Analisi progetti di miglioramento 2012 Allegato n. 1 al verbale OIV n. 4 del 2013
Percentuale da destinare a incentivo
60%
01 Riduzione spese di affrancatura corrispondenza -
Gara associata fra Comuni 0% 6 - - -
02 Entrate derivanti da risarcimento danni 40% 2 3.316 1.326 - - - - - 03 Recupero oneri e sanzioni da regolarizzazione di
immobili condominiali difformi 25% 7 50.000 12.500 - - - - - 04 Controllo titoli edilizi relativi alla realizzazione di
piscine 25% 8 20.000 5.000 12.063 3.016 2.111 905 264
06 Revisione applicazione IVA su utenze scolastiche 35% 31 20.000 7.000 47.839 16.744 11.721 5.023 378
08 Si cambia vestito alla città! 25% 11 13.000 3.250 11.336 2.834 1.984 850 180
09 Campagna circolazione sicura in ciclomotore 25% 18 10.000 2.500 30.618 7.655 5.358 2.296 298
11 Contrasto all'evasione assicurativa 25% 19 47.000 11.750 58.339 14.585 10.209 4.375 537
12 Monetizzare atti urgenti 40% 2 6.000 2.400 - - - 13 Catalogazione in economia dei fondi donati alla biblioteca 50% 5 2.000 1.000 2.000 1.000 700 300 140
15 Sportello psico-educativo a.s. 2011/2012 e a.s. 2012/2013 35% 4 16.000 5.600 10.000 3.500 2.450 1.050 613
16 Introduzione di un tariffario per le attività educative del C.E.A. "Bosco della Frattona" 25% 4 500 125 465 116 81 35 20
17 Sgombro per sostituzione pavimenti Sante Zennaro 35% 6 1.900 665 1.900 665 466 200 78
19 Gestione dei ruoli matricolari 50% 2 162 81 373 187 131 56 65
20 Riorganizzazione URP per emergenza neve 35% 5 800 280 895 313 219 94 44
21 Attivazione operativa Ufficio Personale Associato 50% 16 42.432 21.216 25.458 12.729 8.910 3.819 557
22 Intensificazione lotta all'evasione fiscale 35% 9 10.000 3.500 7.872 2.755 1.929 827 214
24 Seminari di formazione 45% 6 - - - - - - - 25 Attività di supporto al RUP per i procedimenti di lavori pubblici eseguiti da Osservanza srl 45% 4 5.010 2.255 5.010 2.255 1.578 676 395
394.335 134.873 393.687 135.311
85.619 49.692 Progetto non realizzato 600 257 86833 357 208
30.000 25.856 2.000 2.982 1.278 746
2.614 1.120 187
Quota per dipendenti coinvolti Quota a produtt. collettiva Produtt. media per partecipant e 743 318 371
1.190 44.800 427
3.400 112.000 Quota di incentivazio ne aggiorn. (a progetto raggiunto) 1.286 5.000 1.723 Minori spese dal 2013 Vantaggio economico aggiornato N. progetto Titolo progetto Numero partecipanti al progetto 05 Formazione in materia di sicurezza con gioco di squadra 10 Pattuglia controlli autovelox e laser 45% 2 07 Controlli venditori e parcheggiatori abusivi sul territorio comunale 25% 4 25% 14 14 Didattica archivi 35% 4 40% 15 23 Riorganizzazione e miglior gestione anagrafe canina 18 Equo Rette: misure anti elusione 2.858 40% 7 1.067 20.000 6.890 Vantaggio economico realizzato e validato da O.I.V. Quota incentivaz. dipendenti Minori spese dal 2013 2.358 1.061 17.040 4.260 14.939 3.735 3.400 1.190 139.639 55.856 2.143 857
1 di 2
Analisi progetti di miglioramento 2012 Allegato n. 1 al verbale OIV n. 4 del 2013
Percentuale da destinare a incentivo
60%
Quota per dipendenti coinvolti
Quota a produtt.
collettiva
Produtt.
media per partecipant
e Quota di
incentivazio ne aggiorn.
(a progetto raggiunto) Vantaggio
economico aggiornato N.
progetto Titolo progetto
Numero partecipanti
al progetto
Vantaggio economico realizzato e validato da
O.I.V.
Quota incentivaz.
dipendenti
PROGETTI PLURIENNALI 2010 e 2011
2010.06 Risparmio energetico edifici comunali 30% - - -
2010.26
Rilevazione dei numeri civici e censimento degli edifici per conto dell'ISTAT attraverso risorse interne - attività di upload dei dati
35% 2 1.526 534 1.526 534 374 160 187
2011.01 Gioco di squadra 50% 14 2.400 1.200 2.400 1.200 840 360 60
2011.02 Misure per riduzione spese di affrancatura corrispondenza 25% 6 7.641 1.910 21.937 5.484 3.839 1.645 640
2011.07 Revisione schemi polizze assicurative 35% 2 26.407 9.243 44.598 15.609 4.000 11.609 2.000 2011.20 Accesso ZTL e APU 40% 25 4.410 1.764 7.101 2.840 1.988 852 80
2011.22 Newsletter del servizio interventi economici - SUAP 50% 3 100 50 - - -
2011.28 Bookshopping 50% 10 626 313 2.805 1.403 982 421 98
2011.29 Auletta informatica della Biblioteca comunale: una opportunità culturale in più per la città 50% 8 500 250 - - - - -
2011.30 Crea con mamma e papà 40% 9 137 55 237 95 66 28 7
2011.37 Assorbimento chilometraggio parte percorsi in appalto trasporto scolastico 60% 14 31.350 18.810 31.350 18.810 13.167 5.643 941
2011.44 Licenze di pesca - Vademecum a pagamento 50% 6 160 80 148 74 52 22 9
2011.45 Meno Posta, più notifiche 50% 4 3.392 1.696 3.473 1.737 1.216 521 304
2011.46 Matrimoni civili a tariffa 50% 5 2.200 1.100 3.103 1.551 1.086 465 217
2011.51 Razionalizzazione degli standard urbanistici - valorizzazione aree 25% 10 50.000 12.500 100.000 25.000 17.500 7.500 1.750
141.944 52.279 224.703 75.843
46.164 29.680 PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE Valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio comunale 40% 122.960 49.184 124.251 49.700 49.700 Gestioni associate 40% 30.000 12.000 24.000 9.600 9.600152.960 61.184 148.251 59.300
59.300TOTALE 689.239 248.336 766.641 270.455 131.783 138.672
Progetto non realizzato -> Le tre migliori proposte di progetto scelte tra quelle pervenute nel 2012 sono: "Contrasto all'evasione assicurativa", "Gestione dei ruoli matricolari" e "Formazione in materia di sicurezza con gioco di squadra " 1.054 452 527 2.774Minori spese dal 2014
11.095 2011.10 L’aggiornamento e l’informazione in un CLICK! 25% 2
Minori spese dal 2014
6.025 1.506
2 di 2