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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN NICOLO Via Ungaretti, 7 - San Nicolò - PIACENZA

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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN NICOLO’

Via Ungaretti, 7 - San Nicolò - PIACENZA

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 RELAZIONE

Dirigente Scolastico : Prof. Rino Curtoni

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Maria Bianchi

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2011, da proporre al Consiglio di Istituto per la medesima deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2011, in ottemperanza alle disposizioni impartite da : -D.I. 1 febbraio 2001 n.44

Alla fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) Struttura dell’Istituto Comprensivo:

Fanno parte di questo Istituto Comprensivo le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado situate nei comuni di CALENDASCO, GRAGNANO TREBBIENSE E ROTTOFRENO.

Nel Comune di CALENDASCO sono ubicate la scuola primaria e la scuola

secondaria, nel Comune di GRAGNANO T. la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria; nel Comune di ROTTOFRENO la scuola primaria e

dell’infanzia di Rottofreno cap., la scuola dell’infanzia di Santimento, la scuola primaria e secondaria di San Nicolò.

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B) La popolazione scolastica : TOTALE ALUNNI 1.568

CALENDASCO

SCUOLA PRIMARIA CLASSI N. 5 ALUNNI N. 88 SCUOLA SECONDARIA CLASSI N. 6 ALUNNI N. 128 GRAGNANO T.

SCUOLA INFANZIA SEZIONI N. 3 ALUNNI N. 81 SCUOLA PRIMARIA CLASSI N.11 ALUNNI N. 192 SCUOLA SECONDARIA CLASSI N. 5 ALUNNI N. 98 ROTTOFRENO-CAP

SCUOLA INFANZIA SEZIONI N. 3 ALUNNI N. 81 SCUOLA PRIMARIA CLASSI N. 8 ALUNNI N. 142 SANTIMENTO

SCUOLA INFANZIA SEZIONI N. 4 ALUNNI N. 106 SAN NICOLO’

SCUOLA PRIMARIA CLASSI N.19 ALUNNI N. 407 SCUOLA SECONDARIA CLASSI N.11 ALUNNI N. 245 C) IL PERSONALE

Dirigente Scolastico REGGENTE con contratto a Tempo Indeterminato

Insegnanti titolari a T.I. 121

Insegnanti titolari di sostegno T.I. 11 Docenti di Religione T.I. 2 Insegnanti a T.D. fino al 31/08 2 Insegnanti di sostegno fino al 31/08 0 Insegnanti a T.D. fino al 30/06 19 Insegnanti di sostegno fino al 30/06 11

Docenti di Religione a T.D. 4

TOTALE PERSONALE DOCENTE 170

Personale A.T.A.

L’Organico del Personale ATA è così formato:

Direttore dei servizi generali ed amministrativi T.I. 1

Assistenti Amministrativi a T.I. 8

Assistenti Amministrativi a T.D. 1 Collaboratori Scolastici a T.I. 26 Collaboratori scolastici a T.D. 5

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TOTALE PERSONALE ATA 41 D) La situazione edilizia

Per quanto riguarda la situazione edilizia, gli edifici scolastici sono in stato decisamente buono.

In ottemperanza alla normativa prevista dal D.L. 626/94 si è provveduto alla nomina delle sottoelencate figure:

 Responsabile della sicurezza dell’Istituto: Sig. Ranza Alfredo, con il quale è stato stipulato in passato un contratto, con spese a carico del bilancio dell’Istituto, per la predisposizione dei piani di sicurezza di tutti gli edifici scolastici e con il quale si è stipulato un nuovo contratto perchè vengano portati a termine i piani in oggetto.

 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: collab.scol. Mosconi Marzia;

 - Un docente responsabile per ogni plesso (fiduciario);

 - Gli addetti alla prevenzione incendi e gli addetti al primo soccorso per ogni scuola;

- Si e’ provveduto all’informazione dei docenti e del personale A.T.A.

- E’ in corso la formazione degli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso.

La valutazione dei rischi, già fatta in un primo tempo dal Capo d’Istituto, è stata rivista ed approfondita dal Responsabile della Sicurezza , che dovrà rivedere i documenti per ogni plesso, unitamente ai piani di evacuazione.

Le prove di evacuazione sono in corso in tutti gli edifici scolastici dell’Istituto.

Degli nove edifici scolastici dell’Istituto, due sono di recentissima costruzione e ospitano le scuole materna ed elementare di Rottofreno, con annessa la palestra.

A Calendasco le scuole elementare e media sono ubicate in un unico edificio, dotato di palestra comune .

A Gragnano la palestra è annessa alla scuola elementare, ma viene utilizzata anche dagli alunni della scuola media, situata nelle immediate vicinanze.

Annesso alla scuola media di San Nicolò si trova il nuovo palazzetto dello sport, che viene utilizzato anche da società sportive esterne; la scuola elementare utilizza la propria palestra.

Sono presenti nell’Istituto cinque laboratori di informatica.

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il nostro è un Istituto Scolastico Comprensivo piuttosto consistente sul piano

quantitativo, del quale fanno parte 10 plessi che ospitano alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Fondamentale sono quindi i seguenti compiti.

- “Costruire” gradualmente l’identità culturale e pedagogica dell’Istituto,

ovviamente nel massimo rispetto dell’individualità e della libertà professionale dei singoli operatori.

- Stabilire rapporti di continuità tra i diversi ordini scolastici, sempre nel rispetto della specificità di ciascuno di essi, facilitando al massimo esperienze comuni e contribuendo alla costruzione di un modello integrato di professionalità docente.

- Contribuire allo sviluppo di un “sistema scolastico integrale”, del quale facciano parte integrante i genitori degli alunni, gli Enti locali, l’ASL, le Associazioni, Enti vari di cui sia verificata o comunque nota la serietà.

Ci proponiamo di raggiungere, ovviamente solo in parte e gradualmente, tali finalità con le iniziative , le esperienze, gli investimenti di cui parleremo nelle pagine seguenti.

- Individuazione di criteri comuni in ambiti istituzionali di particolare interesse anche tramite la redazione, da parte di apposite commissioni e gruppi di lavoro, di particolari documentazioni.

- Collaborazione con altre Scuole, Enti, Amministrazioni comunali, Associazioni ecc.

- Sviluppo all’interno dell’Istituto di progetti di ricerca, al quale eventualmente possano contribuire le realtà, istituzionali o non istituzionali, a cui abbiamo fatto riferimento.

- Conduzione di esperienze e attività di particolare rilievo sul piano educativo e spesso complesse sul piano organizzativo.

- Partecipazione ad esse di alunni e di insegnanti che frequentano e, nel secondo caso, operano in ordini scolastici differenti.

- Valorizzazione di tutte le risorse, umane e non, reperibili all’interno o all’esterno dell’Istituto.

- Livello qualitativo delle attività comprese nel POF e attenta valutazione del rapporto ”qualità prezzo”.

- Formazione iniziale e in servizio del personale, docente e non docente, anche tramite la partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro.

- Miglioramento delle già buone e sicure strutture scolastiche, ed educazione alla sicurezza (il discorso vale sia per gli adulti, che verranno direttamente

responsabilizzati, che per gli allievi).

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- Integrazione degli alunni portatori di handicaps, stranieri, provenienti da altre realtà scolastiche; prevenzione e superamento, parziale o totale, delle difficoltà di apprendimento.

- Valorizzazione delle risorse, cognitive e non, di tutti gli alunni, anche dei più capaci (che spesso la scuola e la società trascurano).

- Responsabilizzazione degli allievi alla vita della scuola e della comunità, anche con attività che stimolino in loro la riflessione, la corresponsabilizzazione, proposte di miglioramento.

- Informazione, diffusione, documentazione relativamente alle esperienze e alle attività svolte.

Riteniamo che il progetto esposto nelle sue linee generali non avrebbe base e consistenza in assenza di un PEI (Progetto Educativo di Istituto) consistente sul piano culturale ed educativo, e condiviso dalla più ampia maggioranza di coloro che nell’Istituto operano.

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) ha la funzione di arricchire sul piano educativo e didattico le attività condotte nelle diverse scuole materne, elementari e medie

dell’Istituto.

Riteniamo fondamentale che le iniziative siano coerenti con le finalità formative di fondo individuate nel PEI e condivise nel nostro Istituto.

Tali finalità sono:

1. L’alfabetizzazione culturale di base;

2. La formazione della personalità democratica e l’educazione alla convivenza democratica;

3. La formazione dell’identità personale;

4. lo sviluppo dell’autonomia;

5. L’orientamento come conoscenza di se, del mondo, dei rapporti-reali o potenziali- con il mondo;

6. L’educazione alla salute.

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AMBITI DEL P.O.F CHE INTENDIAMO PRIVILEGIARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PEI

A - Comunicazione verbale e non verbale B – Integrazione alunni diversamente abili

C - Educazione motoria e avviamento all’attività sportiva D - Educazione all’immagine

E – Educazione interculturale e educazione alla convivenza democratica F - Educazione musicale

G- Educazione ambientale (conoscenza dell’ambiente naturale e antropico) H - Continuità tra i diversi gradi di scuola

CRITERI INDIVIDUATI DALLA COMMISSIONE NOMINATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

a) Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla continuità, nel tempo, di attività significative il cui sviluppo necessiti di tempi medi o lunghi.

b) Verranno valorizzate soprattutto le esperienze che, oltre a risultare di livello qualitativo rilevante, coinvolgano gruppi di alunni di ordini scolastici diversi. Il discorso vale ancor più per iniziative a cui partecipino docenti che operano in ordini scolastici differenti.

c) Essendo i fondi disponibili limitati, verranno considerate prioritarie le proposte che, oltre a risultare qualitativamente significative, non siano eccessivamente costose. Con questa espressione non si fa riferimento al costo in termini assoluti, ma al rapporto costo/partecipanti.

d) Possono essere attuate esperienze che, coerenti con il PEI, siano a carico delle famiglie degli alunni, dei Comuni, della Provincia, degli Enti e delle Associazioni sportive o culturali.

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e) Per garantire la qualità dell’offerta formativa, le attività già condotte in passato dovranno essere proposte con la presentazione di una scheda che ne permetta la valutazione.

Le nuove proposte dovranno essere invece corredate da tutta la documentazione di cui gli Insegnanti proponenti dispongono.

Alcune delle attività comprese nel P.O.F. sono ”comuni” , nel senso che ad esse

partecipa un rilevante numero di classi e/o sezioni. Spesso si tratta di progetti differenti che sviluppano tematiche identiche o simili.

Altre attività invece interessano solo alcune classi o sezioni.

RISORSE FINANZIARIE E UMANE A CUI ATTINGERE

 Fondi per l’autonomia scolastica

Fondo d’Istituto

 Risorse finanziarie e umane fornite dalle Amministrazioni Comunali, dall’Amministrazione Provinciale, da altri Enti

 Contributi delle famiglie.

ESPERIENZE COMUNI

Alcune delle attività comprese nel P.O.F. sono definite “comuni”, nel senso che ad esse partecipano la quasi totalità o un rilevante numero di classi e/o sezioni ATTIVITA’ COMUNI

a) Progetto cinema: utilizzazione educativa e didattica del cinema

Tutti i plessi della scuola primaria, i bambini di cinque anni della scuola materna, alcune classi della scuola secondaria di I° grado.

b) Esperienza “scuola-teatro” (in collaborazione con la Provincia e con i Comuni).

Tutte le scuole dell’Istituto.

c) Uscite e viaggi di istruzione.

Tutte le scuole dell’Istituto d) Progetto lingue straniere.

Tutte le scuole dell’Istituto

e) Attività in collaborazione con le Società Sportive e con le Associazioni presenti nel territorio.

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f) Educazione Ambientale (nelle diverse situazioni-classi-plessi- questa attività di traduce in progetti differenziati).

g) Educazione stradale

h) Integrazione degli alunni stranieri i) Il Consiglio Comunale dei ragazzi

l) Screening degli apprendimenti linguistici nella scuola primaria.

m) Orientamento n) Counseling o) Informatica

p) Educazione alla salute

q) Inserimento alunni diversamente abili.

I progetti che interessano un numero ridotto di classi o sezioni verranno presentati nelle schede allegate.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici, culturali così come proposti dal “Piano dell’Offerta Formativa” dell’Istituto Comprensivo.

Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

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AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce S.Voce Descrizione Previsione

TOTALE 281.422,20

1 Non vincolato 889,50

2 Vincolato 280.532,70

1 Supplenze 19.739,39

2 Fondo di Istituto 217.065,47

3 Centro Dislessia 5.537,23

4 Sicurezza 4.482,32

5 POF Autonomia/Formazione 12.596,07

6 Educazione stradale/Patentino 2.188,07

7 VARIE 2.016,50

8 Contributi volontari alunni per sussidi….. 4.449,46 9 Contributi Enti Locali per funzionamento 5.648,64 10 Contributi Enti/Privati per progetti alunni 0,00

11 Integrazione alunni stranieri 6.809,55

ENTRATE AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

1 Dotazione ordinaria 97.067,50

1 Funzionamento 14.860,00

2 Supplenze 78.232,50

3 Fondo di Istituto 0,00

4 Funzioni strumentali + incarichi ATA 0,00

5 Ore eccedenti.. 0,00

6 Integrazione alunni stranieri 0,00

7 Contributi mensa docenti ai Comuni 0,00

8 POF e Formazione 0,00

2 Dotazione perequativa 0,00

3 Atri finanziamenti non vincolati 0,00

4 Altri finanziamenti vincolati 0,00

1 Istruzione domiciliare 0,00

2 Alunni diversamente abili 1.500,00

3 Centro DISLESSIA 0,00

4 Sicurezza 0,00

5 Educazione stradale/patentino 0,00

6 Educazione motoria 10.822,64

7 VARIE 0,00

ENTRATE AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

(10)

TOTALE 0,00 ENTRATE AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

1 Unione Europea 0,00

2 Provincia non vincolati 0,00

3 Provincia vincolati 0,00

4 Comune non vincolati 0,00

1 Comune di Calendasco 0,00

2 Comune di Gragnano 0,00

3 Comune di Rottofreno 0,00

5 Comune vincolati 24.800,00

1 Comune di Calendasco 4.500,00

2 Comune di Gragnano 6.500,00

3 Comune di Rottofreno 13.800,00

4 Comune Castel S. Giovanni-Piani Zona 0,00

6 Altre Istituzioni 300,00

1 Fondazione Cassa Risparmio 0,00

2 Istituti Bancari 300,00

3 Istituti Scolastici 0,00

4 INDIRE 0,00

5 C.R.P.V. Soc. Coop. 0,00

TOTALE 25.100,00

ENTRATE AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

1 Famiglie non vincolati 0,00

2 Famiglie Vincolati 25.500,00

1 Assicurazione infortuni alunni 10.000,00

2 Visite guidate e viaggi d’istruzione 20.000,00

3 Contributi alunni cinedidattica/teatro 0,00

4 Contributi alunni progetti vari 0,00

5 Contributi volontari per didattica 7.000,00

3 Altri non vincolati 0,00

4 Altri vincolati 0,00

1 Assicurazione infortuni Personale Ist. 500,00

2 Recuperi e rimborsi 0,00

TOTALE

37.500,00

ENTRATE AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

(11)

1 Interessi 200,00

TOTALE 200,00

TOTALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 441.289,70

SPESE Spese aggregazione A/A01 -

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in Euro 30.200,00= è così giustificata:

Aggr. Voce Descrizione Importo

02 Beni di consumo 10.100,00

01 Carta cancelleria stampati 500,00

02 Giornali e pubblicazioni 100,00

03 Materiali e accessori 9.500,00

8 – materiale tecnico specialistico 500,00 10 – medicinali, materiale igienico 9.000,00 03 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi 14.100,00

02 Prestazioni professionali/specialistiche non consulenziali

600,00 5 – assistenza tecnico/informatica 600,00

08 Utenze canoni 3.000,00

1 – telefonia fissa 3.000,00

12 Assicurazioni 10.500,00

5 – assicurazione infortuni alunni 10.000,00 6 - assicurazioni infortuni personale

scuola

500,00

04 Altre spese 6.000,00

01 Amministrative 5.900,00

1 – Oneri postali e telegrafici 1.800,00

2 - Spese bancarie: rimborso bollettini postali

100,00

9 – Spese per visite fiscali 4.000,00

02 Partecipazioni ad organizzazioni 100,00

4 – Quota associativa ASAPI 100,00

TOTALE SPESE PROGETTO 30.200,00

(12)

Si precisa che le spese riguardanti il pagamento delle bollette telefoniche sono riferite alle scuole materna, elementare e media del Comune di Gragnano, mentre gli altri Comuni provvedono direttamente al pagamento delle bollette delle scuole competenti per territorio.

Tutti e tre i Comuni danno all’Istituto i contributi per le spese di acquisto del materiale di pulizia per i vari edifici scolastici.

Per le spese in oggetto vengono utilizzati i seguenti contributi degli Enti Locali:

GRAGNANO 1.500,00 - ROTTOFRENO 3.351,36 – CALENDASCO 1.500,00.

Spese aggregazione A/A02

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione di Euro 20.908,64= è giustificata dalle seguenti attività:

02 Beni di consumo 12.908,64

01 Carta cancelleria e stampati 3.000,00

02 Giornali e pubblicazioni 1.000,00

03 Materiali e accessori 8.908,64

03 Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi

8.000,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 8.000,00

1- impianti e macchinari 8.000,00

TOTALE 20.908,64

All’aggregato 02/03 sono previste le spese maggiori, ammontanti a Euro 8.908,64=

per l’acquisto di materiale di facile consumo / tecnico - specialistico per le Scuole dell’Istituto che potranno essere effettuate grazie ai contributi volontari dei genitori, previsti nella misura di Euro 5.000,00=

Soprattutto le dieci sezioni delle tre scuole materne dell’Istituto utilizzano per le loro attività gran parte del materiale in oggetto.

All’aggregato 03/07 è prevista una spesa di Euro 8.000,00 prevalentemente destinati al contratto di noleggio e manutenzione annuo dei fotocopiatori per uso didattico delle scuole dell’Istituto + la previsione di spesa per il pagamento delle copie effettuate.

Il contratto è stato rinnovato con la ditta INSIDE di Piacenza. Avrà la durata di 60 mesi e prevede un canone trimestrale di €. 52,50 + IVA per ognuno dei 5

fotocopiatori, di proprietà INSIDE, in uso nelle scuole dell’Istituto (elem. e medie di Gragnano, elem. Calendasco, materna Santimento, elem. Rottofreno),che verranno sostituiti con macchine nuove di modello simile e con stessi accessori delle macchine attualmente a noleggio.

Su queste nuove apparecchiature il costo pagina sarà diminuito da 0,01 a 0,0085 + IVA. Sulle macchine di proprietà il costo copia rimane invariato: €. 0,01 + IVA.

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Gli interventi di riparazione, sostituzione ricambi etc. . per i fotocopiatori in oggetto e quelli della scuola elem. di San Nicolò, materna di Gragnano e Rottofreno (di proprietà dell’Istituto) e media di Calendasco (di proprietà del Comune) saranno a carico della ditta Inside.

Il ricorso al noleggio in sostituzione dei fotocopiatori obsoleti di proprietà , scaricati dall’inventario, si è reso indispensabile da alcuni anni in quanto nel bilancio

dell’Istituto non ci sono fondi sufficienti per il rinnovo del parco macchine in oggetto.

Spese aggregazione A/A03 SPESE DI PERSONALE

La previsione complessiva di Euro 83.852,30 è così giustificata:

01/01 Supplenze brevi e saltuarie DOCENTI 50.000,00 (lordo dipendente)

Comprende parte delle somme che il Ministero P.I. ha indicato di prevedere per il pagamento delle supplenze brevi ( la restante parte è imputata ai contributi) + Euro 4.419,80= prelevate dall’avanzo di amministrazione vincolato.

Occorre segnalare l’esiguità delle somme messe a bilancio secondo le indicazioni ministeriali, che non copriranno tutte le spese delle supplenze dell’anno 2011.

E’ inoltre motivo di forte preoccupazione l’ammontare dei residui attivi per le

supplenze che a tutt’oggi ammontano ad €. 126.479,48 ( di cui €. 42.287,66 = relativi al 2006; €. 84.191,82= relativi al 2008).

01/02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 10.000,00 01/06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.100,00 Compensi a carico dell’Amministrazione Comunale di Gragnano a collaboratori scolastici per svolgimento FUNZIONI MISTE nella scuola dell’infanzia di Gragnano (mensa e scodellamento).

01/11 Contributi e oneri a carico Amministrazione 22.752,30 Di cui €. 100,00 per IRAP Funzioni Miste.

TOTALE 83.852,30

Spese aggregazione A/A4

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SPESE DI I NVESTIMENTO

La previsione di spesa ammonta ad Euro 10.500,00= : finanziamenti dei Comuni di Rottofreno ( €. 5.500,00=) , Gragnano (€. 1.000,00= e Calendasco (€. 2.000,00=) per acquisto di sussidi didattici, come indicato dalla Commissione POF e dal Collegio Docenti (sussidi invece che progetti con esperti esterni).

Sono inoltre utilizzati i contributi volontari degli alunni per €. 2.000,00=.

Non ci sono finanziamenti ministeriali o avanzo di amministrazione non vincolato da utilizzare per spese di investimento.

TOTALE 10.500,00

PROGETTI

P01 Teatro – Cinema - Laboratori vari con docenti esterni

Sono stati prelevati dall’avanzo di amministrazione 2010 €. 2.330,25= per acquisto di materiale per le attività previste per il 2011 e per i Progetto già in atto con docenti esterni all’Amministrazione (contratti stipulati nell’anno 2010).

Il progetto di cinedidattica viene attuato in questo Istituto ormai da molti anni.

Un’apposita commissione composta da docenti dei diversi ordini di scuola, coordinata dal Prof. Bassanoni, si occupa della scelta dei films da proporre in visione ai ragazzi.

Le proiezioni vengono effettuate presso il Cinema Jolly di San Nicolò, unico cinema presente sul territorio dell’Istituto.

Il titolare del cinema, sig. Tagliafichi, ha preventivato una spesa pari a €. 4,00= per ogni alunno partecipante alle proiezioni.

Il progetto Teatro coinvolge da anni tutte le scuole dell’Istituto che partecipano agli spettacoli del Teatro Gioco/Vita di Piacenza, finanziati in parte dalle Amministrazioni Comunali e dalle famiglie.

TOTALE 2.330,25=

P. 02 Educazione motoria/ attività sportive

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Per il finanziamento del progetto in oggetto sono stati prelevati dall’Avanzo di Amministrazione vincolato €. 800,00= destinati all’acquisto di materiale.

E’ stato inoltre previsto un finanziamento specifico per potenziamento attività motoria nella scuola primaria (progetto già effettuato anche negli anni passati) per un importo di €. 2.475,00=, destinato al pagamento degli esperti esterni individuati dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’Istituto è inoltre destinatario di un finanziamento ministeriale pari a €. 8.347,64= per il progetto di alfabetizzazione motoria nella scuola primaria a.s. 2010/11 da realizzarsi nel plesso di Gragnano T. sezioni A e B per n. 300 ore complessive di attività. Il docente verrà individuato dall’U.S.P. – graduatoria provinciale.

TOTALE 10.822,64=

P. 03 Educazione ambientale- alimentare - civica

Dall’Avanzo di Amministrazione vincolato VARIE sono stati prelevati €. 1.633,70= di cui avanzi dei seguenti finanziamenti:

- finanziamenti Provincia/Enti Locali per progetti di educazione ambientale;

- finanziamenti Provincia progetto “L’orto a scuola”;

- finanziamento Provincia per “Partecipa rete – Assemblea Legislative –Consiglio Comunale ragazzi scuola secondaria Gragnano”.

L’intero ammontare del prelevamento è stato destinato all’acquisto di beni di consumo.

TOTALE 1.633,70=

P 04 SICUREZZA

Sono stati previsti per questo progetto Euro 4.482,32= di spesa, provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato.

I fondi sono destinati :

- all’acquisto di materiale tecnico specialistico per la sicurezza

- ai compensi al responsabile esterno della sicurezza Istituto sig. Ranza Alfredo (spesa annua prevista €. 2.000,00= contributi IRAP compresi).

TOTALE 4.482,32=

P 05 CENTRO DISLESSIA

(16)

L’Istituto Comprensivo di San Nicolò è stato individuato quale CENTRO SERVIZI DISLESSIA per la provincia di Piacenza, per cui è destinatario di finanziamenti annuali per le attività specifiche del Centro.

Dall’avanzo di amministrazione vincolato sono stati prelevati interamente i fondi destinati al Centro, ammontanti a Euro 5.537,23=.

E’ stato inoltre presentato alla Provincia il progetto per lo Screening scuole primarie 2011/12 che coinvolge la maggior parte degli Istituti Comprensivi della Provincia (prosecuzione del progetto già in atto nel corrente anno scolastico, finanziato dalla Provincia per un importo di €. 10.000,00=).

Il Centro Servizi Dislessia si rivolge agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della Provincia di Piacenza.

Finalità : favorire l’integrazione degli alunni dislessici.

Obiettivi: formazione dei docenti, informazione sul problema dislessia, ricerca e innovazione didattica.

Attività previste:

- Informazione attuata attraverso Convegni, diffusione di pubblicazioni

dell’Associazione Italiana Dislessia, sportello informatico LIBRO PARLATO, Sito internet.

- Formazione corsi di primo e secondo livello

- Ricerca e sperimentazione – gruppo di progetto: produzione e sperimentazione di materiale specifico a partire dalla scuola materna, acquisto e sperimentazione di materiali atti a migliorare la comunicazione degli alunni dislessici,

collaborazione con Enti, Associazioni, ASL.

- Produzione di materiali – bollettini informativi, documentazione del lavoro del Gruppo Progetto, realizzazione di una fonoteca, realizzazione di libri parlati e/o libri narrati.

L’insegnante Militello Piervito, figura strumentale di questo Istituto, si è occupato dell’allestimento del laboratorio per il settore tecnologie multimediali e garantirà la propria consulenza per il progetto “Ausilioteca/Libro parlato” destinato agli alunni del secondo ciclo della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria che incontrano difficoltà nella lettura automatica dei testi e nello studio.

L’insegnante Clini si occuperà insieme al collega dello sportello “Libro parlato”.

Durante l’anno scolastico è previsto infatti uno “Screening per l’individuazione precoce dei casi a rischio dislessia” sugli alunni delle prime e seconde classi della scuola primaria, coordinato dall’ins.te Bossi, in collaborazione con i logopedisti dell’ASL.

Nelle spese sono previsti compensi per la docente coordinatrice del Centro Clini Giuseppina (€. 2.300,00= lordo Istituto).

Sono inoltre previste spese per materiali di consumo per un totale di €. 1.200,00=

TOTALE 5.537,23=

P06 La qualità didattica dell’integrazione scolastica

(17)

Prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato- residua disponibilità finanziaria fondi L.440 - sono confluiti sul progetto in oggetto Euro 1.763,94= destinati

all’acquisto di materiale per l’integrazione degli alunni portatori di handicaps.

Referenti ins.te Ferrari Ornella e Scottini Maria Anna, figure strumentali per

l’integrazione degli alunni portatori di handicaps dell’Istituto, rispettivamente per la scuola dell’infanzia e primaria la prima, per la scuola secondaria la seconda.

E’ inoltre previsto un finanziamento statale ammontante ad €. 1.500,00=

Le spese previste riguardano beni di consumo a favore degli alunni diversamente abili dell’Istituto .

TOTALE 3.263,94=

P 07 Attività di aggiornamento e formazione

A tutt’ oggi non sono stati ancora previsti per l’anno scolastico 2010/11 corsi di aggiornamento/formazione per i docenti e per il personale ATA dell’Istituto.

Dall’avanzo di amministrazione vincolato – fondi L. 440- è stata prelevata per la formazione,una somma che ammonta ad €. 2.900,00= che sono stati imputati a:

Incarichi al personale €. 1.300,00 Spese per esperti esterni €. 1.200,00=

Acquisto beni di consumo 400,00=

TOTALE 2.900,00=

P 08 Visite guidate e viaggi di istruzione

Confluiscono sul progetto in oggetto i contributi degli alunni per i viaggi di Istruzione, prudenzialmente quantificati nella misura di Euro 20.000,00= , previsti poi in uscita per il pagamento delle relative spese.

Dall’avanzo di amministrazione vincolato vengono prelevati Euro 382,50= per le indennità di missione/rimborso pasti . La somma è alquanto esigua poiché in sede di contrattazione di Istituto è stato fissato un compenso di ” flessibilità /fondo di istituto”

per i docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione, al quale gli insegnanti potranno accedere rinunciando all’indennità di missione (che, non essendo stata rideterminata, è sempre molto bassa, per cui risulterà molto più conveniente il compenso per la

flessibilità).

TOTALE 20.382,80=

P 09 MULTIMEDIALITA’

(18)

La somma a disposizione è stata prelevata dall’avanzo di amministrazione vincolato per un totale di Euro 8.449,46=:

- 4.000,00= da finanziamenti L. 440

- 4.449,46= contributi volontari alunni per sussidi e materiale didattico.

Sono inoltre previste , da utilizzare, le seguenti entrate : - Contributo Cassa di Risparmio €. 300,00=

- Interessi attivi c/c bancario €. 200,00=

Si lamenta la scarsità di disponibilità per far fronte ad eventuali esigenze dei laboratori di informatica dell’Istituto.

Il docente figura obiettivo dell’Istituto per le tecnologie multimediali è l’insegnante Militello Piervito, che coordina il progetto.

Obiettivo è quello di dotare tutte le scuole dell’Istituto e la segreteria delle tecnologie multimediali indispensabili per il buon funzionamento dell’Istituto stesso.

Sul progetto in oggetto ricadono anche tutte le spese per il materiale di facile consumo legato all’informatica, sia per i laboratori, sia per la segreteria.

E’ in corso anche un contratto di assistenza/manutenzione con la ditta che ha messo in rete i laboratori e l’Ufficio di segreteria.

TOTALE 8.949,46=

P 10 Fondo di Istituto per i docenti

A partire dall’anno 2010 ( a differenza dei passati esercizi finanziari che vedevano il Fondo suddiviso nei vari progetti previsti dal POF con l’impiego di docenti interni in orari extracurricolari) confluiscono nel P 10 tutti i Progetti e le attività che prevedono compensi a carico del Fondo di Istituto – Docenti.

Sono previste le seguenti entrate:

€. 70.905,58= prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato.

Dall’anno scolastico in corso gli 8/12 del fondo di Istituto (gennaio/agosto 2011) non possono essere previsti in entrata, ma verranno direttamente retribuiti con il “cedolino unico” dal MEF, su indicazioni dell’Istituto.

Con il fondo in oggetto saranno compensati (in parte):

. Fiduciari delle scuole dell’Istituto . I collaboratori del Dirigente Scolastico

. Gli incontri delle Commissioni di Istituto e dei Gruppi di Progetto

. Gli incontri di continuità tra i docenti dei vari ordini di scuola, in aggiunta al normale orario di servizio

. Incontri tra i docenti e gli Operatori dell’A.S.L. per gli alunni portatori di handicaps (programmazione e verifica), in aggiunta al normale orario di servizio

(19)

- Tutors dei docenti neonominati e dei tirocinanti . Gruppi di progetto

. Cura e responsabilità dei laboratori informatica Istituto

. Presidenti e segretari dei Consigli di Classe, interclasse e intersezione . Integrazione compensi per ore eccedenti

. Attuazione di forme di flessibilità organizzativa e didattica da parte dei docenti (viaggi di istruzione di durata superiore alle 6 ore).

La parte più consistente del fondo è destinata all’attuazione dei progetti previsti nel POF con l’impiego di docenti interni all’Istituto.

Di seguito si sintetizzano i progetti, ampiamente illustrati nel POF che si allega:

- Informatica alunni Istituto

Scuola primaria ore docenza 160

- Musica/Strumento Musicale

Scuola primaria ore docenza 80

- Accoglienza / riposo Scuola Materna ore docenza 90 - Continuità

Scuola dell’infanzia ore docenza 32

Scuola primaria ore docenza 48

- Coordinamento attività Consiglio Comunale Ragazzi

Scuola secondaria ore 10 – NON docenza

- Progetti Lingue straniere

Scuola dell’infanzia ore docenza 56

Scuola secondaria ore 20 – NON docenza

- Laboratorio teatrale/lettura

Scuola dell’infanzia ore docenza 20

Scuola primaria ore docenza 130

- Attività sportiva

Scuola primaria ore docenza 40

- Recupero - secondaria San Nicolò

Scuola secondaria ore docenza 332

-Educaz. interculturale/integraz. alunni Stranieri

Scuola dell’ infanzia ore docenza72 doc.

+ 8 NON docenza

Scuola primaria ore docenza 100 + 50

(20)

- Cinema e storia

Scuola secondaria ore docenza 114

TOTALE Docenza n. ore 1.324 x 35,00 46.340,00

Non docenza n. ore 38 x 17.50 665,00

TOTALE 47.005,00

- Sicurezza Istituto - compensi €. 17.50= docenti

Addetti al servizio prevenzione incendio e primo soccorso nelle scuole dell’Istituto 22 docenti - 10 ore forfettarie per ogni addetto

Sono state previste inoltre per eventuali corsi formazione ore 150.

Sul fondo di Istituto rientra anche il finanziamento per ore eccedenti pari ad €.

4.798,91=.

L’utilizzo del fondo è stato oggetto del Contratto Integrativo di Istituto, sottoscritto in data 19 gennaio 2011.

TOTALE 70.905,58=

P 11 Fondo di Istituto per il personale A.T.A.

Il fondo di Istituto per il personale A.T.A. non è stato ripartito sui vari progetti del P.O.F, ma viene quantificato nel progetto in oggetto.

E’ previsto un prelevamento dall’avanzo vincolato di €. 35.000,00=

Dall’anno scolastico in corso gli 8/12 del fondo di Istituto (gennaio/agosto 2011) non possono essere previsti in entrata, ma verranno direttamente retribuiti con il “cedolino unico” dal MEF, su indicazioni dell’Istituto.

Il fondo servirà per liquidare parte dei sottoelencati compensi:

- Incarichi specifici ai collaboratori e assistenti amm.vi - Indennità di direzione al D.S.G.A.

. Ore di lavoro straordinario prestate per inderogabili esigenze di servizio dagli assistenti amministrativi e dai collaboratori scolastici che non possono essere recuperate con riposi compensativi o per le quali viene richiesto il pagamento

. Prestazioni conseguenti alle assenze dei colleghi che non diano luogo ad assunzione di supplente

. Pulizie straordinarie di locali scolastici per ristrutturazioni,……

(21)

. Svolgimento di funzioni e compiti richiedenti maggior impegno professionale per la realizzazione del P.O.F. di Istituto

. Incentivazione ai collaboratori scolastici per pulizie straordinarie . Accompagnamento e assistenza alunni in mensa

. Accompagnamento alunni a terapie varie

. Eventuali lavori di manutenzione locali e arredi scolastici

Intensificazione del lavoro ai collaboratori scolastici nelle sedi con riduzione di organico o con collaboratori in riduzione carichi di lavoro e in occasione di elezioni . Progetto pratiche INPDAP

. Progetto Riordino Archivio . Progetto ricostruzioni di carriera . Progetto inventario

. Informatizzazione schede valutazione . Progetto inserimento alunni a sistema.

L’utilizzo del fondo è stato oggetto del contratto integrativo di Istituto tra le R.S.U. di Istituto e il Dirigente Scolastico.

TOTALE 35.000,00=

P 12 Educazione interculturale/ Integrazione alunni stranieri

- Progetto “Educazione Interculturale e rafforzamento della lingua italiana” - Scuole dell’infanzia di Rottofreno e Santimento

La presenza nella scuola dell’infanzia di un elevato numero di bambini

extracomunitari provenienti da nazionalità, culture e lingue diverse, porta all’esigenza di mettere in atto strategie educative e progetti didattici per poter offrire a tutti pari opportunità formative ed educative. Tutte e 5 le sezioni (4 di Santimento e 1 di Rottofreno) saranno coinvolte. Sarà organizzato uno spazio laboratorio linguistico, manipolativo costruttivo legato all’attività curricolare per l’approfondimento della lingua italiana. Questo laboratorio dovrà essere collegato all’attività di sezione, saranno formati gruppi misti composti da extracomunitari e non.

I compensi per i docenti sono previsti nel P. 10 – FIS docenti.

- Alfabetizzazione alunni stranieri scuole Istituto

In tutte le scuole primarie e secondarie dell’Istituto sono previsti progetti per l’integrazione /alfabetizzazione degli alunni stranieri presenti e per coloro che potrebbero trasferirsi nel corso dell’anno scolastico.

Vengono previste in totale ore 100 + 50, con compenso a carico del fondo di Istituto (P 10), per i docenti interni che effettueranno i progetti in orario aggiuntivo.

Sui progetti in oggetto sono state previste anche spese di materiale, per un importo di Euro 801,88= (avanzo vincolato L.440) .

(22)

Dall’avanzo di amministrazione vengono inoltre prelevati €. 6.809,55= (vincolati da apposito finanziamento) per compensi ai docenti che saranno impegnati in specifici progetti di alfabetizzazione.

TOTALE 7.611,43=

P. 13 Educazione stradale/patentino

Sul progetto in oggetto confluiscono i fondi provenienti dall’avanzo di

amministrazione 2010 –vincolati per educazione stradale/ patentino- che ammontano ad €. 2.188,07=

Si prevede l’acquisto di materiale per gli alunni per un ammontare di €. 458,07= e, nel caso pervenissero ulteriori finanziamenti, l’acquisto di un videoproiettore + PC

portatile per le lezioni di educazione stradale/patentino effettuate dalla Polizia Municipale nei vari plessi dell’Istituto.

Si prevedono inoltre compensi per le lezioni effettuate dai vigili, nel caso in cui le Amministrazioni Comunali non mettano a disposizione il loro personale gratuitamente.

Negli anni scorsi il Comune di Rottofreno ha messo a disposizione i vigili a titolo gratuito e in tal senso si è impegnato anche per l’anno in corso; nel 2010 si è proceduto al pagamento solamente delle ore degli agenti di polizia municipale di Gragnano e Calendasco.

Somma prevista per il 2011 : €. 800,00=.

Per compensare la figura strumentale – Prof. Beghi – è previsto l’utilizzo di fondi pari ad €. 930,00= contributi compresi, per un impegno di ore 40.

TOTALE 2.188,07=

FONDO DI RISERVA 500,00=

(23)

Z - Disponibilità finanziaria da programmare 126.868,98=

Avanzo di amministrazione NON vincolato 389,50=

Avanzo di amministrazione VINCOLATO 126.479,48=

Fondo Istituto 111.159,89 Supplenze 19.739,39

Corrispondente al totale dei residui attivi di competenza dello Stato (come dettato dalla Circolare Ministeriale - Programma Annuale 2011- prot. 10773 dell’11/11/2010

“….Si ribadisce che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell’aggregato Z – disponibilità da

programmare”.

Il D.S.G.A. Il Dirigente Scolastico (Maria Bianchi) (Prof. Rino Curtoni)

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