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Scheda contabile Impresa Ordinaria Esercizio 2018

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Academic year: 2022

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Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 227 3e60 SRL

38018 MOLVENO TN GALLERIA BRANCALEON, 2

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 35137 PADOVA PD

C.F.03935480289 P.IVA03935480289

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

3/04/18 580 Gonfiabile percorso High Voltage Ft 101/18 3/04/18 11.000,00 11.000,00-

Chaos Obstacle

9/04/18 619 Pagamento Ft 101/18 3/04/18 5.500,00 5.500,00-

6/06/18 1050 Pagamento Ft 101/18 3/04/18 2.450,00 3.050,00-

6/06/18 1050 Pagamento Ft 101/18 3/04/18 3.050,00

28/06/18 1226 Collaudo gonfiabile W acky W orld Ft 198/18 28/05/18 80,00 80,00-

2/07/18 1305 Pagamento Ft 198/18 28/05/18 80,00

Totali periodici 11.080,00 11.080,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 11.080,00 11.080,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 57 ACQUATEC DI ANTONAZZI S.

38018 MOLVENO TN ZONA INDUSTRIALE CEOLE

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38062 ARCO TN

C.F.NTNSFN56D29G535F P.IVA01010310223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 596,80 596,80-

4/01/18 91 Pagamento Ft 6133/CV 31/12/17 596,80

31/01/18 240 Servizio lavanderia 01/2018 Ft 274/CV 31/01/18 508,00 508,00-

12/02/18 322 Pagamento Ft 274/CV 31/01/18 508,00

28/02/18 397 Servizio lavanderia 02/2018 Ft 1/SP 28/02/18 681,44 681,44-

8/03/18 450 Pagamento Ft 1/SP 28/02/18 681,44

31/03/18 566 Servizio lavanderia 03/2017 Ft 4/SP 31/03/18 268,40 268,40-

9/04/18 618 Pagamento Ft 4/SP 31/03/18 268,40

30/04/18 710 Servizio lavanderia 04/2018 Ft 7/SP 30/04/18 100,32 100,32-

7/05/18 764 Pagamento Ft 7/SP 30/04/18 100,32

31/05/18 957 Servizio lavanderia 05/2018 Ft 10/SP 31/05/18 757,56 757,56-

4/06/18 1018 Pagamento Ft 10/SP 31/05/18 757,56

30/06/18 1265 Servizio lavanderia 06/2018 Ft 13/SP 30/06/18 871,12 871,12-

18/07/18 1451 Pagamento Ft 13/SP 30/06/18 871,12

31/07/18 1587 Servizio lavanderia 07/2018 Ft 16/SP 31/07/18 892,96 892,96-

21/08/18 1784 Pagamento Ft 16/SP 31/07/18 892,96

31/08/18 1890 Servizio lavanderia 08/2018 Ft 19/SP 31/08/18 1.142,92 1.142,92-

24/09/18 2060 Pagamento Ft 19/SP 31/08/18 1.142,92

30/09/18 2139 Servizio lavanderia 09/2018 Ft 22/SP 30/09/18 757,64 757,64-

22/10/18 2437 Pagamento Ft 22/SP 30/09/18 757,64

(2)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 57 ACQUATEC DI ANTONAZZI S.

38018 MOLVENO TN ZONA INDUSTRIALE CEOLE

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38062 ARCO TN

C.F.NTNSFN56D29G535F P.IVA01010310223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

31/10/18 2515 Servizio lavanderia 10/2018 Ft 25/SP 31/10/18 188,92 188,92-

5/11/18 2561 Pagamento Ft 25/SP 31/10/18 188,92

31/12/18 2903 Servizio lavanderia 12/2018 Ft 30/SP 31/12/18 863,40 863,40-

Totali periodici 6.766,08 7.629,48 863,40-

Progressivi fino al 31/12/2018 6.766,08 7.629,48 863,40-

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 491 ALLFORFOOD SRL

38018 MOLVENO TN VIA L. EINAUDI, 114/A

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 61032 FANO PU

C.F.02428350413 P.IVA02428350413

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

5/07/18 1343 Pagamento Ft 3359/2018 17/07/18 352,08 352,08

17/07/18 1424 Macchina per zucchero filato Ft 3359/2018 17/07/18 352,08

Totali periodici 352,08 352,08 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 352,08 352,08 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 60 ANESI FLAVIO SRL

38018 MOLVENO TN VIA PASCOLI, 9

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38057 PERGINE VALSUGANA TN

C.F.02402810226 P.IVA02402810226

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 534,76 534,76-

4/01/18 87 Pagamento Ft 2347 22/12/17 534,76

3/04/18 582 Noleggio multifunzione Minolta CS452 Ft 558 31/03/18 552,40 552,40-

01-03/2018

16/04/18 659 Pagamento Ft 558 31/03/18 552,40

30/06/18 1284 Noleggio multifunzione Minolta CS452 Ft 1250 30/06/18 708,01 708,01-

04-06/2018

18/07/18 1452 Pagamento Ft 1250 30/06/18 708,01

(3)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 60 ANESI FLAVIO SRL

38018 MOLVENO TN VIA PASCOLI, 9

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38057 PERGINE VALSUGANA TN

C.F.02402810226 P.IVA02402810226

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

8/10/18 2307 Noleggio multifunzione Minolta CS452 Ft 1894 30/09/18 762,40 762,40-

07-09/2018

22/10/18 2453 Pagamento Ft 1894 30/09/18 762,40

22/12/18 2849 Noleggio multifunzione Minolta CS452 Ft 2556 21/12/18 505,19 505,19-

10-12/2018

31/12/18 2933 Pagamento Ft 2556 21/12/18 505,19

Totali periodici 3.062,76 3.062,76 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 3.062,76 3.062,76 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 8 APT DOLOMITI PAGANELLA

38018 MOLVENO TN PIAZZA DOLOMITI, 1

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38010 ANDALO TN

C.F.01902590221 P.IVA01902590221

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

31/01/18 246 Adesione progetto Family Festival Ft 8 31/01/18 550,00 550,00-

Inverno 2017-2018

12/02/18 321 Pagamento Ft 8 31/01/18 550,00

7/05/18 761 Rimborso quota polizza assicurativa n. Ft 16 7/05/18 720,34 720,34-

64/M12594170 Progetto Dolomiti Paganella Bike

21/05/18 873 Pagamento Ft 16 7/05/18 720,34

10/08/18 1704 Adesione progetto Family Festival Ft 102 10/08/18 550,00 550,00-

Estate 2018

24/08/18 1816 Pagamento Ft 102 10/08/18 550,00

Totali periodici 1.820,34 1.820,34 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.820,34 1.820,34 0,00

(4)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 474 ARMALAM SRL

38018 MOLVENO TN LOCALITÀ FRATTE, 51

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38057 PERGINE VALSUGANA TN

C.F.01847530225 P.IVA01847530225

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

17/05/18 846 Collaudo statico pontile turistico Ft 63/2018 17/05/18 1.424,66 1.424,66-

21/05/18 871 Pagamento Ft 63/2018 17/05/18 1.424,66

Totali periodici 1.424,66 1.424,66 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.424,66 1.424,66 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 9 ASD JUDO BUDOKAN

38018 MOLVENO TN VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 68

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.02092890223 P.IVA02092890223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 624,00 624,00-

4/01/18 94 Pagamento Ft 2/2017 30/12/17 511,48 112,52-

8/01/18 119 Pagamento Ft 2/2017 30/12/17 112,52

4/07/18 1329 Pubblicazione logo SITM su brochure Ft 1/2018 4/07/18 640,00 640,00-

e manifesti

30/07/18 1553 Pagamento Ft 1/2018 4/07/18 524,59 115,41-

21/08/18 1785 Pagamento Ft 1/2018 4/07/18 115,41

29/12/18 2893 Pubblicazione logo SITM su brochure Ft 1/2018 29/12/18 496,00 496,00-

e manifesti

31/12/18 2932 Pagamento Ft 1/2018 29/12/18 496,00

Totali periodici 1.760,00 1.760,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.760,00 1.760,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 55 ASD PALLAVOLO MOLVENO

38018 MOLVENO TN PIAZZA MARCONI, 1

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.01892670223 P.IVA01892670223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 144,00 144,00-

(5)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 55 ASD PALLAVOLO MOLVENO

38018 MOLVENO TN PIAZZA MARCONI, 1

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.01892670223 P.IVA01892670223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

16/01/18 168 Pagamento Ft 2/2017 30/12/17 144,00

30/06/18 1269 Spazi pubblicitari presso palazzetto Ft 1/2018 30/06/18 304,00 304,00-

sportivo dal 08.01.18 al 21.05.18

18/07/18 1450 Pagamento Ft 1/2018 30/06/18 304,00

31/12/18 2904 Spazi pubblicitari presso palazzetto Ft 2/2018 31/12/18 176,00 176,00-

sportivo dal 22.10.18 al 17.12.18

Totali periodici 448,00 624,00 176,00-

Progressivi fino al 31/12/2018 448,00 624,00 176,00-

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 56 ASD U.S. MOLVENO

38018 MOLVENO TN PIAZZA MARCONI, 1

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.80015840228 P.IVA00596860221

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 4.011,67 4.011,67-

16/01/18 169 Pagamento Ft 41 31/12/17 4.011,67

27/12/18 2873 Sponsorizzazione 2018 Ft 38 26/11/18 1.893,37 1.893,37-

31/12/18 2934 Pagamento Ft 38 26/11/18 1.893,37

Totali periodici 5.905,04 5.905,04 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 5.905,04 5.905,04 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 92 ASIA

38018 MOLVENO TN VIA G. DI VITTORIO, 84

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38015 LAVIS TN

C.F.01389620228 P.IVA01389620228

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

23/02/18 384 Tariffa igiene ambientale II° semestre Ft 18700000002 1/02/18 37.461,79 37.461,79- 2017

3/04/18 586 Pagamento Ft 18700000002 1/02/18 37.461,79

4/07/18 1325 Noleggio compattatore da MC 20 - 1° Ft 464 29/06/18 695,04 695,04-

(6)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 92 ASIA

38018 MOLVENO TN VIA G. DI VITTORIO, 84

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38015 LAVIS TN

C.F.01389620228 P.IVA01389620228

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

semestre 2018

30/07/18 1578 Pagamento Ft 464 29/06/18 695,04

1/08/18 1640 Smaltimento rifiuti misti demolizione Ft 522 31/07/18 115,80 115,80-

minigolf

24/08/18 1817 Pagamento Ft 522 31/07/18 115,80

31/08/18 1872 Tariffa igiene ambientale I° semestre Ft 942 1/08/18 19.863,15 19.863,15- 2018

28/09/18 2128 Pagamento Ft 942 1/08/18 19.863,15

Totali periodici 58.135,78 58.135,78 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 58.135,78 58.135,78 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 511 ASS. NAZIONALE CARABINIERI

38018 MOLVENO TN VIA LE VAL, 1/A

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38010 ANDALO TN

C.F.96107990226

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

18/10/18 2423 Contributo per attività istituzionale Pn 2/2018 18/10/18 250,00 250,00-

associazione

29/10/18 2506 Pagamento Pn 2/2018 18/10/18 250,00

Totali periodici 250,00 250,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 250,00 250,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 93 ASSOCIAZIONE QUALITA' PARCO

38018 MOLVENO TN VIA NAZIONALE, 24

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38080 STREMBO TN

C.F.01931220220 P.IVA01931220220

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

31/01/18 247 Marketing Club Qualità Parco 2017 Ft 13 31/01/18 450,00 450,00-

12/02/18 312 Pagamento Ft 13 31/01/18 450,00

(7)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 93 ASSOCIAZIONE QUALITA' PARCO

38018 MOLVENO TN VIA NAZIONALE, 24

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38080 STREMBO TN

C.F.01931220220 P.IVA01931220220

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

Totali periodici 450,00 450,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 450,00 450,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 376 ASSOENERGIA

38018 MOLVENO TN VIA DE GASPERI, 77

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38123 TRENTO TN

C.F.00692730229 P.IVA00692730229

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 113,25 113,25-

16/01/18 163 Pagamento Ft 124/2017 14/12/17 113,25

30/06/18 1259 Contributo spese di gestione su Ft 58/2018 19/06/18 288,49 288,49-

energia elettrica, quota fissa 2018 + quota variabile gennaio-marzo 2018

18/07/18 1455 Pagamento Ft 58/2018 19/06/18 288,49

30/11/18 2704 Contributo spese di gestione su Ft 143/2018 21/11/18 161,76 161,76-

energia elettrica, quota variabile aprile-agosto 2018

17/12/18 2800 Pagamento Ft 143/2018 21/11/18 161,76

Totali periodici 563,50 563,50 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 563,50 563,50 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 61 ATESINA GAS SRL

38018 MOLVENO TN LOCALITA' CALCARE

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38015 LAVIS TN

C.F.00449590223 P.IVA00449590223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 828,70 828,70-

31/01/18 252 Pagamento Ft 12605 31/12/17 828,70

15/03/18 481 Gas 01.01-28.02 mc 653 a € 2,40000 - Ft 3283 28/02/18 1.370,93 1.370,93-

€ 0,30202

28/03/18 546 Pagamento Ft 3283 28/02/18 1.370,93

(8)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 61 ATESINA GAS SRL

38018 MOLVENO TN LOCALITA' CALCARE

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38015 LAVIS TN

C.F.00449590223 P.IVA00449590223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

11/05/18 804 Gas 01.03-30.04 mc 291 a € 2,40000 - Ft 3600 30/04/18 611,46 611,46-

€ 0,30202

30/05/18 944 Pagamento Ft 3600 30/04/18 611,46

30/06/18 1285 Gas 01.05-30.06 mc 114 a € 2,40000 - Ft 6446 30/06/18 240,12 240,12-

€ 0,30202

30/07/18 1554 Pagamento Ft 6446 30/06/18 240,12

3/11/18 2549 Gas 01.09-31.10 mc 157 a € 2,40000 - Ft 9272 31/10/18 329,38 329,38-

€ 0,30202

30/11/18 2721 Pagamento Ft 9272 31/10/18 329,38

Totali periodici 3.380,59 3.380,59 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 3.380,59 3.380,59 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 201 AVANCINI GIANCARLO

38018 MOLVENO TN VIA GARBARI, 14

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38121 TRENTO TN

C.F.VNCGCR57R23L378H P.IVA01116340223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

4/01/18 102 Pagamento Ft 1/2018 11/01/18 1.276,00 1.276,00

11/01/18 139 Richiesta per l'ottenimento del NOP di Ft 1/2018 11/01/18 1.276,00 prevenzione incendi relativo

all'ampliamento del Camping Spiaggia

Totali periodici 1.276,00 1.276,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.276,00 1.276,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 456 BAR LASTERI DI BONETTI SANDRA

38018 MOLVENO TN PIAZZA MARCONI, 24

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.BNTSDR81H56L378O P.IVA02212410225

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 1.120,00 1.120,00-

22/01/18 207 Pagamento Ft 3/S 31/12/17 1.120,00

(9)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 456 BAR LASTERI DI BONETTI SANDRA

38018 MOLVENO TN PIAZZA MARCONI, 24

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.BNTSDR81H56L378O P.IVA02212410225

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

Totali periodici 1.120,00 1.120,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.120,00 1.120,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 336 BENVENUTI MOTORS SNC

38018 MOLVENO TN VIA DELLE DOLOMITI DI BRENTA, 13

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38078 SAN LORENZO DORSINO TN

C.F.00905770228 P.IVA00905770228

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

7/07/18 1361 Sostituzione ruota e cinghie trenino Ft 139 7/07/18 205,30 205,30-

turistico

20/07/18 1486 Revisione e riparazione Bremach Ft 145 20/07/18 663,00 868,30-

24/07/18 1509 Manutenzione Ford Custom Ft 149 24/07/18 183,50 1.051,80-

30/07/18 1568 Pagamento Ft 139 7/07/18 205,30 846,50-

30/07/18 1569 Pagamento Ft 145 20/07/18 663,00 183,50-

30/07/18 1570 Pagamento Ft 149 24/07/18 183,50

31/08/18 1867 Pneumatico per trenino turistico + Ft 174 31/08/18 117,30 117,30-

inversione pneumatici

31/08/18 1868 Sostituzione pneumatici + riparazione Ft 175 31/08/18 502,58 619,88-

+ Revisione Piaggio Quargo DX42142

24/09/18 2068 Pagamento Ft 174 31/08/18 117,30 502,58-

24/09/18 2069 Pagamento Ft 175 31/08/18 502,58

3/12/18 2733 Sostituzione catene Bremack, Ft 255 3/12/18 652,00 652,00-

saldatura marmitta, riparazioni serratura e alzavetro

3/12/18 2734 Sostituzione copertoni Ford Custom Ft 256 3/12/18 801,00 1.453,00-

ET-033-ZH + lavoro su carrozzeria

19/12/18 2823 Pagamento Ft 256 3/12/18 801,00 652,00-

19/12/18 2824 Pagamento Ft 255 3/12/18 652,00

Totali periodici 3.124,68 3.124,68 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 3.124,68 3.124,68 0,00

(10)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 372 BERNARDIAGRI SRL

38018 MOLVENO TN VIA TOBLINO, 8 - SARCHE

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38076 MADRUZZO TN

C.F.00952090223 P.IVA00952090223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

28/02/18 399 Rastrelli, picconi, badili Ft 420 28/02/18 102,79 102,79-

12/03/18 470 Pagamento Ft 420 28/02/18 102,79

31/08/18 1880 Punte SDS Plus Ft 4126 30/08/18 152,38 152,38-

24/09/18 2067 Pagamento Ft 4126 30/08/18 152,38

31/10/18 2521 Motosega Husqvarna T536LI con 2 Ft 5181 31/10/18 858,34 858,34-

batterie e caricabatterie, carta e dischi abrasivi

9/11/18 2586 Pagamento Ft 5181 31/10/18 858,34

Totali periodici 1.113,51 1.113,51 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.113,51 1.113,51 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 457 BIG SERVICE SAS

38018 MOLVENO TN VIA SOPRASASSO, 23

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38123 TRENTO TN

C.F.01503490227 P.IVA01503490227

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 5.000,00 5.000,00-

22/01/18 206 Pagamento Ft 183 23/12/17 5.000,00

Totali periodici 5.000,00 5.000,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 5.000,00 5.000,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 276 BONETTI ADRIANO STUDIO TECNICO

38018 MOLVENO TN PIAZZA SCUOLA, 3

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.BNTDRN63B14L378T P.IVA01258270220

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

7/08/18 1681 Progetto, gara di appalto, direzione Ft 15/2018 7/08/18 1.921,50 1.921,50- lavori, sicurezza cantiere, contabilità

lavori per rifacimento minigolf.

24/08/18 1818 Pagamento Ft 15/2018 7/08/18 1.921,50

(11)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 276 BONETTI ADRIANO STUDIO TECNICO

38018 MOLVENO TN PIAZZA SCUOLA, 3

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.BNTDRN63B14L378T P.IVA01258270220

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

15/11/18 2617 Progetto, gara di appalto, direzione Ft 22/2018 5/11/18 1.281,00 1.281,00- lavori, sicurezza cantiere, contabilità

lavori per rifacimento minigolf.

21/11/18 2655 Pagamento Ft 22/2018 5/11/18 1.281,00

Totali periodici 3.202,50 3.202,50 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 3.202,50 3.202,50 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 64 BONETTI CLAUDIO & C. SNC

38018 MOLVENO TN VIA BELVEDERE, 14

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.02181000221 P.IVA02181000221

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

31/08/18 1898 Opere da elettricista Ft 95/18 28/08/18 1.634,00 1.634,00-

24/09/18 2066 Pagamento Ft 95/18 28/08/18 1.634,00

Totali periodici 1.634,00 1.634,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.634,00 1.634,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 272 BORLOTTI ANDREA

38018 MOLVENO TN VIA MILANO, 144

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38122 TRENTO TN

C.F.BRLNDR61D02L378A P.IVA01938680228

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

11/10/18 2355 Adesione a TrentinoTop e Fiere Ft 84 11/10/18 3.500,00 3.500,00-

Germania 2019

22/10/18 2452 Pagamento Ft 84 11/10/18 3.500,00

Totali periodici 3.500,00 3.500,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 3.500,00 3.500,00 0,00

(12)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 319 BOSSINI SANDRA FARMACIA

38018 MOLVENO TN VIA PONTE LAMBIN, 2/A

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38010 ANDALO TN

C.F.BSSSDR67S63D940S P.IVA01796320222

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

30/06/18 1279 Prodotti sanitari Ft 27 30/06/18 193,71 193,71-

18/07/18 1453 Pagamento Ft 27 30/06/18 193,71

17/09/18 2012 Prodotti sanitari Ft 36 31/08/18 64,71 64,71-

26/09/18 2113 Pagamento Ft 36 31/08/18 64,71

Totali periodici 258,42 258,42 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 258,42 258,42 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 494 BOTTAMEDI SPORT SNC DI BOTTAMEDI RENZO & C.

38018 MOLVENO TN VIALE TRENTO, 3

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38010 ANDALO TN

C.F.01385000227 P.IVA01385000227

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

31/07/18 1608 Manutenzione su racchette tennis Ft 27/7 19/07/18 177,54 177,54-

13/08/18 1728 Pagamento Ft 27/7 19/07/18 177,54

Totali periodici 177,54 177,54 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 177,54 177,54 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 338 BRENNERCOM SPA

38018 MOLVENO TN VIA PACINOTTI, 12

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 39100 BOLZANO BZ

C.F.01710910215 P.IVA01710910215

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

10/01/18 132 Collegamento internet 01/2018 Ft 9411 10/01/18 450,01 450,01-

22/01/18 202 Pagamento Ft 9411 10/01/18 450,01

9/02/18 295 Collegamento internet 02/2018 Ft 19557 9/02/18 450,01 450,01-

12/02/18 320 Pagamento Ft 19557 9/02/18 450,01

9/03/18 453 Collegamento internet 03/2018 Ft 29171 9/03/18 450,01 450,01-

12/03/18 464 Pagamento Ft 29171 9/03/18 450,01

(13)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 338 BRENNERCOM SPA

38018 MOLVENO TN VIA PACINOTTI, 12

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 39100 BOLZANO BZ

C.F.01710910215 P.IVA01710910215

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

10/04/18 627 Collegamento internet 04/2018 Ft 39267 10/04/18 450,01 450,01-

16/04/18 658 Pagamento Ft 39267 10/04/18 450,01

10/05/18 789 Collegamento internet 05/2018 Ft 48550 10/05/18 450,01 450,01-

21/05/18 872 Pagamento Ft 48550 10/05/18 450,01

8/06/18 1065 Collegamento internet 06/2018 Ft 58177 8/06/18 450,01 450,01-

12/06/18 1091 Pagamento Ft 58177 8/06/18 450,01

10/07/18 1375 Collegamento internet 07/2018 Ft 69169 10/07/18 450,01 450,01-

18/07/18 1463 Pagamento Ft 69169 10/07/18 450,01

10/08/18 1705 Collegamento internet 08/2018 Ft 77869 10/08/18 450,01 450,01-

13/08/18 1733 Pagamento Ft 77869 10/08/18 450,01

10/09/18 1958 Collegamento internet 09/2018 Ft 88310 10/09/18 450,01 450,01-

18/09/18 2028 Pagamento Ft 88310 10/09/18 450,01

16/10/18 2393 Collegamento internet 10/2018 Ft 96844 10/10/18 450,01 450,01-

17/10/18 2413 Pagamento Ft 96844 10/10/18 450,01

9/11/18 2580 Collegamento internet 11/2018 Ft 107152 9/11/18 450,01 450,01-

9/11/18 2590 Pagamento Ft 107152 9/11/18 450,01

10/12/18 2762 Collegamento internet 12/2018 Ft 116994 10/12/18 450,01 450,01-

17/12/18 2805 Pagamento Ft 116994 10/12/18 450,01

Totali periodici 5.400,12 5.400,12 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 5.400,12 5.400,12 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 339 BRENTA FOREST BONETTI RICCARDO

38018 MOLVENO TN VIA BELVEDERE, 20

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.BNTRCR84E20L378P P.IVA01955960222

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

13/08/18 1717 Taglio piante minigolf Ft 12 13/08/18 1.088,00 1.088,00-

24/08/18 1819 Pagamento Ft 12 13/08/18 1.088,00

Totali periodici 1.088,00 1.088,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.088,00 1.088,00 0,00

(14)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 322 BUFFA LUCA

38018 MOLVENO TN VIA PAGANELLA, 19

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.BFFLCU80D17L378M P.IVA02356980223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 2.880,18 2.880,18-

16/01/18 170 Pagamento Ft 20 31/12/17 2.879,38 0,80-

22/01/18 208 Pagamento Ft 18 30/11/17 0,80

31/01/18 248 Servizio pulizia 01/2018 Ft 1 31/01/18 3.770,10 3.770,10-

12/02/18 319 Pagamento Ft 1 31/01/18 3.770,10

28/02/18 402 Servizio pulizia 02/2018 Ft 2 28/02/18 4.506,14 4.506,14-

8/03/18 449 Pagamento Ft 2 28/02/18 4.506,14

31/03/18 572 Servizio pulizia 03/2018 Ft 3 31/03/18 2.132,22 2.132,22-

9/04/18 617 Pagamento Ft 3 31/03/18 2.132,22

30/04/18 725 Servizio pulizia 04/2018 Ft 4 30/04/18 2.590,22 2.590,22-

9/05/18 781 Pagamento Ft 4 30/04/18 2.590,22

31/05/18 984 Servizio pulizia 05/2018 Ft 9 31/05/18 3.803,46 3.803,46-

4/06/18 1017 Pagamento Ft 9 31/05/18 3.803,46

30/06/18 1289 Servizio pulizia 06/2018 Ft 10 30/06/18 8.989,96 8.989,96-

18/07/18 1454 Pagamento Ft 10 30/06/18 8.989,96

31/07/18 1622 Servizio pulizia 07/2018 Ft 13 31/07/18 8.071,86 8.071,86-

21/08/18 1783 Pagamento Ft 13 31/07/18 8.071,86

31/08/18 1900 Servizio pulizia 08/2018 Ft 14 31/08/18 7.756,29 7.756,29-

18/09/18 2025 Pagamento Ft 14 31/08/18 7.756,29

30/09/18 2156 Servizio pulizia 09/2018 Ft 15 30/09/18 9.417,81 9.417,81-

4/10/18 2290 Pagamento Ft 15 30/09/18 9.417,81

31/10/18 2527 Servizio pulizia 10/2018 Ft 16 31/10/18 2.883,20 2.883,20-

9/11/18 2585 Pagamento Ft 16 31/10/18 2.883,20

30/11/18 2713 Servizio pulizia 11/2018 Ft 17 30/11/18 2.372,63 2.372,63-

17/12/18 2799 Pagamento Ft 17 30/11/18 2.372,63

31/12/18 2923 Servizio pulizia 12/2018 Ft 20 31/12/18 3.192,14 3.192,14-

Totali periodici 59.174,07 62.366,21 3.192,14-

Progressivi fino al 31/12/2018 59.174,07 62.366,21 3.192,14-

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 470 BUYTRENTINO SRLS

38018 MOLVENO TN VIA GARIBALDI, 24

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.02451850222 P.IVA02451850222

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

30/04/18 709 Attività di social media marketing - Ft 7/2018 30/04/18 1.000,00 1.000,00-

(15)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 470 BUYTRENTINO SRLS

38018 MOLVENO TN VIA GARIBALDI, 24

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.02451850222 P.IVA02451850222

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

Primo acconto

25/05/18 911 Pagamento Ft 7/2018 30/04/18 1.000,00

9/07/18 1366 Realizzazione sito istituzionale SITM Ft 13/2018 9/07/18 900,00 900,00-

30/07/18 1576 Pagamento Ft 13/2018 9/07/18 900,00

24/08/18 1814 Attività di social media marketing - Ft 18/2018 24/08/18 1.000,00 1.000,00- Secondo acconto

24/09/18 2065 Pagamento Ft 18/2018 24/08/18 1.000,00

15/11/18 2616 Ft ex art.17-ter DPR 633/72 Ft 24/2018 12/11/18 500,00 500,00-

BUYTRENTINO SRLS

19/11/18 2639 Pagamento Ft 24/2018 12/11/18 500,00

Totali periodici 3.400,00 3.400,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 3.400,00 3.400,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 479 CALLIARI COMMERCIALE SRL

38018 MOLVENO TN VIA DEGASPERI, 2

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38060 VOLANO TN

C.F.01075960227 P.IVA01075960227

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

26/06/18 1186 Fiori Ft 11/F 26/06/18 1.339,72 1.339,72-

17/07/18 1442 Pagamento Ft 11/F 26/06/18 1.339,72

Totali periodici 1.339,72 1.339,72 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.339,72 1.339,72 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 274 CAMPGEST SRL

38018 MOLVENO TN VIA MATILDE SERAO, 20/INT 20

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 47521 CESENA FC

C.F.04070690401 P.IVA04070690401

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

8/01/18 117 Canone supporto telematico Ft 3 8/01/18 1.500,00 1.500,00-

teleassistenza Campgest anno 2018

(16)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 274 CAMPGEST SRL

38018 MOLVENO TN VIA MATILDE SERAO, 20/INT 20

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 47521 CESENA FC

C.F.04070690401 P.IVA04070690401

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

22/01/18 204 Pagamento Ft 3 8/01/18 1.500,00

Totali periodici 1.500,00 1.500,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.500,00 1.500,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 516 CARLI FILIPPO STUDIO ELETTROTECNICO

38018 MOLVENO TN VIA CANE', 41

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38016 MEZZOCORONA TN

C.F.CRLFPP79S19L378X P.IVA02139780221

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

20/11/18 2647 Progetto impianto elettrico piazzole Ft 48 20/11/18 640,50 640,50-

campeggio

20/11/18 2648 Assistenza gestione impianto Ft 49 20/11/18 1.550,01 2.190,51-

fotovoltaico

20/11/18 2649 Progetto e relazione tecnica impianto Ft 50 20/11/18 1.024,80 3.215,31-

elettrico cabina elettrica campeggio

26/11/18 2681 Pagamento Ft 48 20/11/18 640,50 2.574,81-

26/11/18 2682 Pagamento Ft 49 20/11/18 1.550,01 1.024,80-

26/11/18 2683 Pagamento Ft 50 20/11/18 1.024,80

Totali periodici 3.215,31 3.215,31 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 3.215,31 3.215,31 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 483 CARTOLIBRERIA PAPIRO DI GHEZZI M.ASSUNTA & C. SAS

38018 MOLVENO TN VIA PONTE LAMBIN, 11

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38010 ANDALO TN

C.F.01344380223 P.IVA01344380223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

30/06/18 1257 Registri corrispettivi e buste a sacco Ft 1/S 20/06/18 149,80 149,80-

2/07/18 1304 Pagamento Ft 1/S 20/06/18 149,80

(17)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 483 CARTOLIBRERIA PAPIRO DI GHEZZI M.ASSUNTA & C. SAS

38018 MOLVENO TN VIA PONTE LAMBIN, 11

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38010 ANDALO TN

C.F.01344380223 P.IVA01344380223

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

Totali periodici 149,80 149,80 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 149,80 149,80 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 69 CAVE NATALE SRL

38018 MOLVENO TN VIA SAN GIOVANNI, 159

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 27029 VIGEVANO PV

C.F.00325360188 P.IVA00325360188

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

31/07/18 1605 Sabbia Ft 542 31/07/18 1.784,08 1.784,08-

10/09/18 1959 Pagamento Ft 542 31/07/18 1.784,08

Totali periodici 1.784,08 1.784,08 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.784,08 1.784,08 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 463 CCIAA DI TRENTO

38018 MOLVENO TN VIA CALEPINA, 13

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38122 TRENTO TN

C.F.00262170228 P.IVA00262170228

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

8/02/18 292 Rilascio Token USB per firma digitale a Pn 1350 8/02/18 40,00 40,00-

nome Donini Lorenzo

8/02/18 293 Pagamento CCIAA DI TRENTO Pn 40,00

1350 08/02/18

Totali periodici 40,00 40,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 40,00 40,00 0,00

(18)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 70 CEB PLAST SAS DI TAVELLA LUCIANA & C.

38018 MOLVENO TN VIA F.BARACCA 28/A

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 30030 MARTELLAGO VE

C.F.02639570270 P.IVA02639570270

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 778,80 778,80-

16/01/18 167 Pagamento Ft 922 30/11/17 778,80

13/06/18 1099 Sacchi immondizia Ft 406 7/06/18 813,00 813,00-

26/06/18 1193 Pagamento Ft 406 7/06/18 813,00

20/07/18 1479 Sacchi immondizia Ft 515 20/07/18 1.960,00 1.960,00-

30/07/18 1575 Pagamento Ft 515 20/07/18 1.960,00

30/11/18 2703 Sacchi immondizie Ft 803 30/11/18 1.102,00 1.102,00-

3/12/18 2738 Pagamento Ft 803 30/11/18 1.102,00

Totali periodici 4.653,80 4.653,80 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 4.653,80 4.653,80 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 452 CENTRAL MARKET SNC DI DONINI L. & C.

38018 MOLVENO TN VIA PAGANELLA, 1

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.01385150220 P.IVA01385150220

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 429,96 429,96-

4/01/18 93 Pagamento Ft 10 10/12/17 429,96

16/01/18 161 Cesto natalizio Ft 1 16/01/18 35,54 35,54-

22/01/18 205 Pagamento Ft 1 16/01/18 35,54

19/12/18 2819 Cesti natalizi (n. 9) + bottiglie per clienti Ft 12 19/12/18 466,06 466,06- stanziali (n. 53)

24/12/18 2856 Pagamento Ft 12 19/12/18 466,06

Totali periodici 931,56 931,56 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 931,56 931,56 0,00

(19)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 71 CENTRO AGRICOLTURA DI MOSCA PAOLO

38018 MOLVENO TN VIA DEL COMMERCIO, 8/C

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38121 TRENTO TN

C.F.MSCPLA56C11E500Z P.IVA01350890222

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

31/05/18 968 Ferro granulare Ft 449 31/05/18 240,00 240,00-

26/06/18 1192 Pagamento Ft 449 31/05/18 240,00

Totali periodici 240,00 240,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 240,00 240,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 90 COMUNE DI MOLVENO

38018 MOLVENO TN PIAZZA MARCONI, 1

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.00149120222 P.IVA00149120222

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

1/01/18 66 Ripresa saldo esercizio precedente 1.740,38 1.740,38-

5/01/18 106 Pagamento Ft 4/2017 5/12/17 200,00 1.540,38-

5/01/18 107 Pagamento Ft 5/2017 5/12/17 250,00 1.290,38-

10/01/18 133 Pagamento Ft 6196/02 11/12/17 691,16 599,22-

10/01/18 134 Pagamento Ft 6197/02 18/12/17 599,22

22/01/18 193 Energia elettrica 12/2017 KW 1.856 Ft 45/02 10/01/18 411,75 411,75-

22/01/18 194 Energia elettrica 12/2017 KW 3.592 Ft 46/02 10/01/18 678,91 1.090,66-

22/01/18 195 Energia elettrica 11-12/2017 KW 1.167 Ft 750/02 10/01/18 315,47 1.406,13-

9/02/18 297 Consumo acqua anno 2017 mc 8.817 Ft 414 25/01/18 11.227,31 12.633,44-

9/02/18 298 Consumo acqua anno 2017 mc 3.928 Ft 415 25/01/18 4.940,06 17.573,50-

9/02/18 299 Consumo acqua anno 2017 mc 676 Ft 428 25/01/18 828,85 18.402,35-

9/02/18 300 Consumo acqua anno 2017 mc 319 Ft 429 25/01/18 400,45 18.802,80-

12/02/18 309 Pagamento Ft 46/02 10/01/18 678,91 18.123,89-

12/02/18 310 Pagamento Ft 750/02 10/01/18 315,47 17.808,42-

12/02/18 311 Pagamento Ft 45/02 10/01/18 411,75 17.396,67-

17/02/18 361 Energia elettrica 01/2018 KW 2.728 Ft 1005/02 10/02/18 543,24 17.939,91-

17/02/18 362 Energia elettrica 01/2018 KW 5.507 Ft 1006/02 10/02/18 1.023,56 18.963,47-

28/02/18 409 Pagamento Ft 414 25/01/18 11.227,31 7.736,16-

28/02/18 410 Pagamento Ft 415 25/01/18 4.940,06 2.796,10-

28/02/18 411 Pagamento Ft 428 25/01/18 828,85 1.967,25-

28/02/18 412 Pagamento Ft 429 25/01/18 400,45 1.566,80-

12/03/18 462 Pagamento Ft 1006/02 10/02/18 1.023,56 543,24-

12/03/18 463 Pagamento Ft 1005/02 10/02/18 543,24

17/03/18 496 Energia elettrica 02/2017 KW 2.481 Ft 1079/02 10/03/18 549,22 549,22-

17/03/18 497 Energia elettrica 02/2017 KW 5.476 Ft 1080/02 10/03/18 987,95 1.537,17-

(20)

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Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

17/03/18 498 Energia elettrica 01-02/2017 KW 1.178 Ft 1786/02 10/03/18 361,50 1.898,67-

10/04/18 629 Pagamento Ft 1079/02 10/03/18 549,22 1.349,45-

10/04/18 630 Pagamento Ft 1080/02 10/03/18 987,95 361,50-

10/04/18 631 Pagamento Ft 1786/02 10/03/18 361,50

30/04/18 713 Energia elettrica 03/2018 KW 3.368 Ft 2040/02 10/04/18 766,07 766,07-

30/04/18 714 Energia elettrica 03/2018 KW 4.383 Ft 2041/02 10/04/18 812,73 1.578,80-

10/05/18 790 Pagamento Ft 2040/02 10/04/18 766,07 812,73-

10/05/18 791 Pagamento Ft 2041/02 10/04/18 812,73

22/05/18 884 Energia elettrica 04/2018 KW 3.010 Ft 2112/02 10/05/18 667,73 667,73-

22/05/18 885 Energia elettrica 04/2018 KW 3.418 Ft 2113/02 10/05/18 602,93 1.270,66-

22/05/18 886 Energia elettrica 03-04/2018 KW 763 Ft 2821/02 10/05/18 293,74 1.564,40-

11/06/18 1080 Pagamento Ft 2113/02 10/05/18 602,93 961,47-

11/06/18 1081 Pagamento Ft 2821/02 10/05/18 293,74 667,73-

11/06/18 1082 Pagamento Ft 2112/02 10/05/18 667,73

13/06/18 1100 Energia elettrica 05/2018 KW 2.238 Ft 3076/02 11/06/18 565,29 565,29-

13/06/18 1101 Energia elettrica 05/2018 KW 2.074 Ft 3077/02 11/06/18 373,16 938,45-

10/07/18 1379 Pagamento Ft 3076/02 11/06/18 565,29 373,16-

10/07/18 1380 Pagamento Ft 3077/02 11/06/18 373,16

20/07/18 1482 Energia elettrica 06/2018 KW 1.079 Ft 3144/02 10/07/18 332,15 332,15-

20/07/18 1483 Energia elettrica 06/2018 KW 1.765 Ft 3145/02 10/07/18 317,17 649,32-

20/07/18 1484 Energia elettrica 06/2018 KW 2.107 Ft 3857/02 10/07/18 486,07 1.135,39-

9/08/18 1697 Canone concessione immobili Ft 6/2018/RB 9/08/18 39.933,00 41.068,39-

comunali anno 2018

10/08/18 1707 Pagamento Ft 3144/02 10/07/18 332,15 40.736,24-

10/08/18 1708 Pagamento Ft 3145/02 10/07/18 317,17 40.419,07-

10/08/18 1709 Pagamento Ft 3857/02 10/07/18 486,07 39.933,00-

13/08/18 1718 Energia elettrica 07/2018 KW 2.160 Ft 4122/02 10/08/18 522,50 40.455,50-

13/08/18 1719 ergia elettrica 07/2018 KW 2.528 Ft 4123/02 10/08/18 514,16 40.969,66-

23/08/18 1808 Pagamento Ft 6/2018/RB 9/08/18 39.933,00 1.036,66-

10/09/18 1960 Pagamento Ft 4122/02 10/08/18 522,50 514,16-

10/09/18 1961 Pagamento Ft 4123/02 10/08/18 514,16

14/09/18 1995 Energia elettrica 08/2018 KW 2.598 Ft 4191/02 10/09/18 657,15 657,15-

14/09/18 1996 Energia elettrica 08/2018 KW 2.040 Ft 4192/02A 10/09/18 402,41 1.059,56-

14/09/18 1997 Energia elettrica 07-08/2018 KW Ft 4901/02 10/09/18 1.783,24 2.842,80-

10.205

30/09/18 2140 Dispositivo di monitoraggio dei prelievi Ft 5117/02 12/09/18 231,00 3.073,80- di energia con connessione alla rete

MT

10/10/18 2341 Pagamento Ft 4192/02A 10/09/18 402,41 2.671,39-

10/10/18 2342 Pagamento Ft 4901/02 10/09/18 1.783,24 888,15-

10/10/18 2343 Pagamento Ft 4191/02 10/09/18 657,15 231,00-

11/10/18 2353 Canone servizio trasporto turistico con Ft 1/2018/VT 11/10/18 250,00 481,00- trenino anno 2018

11/10/18 2354 Compartecipazione servizio trasporto Ft 2/2018/VT 11/10/18 10.210,00 10.691,00-

(21)

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C.F.00149120222 P.IVA00149120222

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

turistico estate 2018

15/10/18 2383 Energia elettrica 09/2018 KW 2.326 Ft 5159/02 10/10/18 573,10 11.264,10- 15/10/18 2384 Energia elettrica 09/2018 KW 2.866 Ft 5160/02 10/10/18 548,97 11.813,07-

22/10/18 2454 Pagamento Ft 5117/02 12/09/18 231,00 11.582,07-

22/10/18 2455 Pagamento Ft 1/2018/VT 11/10/18 250,00 11.332,07-

22/10/18 2456 Pagamento Ft 2/2018/VT 11/10/18 10.210,00 1.122,07-

12/11/18 2597 Pagamento Ft 5159/02 10/10/18 573,10 548,97-

12/11/18 2598 Pagamento Ft 5160/02 10/10/18 548,97

15/11/18 2619 Energia elettrica 10/2018 KW 1.870 Ft 5231/02 10/11/18 509,92 509,92-

15/11/18 2620 Energia elettrica 10/2018 KW 2.235 Ft 5232/02 10/11/18 474,41 984,33-

22/11/18 2667 Energia elettrica 10/2018 KW 2.576 Ft 5943/02 10/11/18 582,71 1.567,04-

10/12/18 2763 Pagamento Ft 5232/02 10/11/18 474,41 1.092,63-

10/12/18 2764 Pagamento Ft 5231/02 10/11/18 509,92 582,71-

10/12/18 2765 Pagamento Ft 5943/02 10/11/18 582,71

21/12/18 2836 Consumo acqua piscina anno 2017 Ft 504 21/12/18 19.795,35 19.795,35-

21/12/18 2837 Consumo acqua piscina anno 2017 Ft 505 21/12/18 1.385,61 21.180,96-

22/12/18 2850 Energia elettrica 11/2018 KW 1.842 Ft 6200/02 10/12/18 509,47 21.690,43- 22/12/18 2851 Energia elettrica 11/2018 KW 2.996 Ft 6201/02 10/12/18 638,08 22.328,51-

31/12/18 2911 Consumo acqua anno 2018 mc 8.038 Ft 920 31/12/18 10.395,48 32.723,99-

31/12/18 2912 Consumo acqua anno 2018 mc 4.424 Ft 921 31/12/18 5.683,55 38.407,54-

31/12/18 2913 Consumo acqua anno 2018 mc 291 Ft 934 31/12/18 377,16 38.784,70-

31/12/18 2914 Consumo acqua anno 2018 mc 364 Ft 935 31/12/18 467,37 39.252,07-

31/12/18 2916 Energia elettrica 12/2018 KW 2.676 Ft 6270/02 31/12/18 541,69 39.793,76- 31/12/18 2917 Energia elettrica 12/2018 KW 3.529 Ft 6271/02 31/12/18 686,85 40.480,61- 31/12/18 2918 Energia elettrica 11-12/2018 KW 992 Ft 6982/02 31/12/18 334,70 40.815,31-

Totali periodici 86.418,26 127.233,57 40.815,31-

Progressivi fino al 31/12/2018 86.418,26 127.233,57 40.815,31-

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 191 CONSORZIO ANDALO VACANZE

38018 MOLVENO TN PIAZZALE PAGANELLA, 4

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38010 ANDALO TN

C.F.02221290220 P.IVA02221290220

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

30/06/18 1268 Contributo spese Meeting Giovanissimi Ft 197/2018 21/06/18 713,12 713,12- Bici 2018

(22)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 191 CONSORZIO ANDALO VACANZE

38018 MOLVENO TN PIAZZALE PAGANELLA, 4

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38010 ANDALO TN

C.F.02221290220 P.IVA02221290220

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

5/11/18 2560 Pagamento Ft 197/2018 21/06/18 713,12

Totali periodici 713,12 713,12 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 713,12 713,12 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 256 CORPO VIGILI DEL FUOCO MOLVENO

38018 MOLVENO TN VIA NAZIONALE, 8/A

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.80025710221

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

9/10/18 2329 Spazio pubblicitario su calendario 2019 Pn 9/10/18 200,00 200,00-

9/10/18 2330 Pagamento Pn 9/10/18 200,00

Totali periodici 200,00 200,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 200,00 200,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 253 CROCE BIANCA PAGANELLA

38018 MOLVENO TN VIA AL BELVEDERE, 6

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38010 FAI DELLA PAGANELLA TN

C.F.01199320225 P.IVA01199320225

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

3/09/18 1915 Servizio di assistenza sanitaria Ft 45/2018 31/08/18 4.500,00 4.500,00-

effettuato presso la postazione del Lido di Molveno durante la stagione estiva 2018

24/09/18 2064 Pagamento Ft 45/2018 31/08/18 4.500,00

Totali periodici 4.500,00 4.500,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 4.500,00 4.500,00 0,00

(23)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 394 CUOGHI ANNALISA

38018 MOLVENO TN VIA V. INAMA, 2

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38121 TRENTO TN

C.F.CGHNLS60D54F257B P.IVA01314930221

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

19/03/18 508 Pagamento Ft 9 20/03/18 612,00 612,00

20/03/18 512 Interpretazione del limete dell'area a Ft 9 20/03/18 612,00

elevata pericolosità geologica idrogeologica e valanghità variante n.

VI del PRG di Molveno

Totali periodici 612,00 612,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 612,00 612,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 233 DANGER ZONE SRL

38018 MOLVENO TN VIA DELLA RUPE, 70

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38017 MEZZOLOMBARDO TN

C.F.02089860221 P.IVA02089860221

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

24/08/18 1815 E-charger per bike Ft 119 23/08/18 1.000,00 1.000,00-

24/09/18 2094 Pagamento Ft 119 23/08/18 1.000,00

Totali periodici 1.000,00 1.000,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 1.000,00 1.000,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 75 DATA SISTEMI SNC DI ENDRIZZI C. & C.

38018 MOLVENO TN VIA MACCANI, 163/C

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38121 TRENTO TN

C.F.00922320221 P.IVA00922320221

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

15/02/18 344 Canone assistenza tecnica e Ft 438 31/01/18 152,50 152,50-

manutenzione registratore di cassa Sweda

28/02/18 413 Pagamento Ft 438 31/01/18 152,50

30/04/18 716 Misuratore fiscale Quadra Plus, Matr. Ft 1378 30/04/18 1.946,50 1.946,50-

QP 2C001699 e QP 2C001700

28/05/18 921 Rotoli carta Ft 1698 23/05/18 116,50 2.063,00-

4/06/18 1019 Pagamento Ft 1378 30/04/18 1.946,50 116,50-

(24)

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 75 DATA SISTEMI SNC DI ENDRIZZI C. & C.

38018 MOLVENO TN VIA MACCANI, 163/C

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38121 TRENTO TN

C.F.00922320221 P.IVA00922320221

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

6/06/18 1049 Pagamento Ft 1698 23/05/18 116,50

13/08/18 1721 Rotoli carta Ft 2078 13/08/18 146,50 146,50-

16/08/18 1751 Misuratore fiscale DITRON DSRS400 Ft 2759 16/08/18 700,00 846,50-

27/08/18 1835 Pagamento Ft 2078 13/08/18 146,50 700,00-

27/08/18 1836 Pagamento Ft 2759 16/08/18 700,00

Totali periodici 3.062,00 3.062,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 3.062,00 3.062,00 0,00

Ditta 1 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO SPA Conto

57.03.01 Fornitori terzi Italia

VIA LUNGOLAGO, 27 Partitario 288 DB IMPIANTI ELETTRICI DI DORIGONI LUCA & C. SNC

38018 MOLVENO TN VIA LUNGOLAGO, 50

C.F. 00180390221 P.IVA 00180390221 38018 MOLVENO TN

C.F.01575170228 P.IVA01575170228

Periodo da 1/01/2018 a 31/12/2018

Rif.Registrazione Causale contabile Riferimenti

Documento Importo dare Importo avere

Saldo Contropartita Data Numero

20/08/18 1766 Rilevatore di fumo Ft 53/A 20/08/18 180,00 180,00-

20/08/18 1767 Manutezione su impianto elettrico Ft 54/A 20/08/18 5.500,00 5.680,00-

minigolf

20/08/18 1768 Lavori elettrici presso pontile barche Ft 55/A 20/08/18 940,00 6.620,00-

20/08/18 1769 Lavori elettrici presso piscina Ft 56/A 20/08/18 663,00 7.283,00-

20/08/18 1770 Lavori elettrici presso piscina, Ft 57/A 20/08/18 1.340,00 8.623,00-

gonfiabili, gazebo bar

24/09/18 2090 Pagamento Ft 53/A 20/08/18 180,00 8.443,00-

24/09/18 2091 Pagamento Ft 55/A 20/08/18 940,00 7.503,00-

24/09/18 2092 Pagamento Ft 56/A 20/08/18 663,00 6.840,00-

24/09/18 2093 Pagamento Ft 57/A 20/08/18 1.340,00 5.500,00-

26/09/18 2112 Pagamento Ft 54/A 20/08/18 5.500,00

Totali periodici 8.623,00 8.623,00 0,00

Progressivi fino al 31/12/2018 8.623,00 8.623,00 0,00

Riferimenti

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