Obiettivi Gestionali
ELENCO OBIETTIVI GESTIONALI:
Di seguito vengono indicati gli obiettivi operativi di carattere gestionale gia’ individuati al momento attuale dall’amministrazione comunale, specificando che la presente sezione potra’
essere successivamente integrata ed aggiornata, oltre che in occasione della presentazione della versione definitiva del bilancio e contestuale aggiornamento del DUP, anche in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) da parte della Giunta Comunale per il 2017.
Obiettivi trasversali a tutti i servizi dell’Amministrazione comunale
Attivita’ connesse alla normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione – a questo proposito si specifica che la documentazione regolamentare sulla materia e’
disponibile in apposito spazio della Sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito web del nostro ente all’indirizzo www.comune.guastalla.re.it .
Introduzione del controllo di gestione e partecipazione alle attivita’ di realizzazione dello stesso congiuntamente al competente ufficio dell’Unione Bassa Reggiana.
Presentazione del Bilancio 2017-2019 al Consiglio Comunale entro il mese di dicembre.
Servizio Protezione civile – demanio attivita’ estrattive
Servizio protezione Civile – Verifica e prova sul campo del nuovo piano di protezio-ne civile in corso di redazioprotezio-ne.
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Completamento lavori di cablaggio della sede sovracomunale del servizio di prote-zione civile (sede provvisoria del Comune di Guastalla).
Attività estrattive – visto che prossimamente giungeranno a conclusione gli interven-ti di riprisinterven-tino di alcuni poli estratinterven-tivi, dovrà essere predisposto il piano di gesinterven-tione degli stessi per una loro fruizione pubblica.
Settore Affari Istituzionali e relazioni con il pubblico
Gli obiettivi del settore saranno definitivi con la nota di aggiornamento del presente DUP contestualmente all’approvazione del bilancio.
Servizio Relazioni con il pubblico e Demografico
Migrazione dati anagrafici nella nuova banca dati nazionale (ANPR)
Sviluppo del sistema ANA-CNER di accesso ai dati anagrafici della popolazione residen-te in Emilia-Romagna
Proseguimento nel processo di dematerializzazione degli archivi dei servizi demografici
Servizio di consulenza alla compilazione della DSU ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, qualora non conferito all’Unione
Riorganizzazione del servizio elettorale: redistribuzione corpo elettorale
Miglioramento del Servizio di polizia mortuaria, con attività di supporto nella redazione del piano cimiteriale comunale e recupero degli insoluti relativi all’illuminazione votiva Settore Finanziario
Monitoraggio obiettivo di finanza pubblica (saldo di competenza potenziata)
Monitoraggio tempi medi di pagamento e rispetto del termine di pagamento a 60 giorni.
Redazione del primo rendiconto consolidato con i dati delle proprie societa’ ed organismi partecipati, secondo i criteri di legge.
Partecipazione alle attivita’ di controllo di gestione integrato a livello territoriale nell’ambito degli enti facenti capo all’Unione Bassa Reggiana, ed integrazione coordi-nata delle attivita’ e servizi da sottoporre a monitoraggio.
Settore Territorio, programmazione e lavori pubblici
Gestione opere di ripristino danni ad immobili pubblici danneggiati dal sisma.
Programmazione e realizzazione dei lavori pubblici previsti nel programma delle opere pubbliche dell’amministrazione comunale.
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Settore Cultura e sport
Gli obiettivi del settore saranno definitivi con la nota di aggiornamento del presente DUP contestualmente all’approvazione del bilancio.
Settore Istruzione e servizi sociali
Gli obiettivi del settore saranno definitivi con la nota di aggiornamento del presente DUP contestualmente all’approvazione del bilancio.
Entrata
Valutazione Generale sui mezzi finanziari Indirizzi sui Tributi
Per quanto riguarda le considerazioni sui principali tributi comunali si rimanda all’apposita precedente sezione, nella quale sono state evidenziate le politiche tributarie.
Indirizzi sul ricorso all’indebitamento
Il ricorso all'indebitamento dell'ente è generalmente subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.
L'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune consentirebbe di ricorrere all’assunzione di nuovi prestiti, anche se le novita’ riguardanti le norme sugli obiettivi di finanza locale nazionale, previste per il 2016, impongono di fatto l’utilizzo di ogni altra forma di risorsa per investimento a disposizione, prima di ricorrere all’indebitamento.
Si ribadisce quindi, come gia' avvenuto in sede di presentazione dei bilanci annuali e pluriennali dei precedenti esercizi, che, nonostante il Comune sia abbondantemente rispettoso del limite di capacita' di indebitamento in termini assoluti di valore di interessi passivi, il ricorso ad ulteriore indebitamento sarebbe difficilmente sostenibile in termini di pareggio di bilancio.
Per questa ragione non sono considerati nuovi mutui nelle previsioni di bilancio per il triennio 2017-2019, anche se verra’ prestata attenzione ad eventuali possibilita’ di usufruire di prestiti a "tasso zero" o fortemente agevolati.
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
Tributi 8.890.500,00 8.933.621,16 8.735.842,48 8.735.842,48
Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 8.890.500,00 8.933.621,16 8.735.842,48 8.735.842,48
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2 Trasferimenti correnti
Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
Trasferimenti correnti 563.238,15 549.897,82 494.555,34 494.555,34
Totale 563.238,15 549.897,82 494.555,34 494.555,34
3 Entrate extratributarie
Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla ge-stione dei beni
1.462.460,00 1.462.460,00 1.462.460,00 1.462.460,00 Proventi derivanti
dall'attivi-tà di controllo e repressio-ne delle irregolarità e degli illeciti
830,39 700,00 700,00 700,00
Interessi attivi 500,00 500,00 500,00 500,00
Altre entrate da redditi da
capitale 793.620,00 793.620,00 793.620,00 793.620,00
Rimborsi e altre entrate
cor-renti 374.945,00 374.945,00 374.945,00 374.945,00
Totale 2.632.355,39 2.632.225,00 2.632.225,00 2.632.225,00
4 Entrate in conto capitale
Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributi agli investimenti 561.917,04 257.000,00 120.000,00 0,00
Altri trasferimenti in conto
capitale 90.741,00 0,00 0,00 0,00
Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali 6.247,28 100.000,00 0,00 0,00
Altre entrate in conto
capi-tale 834.300,03 700.000,00 700.000,00 0,00
Totale 1.493.205,35 1.057.000,00 820.000,00 0,00
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Alienazione di attivitÃ
fi-nanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscossione crediti di breve
termine 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscossione crediti di
me-dio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate per riduzione
di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
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6 Accensione Prestiti
Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Emissione di titoli
obbliga-zionari 0,00 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti a breve
termine 0,00 0,00 0,00 0,00
Accensione mutui e altri fi-nanziamenti a medio lungo termine
0,00 0,00 0,00 0,00
Altre forme di
indebitamen-to 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Anticipazioni da istituto
te-soriere/cassiere 500.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale 500.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Entrate per partite di giro 2.668.000,00 2.298.000,00 2.298.000,00 2.298.000,00
Entrate per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 2.668.000,00 2.298.000,00 2.298.000,00 2.298.000,00
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Spesa
Riepilogo per Missioni
Missione Spese Correnti Spese per
Investimento Totale
Anno 2017
01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 3.089.621,01 0,00 3.089.621,01
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 593.777,00 0,00 593.777,00
04 Istruzione e diritto allo studio 2.089.906,39 487.000,00 2.576.906,39
05 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali 657.386,69 100.000,00 757.386,69
06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero 143.772,56 969.740,53 1.113.513,09
07 Turismo 28.300,00 0,00 28.300,00
08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 200.134,04 0,00 200.134,04
09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 2.367.842,58 120.000,00 2.487.842,58
10 Trasporti e diritto alla mobilità 515.638,97 350.000,00 865.638,97
11 Soccorso civile 95.673,99 0,00 95.673,99
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 1.264.625,83 0,00 1.264.625,83
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e
competitivi-tà 18.000,00 0,00 18.000,00
15 Politiche per il lavoro e la
forma-zione professionale 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura, politiche
agroalimen-tari e pesca 0,00 0,00 0,00
17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche 234.295,74 0,00 234.295,74
18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
Totale 11.298.974,80 2.026.740,53 13.325.715,33
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Missione Spese Correnti Spese per
Investimento Totale
Anno 2018
01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 3.087.228,51 0,00 3.087.228,51
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 593.777,00 0,00 593.777,00
04 Istruzione e diritto allo studio 2.097.302,92 0,00 2.097.302,92
05 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali 654.994,43 0,00 654.994,43
06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero 142.582,13 600.000,00 742.582,13
07 Turismo 28.300,00 0,00 28.300,00
08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 199.528,76 0,00 199.528,76
09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 2.363.198,04 120.000,00 2.483.198,04
10 Trasporti e diritto alla mobilità 511.717,29 100.000,00 611.717,29
11 Soccorso civile 95.400,00 0,00 95.400,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 1.264.072,13 0,00 1.264.072,13
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e
competitivi-tà 18.000,00 0,00 18.000,00
15 Politiche per il lavoro e la
forma-zione professionale 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura, politiche
agroalimen-tari e pesca 0,00 0,00 0,00
17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche 233.000,00 0,00 233.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
Totale 11.289.101,21 820.000,00 12.109.101,21
COMUNE DI GUASTALLA DUP 2017
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Missione Spese Correnti Spese per
Investimento Totale
Anno 2019
01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 3.087.228,51 0,00 3.087.228,51
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 593.777,00 0,00 593.777,00
04 Istruzione e diritto allo studio 2.097.302,92 0,00 2.097.302,92
05 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali 654.994,43 0,00 654.994,43
06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero 142.582,13 0,00 142.582,13
07 Turismo 28.300,00 0,00 28.300,00
08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 199.528,76 0,00 199.528,76
09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 2.363.198,04 0,00 2.363.198,04
10 Trasporti e diritto alla mobilità 511.717,29 0,00 511.717,29
11 Soccorso civile 95.400,00 0,00 95.400,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 1.264.072,13 0,00 1.264.072,13
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e
competitivi-tà 18.000,00 0,00 18.000,00
15 Politiche per il lavoro e la
forma-zione professionale 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura, politiche
agroalimen-tari e pesca 0,00 0,00 0,00
17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche 233.000,00 0,00 233.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
Totale 11.289.101,21 0,00 11.289.101,21
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Redazione dei Programmi e Obiettivi
0101: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 153.400,00 0,00 168.672,41 153.400,00 0,00 153.400,00 0,00
Spese in conto
0102: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018 finanziaria, programmazione.Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
COMUNE DI GUASTALLA DUP 2017
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0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributrie e servizi fiscali
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 174.600,00 0,00 183.947,71 174.600,00 0,00 174.600,00 0,00
Spese in conto
0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 316.270,00 0,00 354.473,12 316.270,00 0,00 316.270,00 0,00
Spese in conto
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0107: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popo-lari - Anagrafe e stato civile
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 235.941,00 0,00 250.732,26 235.941,00 0,00 235.941,00 0,00
Spese in conto
0110: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 206.833,00 0,00 206.833,00 206.833,00 0,00 206.833,00 0,00
Spese in conto
0111: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 1.247.364,01 0,00 1.839.520,67 1.244.971,51 0,00 1.244.971,51 0,00
Spese in conto
Totale 1.247.364,01 0,00 3.351.620,69 1.244.971,51 0,00 1.244.971,51 0,00
COMUNE DI GUASTALLA DUP 2017
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0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 593.777,00 0,00 632.824,65 593.777,00 0,00 593.777,00 0,00
Spese in conto
0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 341.200,00 0,00 341.200,00 341.200,00 0,00 341.200,00 0,00
Spese in conto
0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 128.200,62 0,00 176.617,07 136.863,51 0,00 136.863,51 0,00
Spese in conto
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0405: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 1.616.441,21 0,00 1.632.021,73 1.616.228,03 0,00 1.616.228,03 0,00
Spese in conto
Totale 1.616.441,21 0,00 1.657.520,34 1.616.228,03 0,00 1.616.228,03 0,00
0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 657.386,69 0,00 783.595,82 654.994,43 0,00 654.994,43 0,00
Spese in conto
Totale 757.386,69 0,00 4.280.134,49 654.994,43 0,00 654.994,43 0,00
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0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 136.772,56 0,00 173.123,91 135.582,13 0,00 135.582,13 0,00
Spese in conto
Totale 1.106.513,09 0,00 1.239.340,36 735.582,13 0,00 135.582,13 0,00
0602: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
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01/07/2016 Pag. 95
0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territrio Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 195.682,00 0,00 199.906,73 195.682,00 0,00 195.682,00 0,00
Spese in conto
0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia pubblica
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
0901: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
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01/07/2016 Pag. 96
0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 2.075.066,43 0,00 3.873.746,10 2.074.721,99 0,00 2.074.721,99 0,00
Spese in conto
Totale 2.075.066,43 0,00 3.873.746,10 2.074.721,99 0,00 2.074.721,99 0,00
0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
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0905: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione civile
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 195.019,82 0,00 360.929,00 194.950,00 0,00 194.950,00 0,00
Spese in conto
1004: Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 475.389,52 0,00 721.903,13 472.405,80 0,00 472.405,80 0,00
Spese in conto
Totale 825.389,52 0,00 1.316.839,53 572.405,80 0,00 472.405,80 0,00
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1101: Soccorso civile - Sistema di protezione civile Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
1102: Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
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01/07/2016 Pag. 99
1202: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 213.000,00 0,00 316.233,28 213.000,00 0,00 213.000,00 0,00
Spese in conto
1203: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 404.200,00 0,00 464.132,39 404.200,00 0,00 404.200,00 0,00
Spese in conto
1204: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
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1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociali
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 508.490,00 0,00 692.083,67 508.490,00 0,00 508.490,00 0,00
Spese in conto
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 107.435,83 0,00 150.224,15 106.882,13 0,00 106.882,13 0,00
Spese in conto
1401: Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
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1402: Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
1701: Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Fonti energetiche Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Spese correnti 234.295,74 0,00 258.948,96 233.000,00 0,00 233.000,00 0,00
Spese in conto
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01/07/2016 Pag. 102
2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
5002: Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
9901: Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo Stanziamento Tot 2017
di cui
Fondo Cassa 2017 Stanziamento Tot 2018
Totale 2.298.000,00 0,00 3.061.044,83 2.298.000,00 0,00 2.298.000,00 0,00
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