Municipio Roma VI
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Risorse Finanziarie (Programmazione, bilancio, gestione economico - finanziaria, attività supporto valutazione performance dirigenziale, controllo risorse finanziarie: entrate, spese, attività economali)
UFFICIO ECONOMATO
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO CH/3181/2017 del 22/12/2017
NUMERO PROTOCOLLO CH/184292/2017 del 22/12/2017
Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di materiale di consumo informatico. Impegno di spesa di € 1.319,10. Affidamento fornitura alla L.U.C.A. srl per la somma di € 2.319,10 IVA 22% inclusa. CIG
Z3D1EAEF33
IL DIRETTORE
DANIELE D'ANDREA
Responsabile procedimento: Francesco Caracciolo Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
DANIELE D'ANDREA
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE
Che, con D.D. a Contrarre Rep. CH 1339 del 08.06.2017 Prot. CH 77603/2017 è stata approvata la spesa preventiva di
€ 1000,00 IVA 22% inclusa e assunto l’impegno n. 3170019214, per finanziare la fornitura di materiale di consumo informatico necessario per le esigenze degli uffici del Municipio;
che, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, con nota prot. SU21155/2017 acquisita con prot.
CH157931/2017, ha messo a disposizione del Municipio VI l’ulteriore disponibilità economica pari ad € 2.149,27, per provvedere all’approvvigionamento del materiale di consumo informatico;
che, sussiste sull’intervento U10301020068MAI c.d.r. HSG la disponibilità finanziaria di € 2.149,27;
che, occorre assumere un ulteriore impegno di spesa per la somma di € 1.319,10;
che, il Municipio al fine di individuare il soggetto giuridico in possesso degli adeguati requisiti e specifiche tecniche, ha l’obbligo di avvalersi del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (Me.Pa.), realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A., quale strumento di approvvigionamento dei beni e servizi presenti nel relativo catalogo on-line, per importi inferiori alla soglia comunitaria;
che, a tal fine si è fatto ricorso all’utilizzo del mercato Elettronico (MEPA) , emettendo ai sensi dell’art. 11 del DPR 04/04/2002 n.101, richiesta d’offerta n 1792014 a tutti gli operatori economici accreditati sulla piattaforma Consip e rientranti nella categoria : BENI/cancelleria, carta consumabili e prodotti per il restauro;
che, la basa d’asta è stata fissata ad € 2.580,00 oltre IVA 22% pari ad € 567,60;
che, entro le ore 13.30 del 30.11.2017 sono pervenute offerte economiche da parte delle seguenti ditte:
- L.U.C.A. SRL Offerta € 1.042,79 IVA esclusa - DE.DA. Offerta € 1.107,74 IVA esclusa - CARTO COPY Offerta € 1.326,70 IVA esclusa - ERREBIAN SPA Offerta € 1.373,30 IVA esclusa - ECO LASER Offerta € 1.431,80 IVA esclusa - AIT Offerta € 1.880,43 IVA esclusa
- ACM Offerta € 2.101,45 IVA esclusa
- GURUSYS ESCLUSA perché documentazione incompleta
Che, la fornitura è stata aggiudicata provvisoriamente, secondo il criterio del prezzo più basso alla ditta L.U.C.A. SRL per la spesa di € 1.042,79 IVA esclusa;
che, per soddisfare le ulteriori richiesta di materiali di consumo informatico, e sussistendo ancora disponibilità finanziaria, con nota prot. CH 178162 del 12.12.2017 si è chiesto alla L.U.C.A. srl la disponibilità a fornire altri articoli di consumo informatico;
che, la L.U.C.A. srl, con nota acquisita al prot. CH 179285 del 13.12.2017, ha accettato di fornire quanto richiesto alle stesse norme e condizioni della RDO 1792014, presentando un preventivo di spesa di € 858,10 oltre IVA 22% pari ad € 188,79;
che, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lsg 50 del 18.04.2016, si possono affidare alla L.U.C.A. SRL (Codice Creditore 89422) le seguenti forniture per la spesa totale di € 2.319,10 IVA 22% inclusa (ALLEGATO A parte integrante del presente provvedimento):
1- la fornitura di cui all’offerta relativa alla RDO n. 1792014 che si ritiene congrua in relazione alla fornitura in oggetto per la somma di € 1.272,21 IVA inclusa;
2- la fornitura di cui al preventivo prot. CH 179285/2017 che si ritiene congrua in relazione alla fornitura in oggetto per la somma di € 1.046,89 IVA inclusa;
che, ai sensi dell’art.7 del D.M. 30/01/2015, in data 25.10.2017, è stato interrogato il portale dell’INPS ed è stato emesso documento online n. 9218514, prot. n. CH/183876/2017 con scadenza validità 18.02.2018, dal quale risulta che l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi;
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che, come previsto dalla L.190/2012, il concorrente risultato aggiudicatario ha prodotto, in allegato alla RDO
1792014, una copia debitamente sottoscritta del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 27/02/2015 e una dichiarazione anti “pauntouflage” dove risulti che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto delle P.A. nei confronti dell’aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
che con nota CH/177028 del 07/12/2017 è stata inviata la dichiarazione della Ditta al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;
che, con nota acquisita con prot. n. CH/183855 del 21.12.2017, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che dalle verifiche anti pantouflage (art. 53, co. 16 ter, D.Lgs. 165/2001), non emerge alcuna
corrispondenza tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei soggetti forniti e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nell’ultimo triennio (01.10.2014-31.10.2017); Per quanto riguarda le verifiche da
effettuarsi ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e della L. 190/2012, lo stesso Dipartimento ci ha comunicato di non
ritenersi competente ad effettuare i relativi controlli “secondo quanto previsto con nota prot. GB/89911 del 24/11/2015 e con nota prot. GB/91625 del 27/11/2015”;
che, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione, i documenti relativi alla procedura in oggetto verranno pubblicati nel sito "amministrazione trasparente" del Municipio e su tutte le piattaforme previste;
che, ai sensi delle note del Segretariato Generale Prot. RC/16149 del 26/05/2017 e Prot. RC/19114 del 26/06/2017, si attesta che è stata accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
che l'attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Dirigente con la sottoscrizione del presente atto;
Visto il CIG Z3D1EAEF33 assunto ai fini della tracciabilità dei flussi finanzi di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii.
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
Visto il D.lgs. 50 del 2016
Visto il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (c.d. Legge E-Procurement) Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche telematiche di acquisto per l' approvvigionamento di beni e servizi;
Visto il D.lgs 190/2012;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
10/99 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30/2001;
Vista la delibera della Giunta Comunale del 22 ottobre 2008 n. 342 Approvazione del programma di ottimizzazione degli acquisti del Comune di Roma ai fini del contenimento della spesa pubblica, mediante l'utilizzo del mercato Elettronico e di sistemi di e-procurement, di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa:
1 – di assumere l’impegno di spesa per la somma di € 1.319,10 sull’intervento U10301020068MAI c.d.r. HSG ; 2 – di procedere all’affidamento della fornitura descritta nell’ALLEGATO A, che forma parte integrante del presente provvedimento, per la spesa totale di € 2.319,10 IVA 22% inclusa, ai sensi dell’art.125, comma 11 del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163 alla L.U.C.A. srl, con sede in Via Ippolito Nievo, 61 – 00153 Roma – P.IVA/C.F. 10697771003
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(codice creditore 89422) le cui coordinate bancarie del c/c bancario dedicato sono le seguenti: IBAN IT39J0615003200CC0370079688;
3 - che i rapporti contrattuali saranno disciplinati ai sensi dell’art.17, ultimo alinea, del R.D. n.2240 del 18/11/1923;
4 – che al pagamento delle suddette spese si provvederà con apposita Determinazione Dirigenziale su presentazione di fattura, debitamente vistata e protocollata, subordinatamente al controllo della regolare fornitura, entro 30 giorni dalla data di protocollazione e solo all’esito degli accertamenti relativi alla disponibilità del bilancio di cassa e nel rispetto del patto di stabilità;
La spesa complessiva di €. 2.319,10 IVA 22% inclusa grava l’intervento U10301020068MAI c.d.r. HSG del relativo PEG 2017 come appresso specificato:
€ 1.000,00 IMPEGNO N. 3170019214
€ 1.319,10 IMPEGNO N………..
L.U.C.A. SRL C.F. 10697771003 P.Iva 10697771003 cod. Soggetto 0000089422
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc Modifica Impegno 2017 U10301020068MAI HSG impegno fondi per aggiudicazione fornitura
materiale di consumo informatico 1.319,10 € 1
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
Si evidenzia che il riferimento normativo (art.125 comma 11 D.Lsg 50 /18.4.2016) risulta inesistente essendo composto, l'art.125 in parola, solamente da un comma.
SUBIMPEGNO n. 4.17.16431 di Euro 2.319,10
IL DIRETTORE DANIELE D'ANDREA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CH20170157931_storno_fondi_su_8mai.pdf
Determina_a_contrarre_CH_1339_2017.pdf
Offerta_Economica_LUCA_SRL.pdf
CH20170178162_RICH_PREVENT_AD_INTEGRAZIONE.pdf
CH20170179285_PREVENTIVO_AD_INTEGRAZIONE.pdf
Protocollointegrita.pdf
Dichiarazionesostitutiva.pdf
Elencodipendentieparenti.pdf
CH20170177028_rich_verifica_a_ORU.pdf
CH20170183855_GB20170126875_ESITO_REGOLARE_ANTIPANTOUFLAGE.pdf
ALLEGATO_A.xlsx
CH20170184104_MOD_45.pdf
CH20170184106_MANC_CONFL_INTER_AFFID.pdf
CH20170184108_DICH_RUP_AFFIDAMENTO.pdf
DICHIARAZIONE_RUP_AFFID.pdf
CH20170183876_DURC+ON+LINE+CH183876.pdf
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