Totale 1.963.991,69 1.963.991,69

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del

territorio 47.841,76 47.841,76

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

14.443,39 33.860,95 48.304,34

Totale 14.443,39 81.702,71 96.146,10

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale (cave) 739.597,36 739.597,36

Totale 739.597,36 739.597,36

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

(8)

MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio-lungo

termine

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

TOTALE Spese per incremento di

attività finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture

stradali 2.914.700,52 632.699,07 3.547.399,59

Totale 2.914.700,52 632.699,07 3.547.399,59

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile Totale 12 Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido 280.122,13 280.122,13

02 Interventi per la disabilità 13.150,35 13.150,35

09 Servizio necroscopico e

cimiteriale 597.723,43 10.000,00 607.723,43

Totale 890.995,91 10.000,00 900.995,91

14 Sviluppo economico e competitività

04 Reti e altri servizi di pubblica

utilità 287.500,00 287.500,00

Totale 287.500,00 287.500,00

TOTALI 11.437.890,70 1.262.797,70 12.700.688,40 287.500,00 2.412.500,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

(9)

MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio-lungo

termine

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

TOTALE Spese per incremento di

attività finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01 Organi istituzionali 86.897,08 86.897,08

02 Segreteria generale 610,29 610,29

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

2.125.000,00

05 Gestione dei beni demaniali

e patrimoniali 1.782.434,98 477.394,00 2.259.828,98

06 Ufficio tecnico 6.192,33 50.000,00 56.192,33

11 Altri servizi generali 121.275,46 11.001,92 132.277,38

Totale 1.997.410,14 538.395,92 2.535.806,06 2.125.000,00

03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa

Totale 04 Istruzione e diritto allo

studio

01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non

universitaria 1.289.400,51 1.289.400,51

06 Servizi ausiliari all'istruzione

Totale 1.289.400,51 1.289.400,51

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

(10)

MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio-lungo

termine

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

TOTALE Spese per incremento di

attività finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di

interesse storico 1.627.351,18 1.627.351,18

Totale 1.627.351,18 1.627.351,18

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 1.963.991,69 1.963.991,69

Totale 1.963.991,69 1.963.991,69

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del

territorio 47.841,76 47.841,76

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

14.443,39 33.860,95 48.304,34

Totale 14.443,39 81.702,71 96.146,10

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale (cave) 739.597,36 739.597,36

Totale 739.597,36 739.597,36

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

(11)

MacroaggregatiTributi in conto capitale a carico dell ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio-lungo

termine

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

TOTALE Spese per incremento di

attività finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture

stradali 2.914.700,52 632.699,07 3.547.399,59

Totale 2.914.700,52 632.699,07 3.547.399,59

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile Totale 12 Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido 280.122,13 280.122,13

02 Interventi per la disabilità 13.150,35 13.150,35

09 Servizio necroscopico e

cimiteriale 597.723,43 10.000,00 607.723,43

Totale 890.995,91 10.000,00 900.995,91

14 Sviluppo economico e competitività

04 Reti e altri servizi di pubblica

utilità 287.500,00 287.500,00

Totale 287.500,00 287.500,00

TOTALI 11.437.890,70 1.262.797,70 12.700.688,40 287.500,00 2.412.500,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

(12)

401 402 403 404 400 Macroaggregati Rimborso di

titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve

termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

Rimborso di altre forme di indebitamento

Totale

50 Debito pubblico

1.561.284,00 02 Quota capitale

ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

3.678.254,00 2.116.970,00

Totale 1.561.284,00 2.116.970,00 3.678.254,00

TOTALI 1.561.284,00 2.116.970,00 3.678.254,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

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501 500 Macroaggregati Chiusura

Anticipazioni ricevute da

istituto tesoriere/cassiere

Totale

60 Anticipazioni Finanziarie

5.000.000,00 01 Restituzione anticipazione di

tesoreria 5.000.000,00

Totale 5.000.000,00 5.000.000,00 TOTALI 5.000.000,00 5.000.000,00 Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

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701 702 700 Macroaggregati Uscite per

partite di giro

Uscite per

conto terzi Totale

99 Servizi per conto terzi

3.652.000,00 01 Servizi per conto terzi -

Partite di giro 6.310.000,00 9.962.000,00

Totale 3.652.000,00 6.310.000,00 9.962.000,00 TOTALI 3.652.000,00 6.310.000,00 9.962.000,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

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Riferimenti