Innovazione e Competitività nelle Marche
• Il punto sui programmi dei Fondi Strutturali
2007‐2013
Contesto
Il 2016 è caratterizzato dalle seguenti situazioni
• Primi timidi segnali di ripresa economica
• L’avvio a regime dei fondi strutturali 14/20
• La chiusura dei fondi strutturali 07/13
• La modifica degli assetti istituzionali (Province/Regioni)
• Gli eventi sismici
Attuazione dei fondi FESR, FSE,FSC, FEASR, FEP e Cooperazione Territoriale Europea( CTE)
Risorse programmate nella regione Marche 2007/2013
FESR 285.830.771,00
FSE 278.735.407,00
FEASR 482.443.692,00
FEP 20.143.670,13
FSC 124.633.445,82
CTE 31.390.002,23
Totale 1.098.543.542,36
FESR 23%
FSE 23%
FEASR 39%
FEP 2%
FSC 10%
CTE 3%
FESR FSE FEASR FEP FSC CTE
Attuazione finanziaria PSR‐FEASR al 31 dicembre 2015
Programmato totale (a)
impegni assunti al netto delle economie(b)
% (b)/(a)
Pagamenti erogati (al 31/12/2015)(c)
% (c)/(b)
Progetti liquidati come trascinamenti
nuova progr.
Progetti finanziati ‐ nuova progr. ‐
Progetti con almeno un pagamento ‐ nuova
progr. ‐
Progetti
"FINANZIATI" totali con almeno un
pagamento Asse I ‐ Miglioramento
competitività settore agricolo e forestale
203.143.234 223.176.536 110% 203.236.536 91% 851 7.063 3.977 4.828
Asse II ‐ Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale
203.212.553 229.922.188 113% 202.062.189 88% 6.781 6.531 6.529 13.310
Asse III ‐ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificaz.
Economia rurale
38.978.327 44.241.177 114% 39.391.177 89% 206 413 293 499
Asse IV ‐ Attuazione
dell'approccio Leader 29.454.012 31.703.320 108% 29.453.320 93% 0 597 513 513
Asse V ‐ Assistenza tecnica 7.855.566 8.439.873 107% 7.739.873 92%
TOTALE 482.643.692 537.483.094 111% 481.883.095 99,84% 7.838 14.604 11.312 19.150
0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000
Asse I ‐ Miglioramento competitività settore
agricolo e forestale
Asse II ‐ Miglioramento dell'ambiente e dello
spazio rurale
Asse III ‐ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificaz. Economia
rurale
Asse IV ‐ Attuazione dell'approccio Leader
Asse V ‐ Assistenza tecnica
TOTALE Programmato totale (a) impegni assunti al netto delle economie(b) Pagamenti erogati (al 31/12/2015)(c)
Progetti finanziati dal PSR‐ FEASR 07‐13 dati al 31 dicembre 2015
Programmato totale (a)
Progetti
"FINANZIATI"
totali con almeno un pagamento
Asse I ‐ Miglioramento competitività settore agricolo
e forestale 203.143.234 4.828
Asse II ‐ Miglioramento dell'ambiente e dello spazio
rurale 203.212.553 13.310
Asse III ‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificaz. Economia rurale 38.978.327 499 Asse IV ‐ Attuazione
dell'approccio Leader 29.454.012 513
Asse V ‐ Assistenza tecnica 7.855.566
TOTALE 482.643.692 19.150
4.828 13.310
499 513
19.150
0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000
Asse I ‐ Miglioramento competitivitàsettore agricolo e forestale Asse II ‐ Miglioramentodell'ambiente e dello spazio rurale Asse III ‐ Qualità della vita nelle zonerurali e diversificaz. Economia rurale Asse IV ‐ Attuazione dell'approccioLeader Asse V ‐ Assistenza tecnica TOTALE
Progetti "FINANZIATI" totali con almeno un pagamento Programmato totale (a)
Attuazione Finanziaria FESR 07‐13 al 31 ottobre 2016( dati IGRUE)
Programmato totale
(a) Risorse assegnate (b) % (b)/(a) Pagamenti (c) %(c)/(a) n. Progetti finanziati
ASSE 1 – Innovazione ed
economia della conoscenza 124.633.095,00 124.272.303,26 99,71% 128.730.756,38 103,29% 936
ASSE 2 – Società
dell’informazione 27.937.964,00 26.562.760,37 95,08% 25.421.394,58 90,99% 173
ASSE 3 – Efficienza energetica e promozione energie rinnovabili
40.942.209,00 40.126.099,31 98,01% 40.477.498,89 98,86% 343
ASSE 4 ‐Accessibilità ai servizi
di trasporto 32.558.391,00 32.245.699,26 99,04% 34.449.657,97 105,81% 90
ASSE 5 – Valorizzazione dei
territori 48.529.158,00 47.615.313,72 98,12% 46.251.104,35 95,31% 247
ASSE 6 – Assistenza tecnica 11.229.894,00 10.359.400,80 92,25% 9.480.534,40 84,42% 420
TOTALE 285.830.711,00 281.181.576,72 98,37% 284.810.946,57 99,64% 2.209
0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00
ASSE 1 – Innovazione ed economia della
conoscenza
ASSE 2 – Società dell’informazione
ASSE 3 – Efficienza energetica e promozione energie rinnovabili
ASSE 4 ‐ Accessibilità ai servizi di trasporto
ASSE 5 – Valorizzazione dei
territori
ASSE 6 – Assistenza tecnica
TOTALE Programmato totale (a) Risorse assegnate (b) Pagamenti (c)
Progetti Finanziati Fondo FESR 07‐13 dati al 31 ottobre 2016( IGRUE)
Programmato totale n. Progetti finanziati
ASSE 1 – Innovazione ed
economia della conoscenza 124.633.095,00 936
ASSE 2 – Società
dell’informazione 27.937.964,00 173
ASSE 3 – Efficienza energetica e promozione energie
rinnovabili
40.942.209,00 343
ASSE 4 ‐Accessibilità ai servizi
di trasporto 32.558.391,00 90
ASSE 5 – Valorizzazione dei
territori 48.529.158,00 247
ASSE 6 – Assistenza tecnica 11.229.894,00 420
TOTALE 285.830.711,00 2.209
936
173 343 90 247 420
2.209
0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00
ASSE 1 –Innovazione ed economia della conoscenza ASSE 2 –Società dell’informazione ASSE 3 –Efficienza energetica e promozione energie rinnovabili ASSE 4 ‐Accessibilità ai servizi ditrasporto ASSE 5 –Valorizzazione dei territori ASSE 6 –Assistenza tecnica TOTALE Programmato totale n. Progetti finanziati
Attuazione Finanziari FSE 07‐13 al 31 ottobre 2016 ( dati IGRUE)
Programmato
totale (a) Impegni (b) %(b)/(a) Pagamenti (c) %(c)/(a) Progetti finanziati Asse I ‐ Adattabilità
83.924.493,00 87.838.474,78 105% 87.549.865,14 104%11.511 Asse II ‐ Occupabilità
109.744.967,00 120.039.658,98 109% 118.945.454,15 108%9.011 Asse III ‐ Integrazione sociale
28.447.382,00 28.226.312,42 99% 28.215.423,88 99%4.435 Asse IV ‐ Capitale Umano
40.481.900,00 34.437.500,35 85% 34.372.629,67 85%1.571 Asse V ‐ Transnazionalità e interregionalità
4.987.249,00 4.845.931,00 97% 4.845.930,46 97%63 Asse VI ‐ Assistenza tecnica
11.149.416,00 10.330.271,65 93% 10.322.033,19 93%300
TOTALE 278.735.407 285.718.149,18 103% 284.251.336,49 102% 26.891
0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00
Asse I ‐ Adattabilità
Asse II ‐ Occupabilità
Asse III ‐ Integrazione
sociale
Asse IV ‐ Capitale Umano
Asse V ‐ Transnazionalità e
interregionalità
Asse VI ‐ Assistenza tecnica
TOTALE Programmato totale (a) Impegni (b) Pagamenti (c)
Progetti finanziati Fondo FSE 07‐13 dati al 31 ottobre 2016
Programmato totale (a)
Progetti finanziati
Asse I ‐ Adattabilità 83.924.493,00 11.511
Asse II ‐ Occupabilità 109.744.967,00 9.011
Asse III ‐ Integrazione sociale 28.447.382,00 4.435
Asse IV ‐ Capitale Umano 40.481.900,00 1.571
Asse V ‐ Transnazionalità e
interregionalità 4.987.249,00 63
Asse VI ‐ Assistenza tecnica 11.149.416,00 300
TOTALE 278.735.407,00 26.891
11.511
9.011
4.435
1.571
63 300
26.891
ASSE I ‐ADATTABILITÀ ASSE II ‐OCCUPABILITÀ ASSE III ‐INTEGRAZIONE SOCIALE ASSE IV ‐CAPITALE UMANO ASSE V ‐TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ ASSE VI ‐ASSISTENZA TECNICA TOTALE
Attuazione Finanziaria FEP al 15 novembre 2016
Programmato
totale
(a) Impegni (b) %(b)/(a) Pagamenti
(c) %(c)/(a) Progetti finanziati
Asse 1 ‐ Misure per l’adeguamento della flotta da pesca
comunitaria 1.883.952,07 1.878.924,78 100% 1.878.924,78 100% 236
Asse 2 ‐ Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
9.472.897,98 10.078.754,68 106% 7.062.008,56 75% 107
Asse 3 ‐ Misure di interesse comune 6.603.633,02 7.384.209,97 112% 7.138.582,35 108% 123
Asse 4 ‐ Sviluppo sostenibile delle zone di pesca 1.748.670,47 1.748.670,47 100% 1.178.926,76 67% 2
Asse 5 ‐ Assistenza tecnica 434.516,60 529.219,50 122% 529.219,50 122% 17
TOTALE 20.143.670,14 21.619.779,40 107% 17.787.661,95 88% 485
0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
Asse 1 ‐ Misure per l’adeguamento della
flotta da pesca comunitaria
Asse 2 ‐ Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti della pesca
e dell’acquacoltura
Asse 3 ‐ Misure di interesse comune
Asse 4 ‐ Sviluppo sostenibile delle zone di
pesca
Asse 5 ‐ Assistenza tecnica
TOTALE Programmato totale (a) Impegni (b) Pagamenti (c)
Progetti Finanziati FEP al 15 novembre 2016
Programmato totale
Progetti finanziati
Asse 1 ‐ Misure per l’adeguamento
della flotta da pesca comunitaria 1.883.952,07 236
Asse 2 ‐ Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
9.472.897,98 107
Asse 3 ‐ Misure di interesse comune 6.603.633,02 123
Asse 4 ‐ Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca 1.748.670,47 2
Asse 5 ‐ Assistenza tecnica 434.516,60 17
TOTALE 20.143.670,14 485
236
107
123
2 17
485
ASSE 1 ‐MISURE PER L’ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA COMUNITARIA ASSE 2 ‐ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONEE COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E … ASSE 3 ‐MISURE DI INTERESSE COMUNE ASSE 4 ‐SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA ASSE 5 ‐ASSISTENZA TECNICA TOTALE Programmato totale Progetti finanziati
Attuazione Finanziaria FSC al 31 agosto 2016
Riprogrammazione PAR FSC 2007 ‐ 2013: DGR 988/15 e 1113/15
Progetti
Finanziamento Totale compreso cofinanziamento
Impegni Totali Pagamenti Totali
di cui Pagamenti
quota FSC 07/13
%
Imp. % Pag.
Dotazione FSC 2015
Programma FSC 2015 Cofinanziamento
Dotazione complessiva
PAR FSC 2007/13
[a] [b] [c] [d] [e] [c]/[b] [d]/[b]
1. Costruire un'economia della conoscenza e incrementare la qualità del lavoro
5 10.515.861,29 9.882.427,56 6.096.166,02 1.845.048,73 93,98 57,97 4.640.280,21 6.125.581,08 10.765.861,29
2. Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano
78,00 45.494.090,29 45.494.090,29 22.920.386,80 9.250.647,17 100,00 50,38 15.812.391,27 29.670.401,00 45.482.792,27
3. Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche
5,00 11.552.674,74 10.938.166,99 4.175.236,50 2.316.554,18 94,68 36,14 7.282.187,06 4.637.265,90 11.919.452,96
4. Potenziare le infrastrutture
per la mobilità e la logistica 39,00 69.481.683,93 66.498.781,89 59.786.020,87 30.912.707,32 95,71 86,05 38.054.036,80 28.928.215,25 66.991.252,05
5. Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e le ruralità per lo sviluppo dell' attratività del territorio e della qualità di vita
254,00 45.870.137,39 43.379.220,76 36.402.457,59 28.292.539,99 94,57 79,36 35.824.721,76 10.438.217,86 46.262.939,62
6. Qualificare i servizi socio sanitari e consolidare l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva
221,00 46.204.665,47 41.193.595,58 27.436.932,97 12.937.032,73 89,15 59,38 21.639.778,36 37.371.578,37 59.011.356,73
Assistenza tecnica 11 1.077.093,98 1.077.093,98 714.012,51 625.234,43 100,00 66,29 1.380.050,36 1.380.050,36
TOTALE 613,00 230.196.207,09
218.463.377,05 157.531.213,26 86.179.764,55
94,90 68,43 124.633.445,82 117.171.259,46
241.813.705,28
Cooperazione Territoriale Europea ( CTE) dati al 31 ottobre 2016
Programma di Cooperazione
Progetti ammessi a finanziamento
Risorse finanziarie assegnate
Totale Nel territorio regionale al territorio regionale
Transnazionale MED (I e II
bando) 102 9 € 3.135.065,00
Transnazionale MED (V –
VI ‐ VIII target call) 23 3 € 761.128,00
Transnazionale MED (III e
IV strategic call) 7 1 € 296.000,00
Transnazionale MED
(capitalization call) 13 3 € 341.973,00
Transnazionale SEE (I e II
bando) 63 10 € 2.900.549,71
Transnazionale SEE (III
bando progetti strategici) 8 1 € 582.260,00
Transnazionale SEE (IV
bando) 48 1 € 323.421,00
Interregionale INTERREG
IVC (I, II e IV bando) 197 10 € 2.428.576,17
Transfrontaliera IPA
Adriatico (I e II bando) 64 33 € 15.049.996,26
Transfrontaliera IPA ADRIATICO (bando per progetti strategici)
11 6 € 3.827.610,45
Trasfrontaliero IPA ( progetti di
capitalizzazione EUSAIR)
11 8
€ 1.743.422,64
Totale 547 85 € 31.390.002,23