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Trasferimenti correnti. Interessi passivi

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Academic year: 2022

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(1)

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali 919.745,25 30.000,00 630.499,45 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.603.244,70

01 20.000,00

Segreteria generale 618.285,50 0,00 1.296.585,05 62.808,94 0,00 0,00 0,00 1.978.090,29

02 410,80

Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato 773.762,00 64.000,00 40.829,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.307,56

03 1.352.716,46

Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali 503.630,68 0,00 812.559,63 0,00 0,00 0,00 184.105,61 1.500.295,92

04 0,00

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 173.265,50 0,00 65.461,22 370,00 0,00 0,00 0,00 239.096,72

05 0,00

Ufficio tecnico 2.268.455,00 78.817,08 674.635,72 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.092.907,80

06 61.000,00

Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 643.628,50 0,00 111.647,92 400,00 0,00 0,00 0,00 755.676,42

07 0,00

Statistica e sistemi informativi 363.422,00 0,00 364.151,21 0,00 0,00 0,00 0,00 727.573,21

08 0,00

Risorse umane 5.872.454,04 828.034,40 223.687,92 0,00 0,00 0,00 0,00 8.433.306,71

10 1.509.130,35

Altri servizi generali 932.598,57 0,00 138.624,57 200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.701.099,87

11 429.876,73

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi

istituzionali, generali e di gestione 13.069.247,04 1.000.851,48 4.358.681,79 276.578,94 0,00 0,00 184.105,61 3.373.134,34 22.262.599,20 Missione 2 - Giustizia

02

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa 3.150.998,56 188.017,73 1.335.136,60 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.770.241,67

01 91.088,78

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine

pubblico e sicurezza 3.150.998,56 188.017,73 1.335.136,60 0,00 0,00 0,00 5.000,00 91.088,78 4.770.241,67

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica 1.609.228,00 96.049,90 2.100.112,25 272.071,34 0,00 0,00 0,00 4.122.461,49

01 45.000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 1.042.857,64 209.557,91 0,00 0,00 0,00 1.252.415,55

02 0,00

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

05 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 259.637,00 0,00 400.042,01 217.630,57 0,00 0,00 0,00 1.011.409,58

06 134.100,00

(2)

Diritto allo studio 0,00 0,00 1.125,00 393.380,11 0,00 0,00 0,00 394.505,11

07 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e

diritto allo studio 1.868.865,00 96.049,90 3.624.136,90 1.092.639,93 0,00 0,00 0,00 179.100,00 6.860.791,73

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 213.253,00 0,00 761.759,06 647.102,28 0,00 0,00 0,00 1.622.114,34

02 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

213.253,00 0,00 761.759,06 647.102,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622.114,34

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

Sport e tempo libero 557.310,50 59.320,85 676.510,15 85.000,00 0,00 0,00 0,00 1.378.141,50

01 0,00

Giovani 0,00 0,00 150.250,00 70.102,00 0,00 0,00 0,00 220.352,00

02 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero 557.310,50 59.320,85 826.760,15 155.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598.493,50

Missione 7 - Turismo 07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 351.267,94 8.512,32 644.150,00 104.870,00 0,00 0,00 0,00 1.109.198,73

01 398,47

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 351.267,94 8.512,32 644.150,00 104.870,00 0,00 0,00 0,00 398,47 1.109.198,73

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 456.052,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.195,00

01 143,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

02 10.000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa 456.052,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.143,00 581.195,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00

01 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 443.276,00 56.433,42 1.275.747,37 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.777.456,79

02 0,00

Rifiuti 0,00 0,00 16.421.647,00 133.731,35 0,00 0,00 0,00 16.555.378,35

03 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 383.510,00 428.709,90 0,00 0,00 0,00 812.219,90

04 0,00

(3)

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 248.000,00 0,00 445.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 703.500,00

05 0,00

Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento 0,00 0,00 88.000,00 27.090,00 0,00 0,00 25.000,00 140.090,00

08 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

691.276,00 56.433,42 18.614.404,37 660.531,25 0,00 0,00 25.000,00 0,00 20.047.645,04

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 25.620,00 820.001,00 0,00 0,00 0,00 845.621,00

02 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 476.481,00 91.840,87 2.873.176,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.441.498,52

05 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e

diritto alla mobilità 476.481,00 91.840,87 2.898.796,65 820.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.287.119,52

Missione 11 - Soccorso civile 11

Sistema di protezione civile 116.177,50 0,00 97.234,68 10.000,00 0,00 0,00 0,00 223.412,18

01 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso

civile 116.177,50 0,00 97.234,68 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.412,18

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido 1.475.241,50 0,00 3.292.177,23 158.350,00 0,00 0,00 76.807,78 5.212.576,51

01 210.000,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 851.365,81 90.000,00 0,00 0,00 0,00 941.365,81

02 0,00

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 1.149.349,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.349,09

03 0,00

Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale 806.030,52 45.836,61 757.758,95 313.569,00 0,00 0,00 0,00 1.923.195,08

04 0,00

Interventi per il diritto alla casa 116.883,00 0,00 7.000,00 825.668,19 0,00 0,00 0,00 949.551,19

06 0,00

Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 809.570,53 380.850,00 0,00 0,00 0,00 1.190.420,53

07 0,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

08 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia 2.398.155,02 45.836,61 6.867.221,61 1.773.437,19 0,00 0,00 76.807,78 210.000,00 11.371.458,21

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

14

Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 60.081,00 0,00 147.340,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 212.921,00

02 0,00

(4)

Reti e altri servizi di pubblica utilità 603.888,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.888,00

04 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitività 663.969,00 0,00 150.340,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.809,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

Fonti energetiche 0,00 0,00 128.489,14 0,00 0,00 0,00 0,00 128.489,14

01 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 128.489,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.489,14

Missione 19 - Relazioni internazionali 19

Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni

internazionali 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.989,30

01 122.989,30

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.782.319,21

02 3.782.319,21

Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e

accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.905.308,51 3.905.308,51

Missione 50 - Debito pubblico 50

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.480,61 0,00 0,00 1.003.480,61

01 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito

pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.480,61 0,00 0,00 0,00 1.003.480,61

TOTALE MACROAGGREGATI 24.013.052,56 1.546.863,18 40.423.110,95 5.545.762,59 1.003.480,61 0,00 290.913,39 7.769.173,10 80.592.356,38

(5)

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali 750.884,25 30.000,00 619.948,45 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.423.832,70

01 20.000,00

Segreteria generale 618.285,50 0,00 1.287.996,00 56.059,34 0,00 0,00 0,00 1.962.751,64

02 410,80

Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato 773.762,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124.751,94

03 1.270.989,94

Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali 503.630,68 0,00 617.160,00 0,00 0,00 0,00 164.105,61 1.284.896,29

04 0,00

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 173.265,50 0,00 46.200,00 370,00 0,00 0,00 0,00 219.835,50

05 0,00

Ufficio tecnico 2.257.555,00 70.000,00 509.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.907.849,00

06 71.000,00

Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 622.628,50 0,00 108.000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 731.028,50

07 0,00

Statistica e sistemi informativi 363.422,00 0,00 334.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.922,00

08 0,00

Risorse umane 4.711.060,82 698.980,67 219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.138.171,84

10 1.509.130,35

Altri servizi generali 942.598,57 0,00 114.960,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.224.558,57

11 17.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi

istituzionali, generali e di gestione 11.717.092,82 838.980,67 3.897.058,45 209.829,34 0,00 0,00 164.105,61 2.888.531,09 19.715.597,98 Missione 2 - Giustizia

02

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa 3.118.609,78 160.000,00 1.035.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.414.198,56

01 95.588,78

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine

pubblico e sicurezza 3.118.609,78 160.000,00 1.035.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 95.588,78 4.414.198,56

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica 1.573.128,00 80.000,00 2.074.506,00 76.600,00 0,00 0,00 0,00 3.849.234,00

01 45.000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 907.557,10 185.000,00 0,00 0,00 0,00 1.092.557,10

02 0,00

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

05 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 230.637,00 0,00 356.247,00 130.500,00 0,00 0,00 0,00 856.484,00

06 139.100,00

(6)

Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 268.000,00 0,00 0,00 0,00 268.000,00

07 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e

diritto allo studio 1.803.765,00 80.000,00 3.418.310,10 660.100,00 0,00 0,00 0,00 184.100,00 6.146.275,10

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 213.253,00 0,00 656.978,09 631.602,28 0,00 0,00 0,00 1.501.833,37

02 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

213.253,00 0,00 656.978,09 631.602,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501.833,37

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

Sport e tempo libero 557.310,50 50.000,00 643.326,90 85.000,00 0,00 0,00 0,00 1.335.637,40

01 0,00

Giovani 0,00 0,00 135.250,00 70.102,00 0,00 0,00 0,00 205.352,00

02 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero 557.310,50 50.000,00 778.576,90 155.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540.989,40

Missione 7 - Turismo 07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 351.267,94 8.512,32 857.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 1.326.178,73

01 398,47

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 351.267,94 8.512,32 857.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 398,47 1.326.178,73

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 456.052,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.195,00

01 143,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

02 10.000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa 456.052,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.143,00 521.195,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00

01 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 457.376,00 50.000,00 1.266.519,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.775.895,00

02 0,00

Rifiuti 0,00 0,00 16.409.647,00 147.677,73 0,00 0,00 0,00 16.557.324,73

03 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 369.000,00 428.709,90 0,00 0,00 0,00 797.709,90

04 0,00

(7)

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 248.000,00 0,00 421.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 679.000,00

05 0,00

Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento 0,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

08 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

705.376,00 50.000,00 18.467.166,00 645.887,63 0,00 0,00 0,00 0,00 19.868.429,63

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 4.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.730.000,00

02 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 476.481,00 80.000,00 2.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.046.481,00

05 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e

diritto alla mobilità 476.481,00 80.000,00 7.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.776.481,00

Missione 11 - Soccorso civile 11

Sistema di protezione civile 116.177,50 0,00 89.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 215.177,50

01 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso

civile 116.177,50 0,00 89.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.177,50

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido 1.504.141,50 0,00 3.340.847,06 120.000,00 0,00 0,00 0,00 5.174.988,56

01 210.000,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 822.500,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 922.500,00

02 0,00

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 1.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.000,00

03 0,00

Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale 806.030,52 40.000,00 746.400,00 204.500,00 0,00 0,00 0,00 1.796.930,52

04 0,00

Interventi per il diritto alla casa 116.883,00 0,00 38.000,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 844.883,00

06 0,00

Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 660.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

07 0,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

08 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia 2.427.055,02 40.000,00 6.721.747,06 1.459.500,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 10.858.302,08

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

14

Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 60.081,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.081,00

02 0,00

(8)

Reti e altri servizi di pubblica utilità 571.888,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.888,00

04 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitività 631.969,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.969,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 19 - Relazioni internazionali 19

Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni

internazionali 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.233,52

01 407.233,52

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.157.231,02

02 4.157.231,02

Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

03 170.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e

accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.734.464,54 4.734.464,54

Missione 50 - Debito pubblico 50

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 840.938,83 0,00 0,00 840.938,83

01 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito

pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 840.938,83 0,00 0,00 0,00 840.938,83

TOTALE MACROAGGREGATI 22.574.409,56 1.307.492,99 43.312.836,60 3.881.021,25 840.938,83 0,00 169.105,61 8.123.225,88 80.209.030,72

(9)

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali 750.884,25 30.000,00 620.068,45 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.423.952,70

01 20.000,00

Segreteria generale 618.285,50 0,00 1.292.506,80 56.059,34 0,00 0,00 0,00 1.966.851,64

02 0,00

Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato 773.762,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124.751,94

03 1.270.989,94

Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali 503.630,68 0,00 617.160,00 0,00 0,00 0,00 164.105,61 1.284.896,29

04 0,00

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 173.265,50 0,00 43.200,00 370,00 0,00 0,00 0,00 216.835,50

05 0,00

Ufficio tecnico 2.250.555,00 70.000,00 509.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.849,00

06 71.000,00

Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 518.628,50 0,00 8.000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 527.028,50

07 0,00

Statistica e sistemi informativi 363.422,00 0,00 334.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.922,00

08 0,00

Risorse umane 4.748.060,82 698.980,67 219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.175.171,84

10 1.509.130,35

Altri servizi generali 942.598,57 0,00 114.960,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.224.558,57

11 17.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi

istituzionali, generali e di gestione 11.643.092,82 838.980,67 3.798.689,25 209.829,34 0,00 0,00 164.105,61 2.888.120,29 19.542.817,98 Missione 2 - Giustizia

02

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa 3.113.609,78 160.000,00 1.037.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.411.198,56

01 95.588,78

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine

pubblico e sicurezza 3.113.609,78 160.000,00 1.037.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 95.588,78 4.411.198,56

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica 1.573.128,00 80.000,00 2.074.506,00 76.600,00 0,00 0,00 0,00 3.849.234,00

01 45.000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 907.557,10 185.000,00 0,00 0,00 0,00 1.092.557,10

02 0,00

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

05 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 229.637,00 0,00 356.247,00 130.500,00 0,00 0,00 0,00 855.484,00

06 139.100,00

(10)

Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 268.000,00 0,00 0,00 0,00 268.000,00

07 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e

diritto allo studio 1.802.765,00 80.000,00 3.418.310,10 660.100,00 0,00 0,00 0,00 184.100,00 6.145.275,10

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 213.253,00 0,00 596.978,09 631.602,28 0,00 0,00 0,00 1.441.833,37

02 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

213.253,00 0,00 596.978,09 631.602,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441.833,37

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

Sport e tempo libero 557.310,50 50.000,00 644.326,90 85.000,00 0,00 0,00 0,00 1.336.637,40

01 0,00

Giovani 0,00 0,00 135.250,00 70.102,00 0,00 0,00 0,00 205.352,00

02 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero 557.310,50 50.000,00 779.576,90 155.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.989,40

Missione 7 - Turismo 07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 351.267,94 8.512,32 857.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 1.326.178,73

01 398,47

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 351.267,94 8.512,32 857.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 398,47 1.326.178,73

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 456.052,00 0,00 35.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.195,00

01 71,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

02 10.000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa 456.052,00 0,00 55.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.071,00 521.195,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

01 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 437.376,00 50.000,00 1.266.519,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.755.895,00

02 0,00

Rifiuti 0,00 0,00 16.409.647,00 147.677,73 0,00 0,00 0,00 16.557.324,73

03 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 369.000,00 428.709,90 0,00 0,00 0,00 797.709,90

04 0,00

(11)

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 248.000,00 0,00 421.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 679.000,00

05 0,00

Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento 0,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

08 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

685.376,00 50.000,00 18.467.166,00 638.887,63 0,00 0,00 0,00 0,00 19.841.429,63

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 4.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.730.000,00

02 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 476.481,00 80.000,00 2.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.046.481,00

05 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e

diritto alla mobilità 476.481,00 80.000,00 7.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.776.481,00

Missione 11 - Soccorso civile 11

Sistema di protezione civile 116.177,50 0,00 89.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 215.177,50

01 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso

civile 116.177,50 0,00 89.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.177,50

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido 1.504.141,50 0,00 3.343.760,06 120.000,00 0,00 0,00 0,00 5.177.901,56

01 210.000,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 822.500,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 922.500,00

02 0,00

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 1.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.000,00

03 0,00

Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale 806.030,52 40.000,00 746.900,00 204.500,00 0,00 0,00 0,00 1.797.430,52

04 0,00

Interventi per il diritto alla casa 116.883,00 0,00 35.759,64 690.000,00 0,00 0,00 0,00 842.642,64

06 0,00

Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 660.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

07 0,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

08 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia 2.427.055,02 40.000,00 6.722.919,70 1.459.500,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 10.859.474,72

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

14

Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 60.081,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.081,00

02 0,00

(12)

Reti e altri servizi di pubblica utilità 571.888,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.888,00

04 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitività 631.969,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.969,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 19 - Relazioni internazionali 19

Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni

internazionali 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.726,20

01 376.726,20

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.677.884,94

02 4.677.884,94

Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

03 100.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e

accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.154.611,14 5.154.611,14

Missione 50 - Debito pubblico 50

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 725.649,24 0,00 0,00 725.649,24

01 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito

pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 725.649,24 0,00 0,00 0,00 725.649,24

TOTALE MACROAGGREGATI 22.474.409,56 1.307.492,99 43.158.712,04 3.874.021,25 725.649,24 0,00 169.105,61 8.542.889,68 80.252.280,37

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