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Istituto Comprensivo Giovanni XXIII

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Academic year: 2022

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(1)

Elaborato: RVP

Finalizzate alla sicurezza

D.lgs.81/08, D.M.10.03.98, D.P.R.37/98, D.P.R.359/99

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII°

Plesso Scolastico di Soncino - Scuola Primaria

Registro dal ___ / ___ / _______ , al ___ / ___ / _______

Incaricato della verifica tenuta registro: ______________________________

Ing.Consolandi Sergio Progettazione Impianti Elettrici e Termici

Salute e Sicurezza sul Lavoro Antincendio

Acustica

Tel.e fax: 0374 83199 - email: ing.consolandi@alice.it P.zza C.Fondulo,15 - 26029 Soncino CR

Riferimento File: R50-12-02 Rvp Soncino Prim rev200.doc

Rev. n.: Data:

Rev. n.: Data:

Rev. n.: Data:

Rev. n.: Data:

Commessa n.: R50-12-02 Rev. n.: 2.00 Data: sett 2012

(2)

Sommario

1. Verifiche quotidiane mediante modulo di segnalazione ... 3

2. Coordinamento Interferenze ... 4

3. Prove illuminazione di sicurezza (Mensile) * ... 5

4. Verifica uscite di sicurezza e vie di esodo (Mensile*) ... 8

5. Verifica Cassetta Primo Soccorso (Mensile*) ... 10

6. Verifica Attrezzature Palestra (Mensile) (*) ... 13

8. Verifica Attrezzature elettriche mobili (Trimestrale) ... 15

9. Verifica scale a pioli portatili (semestrale) ... 16

10. Verifica Elementi Sospesi (Semestrale) ... 17

11. Verifica Griglie orizzontali e verticali, serramenti (semestrale) ... 18

12. Verifica Porte ed Uscite Sicurezza (semestrale) (*) ... 19

13. Esercitazioni Antincendio (semestrali) ... 20

14. Modulo di segnalazione non conformità ... 21

15. Modulo di Coordinamento Interferenze ... 22

N.B.: la scuola esegue le verifiche di sua competenzza, ovver tutte le ferifiche ed i controlli nerenti la parte

“gestionale” della sicurezza.

L’amministrazione competente per la gestione tecnica e manutentiva della struttura ha invece in carico tutte ler operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di manutenzione, compresi i presidi, i dispositivi e gli azionamenti antincendio, gli impianti e le strutture (D.lvo81/08 art.18 comma 3).

(3)

1. Verifiche quotidiane mediante modulo di segnalazione

Il Datore di lavoro incarica personale specifico, nell’ambito delle rispettive funzioni, e preferibilmente i componenti della squadra antincendio, i preposti, di segnalare immediatamente carenze a livello di sicurezza, prevenzione incendi, mediante apposito modulo allegato. Tale vigilanza si esplicita segnalando da parte del personale non sono le non conformità riscontrate come da specifiche verifiche da effettuare, ma anche non conformità riscontrate direttamente e riferite ed accertate che possano essere di pregiudizio per la sicurezza:

• Non apertura delle porte utilizzate in caso di evacuazione prima dell’inizio dell’orario di lavoro.

• Ostruzioni, impedimenti di qualsiasi genere ai percorsi di esodo, ostruzioni esterne alle uscite di sicurezza.

• Ostruzioni, impedimenti di qualsiasi genere in merito ai presidi antincendio (idranti, estintori, manichette, pulsanti di allarme, etc.).

• Verifica del divieto di fumo all’interno dei locali.

• Verifica del rispetto della destinazione d’uso dei locali, con la segnalazione di eventuali ammassi di materiale, presenza di prodotti infiammabili.

• Verifica della possibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere l’edificio in caso di emergenza; edificio in caso di emergenza, ostruzione dall’esterno di uscite di sicurezza.

• Situazioni in generale che potrebbero compromettere l’incolumità delle persone: strutture ammalorate, oggetti sospesi non ben ancorati etc.

• Situazioni in generale che potrebbero compromettere l’incolumità delle persone

L’incarico viene dato con specifico ordine di servizio. Le non conformità rilevate devono essere prontamente segnalate all’attenzione del Dirigente/Datore Lavoro mediante il modulo di segnalazione allegato.

Il Datore di lavoro incarica personale specifico, nell’ambito delle rispettive funzioni, e preferibilmente i preposti - capiturno -capisquadra, di segnalare immediatamente, mediante apposito modulo allegato, carenze:

• a livello di sicurezza,

• infrazioni commesse da personale durante l’attività lavorativa a disposizioni superiori,

• comportamenti scorretti / a rischio dal punto di vista dell’igiene e della prevenzione infortuni sul lavoro, da parte del personale e di eventuali ditte - personale esterno all’Azienda operante temporaneamente all’interno,

• Situazioni in generale che potrebbero compromettere l’incolumità delle persone L’incarico viene dato con specifico ordine di servizio.

Nel caso in cui la non conformità dovesse riguardare un’attrezzatura, un macchinario, una situazione comportante un rischio per la sicurezza, è necessario che chi segnala faccia in modo che lo stesso sia interdetto all’utilizzo, mediante scollegamento, interposizione di ostacolo all’utilizzo, esposizione di cartello di divieto di utilizzo, comunicazione verbale/scritta ai colleghi/superiori/preposti o modalità tali da inibirne l’utilizzo.

Nel caso la segnalazione dovesse riguardare vie di transito, superfici, oggetti sospesi, etc. è necessario che chi fa la segnalazione provveda a delimitare l’area interessata apponendo cartelli di divieto di accesso, dandone nel contempo comunicazione verbale/scritta ai colleghi/superiori/preposti.

(4)

2. Coordinamento Interferenze

La scheda di coordinamento interferenze viene inserita nel presente registro ad uso dei Preposti e/o responsabili dell’unità produttiva per essere utilizzata nei seguenti casi:

• Ingresso di personale di altra azienda che deve effettuare piccoli interventi di manutenzione, di piccola entità (al di sotto della giornata lavorativa), privi di rischio specifico (non in quota, non lavori elettrici, lavori non a caldo, lavori senza rischio di esplosione, lavori senza grave rischio di interferenza, lavori che non comportano l’uso di sostante cancerogene/infiammabili/esplosive/esplodenti/tossiche o il lavoro in loro prossimità.

• Lavori di tipo tecnico, intellettuale o di manutenzione apparecchiature elettroniche, attrezzature di normale uso in ufficio e similari, riempimento e manutenzione distributori automatici di bevande e similari.

• Lavori di piccola manutenzione su impianti, serramenti, strutture che non comportano gravi rischi di interferenza e che possono essere eseguiti delimitando nettamente le aree di intervento dall’attività dell’unità produttiva.

• Attività similari non rientranti nell’obbligo della nomina del Coordinatore per la Sicurezza e che non superano la durata comunque di due giorni lavorativi.

• Attività non rientranti nell’obbligo di stesura del D.U.V.R.I..

In caso di dubbi interpellare il Servizio di Prevenzione e Protezione prima di compilare il modulo.

Il modulo di coordinamento interferenze deve essere:

1. Compilato in ogni sua parte nella parte di competenza della pagina prima dell’intervento da:

- Preposto / responsabile dell’attività che si svolge nell’edificio.

- Preposto / responsabile della ditta che esegue l’intervento.

- Eventuale preposto/ responsabile o delegato dell’Azienda/Ente appaltante i lavori.

I soggetti concordano le misure di prevenzione e protezione da applicare. Nel caso in cui uno dei preposti non considerasse garantire le condizioni minime di sicurezza, potrà impedire l’intervento e rimandare le decisioni al Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta in cui son eseguiti i lavori.

Il modulo deve poi essere firmato dai soggetti interessati, apposta data e ora dell’inizio dell’intervento.

2. Compilato e firmato nella parte finale al termine dell’intervento.

Copia deve essere consegnata a tutti i firmatari, l’originale resta alla ditta presso cui vengon oeseguiti lavori.

(5)

3. Prove illuminazione di sicurezza (Mensile) *

Incaricato della verifica: __________________________________________

Il test consiste nel sezionare l’alimentazione elettrica a monte del circuito luci di emergenza (all’interno del quadro elettrico generale o di zona) e nell’effettuare il giro di verifica per controllarne la corretta accensione e la funzionalità di TUTTE le luci di emergenza.

Il test viene effettuato abbassando TUTTI gli interruttori che alimentano le luci di Emergenza in TUTTI i quadri elettrici, verificando di volta in volta la funzionalità di TUTTE le luci di emergenza di TUTTE le aree.

Nelle non conformità devono essere specificati la tipologia e la posizione della luce di emergenza in avaria.

Il risultato è riportato globalmente per tutte le plafoniere nell’apposita scheda.

Eventuale non conformità deve essere immediatamente segnalate al Datore di Lavoro in forma scritta mediante il modulo di segnalazione delle non conformità, allegando copia della pagina del presente registro ove è annotata la stessa.

(*) Settimanalmente l’addetto incaricato deve eseguire la verifica a vista di tutti gli apparecchi, registrando eventuali non conformità in caso di elementi danneggiati e/o mancanti.

Ok

: tutte le plafoniere risultano funzionanti.

No

: una o più plafoniere non risultano idonee.

Data Verifiche settimanali a vista (compilare solo in caso di non conformità) Firma

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Data Verifiche settimanali a vista (compilare solo in caso di non conformità) Firma

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Data Non Conformità, commenti -verifiche mensili- Firma

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Data Non Conformità, commenti -verifiche mensili- Firma

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4. Verifica uscite di sicurezza e vie di esodo (Mensile*)

Incaricato della verifica: __________________________________________

Il test consiste nel controllare per ogni singola Uscita di Sicurezza e della sua via di esodo:

• Conservazione, funzionalità, facile apertura dei serramenti.

• Agibilità dei percorsi, integrità e non scivolosità dei pavimenti, assenza di ostacoli pericolosi, punti di possibile impigliamento su strutture porte pareti, inciampo a pavimento.

• Conservazione, presenza, visibilità della cartellonistica.

• Conservazione, funzionalità, visibilità della cartellonistica luminosa.

• Distribuzione corretta dei macchinari, attrezzature nei pressi delle vie di esodo.

Il risultato dei controlli è riportato nell’apposita scheda per TUTTE le Uscite di Sicurezza.

Eventuale non conformità deve essere immediatamente segnalate al Datore di Lavoro in forma scritta mediante il modulo di segnalazione delle non conformità, allegando copia della pagina del presente registro ove è annotata la stessa.

(*)All’inizio di ogni giornata lavorativa, prima dell’arrivo degli occupanti e del personale, gli/l’incaricato deve aprire tutte le porte Uscite di Sicurezza. Solo al termine della giornata lavorativa, dopo l’uscita degli occupanti e del personale, le porte potranno essere chiuse a chiave per motivi di riservatezza o sicurezza. Il tutto secondo le specifiche disposizioni Aziendali.

(*) La verifica di fruibilità delle Uscite di Sicurezza deve esse effettuata continuamente durante l’arco della giornata lavorativa.

Ok

: tutte le porte/percorsi risultano idonei.

No

: una o più porte/percorsi non risultano idonei.

Data Non Conformità, commenti Firma

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Data Non Conformità, commenti Firma

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5. Verifica Cassetta Primo Soccorso (Mensile*)

Incaricato della verifica: __________________________________________

La verifica consiste nel controllo del contenuto della cassetta e della scadenza dei medicinali contenuti, secondo l’elenco di riferimento DM388/03.

La cassetta deve contenere nota con l’elenco del contenuto e l’annotazione della scadenza dei farmaci. Se non presente deve essere predisposta dall’incaricato.

Il risultato dei controlli è riportato nell’apposita scheda per TUTTE le cassette.

ALLEGATO - D.M.15.07.2003

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Presidio Scadenza

1. Guanti sterili monouso (5 paia). ___________________________________________

2. Visiera paraschizzi. _____________________________________________________

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). _________

4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). ______________

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). _______________________

6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). ________________________

7. Teli sterili monouso (2). __________________________________________________

8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2). _________________________________

9. Confezione di rete elastica di misura media (1). _______________________________

10. Confezione di cotone idrofilo (1). __________________________________________

11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). __________________________

12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). ___________________________________________

13. Un paio di forbici. ______________________________________________________

14. Lacci emostatici (3). ____________________________________________________

15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni). ______________________________________

16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). _________________________

17. Termometro. __________________________________________________________

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. ______________________

(I numeri tra parentesi indicano le quantità)

(*)All’utilizzo di materiale della cassetta quanto mancante deve essere immediatamente rimpiazzato.

Ok: tutti i punti di verifica risultano conformi.

No: uno o più punti di verifica risultano non conformi.

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Data Non Conformità, commenti Firma

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Data Non Conformità, commenti Firma

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6. Verifica Attrezzature Palestra (Mensile) (*)

Incaricato della verifica: __________________________________________

La verifica consiste nel controllare che tutte le attrezzature siano in perfetta efficienza, idonee all’uso ed integre, con particolare riferimento alle attrezzature sospese e di arrampicamento (Canestri sospesi e sistemi di sospensione, spalliere, quadro svedese, pertiche e funi, lampade di illuminazione, elementi di controsoffitto, etc.).

Eventuale non conformità deve essere immediatamente segnalate al Datore di Lavoro in forma scritta mediante il modulo di segnalazione delle non conformità, allegando copia della pagina del presente registro ove è annotata la stessa. La descrizione deve comprendere il nome dell’attrezzatura ed il problema riscontrato.

Il risultato dei controlli è riportato globalmente nell’apposita scheda.

Ok

: tutti i punti di verifica risultano conformi.

No

: uno o più punti di verifica risultano non conformi.

(*)All’inizio di ogni lezione, prima dell’arrivo degli alunni, il docente deve effettuare una ricognizione sulle attrezzature che utilizzerà nella lezione per opportuna verifica.

N.B.: eventuali non conformità o danneggiamenti riscontrati anche al di fuori delle verifiche mensili devono essere segnalati immediatamente mediante il modulo da parte del personale incaricato della Scuola.

Data Non Conformità, commenti Firma

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Data Non Conformità, commenti Firma

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8. Verifica Attrezzature elettriche mobili (Trimestrale)

Incaricato della verifica: __________________________________________

La verifica consiste nel controllare che tutti gli apparecchi abbiano:

• Cavo prolunga e spina in perfetta efficienza, non malamente arrotolati e scoperti o con isolamento ammalorato, non nastrati, non attorcigliati, ingresso nell’attrezzatura integro e correttamente piegato.

• Organi rotanti con idonee protezioni.

• Impugnature integre.

• Involucro in perfetta efficienza e non vi siano parti scoperte o organi non protetti.

• Dispositivi di sicurezza efficienti e funzionanti.

Eventuale non conformità deve essere immediatamente segnalate al Datore di Lavoro in forma scritta mediante il modulo di segnalazione delle non conformità, allegando copia della pagina del presente registro ove è annotata la stessa. La descrizione deve comprendere il nome dell’attrezzatura ed il problema riscontrato.

Il risultato dei controlli è riportato globalmente nell’apposita scheda.

Ok

: tutti i punti di verifica risultano conformi.

No

: uno o più punti di verifica risultano non conformi.

Data Non Conformità, commenti Firma

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9. Verifica scale a pioli portatili (semestrale)

Incaricato della verifica: __________________________________________

Il controllo delle scale e scalette consiste nel verificare:

• Integrità della scala, assenza di danni, conservazione degli incastri

• Integrità dei dispositivi ed elementi antiscivolo dei gradini e piedi a terra.

• Assenza di danni significativi alla struttura della scala.

Terminata la verifica il verificatore deve compilare la rispettiva casella di avvenuta ispezione e verifica.

Il risultato dei controlli è riportato globalmente nell’apposita scheda per tute le serrande.

Ok

: tutti i punti di verifica risultano conformi.

No

: uno o più punti di verifica risultano non conformi.

Data Non Conformità, commenti Firma

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10. Verifica Elementi Sospesi (Semestrale)

Incaricato della verifica: __________________________________________

La verifica consiste nel controllare che tutti gli oggetti sospesi interni all’edificio siano correttamente ancorati, con particolare riferimento a:

• Veneziane interne.

• Tendaggi pesanti.

• Plafoniere particolari.

• Elementi di controsoffitto.

• Oggetti vari: quadri, portabandiera, insegne etc.

• Aste bandiera, elementi di rivestimento di facciata.

• Cornicioni non in perfetto stato, intonaci ammalorati.

• Altri elementi potenzialmente dannosi in caso di loro caduta.

Eventuale non conformità deve essere immediatamente segnalate al Datore di Lavoro in forma scritta mediante il modulo di segnalazione delle non conformità, allegando copia della pagina del presente registro ove è annotata la stessa. La descrizione deve comprendere il nome dell’oggetto ed il problema riscontrato.

Il risultato dei controlli è riportato globalmente nell’apposita scheda.

Ok

: tutti i punti di verifica risultano conformi.

No

: uno o più punti di verifica risultano non conformi.

N.B.: eventuali non conformità o danneggiamenti riscontrati anche al di fuori delle verifiche semestrali devono essere segnalati immediatamente mediante il modulo.

Data Non Conformità, commenti Firma

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11. Verifica Griglie orizzontali e verticali, serramenti (semestrale)

Incaricato della verifica: __________________________________________

La verifica consiste nel controllare che tutte le griglie orizzontali su camminamenti e non (ovvero quelle calpestabili) siano in buono stato, non ruggini, asportabili solo con apposito attrezzo o chiuse con lucchetto e in grado di reggere il carico della persona/e che possono calpestarle.

La verifica consiste nel controllare che tutte le griglie verticali (ovvero quelle che impediscono l’ingresso in scantinati, cavedi, intercapedini, vespai) siano in buono stato, chiuse, asportabili solo con apposito attrezzo o chiuse con lucchetto.

La verifica consiste nel controllare che tutti i serramenti (porte, finestre) siano in buono stato, correttamente incernierate e sospese.

Eventuale non conformità deve essere immediatamente segnalate al Datore di Lavoro in forma scritta mediante il modulo di segnalazione delle non conformità, allegando copia della pagina del presente registro ove è annotata la stessa. La descrizione deve comprendere il nome dell’oggetto ed il problema riscontrato.

Il risultato dei controlli è riportato globalmente nell’apposita scheda.

Ok

: tutti i punti di verifica risultano conformi.

No

: uno o più punti di verifica risultano non conformi.

N.B.: eventuali non conformità o danneggiamenti riscontrati anche al di fuori delle verifiche semestrali devono essere segnalati immediatamente mediante il modulo.

Data Non Conformità, commenti Firma

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12. Verifica Porte ed Uscite Sicurezza (semestrale) (*)

Incaricato della verifica: __________________________________________

Il controllo delle porte e dei varchi lungo le Uscite di Sicurezza, consiste in:

• Integrità della porte.

• Controllo della corretta apertura / chiusura delle porte.

• Verifica della tenuta della struttura cui la porta è fissata.

• Verifica dell’apertura e chiusura senza difficoltà, con eventuale regolazione della porta.

• Integrità dei maniglioni antipanico (apertura a spinta) e assenza di sporgenze, elementi che potrebbero causare impigliamento di oggetti e vestiti, assenza di elementi che potrebbero essere causa di inciampo.

• Per le porte scorrevoli viene verificata la corretta chiusura e la velocità di scorrimento, con la regolazione eventuale della corsa, la caratteristica di abbattimento, la durata della batteria tampone per l’apertura.

Terminata la verifica i tecnici della ditta che ha in appalto la manutenzione devono compilare la rispettiva casella di avvenuta ispezione e verifica.

(*) La verifica di fruibilità delle Uscite di Sicurezza deve esse effettuata continuamente durante l’arco della giornata lavorativa.

Ok

: tutti i punti di verifica risultano conformi.

No

: uno o più punti di verifica risultano non conformi.

N.B.: eventuali non conformità o danneggiamenti riscontrati anche al di fuori delle verifiche semestrali devono essere segnalati immediatamente mediante il modulo da parte del personale incaricato della Scuola.

Data Non Conformità, commenti Firma

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13. Esercitazioni Antincendio (semestrali)

Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate dalla squadra Aziendale almeno due volte l’anno. Il loro svolgimento va annotato nella seguente scheda.

Sono allegati i fogli firma dei presenti e l’eventuale scenario predefinito per l’esercitazione.

Incaricato della verifica: __________________________________________

Data Oggetto esercitazione Firma Relatore Nº

presenti

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In materia di igiene e sicurezza in ambito lavorativo

Data: ... Numero: ...

Edificio: ... Piano: ...

Area: ...

Rilevatore: ...

Motivo della segnalazione di non conformità:

 Vie di esodo difficilmente percorribili a causa di oggetti / materiale.

 Vie di esodo difficilmente percorribili a causa di serramenti duri / chiusi.

 Estintore/idrante/allarmi difficilmente utilizzabile a causa di oggetti / materiale.

 Accatastamento di materiale combustibile in modo disordinato.

 Funzionamento anomalo di attrezzatura-macchinario.

 Pavimentazione sconnessa, scivolosa.

 Comportamento pericoloso / non conforme alle direttive / non idoneo del lavoratore.

 Mancato utilizzo dei DPI.



...

...

...

Attribuzione della non conformità:

 La non conformità è attribuibile a personale dell’Azienda.

 La non conformità è attribuibile a personale esterno all’Azienda.

Descrizione della situazione:

...

...

...

...

Firma del rilevatore Firma del trasgressore Ricevuta della Direzione

(Solo se identificato senza dubbio)

(22)

15. Modulo di Coordinamento Interferenze

Art. 26 D.lvo 81/08 - Lavori concomitanti all’interno dell’edificio

Data: ... Numero: ...

Edificio: ... Piano: ...

Area: ...

Rilevatore: ...

Motivo della segnalazione e verbalizzazione del coordinamento:

 Presenza personale internamente alla scuola su incarico Comunale, non autorizzato dalla Direzione.

 Presenza personale internamente alla scuola su incarico Comunale.

 Presenza personale internamente alla scuola su incarico della Direzione su incarico dell’Azienda.

 Presenza personale per sopralluoghi, visite guidate, ispezioni in Azienda.

 ...

...

Ora verbalizzazione: ____ : ____

Operazioni eseguite dall’appaltatore: ...

...

...

Area di esecuzione delle operazioni: ...

...

...

 ATTIVITA’ INTERFERENTI con l’attività Scolastica: Misure di Sicurezza da adottare:

 Delimitazione area ...

 Lavoro dalle ore ___ : ____ alle ore ___ : ____ dei giorni _________________________________

 Eseguire solo lavori ________________________________________________________________

...

...

...

 ATTIVITA’ NON INTERFERENTI con l’attività Scolastica. Non si ritengono necessarie misure preventive e di sicurezza di tipo specifico salvo l’adozione delle normali norme di buon senso e prudenza, tenendo conto della presenza di addetti minori/infanti, con le seguenti prescrizioni da adottare:

...

...

Firma del Preposto Firma dell’Impresa Visto del Comune

____________ _____________ ______________

Ora di fine lavori: ____ : ____

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