• Non ci sono risultati.

la presente deliberazione e l’allegato 1 saranno pubblicati sul BUR

1163 POR FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 2007-2013. Riprogrammazione delle risorse del Piano

3. la presente deliberazione e l’allegato 1 saranno pubblicati sul BUR

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

  (Euro)

Attività Direzione centrale FESR Stato Regione EELL Totale

2.1.a

Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole a forestali

1.157.452,00

- - 1.464.900,00 - 249.485,00 - 745.200,00 - 3.617.037,00

2.1.a

Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università

1.111.596,00

1.406.864,00 210.078,00 745.200,00 3.473.738,00

2.1.c

Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole a forestali

45.856,00

58.036,00 39.407,00 - 143.299,00

- - - -Totale

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia POR FESR 2007-2013

Quadro riassuntivo per PRIORITA'

PRIORITA'

TABELLA 1 Spesa pubblica complessiva (UE+Stato+Regione+Altri Pubblici)

1. Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e

imprenditorialità 119.849.608

2. Sostenibilità ambientale 27.983.959

3. Accessibilità 30.158.710

4. Sviluppo territoriale 19.828.412

5. Ecosostenibilità ed efficienza energetica dei sistemi produttivi 26.007.491

6. Assistenza tecnica 9.367.047

233.195.227 TOTALE GENERALE

Quadri riassuntivi - Pag.1 14_28_1_DGR_1163_2_ALL1

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia POR FESR 2007-2013

Quadro riassuntivo per OBIETTIVO OPERATIVO

TABELLA 2 Spesa pubblica complessiva (UE+Stato+Regione+Altri Pubblici) PRIORITA'/OBIETTIVO OPERATIVO

1. Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e

imprenditorialità 119.849.608

1.1 Sostenere lo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale 78.703.595

1.2 Sostenere processi di trasformazione e/o refforzamento della struttura produttiva 41.146.013

2. Sostenibilità ambientale 27.983.959

2.1 Valorizzare le risorse ambientali e culturali e prevenire i rischi naturali e tecnologici 27.983.959

3. Accessibilità 30.158.710

3.1 Migliorare il sistema della mobilità della regione 5.000.000

3.2 Rafforzare l'utilizzo delle infrastrutture immateriali per stimolare l'adozione delle

nuove tecnologie di comunicazione da parte degli attori locali 25.158.710

4. Sviluppo territoriale 19.828.412

4.2 Contribuire al superamento delle difficoltà delle aree montane 19.828.412

5. Ecosostenibilità ed efficienza energetica dei sistemi produttivi 26.007.491

5.1 Sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili 26.007.491

6. Assistenza tecnica 9.367.047

6.1 Supportare la struttura regionale, in termini di assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del programma, migliorandone e consolidandone

l'efficienza specifica 7.865.521

6.2 Promuovere la massima visibilità del Programma individuando e finanziando le

attività relative alla pubblicità, diffusione delle informazioni e scambi di esperienze 1.501.526

TOTALE GENERALE 233.195.227

Quadri riassuntivi - Pag.2

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia POR FESR 2007-2013

Quadro riassuntivo per ATTIVITA' TABELLA 3

PRIORITA'/OBIETTIVO OPERATIVO/ATTIVITA' Spesa pubblica complessiva (UE+Stato+Regione+Altri

Pubblici) 1. Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità 119.849.608

1.1 Sostenere lo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale 78.703.595

1.1.a Incentivazione della RSI delle imprese 66.703.595

1.1.b Sostegno a progetti di ricerca ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell'innovazione

e dei distretti tecnologici dell'innovazione 12.000.000

1.2 Sostenere processi di trasformazione e/o refforzamento della struttura produttiva 41.146.013

1.2.a Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI 39.859.066

1.2.c Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione 1.286.947

2. Sostenibilità ambientale 27.983.959

2.1 Valorizzare le risorse ambientali e culturali e prevenire i rischi naturali e tecnologici 27.983.959

2.1.a Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 5.098.471

2.1.b Recupero dell'ambiente fisico 5.136.357

2.1.c Prevenzione e gestione dei rischi 17.749.131

3. Accessibilità 30.158.710

3.1 Migliorare il sistema della mobilità della regione 5.000.000

3.1.b Interventi immateriali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto 5.000.000

3.2 Rafforzare l'utilizzo delle infrastrutture immateriali per stimolare l'adozione delle nuove tecnologie di comunicazione da

parte degli attori locali 25.158.710

3.2.a Favorire l'accesso alla rete in banda larga 15.454.470

3.2.b Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turistico 9.704.240

4. Sviluppo territoriale 19.828.412

4.2 Contribuire al superamento delle difficoltà delle aree montane 19.828.412

4.2.a Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente 19.828.412

5. Ecosostenibilità ed efficienza energetica dei sistemi produttivi 26.007.491

5.1 Sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili 26.007.491

5.1.a Sostenibilità energetica 11.441.088

5.1.b Valorizzazione delle fonti energetiche 14.566.403

Quadri riassuntivi - Pag.3

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

PRIORITA'/OBIETTIVO OPERATIVO/ATTIVITA' Spesa pubblica complessiva (UE+Stato+Regione+Altri

Pubblici)

6. Assistenza tecnica 9.367.047

6.1 Supportare la struttura regionale, in termini di assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del

programma, migliorandone e consolidandone l'efficienza specifica 7.865.521

6.1.a Attività di consulenza ed assistenza tecnica 7.823.083

6.1.b Acquisizione di attrezzature, hardware e software 42.438

6.2 Promuovere la massima visibilità del Programma individuando e finanziando le attività relative alla pubblicità, diffusione

delle informazioni e scambi di esperienze 1.501.526

6.2.a Azioni informative 1.501.526

TOTALE GENERALE 233.195.227

Quadri riassuntivi - Pag.4

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia POR FESR 2007-2013

Quadro riassuntivo per ATTIVITA'/DIREZIONE TABELLA 4

PRIORITA'/OBIETTIVO OPERATIVO/ATTIVITA'/DIREZIONE Spesa pubblica complessiva (UE+Stato+Regione+Altri

Pubblici) 1. Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità 119.849.608

1.1 Sostenere lo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale 78.703.595

1.1.a Incentivazione della RSI delle imprese 66.703.595

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 66.703.595

1.1.b Sostegno a progetti di ricerca ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell'innovazione

e dei distretti tecnologici dell'innovazione 12.000.000

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca 12.000.000

1.2 Sostenere processi di trasformazione e/o refforzamento della struttura produttiva 41.146.013

1.2.a Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI 39.859.066

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 39.859.066

1.2.c Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione 1.286.947

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 1.286.947

2. Sostenibilità ambientale 27.983.959

2.1 Valorizzare le risorse ambientali e culturali e prevenire i rischi naturali e tecnologici 27.983.959

2.1.a Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 5.098.471

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 1.624.733

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, Università 3.473.738

2.1.b Recupero dell'ambiente fisico 5.136.357

Direzione centrale ambiente ed energia 5.136.357

2.1.c Prevenzione e gestione dei rischi 17.749.131

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 3.003.314

Protezione civile della Regione 14.745.817

3. Accessibilità 30.158.710

3.1 Migliorare il sistema della mobilità della regione 5.000.000

3.1.b Interventi immateriali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto 5.000.000

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, Università 5.000.000 3.2 Rafforzare l'utilizzo delle infrastrutture immateriali per stimolare l'adozione delle nuove tecnologie di comunicazione da

parte degli attori locali 25.158.710

3.2.a Favorire l'accesso alla rete in banda larga 15.454.470

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, Università 15.454.470

3.2.b Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turistico 9.704.240

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 9.704.240

4. Sviluppo territoriale 19.828.412

4.2 Contribuire al superamento delle difficoltà delle aree montane 19.828.412

4.2.a Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente 19.828.412

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 1.269.610

Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna 18.558.802

Quadri riassuntivi - Pag.5

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

PRIORITA'/OBIETTIVO OPERATIVO/ATTIVITA'/DIREZIONE Spesa pubblica complessiva (UE+Stato+Regione+Altri

Pubblici) 5. Ecosostenibilità ed efficienza energetica dei sistemi produttivi 26.007.491

5.1 Sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili 26.007.491

5.1.a Sostenibilità energetica 11.441.088

Direzione centrale ambiente ed energia 873.387

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 10.567.701

5.1.b Valorizzazione delle fonti energetiche 14.566.403

Direzione centrale ambiente ed energia 7.317.522

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 7.248.881

6. Assistenza tecnica 9.367.047

6.1 Supportare la struttura regionale, in termini di assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del

programma, migliorandone e consolidandone l'efficienza specifica 7.865.521

6.1.a Attività di consulenza ed assistenza tecnica 7.823.083

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 7.823.083

6.1.b Acquisizione di attrezzature, hardware e software 42.438

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 42.438 6.2 Promuovere la massima visibilità del Programma individuando e finanziando le attività relative alla pubblicità, diffusione

delle informazioni e scambi di esperienze 1.501.526

6.2.a Azioni informative 1.501.526

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 1.501.526

TOTALE GENERALE 233.195.227

Quadri riassuntivi - Pag.6

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale TABELLA ARISORSE TOTALI Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 25.258.39925.258.39917.295.1447.963.25510.175.2196.413.642706.283- 2007 32.234.18432.234.18422.071.66210.162.52212.985.3798.184.941901.342- 2008 32.878.86832.878.86822.513.09510.365.77313.245.0878.348.640919.368- 2009 35.122.37935.122.37924.049.29111.073.08814.148.8748.918.315982.102- 2010 35.793.10935.793.10924.508.55911.284.55014.419.0749.088.6281.000.857- 2011 36.477.24936.477.24924.977.00811.500.24114.694.6779.262.3461.019.985- 2012 35.431.03935.431.03924.260.64011.170.39914.273.2158.996.690990.735- 2013 Totale233.195.227233.195.227159.675.39973.519.82893.941.52559.213.2026.520.672- pag. 1

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale TABELLA BPriori1Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità1 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 12.981.43812.981.4388.827.3784.154.0605.257.4823.569.896- - 2007 16.566.60816.566.60811.265.2935.301.3156.709.4774.555.816- - 2008 16.897.94316.897.94311.490.6015.407.3426.843.6664.646.935- - 2009 18.050.98418.050.98412.274.6705.776.3147.310.6494.964.021- - 2010 18.395.70418.395.70412.509.0795.886.6257.450.2605.058.819- - 2011 18.747.31418.747.31412.748.1735.999.1417.592.6625.155.511- - 2012 18.209.61718.209.61712.382.5405.827.0777.374.8955.007.645- - 2013 Totale119.849.608119.849.60881.497.73438.351.87448.539.09132.958.643- - pag. 2

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale TABELLA BPriori2Sostenibilità ambientale2 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 3.031.0653.031.0652.061.124969.9411.227.581624.869208.674- 2007 3.868.1783.868.1782.630.3621.237.8161.566.612797.444266.306- 2008 3.945.5403.945.5402.682.9681.262.5721.597.944813.392271.632- 2009 4.214.7654.214.7652.866.0401.348.7251.706.980868.894290.166- 2010 4.295.2544.295.2542.920.7721.374.4821.739.578885.487295.707- 2011 4.377.3514.377.3512.976.5981.400.7531.772.827902.412301.359- 2012 4.251.8064.251.8062.891.2291.360.5771.721.982876.529292.718- 2013 Totale27.983.95927.983.95919.029.0938.954.86611.333.5045.769.0271.926.562- pag. 3

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale TABELLA BPriori3Accessibilità3 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 3.266.6233.266.6232.221.3031.045.3201.322.982898.321- - 2007 4.168.7854.168.7852.834.7741.334.0111.688.3571.146.417- - 2008 4.252.1644.252.1642.891.4721.360.6921.722.1271.169.345- - 2009 4.542.3134.542.3133.088.7731.453.5401.839.6371.249.136- - 2010 4.629.0564.629.0563.147.7591.481.2971.874.7681.272.991- - 2011 4.717.5364.717.5363.207.9251.509.6111.910.6031.297.322- - 2012 4.582.2334.582.2333.115.9171.466.3161.855.8031.260.114- - 2013 Totale30.158.71030.158.71020.507.9239.650.78712.214.2778.293.646- - pag. 4

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale TABELLA BPriori4Sviluppo territoriale4 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 2.147.7032.147.7031.460.439687.264869.820477.650112.969- 2007 2.740.8482.740.8481.863.776877.0721.110.044609.566144.166- 2008 2.795.6642.795.6641.901.051894.6131.132.244621.758147.049- 2009 2.986.4292.986.4292.030.771955.6581.209.503664.184157.084- 2010 3.043.4613.043.4612.069.554973.9071.232.601676.869160.084- 2011 3.101.6333.101.6332.109.110992.5231.256.162689.806163.142- 2012 3.012.6743.012.6742.048.619964.0551.220.133670.021158.465- 2013 Totale19.828.41219.828.41213.483.3206.345.0928.030.5074.409.8541.042.959- pag. 5

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale TABELLA BPriori5Ecosostenibili ed efficienza energetica dei sistemi produttivi5 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 2.816.9842.816.9841.915.549901.4351.140.879390.030384.640- 2007 3.594.9743.594.9742.444.5831.150.3911.455.964497.749490.870- 2008 3.666.8703.666.8702.493.4711.173.3991.485.082507.702500.687- 2009 3.917.0823.917.0822.663.6151.253.4671.586.418542.345534.852- 2010 3.991.8873.991.8872.714.4831.277.4041.616.714552.703545.066- 2011 4.068.1874.068.1872.766.3681.301.8191.647.616563.268555.484- 2012 3.951.5073.951.5072.687.0251.264.4821.600.361547.112539.552- 2013 Totale26.007.49126.007.49117.685.0948.322.39710.533.0343.600.9093.551.151- pag. 6

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale TABELLA BPriori6Assistenza tecnica6 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 1.014.5861.014.586809.351205.235356.475452.876- - 2007 1.294.7911.294.7911.032.874261.917454.925577.949- - 2008 1.320.6871.320.6871.053.532267.155464.024589.508- - 2009 1.410.8061.410.8061.125.422285.384495.687629.735- - 2010 1.437.7471.437.7471.146.912290.835505.153641.759- - 2011 1.465.2281.465.2281.168.834296.394514.807654.027- - 2012 1.423.2021.423.2021.135.310287.892500.041635.269- - 2013 Totale9.367.0479.367.0477.472.2351.894.8123.291.1124.181.123- - pag. 7

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale Obiettivo operativo1.1Sostenere lo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditorialeTABELLA C11 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 9.454.4729.454.4726.429.0413.025.4313.829.0612.599.980- - 2007 10.734.93710.734.9377.299.7573.435.1804.347.6502.952.107- - 2008 10.949.63810.949.6387.445.7543.503.8844.434.6033.011.151- - 2009 11.696.79211.696.7927.953.8193.742.9734.737.2013.216.618- - 2010 11.920.16611.920.1668.105.7133.814.4534.827.6673.278.046- - 2011 12.148.00512.148.0058.260.6433.887.3624.919.9423.340.701- - 2012 11.799.58511.799.5858.023.7183.775.8674.778.8323.244.886- - 2013 Totale78.703.59578.703.59553.518.44525.185.15031.874.95621.643.489- - pag. 8

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale Obiettivo operativo1.2Sostenere processi di trasformazione e/o refforzamento della struttura produttivaTABELLA C12 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 3.526.9663.526.9662.398.3371.128.6291.428.421969.916- - 2007 5.831.6715.831.6713.965.5361.866.1352.361.8271.603.709- - 2008 5.948.3055.948.3054.044.8471.903.4582.409.0631.635.784- - 2009 6.354.1926.354.1924.320.8512.033.3412.573.4481.747.403- - 2010 6.475.5386.475.5384.403.3662.072.1722.622.5931.780.773- - 2011 6.599.3096.599.3094.487.5302.111.7792.672.7201.814.810- - 2012 6.410.0326.410.0324.358.8222.051.2102.596.0631.762.759- - 2013 Totale41.146.01341.146.01327.979.28913.166.72416.664.13511.315.154- - pag. 9

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale Obiettivo operativo2.1Valorizzare le risorse ambientali e culturali e prevenire i rischi naturali e tecnologiciTABELLA C21 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 3.031.0653.031.0652.061.124969.9411.227.581624.869208.674- 2007 3.868.1783.868.1782.630.3621.237.8161.566.612797.444266.306- 2008 3.945.5403.945.5402.682.9681.262.5721.597.944813.392271.632- 2009 4.214.7654.214.7652.866.0401.348.7251.706.980868.894290.166- 2010 4.295.2544.295.2542.920.7721.374.4821.739.578885.487295.707- 2011 4.377.3514.377.3512.976.5981.400.7531.772.827902.412301.359- 2012 4.251.8064.251.8062.891.2291.360.5771.721.982876.529292.718- 2013 Totale27.983.95927.983.95919.029.0938.954.86611.333.5045.769.0271.926.562- pag. 10

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale Obiettivo operativo3.1Migliorare il sistema della mobilità della regioneTABELLA C31 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 541.572541.572368.269173.303219.337148.932- - 2007 691.140691.140469.975221.165279.911190.064- - 2008 704.965704.965479.376225.589285.511193.865- - 2009 753.069753.069512.087240.982304.993207.094- - 2010 767.449767.449521.866245.583310.817211.049- - 2011 782.118782.118531.840250.278316.758215.082- - 2012 759.687759.687516.587243.100307.673208.914- - 2013 Totale5.000.0005.000.0003.400.0001.600.0002.025.0001.375.000- - pag. 11

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale Obiettivo operativo3.2Rafforzare l'utilizzo delle infrastrutture immateriali per stimolare l'adozione delle nuove tecnologie di comunicazione da parte degli attori localiTABELLA C32 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 2.725.0512.725.0511.853.034872.0171.103.645749.389- - 2007 3.477.6453.477.6452.364.7991.112.8461.408.446956.353- - 2008 3.547.1993.547.1992.412.0961.135.1031.436.616975.480- - 2009 3.789.2443.789.2442.576.6861.212.5581.534.6441.042.042- - 2010 3.861.6073.861.6072.625.8931.235.7141.563.9511.061.942- - 2011 3.935.4183.935.4182.676.0851.259.3331.593.8451.082.240- - 2012 3.822.5463.822.5462.599.3301.223.2161.548.1301.051.200- - 2013 Totale25.158.71025.158.71017.107.9238.050.78710.189.2776.918.646- - pag. 12

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

POR FESR 2007-2013 - Piano finanziario annuale Obiettivo operativo4.2Contribuire al superamento delle difficoltà delle aree montaneTABELLA C42 Spesa pubblica Contributi Nazionali StatoRegioneEnti pubbliciPrivaticontributo FESRTotaleTotaleCosto totaleAnno 2.147.7032.147.7031.460.439687.264869.820477.650112.969- 2007 2.740.8482.740.8481.863.776877.0721.110.044609.566144.166- 2008 2.795.6642.795.6641.901.051894.6131.132.244621.758147.049- 2009 2.986.4292.986.4292.030.771955.6581.209.503664.184157.084- 2010 3.043.4613.043.4612.069.554973.9071.232.601676.869160.084- 2011 3.101.6333.101.6332.109.110992.5231.256.162689.806163.142- 2012 3.012.6743.012.6742.048.619964.0551.220.133670.021158.465- 2013 Totale19.828.41219.828.41213.483.3206.345.0928.030.5074.409.8541.042.959- pag. 13

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE