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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI

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Academic year: 2022

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Istruttore: P.M.

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINAZIONE N. 260 del 14/05/2012

Oggetto: Spese economali per l’acquisto di beni e per la prestazione di servizi. Liquidazione.

IL DIRIGENTE

Premesso con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n° 192 del 30/08/2011, con la quale venivano impegnati € 3.980,00 I.V.A. compresa, per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi di competenza dell’Area dei Servizi Tecnologici

Considerato che l’Ente, ha richiesto, per quanto sopra esposto, alla ditta “Autoforniture Lancellotti Anna Maria”, con sede a Carbonia (CI), in via Costituente n° 39 la fornitura di beni – cartucce grasso e spine ad arco - indispensabili al fine dell’esecuzione della manutenzione su Terna JBC in capo al Servizio Viabilità

Dato Atto che la ditta “Autoforniture Lancellotti Anna Maria”, ha effettuato la fornitura come richiesto

Vista la fattura n° 58 del 08/03/2012 (Prot. n° 8063 del 21/03/2012 dell’importo di € 62,00 compresa IVA), presentata dalla stessa

Vista la certificazione di regolarità contributiva

Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii

Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei “Servizi tecnologici"

Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione

D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto in narrativa

di liquidare in favore della ditta “Autoforniture Lancellotti Anna Maria”, con sede a Carbonia (CI) in Via Costituente, n° 39, la somma di € 62,00 (sessantadue/00), a saldo della fattura citata in premessa, con accredito sul c.c. Bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa sul cap. n° 20003 del Bilancio 2011, impegno n° 557.

Centro di costo n° 5.1.28 e Conto Economico n° 51.2.4.8 .

IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu

Allegati:

fattura n° 58 del 08/03/2012

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