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)769 del ,77 NOV NOV L'anno 2018, il giorno

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(1)

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n:

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL in data

,77 NOV. 2018

A.S.L. BA

REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

P. IVA 06534340721

DETERMINAZIONE DELLA A.S.L. BA

PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO

)769 del 5 NOV .

Determinazione n.°

,2013

OGGETTO: AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COREMEC SRL (COD. CIG. Z5B24C0B3A)PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 38108 DEL 30/10/2018 PER UN IMPORTO DI E. 939,03=.

L'anno 2018, il giorno del mese di

U.O. Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero San Paolo,

Bari,

- 7 NOV. 2018

retorio on line

in Bari nella Sede della

STRUTTURA (codice) CENTRO DI COSTO (codice)

13059999.000 13059999.000

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa- Direzione Amministrativa-Economato

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. AREA OSPEDALIERA BARI NORD HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

(2)

Il Responsabi Caterzn

procedimento anna

Premesso che:

il Direttore f.f. della U.O.C. di Radiologia del P.O. San Paolo, Dott.ssa Paola D'Aprile, con nota del 30/06/2018, pervenuta a questa Direzione in data 02/07/2018 con parere favorevole della Direzione Medica del Presidio, ha richiesto la fornitura di "n.1 Carrello per emergenza/urgenza", necessario a garantire l'attività della nuova Risonanza Magnetica, installata presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. San Paolo;

con verbale di negoziazione prot.n. 24224/UOR12 del 14/09/2018, a firma del Direttore Amm.vo di questo Presidio, è stata affidata alla Ditta Coremec S.r.L. Corso Vittime del Lavoro 9 Nichelino (TO), la fornitura di "n.1 Carrello per emergenza/urgenza" per la U.O.C. di Radiologia/RMN del P.O. San Paolo, nella configurazione tecnicaed economica, dettagliatamente descritta nel prev. Empulia PI168354-18;

Rilevato che

- La ditta Coremec S.r.L.., a seguito di ordine informatico n. C2018/243 del 17/09/2018 emesso dal P.O. San Paolo, ha regolarmente fornito la succitata attrezzatura per la U.O.C.

di Radiologia/RMN;

Vista la fattura n. 66/GPA del 30/09/2018 emessa dalla ditta Coremec S.r.L. di E. 939,03=, IVA inclusa, riportata nella lista di liquidazione n. 38108 del 30/10/2018, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che

la fattura è corredata di idonea documentazione che attesta la regolare fornitura della merce;

alla presente fornitura è stato attribuito il codice C.I.G. n. Z5B24C0B3A;

dal D.U.R.C. della ditta Coremec S.r.L. risulta la regolarità dei versamenti contributivi all' INPS e premi assicurativi ed accessori all'INAIL;

l'apparecchiatura è stata inventariata n. CES /289200 ASL BA;

Constatata la regolarità, la certezza e l'esigibilità della fornitura in questione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

• di liquidare la somma complessiva di C. 939,03=IVA inclusa, e secondo quanto previsto dall'art. 1,c.629, 1.B della legge di stabilità che ha introdotto l'art.17 ter del D.P.R.633/1972- (Split Payment):

di liquidare la somma di E. 769,70=imponibile a favore della ditta Coremec S.r.L. per attrezzature sanitarie (cod. cig. Z5B24C0B3A), così come risulta dalla fattura di cui alla Lista di liquidazione n. 38108 del 30/10/2018 che, in allegato, forma parte integrante della presente determinazione;

di demandare all'Area G.R.F. il versamento dell'imposta, pari a E. 169,33 all'erario,

• di imputare la spesa al seguente conto 01011000200 di contabilità del Bilancio Preventivo 2018;

Il Direttore Amministrativo della Struttura Ospedaliera, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma sottoriportata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti :

ESERCIZIO 2018

Euro 939,03

Il Dirigente della struttura dichiara altresì che la documentazione a supporto del presente provvedimento di liquidazione, giusta nota prot. 133377/UOR3/17.07.2009 a firma del Direttore AGRF, è trattenuta in custodia presso il Responsabile Ufficio Liquidazioni del P.O. San Paolo.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Il Direttore Amministrativo ff.

Area Ospedaliera BARI NORD

Avv. to Rach opolizi

(3)

ASLBA

REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BARI Presidio Ospedaliero San Paolo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Direttore Amministrativo f.f. : Avv. Rachele Popolizio Segreteria Tel . 080/5843357 mail [email protected]

Prot.r14.L,.UOR12

Bari,

4

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Aziendale D.G. 1261 del 11.07.2016

Oggetto: AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento fornitura di "n. 1 Carrello per emergenza/urgenza" per la U.O.0 di Radiologia/RMN del P.O. San Paolo. CIG Z5B24C0B3A

Premesso che:

Con nota del 30/06/2018 pervenuta a questa Direzione Amministrativa in data 02/07/2018 ed assunta al prot.

n 185994/U0R12 del 03/07/2018, il Direttore f.f. della U.O.0 di Radiologia del PO San Paolo, Dott.ssa Paola D'Aprile, ha inviato proposta di acquisizione , per la fornitura di "n. 1 Carrello per emergenza/urgenza", necessario a garantire l'attività della nuova Risonanza Magnetica, installata presso la UOC di Radiologia del PO San Paolo;

La Direzione Medica di Presidio, con nota prot. 213840/UOR12 del 02/08/2018 pervenuta a questa Direzione Amministrativa ed assunta al prot. 217532 del 08/08/2018, ha autorizzato l'acquisizione di vari beni durevoli, necessari agli ambienti della nuova Risonanza Magnetica, installata presso la UOC di Radiologia del PO San Paolo, inclusa la fornitura di che trattasi;

La Direzione Amministrativa di Presidio ha inoltrato a mezza piattaforma telematica di acquisto Empulia (PI166747-18), richiesta di preventivo / indagine di mercato con il criterio del prezzo più basso, previa verifica di conformità, a tutte le ditte iscritte nel predetto portale per la categoria merceologica di riferimento;

Entro il termine di ricezione offerte stabilito (05/09/2018 ore 13:00) , sono pervenute n. 5 offerte come di seguito riportato:

DITTA OFFERTA COMPLESSIVA AL NETTO

DI IVA

1 COREMEC 769,70

2 Melix di Francesco Melica 990,00 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l. 1.275,53

4 ALISER 1.310,10

5 ALFA HOSPITAL 1.477,00

Con nota prot n. 235665/UOR12 del 07/09/2018, questa Direzione Amministrativa ha trasmesso al Direttore f.f.

della U.O.0 di Radiologia del PO San Paolo, la scheda tecnica della ditta COREMEC, quale offerente al prezzo più basso, per la verifica della conformità del prodotto offerto;

Preso atto che:

con nota prot 68/RX/18, pervenuta a questa Direzione Amministrativa in data 10/09/2018 ed assunta al al prot. n. 239371/UOR12 del 12/09/2018, il Direttore f.f. della U.O.0 di Radiologia del P.O. San Paolo, Dott.ssa Paola D'Aprile, ha dichiarato conforme il prodotto offerto dalla ditta COREMEC srl ;

(4)

Verificato dall'istruttoria dell'ufficio procedente, che alla luce delle risultanze dell'indagine comparativa il prezzo risulta congruo;

Vista:

La Deliberazione del Direttore Generale n. 1261 del 11/07/2016 recante modalità e procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia dell' Azienda Sanitaria locale di Bari;

La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 877/CS del 07/05/2018 con all'oggetto : "Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'Esercizio 2018. Variazione Budget per acquisti beni in conto capitale in anticipazione a garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con la quale veniva stanziata per il P.O. San Paolo la somma di € 500.000,00 Iva Inclusa;

La nota prot n. 168255/UOR1 del 13/06/2018 della Direzione Amministrativa ASL Bari con all'oggetto:

"Deliberazione del Commissario Straordinario n. 877/CS del 07/05/2018. Precisazioni.", con la quale si chiarisce, che le somme messe a disposizione con Deliberazione n. 877/CS del 07.05.2018, si intendono già autorizzate dalla Direzione Strategica con la precisata delibera e non necessitano di ulteriori approvazioni;

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento della fornitura indicata in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Igs 50/2016, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dalla U.O.C. richiedente ;

SI AFFIDA

Alla ditta COREMEC srl Corso Vittime del Lavoro 9 Nichelino (TO) P.IVA 04327730018, la fornitura di "n. 1 Carrello per emergenza/urgenza" per la U.O.0 di Radiologia/RMN del P.O. San Paolo, nella configurazione tecnica ed economica, così come dettagliatamente descritto nel prev. Empulia PI168354-18, al costo di

€ 769,70 Iva esclusa;

Si dà atto che:

La spesa complessiva dell' acquisto ammontante ad € 939,03 = Iva Inclusa, è da registrarsi su C.E.

010.110.000200 (Attrezzature sanitarie) e sarà finanziata con i fondi assegnati nell'anno 2018 al P.O. San Paolo, come previste dall'atto Deliberativo n. 877/CS del 07.05.2018;

La presente procedura di acquisizione, si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico da parte di questa Direzione Amministrativa;

Il presente verbale sarà pubblicato unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50 del 18.04.2016, sul profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente.

La disponibilità residua dí € 196.221,81 Iva inclusa, relativamente al budget assegnato al P.O. San Paolo con Deliberazione n. 877/CS del 07/05/2018.

BUDGET ASSEGNAZIONE CON DELIBERA 877/C2018

SPESA BUDGET RESIDUO

€ 500.000,00 € 939,03 €196.221,81

L'Assistente reposto all'Istruttoria

IL RUP

Direttore Amministrativo f.f Area Ospedaliera Bari Nord

Avv. Rachele Po i olizio

(5)

PS

Istrtutz Navanale Pre.len2a 5, -a

t. )

NAZP: MALE PER L'45,1CURAZ.

3,_1;n7.T.RTuNi

Durc On Line

Numero Protocollo NAIL_13517294 Data richiesta 19/10/2018 Scadenza validità 16/02/2019

Denominazione/ragione sociale COREMEC SRL

Codice fiscale 04327730018

Sede legale CORSO VITTIME DEL LAVORO, 9 10042 NICHELINO (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Pagina 1 di 1

(6)

ASL E3A

Regione Puglia ASL BA

via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)

Pae. I

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Lig.: 38108 Del 30/10/2018

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;

Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;

Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

(1) Rilevata la regolarità del DURC;

(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;

(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: PO SAN PAOLO Assegnatario: E72-PO SAN PAOLO

PRG. SPESA: 2018 / 10020 - CONTO 01011000200 ASSEGNAZIONI CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE

Fornitore: (45981) COREMEC

M OD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura I BA N : 'WT030690921 7100000107807

Prot. New Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

000011FUH020000876273 23/10/2018 66/G PA 30/09/2018 f 939,03 Z5B24C0B3A 02018/243 17/09/2018

C1G CI. P Importo

Z5B24C0B3A 939,03

Totale Fornitore - 45981 E 939,03

TOTALE CONTO - 01011000200 E 939,03

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 10020 E 939,03

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 939,03

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 E 939,03

I o f xl .1.: IMPORTO DEL C1G Z5B24C0133A 939.03

NOTE

NUMERO INVENTARIO: CES/289200 VERBALE DI CONSEGNA BOL/6286 DEL 26/09/2018

(7)

Regione Puglia ASL BA

ASLBA

via LUNGOMARE STARITA, 6

— - 70132 - BARI (BA)

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Lig.: 38108 Del 30/10/2018

IL DIRETTORE

PA( NONI PO SAN PAOLO

Pau. 2

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