FUNZIONI E SERVIZI MATERIE PRIME DIVERSI CORRENTE
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO-NALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI-BUTARIE E SERVIZI FISCALI
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
0,00
6.707,64
30.429,95
705,87
0,00
31.033,10
17.308,81
222.271,24
0,00
0,00
6.775,44
161,39
3.851,18
0,00
976,72
0,00
1.977,40
3.845,32
3.402,65
190,74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20.945,25
150.397,74
31.702,81
107.182,74
17.454,94
35.649,60
9.514,83
72.838,91
725.663,65
4.197,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199,91
0,00
0,00
0,00
41.513,63
14.101,06
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
29.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170,69
0,00
0,00
4.222,00
0,00
0,00
7.668,60
0,00
0,00
69,10
32.699,37
0,00
0,00
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
31.942,69
198.780,40
80.085,00
119.057,21
18.431,66
66.682,70
28.870,14
333.025,44
730.066,30
34.371,87 308.456,61
0,00
17.587,45
3.402,65
445.686,82
725.663,65
199,91
0,00
59.114,69
1.000,00
0,00
0,00
1.170,69
0,00
44.659,07
0,00
============
============
============
============
============
============
876.875,24
730.066,30 TOTALE
TOTALE
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
29/04/2015 Pag.
Esercizio 2014
2
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)
INTERVENTI CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI
BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI
SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI
PASSIVI E ONERIFINANZIARI
DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE
CORRENTE
INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI
DI ESERCIZIO
INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE
CRE-DITI
INTERVENTO 11 - FONDO DI
RISERVA
TOTALE
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE
ELEMENTARE
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA',
CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.395,62
0,00
3.279,60
1.954,85
171,36
1.618,40
876,33
3.359,45
40.903,92
42.149,89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8.182,69
7.983,25
60.729,81
5.636,75
24.573,35
16.983,83
1.970,05
5.798,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.213,44
16.666,50
2.500,00
0,00
20.853,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
23.675,73
26.604,60
63.401,17
7.255,15
46.303,18
20.343,28
49.269,59
47.948,69 0,00
0,00
0,00
5.596,55
2.494,73
3.359,45
81.092,88
30.210,10
16.983,83
0,00
0,00
0,00
61.363,94
20.853,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
============
============
============
============
============
============
============
============
============
148.053,37
53.558,33
20.343,28 TOTALE
TOTALE
TOTALE
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ESERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI-VILE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZAPUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER-CIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.476,34
0,00
0,00
0,00
5.228,64
0,00
0,00
705,66
0,00
130,08
402,60
0,00
0,00
1.600,00
936,00
117.996,16
13.458,60
1.272,62
30.859,43
3.948,54
20.874,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.184,00
0,00
0,00
0,00
150,00
2.065,00
216.532,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.709,80
0,00
0,00
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
5.184,00
6.828,64
936,00
117.996,16
14.314,26
3.337,62
421.708,63
4.351,14
20.874,26 6.395,62
0,00
1.476,34
83.053,81
5.934,30
532,68
7.768,85
133.990,76
36.080,59
0,00
0,00
0,00
5.184,00
150,00
218.597,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.709,80
============
============
============
============
============
============
============
============
============
102.402,28
140.075,06
429.397,39 TOTALE
TOTALE
TOTALE
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
29/04/2015 Pag.
Esercizio 2014
4
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)
INTERVENTI CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI
BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI
SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI
PASSIVI E ONERIFINANZIARI
DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE
CORRENTE
INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI
DI ESERCIZIO
INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE
CRE-DITI
INTERVENTO 11 - FONDO DI
RISERVA
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,00 0,00 20.874,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ============ ============ ============ 20.874,26
TOTALE
316.328,57 121.961,62 1.498.351,74 199,91 366.264,11 0,00 1.170,69 217.368,87 ============ ============ ============ 2.521.645,51 TOTALI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI
2.698,73
655,38
106.125,32
540,00
10.797,12
3.450,21
584.735,84
2.622.336,85
2.613,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.083,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.482,43
5.974,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.238,88
52.061,68
439,20
2.131,17
543,05
0,00
3.919,11
0,00
0,00
23.059,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232,00
9.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.782,04
31.953,64
158.187,00
979,20
12.928,29
3.993,26
597.450,27
2.641.530,62
2.613,32 3.354,11
117.462,44
3.450,21
584.735,84 TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
32.083,31
0,00
0,00
12.482,43
0,00
0,00
0,00
0,00
8.238,88
54.632,05
543,05
0,00
23.059,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.735,68
172.094,49
3.993,26
597.450,27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITORIO
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI-VILE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE ERIABILITAZIONE
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER-CIO
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
114.640,00
2.897,81
166.984,18
186,00
683,08
0,00
114.629,00
0,00
2.719,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.906,70
5.553,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.360,23
0,00
0,00
2.932,18
0,00
331.274,43
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445.914,43
17.897,81
166.984,18
2.092,70
19.596,41
3.600,00
114.629,00
2.932,18
2.719,84 2.624.950,17
285.391,07
114.629,00
0,00
2.719,84 TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.974,66
7.459,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.919,11
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.360,23
0,00
2.932,18
0,00
9.300,00
331.274,43
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.644.143,94
652.485,53
118.229,00
2.932,18
2.719,84 COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
Esercizio 2014
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI)
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI
CREDITI EANTICIPAZIONI
TOTALE INTERVENTO 9 -
CONFERIMENTI DI CAPITALE INTERVENTO 8 -
PARTECIPAZIONI AZIONARIE INTERVENTO 7 -
TRASFERIMENTI DI CAPITALE INTERVENTO 6 -
INCARICHI PROFESSIONALIE
STERNI INTERVENTO 5 -
ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIF INTERVENTO 4 -
UTILIZZO DI BENI DI TERZIPER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA INTERVENTO 3 -
ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI
PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA INTERVENTO 2 -
ESPROPRI E SERVITU' ONE-
ROSE INTERVENTO 1 -
ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29/04/2015
Pag. 6
3.736.692,68
TOTALI 0,00 58.000,20 0,00 82.333,09 39.351,79 344.406,43 0,00 0,00 0,00 4.260.784,19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
29/04/2015 Pag.
Esercizio 2014
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (RESIDUI)
8
INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONI E SERVIZI
TOTALE INTERVENTO 1 - RIMBORSO
PER ANTICIPA-ZIONI DI CASSA
INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTIA BREVE
TERMINE
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI MUTUI E
PRESTITI
INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITIOBBLIGAZIONARI
INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI DEBITI
PLURIENNALI
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