Delibera n. 2019/00316 del 21/05/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 1/5
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2019/00316 del 21/05/2019
al Collegio Sindacale alla Giunta Regionale
OGGETTO
Fornitura di cartucce ad inchiostro per Termosaldatrice Mod. GIMA D500, occorrenti per l’attività del Servizio di Sterilizzazione dell’Istituto mediante trattative dirette sul ME.PA -
CIG:Z39287257B
Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)
Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato Descrizione Allegato
Dichiarazione di immediata esecutività
Destinatari dell’atto per l’esecuzione Gestione Tecnico Patrimoniale e
Approvvigionamenti (UOC) Gestione Economico Finanziaria
Destinatari dell’atto per conoscenza
Controllo di Gestione
RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) CdR
PdC At / Pa / Ce Importo €
Delibera n. 2019/00316 del 21/05/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 2/5 La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:
pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la deliberazione N° 455 del 05/08/2016 avente ad oggetto “Affidamento dei contratti pubblici inferiori alla soglia comunitaria. Determinazioni di regolamentazione. Revoca delibera del Direttore Generale n. 621 del 24/12/2012”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 364 del 11/06/2018 avente come oggetto “Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti dell'IRCCS-CROB – Adozione;
VISTO IL D. Lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture cosi come integrato dal D.Lgs 19 Aprile 2017, n. 56;
PREMESSO che è pervenuta dal Servizio di Sterilizzazione dell’Istituto, nota prot. n. 3558 del 29.03.2016, con cui si chiede la fornitura di n. 150 cartucce ad inchiostro per saldatrice Mod. GIMA D500, occorrenti per l’attività del citato Servizio di Sterilizzazione ed utili a coprire il fabbisogno per un periodo di anni due;
DATO ATTO che la valorizzazione della spesa necessaria per l’approvvigionamento di cui trattasi, utile a soddisfare i fabbisogni per l’attività per il suddetto servizio è stata stimata pari ad € 3.000,00, oltre iva come per legge;
VISTO:
l'art. 15 ,comma 13, lettera d), della L.135/2012, come modificato dalla L. 208/2015, che prevede che
"fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma I, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n 111, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committen za regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo I, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
l’art. 1, comma 130, della Legge N. 145 del 30/12/2018, che all’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, ha sostituito le parole “1.000 euro”, ovunque ricorrono con le seguenti “5.000 euro”
l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO:
Che, per quanto innanzi detto, e al fine di acquisire la fornitura di cui trattasi, sono state avviate sul MePa trattative dirette:
- n. 886925/2019, alla Ditta DINA Professional Srl - n. 886908/2019, alla Ditta For Hospital
- n.886915/2019, alla Ditta IDS SRL - n. 886911/2019, alla Ditta Medical San
Che entro il termine prefissato dalle suddette trattative, sono pervenute le seguenti offerte:
- n. 505294 riferita alla trattativa n. 886925/2019, della Ditta DINA Professional Srl per un costo totale pari ad € 3000,00 oltre iva di legge;
- n. 501864 riferita alla trattativa n. 886908/2019, della Ditta For Hospital per un costo totale pari ad
€ 2.170,00 oltre iva di legge;
- n. 499915 riferita alla trattativa n. 886915/2019, della IDS SRL per un costo totale pari ad
€ 1.920,00 oltre iva di legge;
- n. 500654 riferita alla trattativa n. 886911/2019, della Medical San per un costo totale pari ad
€1.873,50, oltre iva di legge;
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RITENUTO, in relazione del minor prezzo praticato, di approvare l’offerta n. 500654 riferita alla trattativa n.
886911/2019 e, pertanto affidare alla Medical San, la fornitura di n. 150 Cartucce inchiostro per Termosaldatrice Mod. GIMA D500, occorrenti per l’attività del citato Servizio di Sterilizzazione, cosi come descritti nel dettaglio dell’offerta, allegata alla presente, per un costo cad. pari ad € 12,49 cadauna cartuccia, oltre IVA di legge, per un totale di € 1.873,50 oltre IVA di legge;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
D E L I B E R A
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1. Di approvare, in relazione del minor prezzo praticato, l’offerta n. 500654 riferita alla trattativa n.
886911/2019 e, pertanto affidare, alla Medical San, la fornitura di n. 150 Cartucce inchiostro per Termosaldatrice Mod. GIMA D500, occorrenti per l’attività del Servizio di Sterilizzazione dell’Istituto ed utili a coprire il fabbisogno per un periodo di anni due;, cosi come descritto nel dettaglio dell’offerta, allegata alla presente, per un costo pari ad € 12,49 cad. cartuccia, oltre IVA di legge, per un totale di € 1.873,50 oltre IVA di legge, per complessivi € 2.285,00 iva compresa; CIG: Z39287257B;
2. Di dare atto che i suddetti costi verranno imputati nel Conto economico di competenza alla voce Supporti Informatici e Cancelleria cod. B.1.B4;
3. Di dare atto che la documentazione a cui si fa riferimento nel presente provvedimento sono custoditi agli atti di ufficio e caricati a sistema “Atti digitali”, tra i documenti visibili all’ufficio.
4. Di trasmettere la presente, all’U.O. Economico/Finanziaria, all’U.O. Controllo di Gestione e alla U.O.
Farmacia e all’U.O proponente per i seguiti di rispettiva competenza;
Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri
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Luigi Marchitiello
L’Istruttore Il Dirigente
Maria Gelsomina Lauletta Il Dirigente Responsabile
Cristiana Mecca Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario
Giovanni Battista Bochicchio
Il Direttore Scientifico Il Direttore Generale
Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 21/05/2019