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Academic year: 2022

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(1)

Citta' di Castellammare di Stabia

Area Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE DSG N° 287/2021 DEL 05/02/2021 N° DetSet 19/2021 del 05/02/2021

Dirigente: ANTONIO VERDOLIVA

Istruttore proponente: MARIAROSARIA LAMBIASE

OGGETTO: RSA Disabili – Casa Alloggio Psichiatrici. Liquidazione pagamento fatture “Litografi Vesuviani ARL” periodo maggio/agosto 2020

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile ANTONIO VERDOLIVA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.

82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto ______________________________________________________________

in qualità di ________________________________________________________________

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° DSG 287/2021, composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Castellammare di Stabia, ____________________

Firma e Timbro dell’Ufficio

Documento di Consultazione

N° PAP-00400-2021 Il presente atto viene affisso all'Albo

Pretorio on-line dal 05/02/2021 al 20/02/2021 L'incaricato della pubblicazione

ENRICO MASCOLO

(2)

2 DSG N° 00287/2021 del 05/02/2021

RELAZIONE ISTRUTTORIA Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 8 novembre 2000, N.328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la Legge Regionale della Campania n. 11/2007 per la Dignità e la Cittadinanza sociale - Attuazione della Legge 8 Novembre 2000, n. 328;

RITENUTO CHE:

1. in attuazione dei Piani di Zona sociale sono previsti interventi socio sanitari e in particolare interventi a favore di disabili psichiatrici in strutture residenziali;

2. in relazione alle valutazione in UVI con distretto sanitario N53 è stato predisposto il ricovero in struttura di utenti residenti nel Comune di Stabia, presso la Società Cooperativa

“Litografi Vesuviani ARL” con sede alla Via Sandriana n. 16 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA) C.F. 03843961214;

3. a seguito di erogazione di prestazione la Società Cooperativa “Litografi Vesuviani ARL” ha emesso fatturazione come di seguito riportato:

Tipo documento n. documento Importo Tipologia

Fattura 167/PA – prot. 27681 /20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico

Fattura 168/PA – prot. 27673/20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico

Fattura 203/PA – prot. 37176/20 € 1.675,80 Ricovero

psichiatrico

Fattura 204/PA – prot. 37177/20 € 1.675,80 Ricovero

psichiatrico

Fattura 235/PA – prot. 40244/20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico

Fattura 236/PA – prot. 40245/20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico

Fattura 267/PA – prot. 44527/20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico

Fattura 268/PA – prot. 44528/20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico TOTALE € 13.741,56

Il tutto per un importo complessivo pari ad € 13.741,56 IVA 5%;

 Essendo state erogate prestazioni socio sanitarie, le spettanze derivanti sono pagate per la parte sociale dall’Ambito e per la parte sanitaria dall’Asl;

 I pagamenti di competenza ASL sono stati regolarmente effettuati come da atti di liquidazione dopo regolare verifica di avvenuta prestazione effettuata dall’Asl;

 Accertato dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Castellammare la regolarità dell’erogazione delle prestazioni;

 Accertato che agli atti dello scrivente Ufficio non sono stati rilevati motivi ostativi per procedere alla liquidazione e pagamento delle su indicate fatture,

 Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL 25294464 data richiesta 09/12/2020;

 Vista la dichiarazione ai sensi del DDR 445/2000 in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/10;

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(3)

Tanto premesso

1. occorre provvedere alla liquidazione, a saldo delle su elencate fatture, della somma complessiva pari ad € 13.087,20 imponibile alla Società Cooperativa “Litografi Vesuviani ARL” con sede alla Via Sandriana n. 16 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA) C.F.

03843961214 a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato nelle fatture agli atti d’Ufficio previa verifica Agenzia delle Entrate - Riscossione con l'autorizzazione all’Ufficio Finanziario all'emissione del mandato di pagamento previa verifica ex art. 48 del D.P.R. n.

602/1973 (trattandosi di importo superiore ad € 5.000,00);

2. liquidare all’Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Castellammare di Stabia l’importo di 654,36 IVA 5% secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero;

3. di far carico:

- la somma di € 13.741,56 al cap. 1455/18 imp.1832/20;

e come di seguito riportato liquidare:

€ 13.087,20 in favore della Società Cooperativa “Litografi Vesuviani ARL” con sede alla Via Sandriana n. 16 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA) C.F. 03843961214 a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato nelle fatture agli atti d’Ufficio;

€ 654,36 IVA all’Agenzia dell’Entrate ufficio territoriale di Castellammare di Stabia, secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero;

Dott.ssa

Mariarosaria Lambiase

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(4)

4 DSG N° 00287/2021 del 05/02/2021

IL DIRIGENTE LETTA la relazione Istruttoria che qui si riporta integralmente;

VISTA la Legge 328/00 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO l’art. 58 dello Statuto che attribuisce ai Dirigenti le competenze per la liquidazione di forniture, opere e servizi previsti dai contratti o atti esecutivi;

VISTO l’art 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento di contabilità DISPONE

DI LIQUIDARE le fatture emesse dalla Società Cooperativa “Litografi Vesuviani ARL” con sede alla Via Sandriana n. 16 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA) C.F. 03843961214 e precisamente:

Tipo documento n. documento Importo Tipologia

Fattura 167/PA – prot. 27681 /20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico

Fattura 168/PA – prot. 27673/20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico

Fattura 203/PA – prot. 37176/20 € 1.675,80 Ricovero

psichiatrico

Fattura 204/PA – prot. 37177/20 € 1.675,80 Ricovero

psichiatrico

Fattura 235/PA – prot. 40244/20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico

Fattura 236/PA – prot. 40245/20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico

Fattura 267/PA – prot. 44527/20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico

Fattura 268/PA – prot. 44528/20 € 1.731,66 Ricovero

psichiatrico TOTALE € 13.741,56

1. la liquidazione, a saldo delle su elencate fatture, della somma complessiva pari ad €.

13.087,20 imponibile, alla Società Cooperativa “Litografi Vesuviani ARL” con sede alla Via Sandriana n. 16 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA) C.F. 03843961214 a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa società e indicato nelle fatture agli atti d’Ufficio, previa verifica Agenzia delle Entrate - Riscossione con l'autorizzazione all’Ufficio Finanziario all'emissione del mandato di pagamento previa verifica ex art. 48 del D.P.R. n. 602/1973 (trattandosi di importo superiore ad

€ 5.000,00)";

2. la liquidazione all’agenzia dell’Entrate ufficio territoriale di Castellammare di Stabia, dell’IVA pari ad € 654,36 secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero;

3. di far carico:

- la somma di € 13.741,56 al cap. 1455/18 imp. 1832/20;

IL DIRIGENTE Dott. Antonio Verdoliva

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Citta' di Castellammare di Stabia – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 19/2021 del 05/02/2021, avente oggetto:

RSA Disabili – Casa Alloggio Psichiatrici. Liquidazione pagamento fatture “Litografi Vesuviani ARL” periodo maggio/agosto 2020

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T Mac

ro Cap Art N. Imp. Anno N. Liq. Anno Liq.

RSA Disabili – Casa Alloggio Psichiatrici.

Liquidazione pagamento fatture

“Litografi Vesuviani ARL” periodo maggio/agosto 2020

€ 13.741,56 1832 2020 510 2020

Totale Importo: € 13.741,56

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed I riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell’art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull’impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il

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Il Responsabile ANTONIO VERDOLIVA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è

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