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Academic year: 2021

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(1)

comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 1839 / 2018 Prot. Corr. 23/3­6/10­18 (2) (4580)

OGGETTO: Affidamento fornitura toner e consumabili originali per Aree diverse del Comune di Trieste- a seguito di R.d.O. n. 1952879 sul Mepa a ZETA UFFICIO S.r.l. Spesa complessiva euro 7.027,20(IVA e imprevedute incluse) CIG ZD923C7944

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Preso atto che, a far data dall'01.08.2017, la competenza in merito all'acquisto accentrato di toner e consumabili originali è stata trasferita alla P.O. Appalti di Beni e Servizi;

richiamata la DX n. 1525 dd. 06.06.2018, esecutiva il 12.06.2018, con la quale è stato autorizzato l'avvio di una procedura di gara ai sensi dell'art. 36, c. 2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di toner e consumabili originali per Aree diverse del Comune di Trieste, con una prenotazione di una spesa complessiva presunta di Euro 7.869,00 (IVA compresa);

preso atto che, a tal fine, si è reso necessario il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite R.d.O, con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 95, c. 5, lett, b) e c) del D.Lgs. 50/2016;

preso atto altresì che sono stati invitati 53 (cinquantatre) fornitori abilitati sul Mepa nel bando “cancelleria”;

premesso che, entro il termine stabilito del 03.07.2018 ore 18:00, in risposta alla R.d.O.

n.1985657 sono pervenute a sistema 3 (tre) offerte, dai seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO P. IVA SEDE LEGALE OFFERTA ECONOMICA (IVA ESCLUSA) ZETA UFFICIO S.r.l. '01152130314 Via Rabatta, 12 GORIZIA

(GO) '5.760,00

PRINTER S.r.l. '01035850328 piazzale De Gasperi, 3/5A TRIESTE (TS)

'6.347,50

IS COPY '00637000324 Via Flavia, 23 TRESTE

(TS) '6.360,00

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes Tel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes Tel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it Pratica ADWEB n. 1839 / 2018

(2)

ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di cui si tratta alla citata ditta ZETA UFFICIO S.r.l., (con sede in Gorizia, via Rabatta, 12 GORIZIA (GO), Partita Iva 01152130314;nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, al valore offerto a corpo di Euro 5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta/00) Iva esclusa a cui corrisponde un importo complessivo oggetto di tramuta di euro 7.027,20 (settemilaventisette/20) IVA inclusa;

dato atto che la documentazione allegata all'offerta sopra menzionata risulta regolare e rispondente a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi euro 7.027,20 (settemilaventisette/20) IVA inclusa viene a scadenza nel 2018;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, riguardante il conferimento dell'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa Appalti di Beni e Servizi a decorrere dal 01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

preso atto che con deliberazione giuntale n. 664 dd. 18.12.2017 sono state approvate le modifiche alla macrostruttura e ad alcune Posizioni Organizzative di cui alla deliberazione giuntale n. 308/2017 e che pertanto, a decorrere dal 01.01.2018, la P.O. Appalti di Beni e Servizi è incardinata nell'Area Servizi Generali – Servizio Appalti e Contratti;

preso atto che con determinazione n. 1161 del Direttore del Servizio Appalti e Contratti, esecutiva il 15.03.2018, è stato individuato ufficialmente il RUP per tutte le procedure economali di competenza nella Responsabile di P.O. Appalti di Beni e Servizi;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare la spesa complessiva di euro 7.027,20 (settemilaventisette/20) Iva inclusa, per l'acquisto accentrato di fornitura toner e consumabili originali (per quantit e tipologie� come da allegato alla determina n. 1525 dd. 12/06/2018) per Aree diverse del Comune

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di Trieste, necessaria per garantire il puntuale funzionamento degli Uffici comunali;

2. di aggiudicare, secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, la fornitura di cui si tratta alla ditta ZETA UFFICIO S.r.l., Partita Iva 01152130314, con sede in via Rabatta, 12 GORIZIA (GO), per un importo totale pari ad Euro 5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta/00) Iva esclusa, pari ad euro 7.027,20 (settemilaventisette/20) IVA inclusa;

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3. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 7.027,20, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno Prenotaz. N.DescrizioneCapCEV

livelloProgr.Prog.D/NImportoNote 2018 2018000436

9 Fornitura toner e consumabili originali Indizione - 23/3-6/10- 18(1) 3975

000122

00 F000

0 U.1.0

3.01.

02.00 1

00001 00199 N 1.069,94 2018:1069,

94

2018 2018000437 0

Fornitura toner e consumabili originali Indizione - 23/3-6/10- 18(1) 3975

000123 00

E00 05

U.1.0 3.01.

02.00 1

00099 09999 N 378,20 2018:378,2

0

2018 2018000437

1 Fornitura toner e consumabili originali Indizione - 23/3-6/10- 18(1) 3975

005040

00 O80

00 U.1.0 3.01.

02.00 1

00009 00901 N 1.736,06 2018:1736,

06

2018 2018000437 2

Fornitura toner e consumabili originali Indizione - 23/3-6/10- 18(1) 3975

006124 00

B00 03

U.1.0 3.01.

02.00 1

00099 09906 N 2.665,70 2018:2665,

70

2018 2018000437

3 Fornitura toner e consumabili originali Indizione - 23/3-6/10- 18(1) 3975

001098

00 ED2

01 U.1.0 3.01.

02.00 1

00014 01499 N 1.176,08 2018:1176,

08

2018 2018000437 4

Fornitura toner e consumabili originali Indizione - 23/3-6/10- 18(1) 3975

000350 00

I000 3

U.1.0 3.01.

02.00 1

00099 09999 N 1,22 2018:1,22

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi euro 7.027,20 (IVA e imprevedute incluse) viene a scadenza nel 2018;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018 – euro 7.027,20 (IVA e imprevedute incluse).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Francesca Benes

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale

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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

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Atto n. 1839 del 12/07/2018 Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: BENES FRANCESCA

CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y DATA FIRMA: 12/07/2018 12:04:56

IMPRONTA: 567BA7722A506B00C50159352F94BA52AC4F45FED0758837C519A9D7DB47FD21 AC4F45FED0758837C519A9D7DB47FD214285C1E0D7EDD52B443557CC5AE4B15B 4285C1E0D7EDD52B443557CC5AE4B15B222D5F58E15070864998272009D6B16B 222D5F58E15070864998272009D6B16B234C67355D7357F09DD77FB7AE094CD0

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