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COMUNE DI FISCAGLIA Provincia di FERRARA SERVIZIO ACQUISTI

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COMUNE DI FISCAGLIA Provincia di FERRARA

SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.416 del 02/10/201

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Acquisto materiale per pulizia e igiene. Ordine integrativo. D.T. n. 404 del 29.9.2015

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–––––

–––––––––––––––––––

Visti:

- La L.R. n. 18 del 07/11/2013, con la quale viene istituito, con decorrenza 01/01/2014 il nuovo Comune di Fiscaglia a seguito del processo di fusione tra i preesistenti Comuni di Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia;

- il decreto del Sindaco n. 1 del 3/7/2014 con il quale, tra l’altro, si individuavano i Responsabili dei Servizi di questo Ente;

- La deliberazione di C.C. n. 43 del 19/8/2015 avente ad oggetto: “ Esame del bilancio di previsione 2015 corredato della relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017”;

- La deliberazione di G.C. n. 93 del 19/8/2015 “Bilancio di previsione 2015. Approvazione ed approvazione P.E.G. e assegnazione risorse e obiettivi ai responsabili dei servizi”, entrambe esecutive ai sensi legge

Richiamata la D.T. n° 404 del 29/9/2015, ad oggetto: “Acquisto materiale per le pulizie tramite mepa. Determina a contrattare. Impegno di spesa”, con la quale si è proceduto ai sensi di legge, all’affidamento al fornitore ditta Italchim Srl – sede: Via Mobiliere 12 – Bologna, accreditato m.e.p.a., di una fornitura di materiali per la pulizia e l’igiene degli ambienti,

Ritenuto necessario provvedere ad integrare la suddetta fornitura, essendo intervenute nuove necessità di approvvigionamento, su richiesta del responsabile del servizio, con il seguente materiale:

n. Descrizione Quantità Codice PREZZO Totale 1 Fast multiuso – det. vetri 12x1,35 ITA 2479 16,20 16,20 2 Sanifresh detergente

pavimenti

20x1,38 ITA 2481 27,60 27,60

3 Sacco immondizia 50x60 azzurro i.c

1000x0,03150 ITA 009 31,50 31,50

Totale 75,30

Totale + iva

91,87

(2)

dando atto che per tali articoli la ditta interessata resta la migliore offerente, sul mercato elettronico della p.a., e le condizioni ed i prezzi applicati sono i medesimi sul mepa;

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dei servizi di pulizia degli ambienti comunali;

Vista la nota prot. 16131 in data odierna inoltrata a Italchim Srl, ad oggetto: Conferma d’ordine n. 15-02860 Rdo mepa n. 944694;

Ritenuto pertanto necessario integrare la spesa impegnata con D.T. n. 404/29.9.2015, nel rispetto delle vigenti norme di legge, per quanto riguarda gli approvvigionamenti sul mercato elettronico della p.a., per ulteriori € 75,30 oltre iva, e quindi per €_91,87 iva compresa, con imputazione all’intervento: 1.01.05.02 – cap 200335 “Spese per acquisto materiale di pulizia” del bilancio corrente, gestione di competenza;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato attribuito, dall’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione il codice CIG: Z3164DD88 in data odierna;

Visti gli articoli 37 D.Lgs.vo 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di amministrazione trasparente;

Acquisiti in merito i prescritti pareri;

DETERMINA

1) – di integrare la D.T. n. 404 del 29/9/2015, per i motivi espressi in premessa, con l’ulteriore spesa di € 91,87 (iva compresa), per il materiale sopra elencato, presso la ditta Italchim S.r.l. sede Via del mobiliere, 12/14 Bologna – C.F. e P.Iva:

03960230377, di cui all’Ordine M.e.p.a. n. 944694;

2) di impegnare la somma ulteriore di € 91,87 iva e spese comprese, sull’intervento:

1.01.05.02 cap: 200335 “Spese per acquisto materiale di pulizia” del bilancio corrente, gestione di competenza, disponibile;

3) di dare atto altresì che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito a fornitura effettuata, previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione, su presentazione di regolare fattura, e della regolarità e validità del DURC quale documento unico di regolarità contributiva;

4) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5) di adempiere all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei dati previsti dagli art. 37 del D.Lg.vo 33/2013 e art. 1 c.32 L. 190/2012, nonché dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010.

FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

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OGGETTO: Acquisto materiale per pulizia e igiene. Ordine integrativo. D.T. n.

404 del 29.9.2015

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente

provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,

che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

(4)

Tipo atto: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Anno: 2015

Numero atto: 416

Tipo fase efficacia: Firma del responsabile

Oggetto atto: Acquisto materiale per pulizia e igiene. Ordine integrativo. D.T. n. 404 del 29.9.2015

Stato atto: Adottato - non eseguibile

Data di apposizione della firma: 08/10/2015

Il responsabile del Servizio Il responsabile del Servizio

F.to STEFANIA FORTINI Il responsabile del Servizio

F.to STEFANIA FORTINI

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Tipo atto: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Anno: 2015

Numero atto: 416

Tipo fase efficacia: Visto

Oggetto atto: Acquisto materiale per pulizia e igiene. Ordine integrativo. D.T. n. 404 del 29.9.2015

Stato atto: Eseguibile - non pubblicato Data di apposizione della firma: 08/10/2015

Il responsabile del Servizio Finanziario Il responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIANNI FINI

Il responsabile del Servizio Finanziario F.to GIANNI FINI

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