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COMUNE DI SANTADI PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS. p.zza Marconi, Santadi AREA AMMINISTRATIVA D E T E R M I N A Z I O N E. n. 197 del 13/06/2017

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COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi

AREA AMMINISTRATIVA

D E T E R M I N A Z I O N E n. 197 del 13/06/2017

Oggetto:

CONSUMO GAS IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT E STADIO IS COLLUS SARDA RETI

GAS DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01/10/2016 - 28/02/2017.

Il Responsabile del Servizio

f.to

Dott.ssa Meloni Caterina

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COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi

www.comune.santadi.ci.it protocollo@comune.santadi.ci.it Tel. 078194201 – Fax 0781941000

AREA AMMINISTRATIVA AREA AMMINISTRATIVA AREA AMMINISTRATIVA AREA AMMINISTRATIVA

Riferimenti

Proposta Numero Generale

n. 433

del 07/06/2017

405

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

n. 197 del 13/06/2017

OGGETTO: CONSUMO GAS IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT E STADIO IS COLLUS SARDA RETI GAS DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA

PERIODO 01/10/2016 - 28/02/2017.

Il Responsabile

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

VISTA la propria Determinazione n. 187 del 05.06.2017 con cui è stato assunto l’impegno di spesa di € 1.000,00 al Cap. 1910 del Bilancio esercizio corrente, Imp. 344, per il consumo gas impianti sportivi Palazzetto dello Sport e Stadio Is Collus, per il periodo 01.10.2016 – 31.12.2017;

VISTE le fatture:

• fattura elettronica n. 2016-VEL2-0000250 del 31.12.2016 per l’importo di € 22,17 + IVA € 4,88 e così per complessivi € 27,05, riferita al periodo 01.10.2016 – 31.12.2016; n. 2017-VEL2-0000022 del 28.02.2017 per l’importo di € 114,76 + IVA € 25,25 - € 9,66 e così per complessivi € 130,35, riferita al periodo 01.01.2017 – 28.02.2017, relative al consumo del gas nella struttura del Palazzetto dello Sport, presentate dalla Società Sarda Reti Gas di Cagliari;

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Continua ….Determinazione n° 197 del 13/06/2017. Settore AREA AMMINISTRATIVA

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• fattura elettronica n. 2016-VEL2-0000249 del 31.12.2016 per l’importo di € 187,36 + IVA € 41,22 -

€ 14,19 + € 0,60 e così per complessivi € 214,99; n. 2017-VEL2-0000021 del 28.02.2017 per l’importo di € 111,51 + IVA € 24,53 - € 9,36 e così per complessivi € 126,68, riferita al periodo 01.01.2017 – 28.02.2017, relative al consumo del gas nella struttura Stadio Is Collus, presentate dalla Società Sarda Reti Gas di Cagliari;

DATO ATTO che le Società sportive, utilizzatrici dei suddetti impianti, dovranno rimborsare al Comune di Santadi le somme relative alle fatture suindicate;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio erogato;

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi contenuti;

- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il regolamento di contabilità;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione in favore della Società Sarda Reti Gas di Cagliari, della somma complessiva di € 499,07;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’Impresa mediante DURC rilasciata dall’INAIL – Prot. n. 6557653, con scadenza il 28/06/2017;

DATO ATTO di non avere provveduto alle verifiche previste dal Decreto Ministeriale 18.01.2008, n. 40 trattandosi, per ogni singola fattura, di pagamenti inferiori ai 10.000 euro;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 433 del 07/06/2017 avente ad oggetto

"CONSUMO GAS IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT E STADIO IS COLLUS SARDA RETI GAS DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01/10/2016 - 28/02/2017.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n.

4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 433 del 07/06/2017 avente ad oggetto

"CONSUMO GAS IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT E STADIO IS COLLUS SARDA RETI GAS DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01/10/2016 - 28/02/2017.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle

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Continua ….Determinazione n° 197 del 13/06/2017. Settore AREA AMMINISTRATIVA

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risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp.

Fatt. n. 2016- VEL2-0000250 del 31.12.2016

27,05 1910 344

Fatt. n. 2017- VEL2-0000022 del 28.02.2017

130,35 1910 344

Fatt. n. 2016- VEL2-0000249 del 31.12.2016

214,99 1910 344

Fatt. n. 2017- VEL2-0000021 del 28.02.2017

126,68 1910 344

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra

---

⇒ ⇒

D I S P O N E ⇐ ⇐ ⇐ ⇐

---

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE a favore della Società Sarda Reti Gas di Cagliari la somma complessiva di € 499,07 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente, per i motivi esposti in premessa.

LA SOMMA liquidata al precedente punto è imputata al capitolo 1910 del Bilancio Esercizio Corrente, Imp. 344, codice Bilancio 1.06.02.02.

DI DARE ATTO che ai sensi del comma 3, art. 3, Legge n. 136/2010, i pagamenti ai gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere eseguiti senza l’indicazione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.).

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.

33/2013.

IL PRESENTE ATTO di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento f.to N. Carboni

Il Responsabile

f.to Dott.ssa Meloni Caterina

(5)

Copia AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 197 del 13/06/2017

Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Santadi, lì 13/06/2017

Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Meloni Caterina

(documento elettronico firmato digitalmente)

Riferimenti

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