101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
01 Servizi istituzionali egenerali e di gestione
53.085,00
01 Organi istituzionali 11.560,00 118.723,40 72.856,02 256.224,42
189.939,00
02 Segreteria generale 13.320,00 28.692,50 134.842,08 366.793,58
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
141.696,79 3.400,00 138.296,79
04 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali 22.000,00 90.406,86 10.500,00 122.906,86
53.140,00 05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali 26.460,00 101.290,00 200,00 181.090,00
127.791,00
06 Ufficio tecnico 8.400,00 15.620,00 8.992,94 18.598,00 179.401,94
114.115,00 07 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile
6.720,00 35.522,50 24.490,86 180.848,36
177.713,65
10 Risorse umane 11.392,71 189.106,36
17.569,00
11 Altri servizi generali 2.145,00 52.396,80 180.734,46 129.000,00 381.845,26
Totale 733.352,65 79.997,71 377.645,20 650.820,01 29.098,00 129.000,00 1.999.913,57
02 Giustizia
01 Uffici giudiziari
Totale 03 Ordine pubblico e
sicurezza
01 Polizia locale e
amministrativa 190,00 22.200,00 387.169,54 409.559,54
Totale 190,00 22.200,00 387.169,54 409.559,54
Macroaggregati
Redditi da lavoro dipendenteImposte e tasse a carico
dell ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
04 Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 25.300,00 355.231,87 380.531,87
02 Altri ordini di istruzione non universitaria
213.968,00 113.939,00 100.029,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 450,00 11.000,00 331.451,98 342.901,98
07 Diritto allo studio
Totale 450,00 150.239,00 786.712,85 937.401,85
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
132.025,00 02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale 8.640,00 150.373,41 6.026,00 297.064,41
Totale 132.025,00 8.640,00 150.373,41 6.026,00 297.064,41
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 60.079,50 70.760,00 130.839,50
02 Giovani 99.241,00 19.122,51 118.363,51
Totale 159.320,50 89.882,51 249.203,01
07 Turismo
01 Sviluppo e la valorizzazione
del turismo 13.667,68 13.667,68
Totale 13.667,68 13.667,68
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
08 Assetto del territorio ededilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio
127.540,72 127.540,72
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Totale 127.540,72 127.540,72
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
106.500,00 02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale (cave) 6.545,00 108.150,00 111.787,78 332.982,78
03 Rifiuti 1.670.332,05 4.000,00 1.674.332,05
Totale 106.500,00 6.545,00 1.778.482,05 111.787,78 4.000,00 2.007.314,83
10 Trasporti e diritto alla mobilità
02 Trasporto pubblico locale 3.000,00 3.000,00
108.010,00 05 Viabilità e infrastrutture
stradali 7.155,00 306.211,00 421.376,00
Totale 108.010,00 7.155,00 309.211,00 424.376,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 34.200,00 371.117,41 405.317,41
02 Interventi per la disabilità 45,00 500,00 481.407,23 481.952,23
47.155,00 09 Servizio necroscopico e
cimiteriale 1.820,00 56.502,60 5.000,00 110.477,60
Totale 47.155,00 1.865,00 91.202,60 852.524,64 5.000,00 997.747,24
Macroaggregati
Redditi da lavoro dipendenteImposte e tasse a carico
dell ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
14 Sviluppo economico e competitività
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
61.293,27 1.780,00 59.513,27
04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità 45,00 1.350,00 1.395,00
Totale 45,00 3.130,00 59.513,27 62.688,27
20 Fondi e accantonamenti
01 Fondo di riserva 25.610,00 25.610,00
02 Fondo svalutazione crediti 295.359,72 295.359,72
Totale 320.969,72 320.969,72
50 Debito pubblico
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
113.809,00 113.809,00
Totale 113.809,00 113.809,00
TOTALI 1.127.042,65 104.887,71 3.041.803,76 3.085.645,00 113.809,00 38.098,00 449.969,72 7.961.255,84
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 Servizi istituzionali egenerali e di gestione
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
206.000,00 206.000,00
06 Ufficio tecnico
Totale 206.000,00 206.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa
Totale 04 Istruzione e diritto allo
studio
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria 806.000,00 806.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione
Totale 806.000,00 806.000,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico 15.000,00 15.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Totale 15.000,00 15.000,00
Macroaggregati
Tributi in conto capitale a carico dell enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in
conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto
capitale
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo
termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento di
attività finanziaria
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 100.000,00 100.000,00
Totale 100.000,00 100.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del
territorio 7.000,00 7.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Totale 7.000,00 7.000,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale (cave) 30.000,00 30.000,00
Totale 30.000,00 30.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità
05 Viabilità e infrastrutture
stradali 746.990,00 746.990,00
Totale 746.990,00 746.990,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
12 Diritti sociali, politichesociali e famiglia
02 Interventi per la disabilità 09 Servizio necroscopico e
cimiteriale
97.096,80 97.096,80
Totale 97.096,80 97.096,80
TOTALI 2.001.086,80 7.000,00 2.008.086,80
401 402 403 404 400 Macroaggregati
Rimborso dititoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Totale
50 Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
489.253,00 489.253,00
Totale 489.253,00 489.253,00
TOTALI 489.253,00 489.253,00
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019
Pag.1
501 500
60 Anticipazioni Finanziarie200.000,00 01 Restituzione anticipazione di
tesoreria
200.000,00
Totale 200.000,00 200.000,00 TOTALI 200.000,00 200.000,00
701 702 700 Macroaggregati
Uscite perpartite di giro
Uscite per
conto terzi
Totale
99 Servizi per conto terzi
1.569.000,00 01 Servizi per conto terzi -
Partite di giro
452.000,00 2.021.000,00
Totale 1.569.000,00 452.000,00 2.021.000,00 TOTALI 1.569.000,00 452.000,00 2.021.000,00
Valuta: EURO
Missioni e Programmi
Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza