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PROMUOVERE AZIONI DI COOPERAZIONE DECENTRATA IN UN’OTTICA DI CO-SVILUPPO

Nel documento RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA (pagine 114-131)

L’amministrazione intende proseguire e completare i progetti in corso, in America Latina e nei paesi del Mediterrano, e intende promuovere la partecipazione a nuovi progetti, all’interno della rete di relazioni sviluppate negli anni in sinergia con la strategia regionale, come prevista nel “Piano integrato delle attività internazionali” della Regione Toscana.

Si intende sviluppare le azioni di cooperazione decentrata prioritariamente con i paesi del Mediterraneo e con le aree d’origine degli immigrati presenti nel nostro territorio: questo attraverso l’apporto ideativo delle associazioni, anche straniere, attive ad Arezzo e in Toscana.

Ormai da tempo, su questi temi, opera una ricca rete di associazioni, parrocchie, organizzazioni non governative, enti pubblici e privati con i quali l’amministrazione intende proseguire e sviluppare il confronto, per programmare inteventi sinergici e integrati a sostegno della promozione della pace,

la giustizia e lo sviluppo dei popoli, valorizzando le eccellenze e i saperi del nostro territorio e della stessa pubblica amministrazione e contestualmente promuovendo un rafforzamento della coesione sociale.

Si intende inoltre valorizzare il ruolo degli stranieri presenti nel nostro territorio, come “ponte”

verso i paesi d’origine: questo con l’obiettivo di rafforzare i rapporti dell’amministrazione con le comunità straniere insediate sul territorio aretino, promuovere la conoscenza delle relative culture e dare spazio a nuove sinergie e legami tra le comunità aretina e i paesi d’origine, funzionale anche a sviluppare sinergie e nuove relazioni culturali ed economiche.

La prospettiva è quella di lavorare in ottica di co-sviluppo, attingendo a finanziamenti esterni, mediante la partecipazione a bandi nazionali ed europei.

Investimento

Circa lo sviluppo degli investimenti relativo a questo programma il contenuto corrisponde a quanto elencato nel piano degli investimenti secondo le priorità individuate.

Erogazione di servizi:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo programma si rinvia alla voce “proventi dei servizi” della tabella precedente.

Risorse umane da impiegare:

In base all’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica assegnata agli uffici di riferimento.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse saranno quelle appartenenti all’inventario dei beni, integrato nel corso del programma dagli strumenti necessari a realizzare gli obiettivi previsti.

Coerenze con piano/i regionale/i di settore:

La programmazione sopra esposta non contrasta con i piani regionali di settore

164.000,00 44.000,00 44.000,00

76.174,19 80.735,01 80.735,01

33.050.959,33 32.021.899,91 24.640.645,76

0,00 0,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

158.000,00 38.000,00 38.000,00

76.174,19 80.735,01 80.735,01

33.050.959,33 32.021.899,91 24.640.645,76

2001

33.291.133,52 32.146.634,92 24.765.380,77

diritti scritturazione, notifica, rilascio permessi ZTL

0,00

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Anno 2013 ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo

• STATO • REGIONE • PROVINCIA

• UNIONE EUROPEA

• CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO

• ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE

TOTALE (A)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (B)

TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) ISTITUTI DI PREVIDENZA

ENTRATE

19.632.793,70 18.621.519,45 27.644.149,45

427.192,10 425.306,10 425.306,10

39.441.441,92 40.630.779,82 39.795.991,75

378.000,00 4.754.610,00

6.466.442,71 5.378.004,45 4.070.024,45

938.000,00 10.000,00 2.235.000,00

0,00 0,00 0,00

800.000,00 0,00 600.000,00

0,00 0,00 0,00

11.428.350,99 12.855.515,00 15.984.515,00

427.192,10 425.306,10 425.306,10

39.441.441,92 40.630.779,82 39.795.991,75

2002

59.501.427,72 59.677.605,37 67.865.447,30

Proventi fiere e mercati, diritti segr. rilascio conc. edil.

0,00

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Anno 2013 ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo

• STATO • REGIONE • PROVINCIA

• UNIONE EUROPEA

• CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO

• ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE

TOTALE (A)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (B)

TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) ISTITUTI DI PREVIDENZA

ENTRATE

5.864.719,48 4.640.585,48 8.810.585,48

2.145.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00

15.602.777,39 15.856.491,19 15.101.522,69

296.777,00 296.777,00

3.020.380,00 1.868.246,00 1.868.246,00

0,00 0,00 0,00

38.623,37 38.623,37 38.623,37

0,00 0,00 4.220.000,00

0,00 0,00 0,00

2.508.939,11 2.436.939,11 2.386.939,11

2.145.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00

15.602.777,39 15.856.491,19 15.101.522,69

2003

23.612.496,87 22.287.076,67 25.702.108,17

Proventi vari att. sociali, proventi servizi scolastici

296.777,00

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Anno 2013 ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo

• STATO • REGIONE • PROVINCIA

• UNIONE EUROPEA

• CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO

• ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE

TOTALE (A)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (B)

TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) ISTITUTI DI PREVIDENZA

ENTRATE

67.975,00 41.500,00 41.500,00

20,00 20,00 20,00

4.605.497,31 4.578.497,31 4.578.497,31

0,00 0,00

67.975,00 41.500,00 41.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20,00 20,00 20,00

4.605.497,31 4.578.497,31 4.578.497,31

2004

4.673.492,31 4.620.017,31 4.620.017,31

servizio depositeria oggetti ritrovati

0,00

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Anno 2013 ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo

• STATO • REGIONE • PROVINCIA

• UNIONE EUROPEA

• CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO

• ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE

TOTALE (A)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (B)

TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) ISTITUTI DI PREVIDENZA

ENTRATE

1.566.224,00 1.323.500,00 195.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.605.055,70 754.815,71 754.815,71

854.914,00 0,00

610.000,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

180.784,00 273.586,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

526.224,00 185.000,00 185.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.605.055,70 754.815,71 754.815,71

2005

3.181.279,70 2.088.315,71 959.815,71

Incassi per spettacoli e riscossioni da enti per iniziative

249.216,00

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Anno 2013 ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo

• STATO • REGIONE • PROVINCIA

• UNIONE EUROPEA

• CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO

• ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE

TOTALE (A)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (B)

TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) ISTITUTI DI PREVIDENZA

ENTRATE

871.590,32 2.755.337,44 182.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.732.520,61 2.528.543,29 3.528.543,27

37.000,00 37.000,00

67.000,00 15.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

767.590,32 2.703.337,44 130.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.732.520,61 2.528.543,29 3.528.543,27

2006

3.614.110,93 5.293.880,73 3.720.543,27

servizio connessione ad internet

37.000,00

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Anno 2013 ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo

• STATO • REGIONE • PROVINCIA

• UNIONE EUROPEA

• CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO

• ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE

TOTALE (A)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (B)

TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) ISTITUTI DI PREVIDENZA

ENTRATE

535.000,00 535.000,00 535.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

485.355,24 484.004,24 484.004,24

230.000,00 230.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00

225.000,00 225.000,00 225.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

485.355,24 484.004,24 484.004,24

2007

1.025.355,24 1.024.004,24 1.024.004,24

riscossioni da enti per iniziative

230.000,00

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Anno 2013 ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo

• STATO • REGIONE • PROVINCIA

• UNIONE EUROPEA

• CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO

• ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE

TOTALE (A)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (B)

TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) ISTITUTI DI PREVIDENZA

ENTRATE

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.9 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale) Programma

2° Anno success.

1° Anno success.

Anno di competenza

Legge di Finanziamento

e regolamento U.E. (estremi)

Quote di Risorse Generali

Stato Regione Provincia Unione

Europea

C.DDPP CR.SP Ist.Prev.

Altri Indebitament

i

Altre Entrate

0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.644,21

89.713.505,00 2001 33.291.133,52 32.146.634,92 24.765.380,77

5.132.610,00 15.914.471,61 3.183.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 41.546.185,29

119.868.213,49 2002 59.501.427,72 59.677.605,37 67.865.447,30

890.331,00 6.756.872,00 0,00 115.870,11 4.220.000,00 0,00 13.057.817,33

46.560.791,27 2003 23.612.496,87 22.287.076,67 25.702.108,17

0,00 150.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

13.762.491,93 2004 4.673.492,31 4.620.017,31 4.620.017,31

1.104.130,00 630.000,00 0,00 454.370,00 0,00 0,00 926.224,00

3.114.687,12 2005 3.181.279,70 2.088.315,71 959.815,71

111.000,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630.927,76

8.789.607,17 2006 3.614.110,93 5.293.880,73 3.720.543,27

690.000,00 90.000,00 0,00 675.000,00 0,00 0,00 165.000,00

1.453.363,72 2007 1.025.355,24 1.024.004,24 1.024.004,24

128.899.296,29 127.137.534,95 128.657.316,77 283.262.659,70 7.928.071,00 23.657.318,61 3.183.000,00 1.245.240,11 5.620.000,00 59.797.858,59

TOTALE 0,00

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Nel documento RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA (pagine 114-131)