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A T T I V I T A' Eur P A S S I V I T A' Eur 101 LIQUIDITA' 683, IVA C/ERARIO 2.078, CASSA 683, ERARIO C/IVA 2.

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Academic year: 2022

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Studio : Via di Bellariva 19, 50136 Firenze ; Tel. 055/662569, Tel./Fax 055/677737 E-Mail: [email protected]

Dom. Fisc. : Via F.Puccinotti, 88 – 50129 - Firenze Partita I.V.A. 02221910488 ; Codice Fiscale CPCLRD68P06D612I

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

31/12/2014 SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/14 al 31/12/14 Pag. 1 [C90] ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO VIA POGGIO ALLA CUNA 50060 LONDA FI 94214410485 06284660484

A T T I V I T A' Eur|P A S S I V I T A' Eur ___________________________________________________________________________________________________________________________________

101 LIQUIDITA' 683,64|110 IVA C/ERARIO 2.078,16 101.00001 CASSA 683,64 |110.00001 ERARIO C/IVA 2.078,16 | 102 BANCHE 35.383,05|302 ALTRI DEBITI COMMERCIALI 1.257,68 102.00012 BANCA ETICA 35.383,05 |302.00200 DEBITI COMMERCIALI DIVERSI 1.257,68 | 109 CREDITI VS ERARIO 1.019,20|307 DEBITI VS DIPENDENTI - AGENTI 878,00 109.00010 ERARIO C/ACCONTO IMPOSTE 153,81 |307.00001 PERSONALE C/RETRIBUZIONI 878,00 109.00011 ERARIO C/ACCONTI IRES 810,58 | 109.00012 ERARIO C/ACCONTI IRAP 54,81 |318 DEBITI VS ERARIO-ENTI PREVIDENZIALI 4.186,99 |318.00001 ERARIO C/IMPOSTE IRES 1.749,91 201 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 780,45|318.00002 ERARIO C/IMPOSTE IRAP 16,64 201.00461 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO 780,45 |318.00005 ERARIO C/IMPOSTE DIVERSE 0,48 |318.00020 ERARIO C/RIT. REDD.LAVORO DIPENDENTE 161,13 206 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.257,68|318.00021 ERARIO C/RIT. REDD LAVORO AUTONOMO 2.099,66 206.00602 SPESE DI IMPIANTO 1.257,68 |318.00100 INPS C/CONTRIBUTI 135,00 |318.00110 INAIL C/COMPETENZE 11,49 |318.00121 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 12,68 | |351 RATEI - RISCONTI PASSIVI 550,00 |351.00101 FATTURE DA RICEVERE 550,00 | |401 FONDI AMM.TO IMMOBILIZ. MATERIALI 312,18 |401.00461 FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTR. D'UFF. 312,18 | |411 FONDI AMM.IMMOBILIZ. IMMATERIALI 754,62 |411.00001 FONDO AMM.TO SPESE D'IMPIANTO 754,62 | |430 FONDO T.F.R. 1.221,50 |430.00011 FONDO T.F.R. IMPIEGATI 1.221,50 | |450 CAPITALE SOCIALE 15.861,62 |450.00001 FONDO DI DOTAZIONE ENTE 15.861,62 | |601 FORNITORI 1.405,70 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Totale A T T I V I T A' 39.124,02|Totale P A S S I V I T A' 28.506,45 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

|Utile d' esercizio 10.617,57 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

|Totale a pareggio 39.124,02 Continua...

31/12/2014 CONTO ECONOMICO dal 01/01/14 al 31/12/14 Pag. 2 [C90] ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO VIA POGGIO ALLA CUNA 50060 LONDA FI 94214410485 06284660484

C O S T I Eur|R I C A V I Eur ___________________________________________________________________________________________________________________________________

705 COSTI COMMERCIALI 4.484,00|715 ONERI STRAORDINARI 10,60 705.00006 SERVIZI VARI COMMERCIALI 4.484,00 |715.00005 ARROTONDAMENTI 10,60 | 706 COSTI AMMINISTRATIVI 13.083,64|805 RICAVI 52.190,00 706.00004 ONORARI PROFESSIONALI 11.394,85 |805.00001 PRESTAZIONI DI SERVIZI 45.370,00 706.00005 CONSULENZE TRIB.E COMM.LI 708,08 |805.00038 RICAVI PER QUOTE ANNUALI 6.820,00 706.00006 CONSULENZE DEL LAVORO 852,00 | 706.00050 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE 3,81 |806 ALTRI PROVENTI 2.840,00 706.00051 SPESE POSTALI 124,90 |806.00001 ENTRATE DA EROGAZIONI LIBERALI 90,00 |806.00003 CONTRIBUTI SU PROGETTI DA ENTI PUBBL 2.750,00 707 COSTI GENERALI 219,90|

707.00047 HARDWARE E SOFTWARE COSTI D'ESERCIZ. 124,71 | 707.00055 SERVIZI VARI GENERALI 95,19 | | 708 COSTI DIPENDENTI 13.793,48|

708.00002 STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO 12.477,84 | 708.00011 CONTRIBUTI ASSICURATIVI DIPENDENTI 40,15 | 708.00020 ONERI SOCIALI 214,26 | 708.00030 ACCANTONAMENTO QUOTA TFR 928,77 | 708.00050 COSTI DIVERSI DEL PERSONALE 132,46 | | 710 ALTRI COSTI 11.683,28|

710.00030 SPESE PER ORGANIZZAZIONI EVENTI 1.998,20 | 710.00056 IRAP 145,00 | 710.00058 ALTRE IMPOSTE E TASSE 106,81 | 710.00060 SPESE PER REALIZZAZ PROGETTI 6.303,27 | 710.00061 ONERI SOCIALI PER COLLABORATORI 402,96 | 710.00062 SPESE COORD ASSOCIAZIONE 2.727,04 | | 713 ONERI TRIBUTARI 594,00|

713.00003 IRES 594,00 | | 714 ONERI FINANZIARI E BANCARI 157,10|

714.00011 ONERI BANCARI 157,10 | | 720 AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI 156,09|

720.00461 AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFF. 156,09 | | 725 AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI 251,54|

725.00001 AMMORTAMENTO SPESE D'IMPIANTO 251,54 | ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Totale C O S T I 44.423,03|Totale R I C A V I 55.040,60 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Utile d' esercizio 10.617,57

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Totale a pareggio 55.040,60

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LEONARDO CAPECCHI AMBROSIO DI S.GIORGIO Dott ore Commercialista

Ass. Foresta Modello delle Montagne F.ne

All’attenzione del Consiglio direttivo e dell’assemblea

OGGETTO: BILANCIO CONSUNTIVO 2014 ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE.

Il bilancio 2014 è stato redatto con criteri “economici” di competenza, al pari delle società commerciali, per la parte di attività di tipo “commerciale” soggetta ad IVA. Criteri di cassa sono stati invece adottati per le attività di tipo istituzionale (convegni, manifestazioni, raccolta fondi, progetti vari finanziati). Il conto economico evidenzia un risultato economico positivo in grado di patrimonializzare l’associazione e di consolidarla per il futuro.

Le quote associative sono state imputate sulla base dei versamenti effettuati, stante il notevole esistente fra il momento del pagamento ed il periodo di imputazione.

Ci sono numerosi casi di quote versate nel corso dell’anno 2014 che si riferiscono all’anno 2015 (Euro 360,00), molte quote riferite al 2014 sono state versate nel corso del 2015 (Euro 800,00 al 20 marzo 2015).

Si elencano sinteticamente alcuni dati significativi:

Il Conto economico è riassumibile come segue

SPESE

PROFESSIONISTI INERENTI ATT. 11.395,00 25,65%

CONSULENZE VARIE 1.560,00 3,51%

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 4.833,00 10,88%

PERSONALE DIPENDENTE 13.793,00 31,05%

ORGANIZZAZIONE EVENTI 1.998,00 4,50%

ONERI FISCALI 846,00 1,90%

INTERESSI E ONERI BANCARI 157,00 0,35%

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AMMORTAMENTI 408,00 0,92%

SPESE COORDINATORI 3.130,00 7,05%

SPESE REALIZZAZ PROGETTI 6.303,00 14,19%

TOTALE SPESE 44.423,00 100,00%

RICAVI

PRESTAZIONI DI SERVIZI 45.370,00 82,43%

QUOTE ANNUALI 6.820,00 12,39%

CONTRIBUTI ED ALTRO 2.851,00 5,18%

TOTALE RICAVI 55.041,00 100,00%

Alcune voci più in dettaglio:

PROFESSIONISTI INERENTI ATT. 11.395,00

COLUCCI 7.000,00

PALETTA 4.395,00

CONSULENZE VARIE 1.560,00

CAPECCHI COMMERCIALISTA 708,00

DINARO CONS LAVORO 852,00

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 4.833,00

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MOSCARDA 1.250,00

AGRICOLA TORCICODA 800,00

VISCA 250,00

MUNOZ 120,00

LA FOTOCOPIA PETROSILLO 854,00 FATTORIA DI PETROGNANO 1.210,00

POSTALI 125,00

HARDWARE E SOFTWARE 125,00

ALTRE SPESE 99,00

SPESE COORDINAMENTO ASS. 3.130,00

COMPENSO TORRINI 2.207,00

CONTRIBUTI TORRINI 403,00

SCHAUB 520,00

ORGANIZZAZIONE EVENTI 1.998,00

MARMORE' 240,00

PALADUTA 100,00

ASSOCIAZIONE OMNIA 244,00

FOTOINCISIONE TANINI 1.354,00

GIUNTINI ANTINORI 60,00

SPESE PER REALIZZAZIONE PROG 6.303,00

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SARTIMAGI 1.464,00

COLLABORATORI VARI 1.637,00

ASSOCIAZIONI VARIE 2.170,00

FOTOINCISIONE TANINI 305,00

BARDI SUPERFOTO 226,00

GRAFICA ZNOYMO 207,00

ALTRE SPESE VARIE 294,00

Da un punto di vista “patrimoniale”, l’Associazione risulta avere un Patrimonio netto così costituito:

PATRIMONIO NETTO

FONDO DI DOTAZIONE 9.760,00

DISAVANZO 2012 -2.999,00

AVANZO 2013 9.161,00

AVANZO 2014 10.618,00

PATRIMONIO NETTO 26.540,00

Solida appare anche la situazione finanziaria evidenziata dal Capitale Circolante Netto dato dal confronto fra l’attivo liquido o disponibile a breve con il passivo a breve termine.

LIQUIDITA' 36.067,00

CREDITI A BREVE TERMINE 1.019,00 PASSIVITA' A BREVE TERMINE -10.357,00

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 26.729,00

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