• Non ci sono risultati.

Pag.1. COMUNE DI MASSA LOMBARDA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Pag.1. COMUNE DI MASSA LOMBARDA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e

generali e di gestione

53.085,00

01 Organi istituzionali 11.560,00 118.723,40 72.856,02 256.224,42

189.939,00

02 Segreteria generale 13.320,00 28.692,50 134.842,08 366.793,58

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

141.696,79 3.400,00 138.296,79

04 Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali 22.000,00 90.406,86 10.500,00 122.906,86

53.140,00 05 Gestione dei beni demaniali

e patrimoniali 26.460,00 101.290,00 200,00 181.090,00

127.791,00

06 Ufficio tecnico 8.400,00 15.620,00 8.992,94 18.598,00 179.401,94

114.115,00 07 Elezioni e consultazioni

popolari - Anagrafe e stato civile

6.720,00 35.522,50 24.490,86 180.848,36

177.713,65

10 Risorse umane 11.392,71 189.106,36

17.569,00

11 Altri servizi generali 2.145,00 52.396,80 180.734,46 129.000,00 381.845,26

Totale 733.352,65 79.997,71 377.645,20 650.820,01 29.098,00 129.000,00 1.999.913,57

02 Giustizia

01 Uffici giudiziari

Totale 03 Ordine pubblico e

sicurezza

01 Polizia locale e

amministrativa 190,00 22.200,00 387.169,54 409.559,54

Totale 190,00 22.200,00 387.169,54 409.559,54

(2)

Macroaggregati

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico

dell ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate

Altre spese correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 25.300,00 355.231,87 380.531,87

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

213.968,00 113.939,00 100.029,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 450,00 11.000,00 331.451,98 342.901,98

07 Diritto allo studio

Totale 450,00 150.239,00 786.712,85 937.401,85

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

132.025,00 02 Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale 8.640,00 150.373,41 6.026,00 297.064,41

Totale 132.025,00 8.640,00 150.373,41 6.026,00 297.064,41

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 60.079,50 70.760,00 130.839,50

02 Giovani 99.241,00 19.122,51 118.363,51

Totale 159.320,50 89.882,51 249.203,01

07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione

del turismo 13.667,68 13.667,68

Totale 13.667,68 13.667,68

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

(3)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 Assetto del territorio ed

edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio

127.540,72 127.540,72

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale 127.540,72 127.540,72

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

106.500,00 02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale (cave) 6.545,00 108.150,00 111.787,78 332.982,78

03 Rifiuti 1.670.332,05 4.000,00 1.674.332,05

Totale 106.500,00 6.545,00 1.778.482,05 111.787,78 4.000,00 2.007.314,83

10 Trasporti e diritto alla mobilità

02 Trasporto pubblico locale 3.000,00 3.000,00

108.010,00 05 Viabilità e infrastrutture

stradali 7.155,00 306.211,00 421.376,00

Totale 108.010,00 7.155,00 309.211,00 424.376,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido 34.200,00 371.117,41 405.317,41

02 Interventi per la disabilità 45,00 500,00 481.407,23 481.952,23

47.155,00 09 Servizio necroscopico e

cimiteriale 1.820,00 56.502,60 5.000,00 110.477,60

Totale 47.155,00 1.865,00 91.202,60 852.524,64 5.000,00 997.747,24

(4)

Macroaggregati

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico

dell ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate

Altre spese correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 Sviluppo economico e competitività

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

61.293,27 1.780,00 59.513,27

04 Reti e altri servizi di pubblica

utilità 45,00 1.350,00 1.395,00

Totale 45,00 3.130,00 59.513,27 62.688,27

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 25.610,00 25.610,00

02 Fondo svalutazione crediti 295.359,72 295.359,72

Totale 320.969,72 320.969,72

50 Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

113.809,00 113.809,00

Totale 113.809,00 113.809,00

TOTALI 1.127.042,65 104.887,71 3.041.803,76 3.085.645,00 113.809,00 38.098,00 449.969,72 7.961.255,84

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

(5)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali e

generali e di gestione

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

206.000,00 206.000,00

06 Ufficio tecnico

Totale 206.000,00 206.000,00

03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa

Totale 04 Istruzione e diritto allo

studio

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria 806.000,00 806.000,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione

Totale 806.000,00 806.000,00

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di

interesse storico 15.000,00 15.000,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale 15.000,00 15.000,00

(6)

Macroaggregati

Tributi in conto capitale a carico dell ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio-lungo

termine

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

TOTALE Spese per incremento di

attività finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 100.000,00 100.000,00

Totale 100.000,00 100.000,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del

territorio 7.000,00 7.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale 7.000,00 7.000,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale (cave) 30.000,00 30.000,00

Totale 30.000,00 30.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture

stradali 746.990,00 746.990,00

Totale 746.990,00 746.990,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

(7)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia

02 Interventi per la disabilità 09 Servizio necroscopico e

cimiteriale

97.096,80 97.096,80

Totale 97.096,80 97.096,80

TOTALI 2.001.086,80 7.000,00 2.008.086,80

(8)

401 402 403 404 400 Macroaggregati

Rimborso di

titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve

termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

Rimborso di altre forme di indebitamento

Totale

50 Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

489.253,00 489.253,00

Totale 489.253,00 489.253,00

TOTALI 489.253,00 489.253,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Pag.1

(9)

501 500

60 Anticipazioni Finanziarie

200.000,00 01 Restituzione anticipazione di

tesoreria

200.000,00

Totale 200.000,00 200.000,00 TOTALI 200.000,00 200.000,00

(10)

701 702 700 Macroaggregati

Uscite per

partite di giro

Uscite per

conto terzi

Totale

99 Servizi per conto terzi

1.569.000,00 01 Servizi per conto terzi -

Partite di giro

452.000,00 2.021.000,00

Totale 1.569.000,00 452.000,00 2.021.000,00 TOTALI 1.569.000,00 452.000,00 2.021.000,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Pag.1

Riferimenti