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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI DETERMINAZIONE N. 489 del 12.10.2012

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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI DETERMINAZIONE N. 489 del 12.10.2012

OGGETTO: Fornitura di tessere personalizzate per il personale in servizio presso l’Amministrazione. Liquidazione (C.I.G. n° ZE104C42F3)

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n° 241 del 04.05.2012, veniva impegnata in favore della ditta “Worldesign” con sede a Carbonia (CI) in Via Costituente n° 23, la somma di €. 266,20 compresa I.V.A., per la fornitura di n° 16 tessere personalizzate per il personale in servizio presso l’Amministrazione

Dato Atto che l’Ente ha richiesto, per quanto sopra esposto, alla suindicata ditta, la fornitura di n° 16 tessere personalizzate per il personale in servizio presso l’Amministrazione, e che la stessa ha effettuato la fornitura come da nostra richiesta

Vista la fattura n° 712 del 10.09.2012 (Prot. n° 24091 del 20.09.2012 dell’importo di €. 266,20 compresa I.V.A.) presentata dalla stessa

Visto il D.U.R.C. in corso di validità

Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii

Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativo a Lavori, Servizi e Forniture"

Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei “Servizi tecnologici"

Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione

D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto in narrativa

di liquidare in favore della ditta “Worldesign”, con sede operativa a Carbonia (CI), in Via Costituente n° 23, la somma complessiva di €. 266,20 (duecentosessantasei/20), a saldo della fattura citata in premessa, con accredito sul c.c. Bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa di €. 266,20 (duecentosessantasei/20) sul cap. n° 20500 del Bilancio 2011.

Centro di costo n° 3.1.10 e Conto Economico n° 51.2.3.4.

IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu

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